公司年生產(chǎn)經(jīng)營計劃版本_第1頁
公司年生產(chǎn)經(jīng)營計劃版本_第2頁
公司年生產(chǎn)經(jīng)營計劃版本_第3頁
公司年生產(chǎn)經(jīng)營計劃版本_第4頁
公司年生產(chǎn)經(jīng)營計劃版本_第5頁
已閱讀5頁,還剩95頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計戈I精品文檔公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃深圳市xx實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司公司年度經(jīng)營計劃書一、2007年的經(jīng)營方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將2007年的經(jīng)營方針確定為:靈活策略贏市場,擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力,加強(qiáng)管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級干部的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2007年的經(jīng)營目標(biāo)核心經(jīng)營目標(biāo)2007年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:年度銷售收入6500萬元,增長率93%,保底銷售收入5000萬元

2、;年度稅后利潤780萬元,增長率338%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回報率20%,保底利潤360萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的核心之核”。銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔上述銷售目標(biāo)的分解,按2007年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行。三、主要經(jīng)營策略市場策略要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將2007年確定為用場拓展年”,投入巨大投資開拓市場,發(fā)展客戶、爭取訂單。對此,應(yīng)采取下列措施:1 .全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公

3、司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。2 .國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項(xiàng)資源,在2007年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3 .海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場,并以發(fā)展中東客戶,繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略。4 .國內(nèi)市場應(yīng)以強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商,應(yīng)以穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。2007年公司的整體產(chǎn)品策略是親民路線”,即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設(shè)計、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷對路為

4、原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔1 .國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品,從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,以做輔助材料為主。2 .中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):1)針對櫥柜產(chǎn)品,應(yīng)加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)工為滿足二、三級市場,適度擴(kuò)充2、2、3系列,必要調(diào)整4、5、6系列,少量改進(jìn)7、8、9系列,增加低價位烤漆系列、中價位實(shí)木系列,新上石英石項(xiàng)目。2)針對衣柜產(chǎn)品,推行整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。3)針對浴柜產(chǎn)品,以依據(jù)需求、適當(dāng)投入,力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略,

5、以出訂單為主,以適度利潤為目標(biāo)。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單,否則,以較少精力投入。3 .生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近十五年的經(jīng)營,“xx已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強(qiáng)的號召力;同樣,經(jīng)過多年的運(yùn)作,“xxx也已成為“xxffi下的優(yōu)質(zhì)品牌,在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此,2007年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標(biāo)客戶群,綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路,集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx和“xx兩大品牌。為此,相應(yīng)措

6、施如下:收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔1 .國際貿(mào)易中心應(yīng)以“xxx為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。2 .中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“xxx品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施生產(chǎn)資源保障1 .公司新增投資400萬元,增加生產(chǎn)設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)場地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。2 .生產(chǎn)中心作為二線部門,理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強(qiáng)后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)

7、,必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動。.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。4 .生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。人力資源保障收集于網(wǎng)

8、絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源中心2007年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:1 .加快人才引進(jìn):以2007年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃,在2007年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。2 .力口強(qiáng)教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3

9、 .建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。4 .建立合理的績效管理體系:按照有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源總監(jiān)牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,2007年1月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實(shí)施考核;至遲于2007年4月1日起,各中心對中層干部和基層干部施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。綜合管理保障市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公

10、司將2007年定義成為收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔未來3-5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1 .由人力資源總監(jiān)主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自2007年3月1日起,公司推展建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必須以理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合,為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。2 .按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé),大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。財務(wù)資

11、源保障2007年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:1 .逐步下放費(fèi)用審批:在2006年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,財務(wù)中心按責(zé)任中心”和成本中心”的思路,將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān),以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制;財務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。2 .主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項(xiàng)活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。.整合多個公司資源:由財務(wù)中心收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔主導(dǎo),對奧米尼

12、、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。4.健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)中心必須積極參與建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。組織管理保障1 .由董事長負(fù)責(zé),與經(jīng)營團(tuán)隊簽定目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書,明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2 .由各責(zé)任中心總監(jiān)負(fù)責(zé),2007年2月12日前,對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解,并與各級干部簽定目標(biāo)管理責(zé)任書,逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部的目標(biāo)管理責(zé)任書統(tǒng)一匯集于人力資源中心,實(shí)施歸口管理。3 .由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),2007年2月12日前,出臺

13、財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法,明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項(xiàng),并每月組織檢討和通報等工作。4 .由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé),2007年2月12日前,以董事長為授權(quán)方,與各責(zé)任中心總監(jiān)簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,確保年度重大事故控制為零。5 .由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé),組織每月/季經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識到:2007年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃,也是一個收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),需

14、要全體員工的共同努力。更新觀念,創(chuàng)新管理公司認(rèn)為,要達(dá)成2007年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底挨棄因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理辦法編制人:編制日期:審核人:審核日期:審批人:審批日期:年月日發(fā)布年月日實(shí)施*有限公司公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理制度1目的:1.1為貫徹落實(shí)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)對公司

15、生產(chǎn)經(jīng)營的全面計劃管理,規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制、報送、審核、批準(zhǔn)及執(zhí)行考核的管理,特制定本管理制度收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔1.公司實(shí)行以目標(biāo)利潤和資產(chǎn)保值增值為導(dǎo)向的生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理,遵循統(tǒng)一籌劃,分級管理,權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則,進(jìn)行宏觀的總量調(diào)控和監(jiān)督管理。范圍:本管理制度適用于公司及各二級單位的生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制工作,包括線材一公司、焦化公司、電能公司、氣體公司、煤焦油精制公司、鐵合金公司、白灰公司、煤炭儲運(yùn)公司、物流公司、供應(yīng)公司、銷售公司。生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制原則3.1一致性原則:公司的經(jīng)營計劃方案要根據(jù)公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制,服從公司的中長期發(fā)展目標(biāo),并符合公司總體

16、的經(jīng)營方針。3.先進(jìn)性原則:各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都要對照三個水平”進(jìn)行。即本公司歷史最好水平、本年實(shí)際水平、國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。力爭最佳的經(jīng)濟(jì)效益,具有可靠性。3.全面完整性原則:公司經(jīng)營計劃必須全面、完整、具體,并將指標(biāo)層層分解落實(shí)。3.實(shí)事求是原則:公司經(jīng)營計劃要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,在對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。組織架構(gòu)及職責(zé):收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔4.1公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的管理機(jī)構(gòu)為總經(jīng)理辦公會、企業(yè)管理部。4.公司總經(jīng)理辦公會是年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的批準(zhǔn)決策機(jī)構(gòu),主要職責(zé)為:4.2.1負(fù)責(zé)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的審批;4.2.負(fù)責(zé)公司及各二級

17、單位年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃相關(guān)重大事項(xiàng)的審議,并形成決議;4.2.負(fù)責(zé)有關(guān)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理政策、制度、規(guī)定等批準(zhǔn),并確定編制方針和程序。4.企業(yè)管理部是年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的綜合統(tǒng)籌管理機(jī)構(gòu),主要職責(zé)為:4.3.1負(fù)責(zé)傳達(dá)公司確定的年度生產(chǎn)經(jīng)營管理的總體方針、目標(biāo);4.3.負(fù)責(zé)起草、修訂、下發(fā)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制管理制度及要求;4.3.負(fù)責(zé)對公司各二級單位提交的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的審核、指導(dǎo);4.3負(fù)責(zé)公司總體年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制、報批及下達(dá);4.3.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各二級單位年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況,編制執(zhí)行情況分析報告及年度經(jīng)營計劃管理的其它事項(xiàng)。4.各二級單位是年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的執(zhí)行主體,具具體

18、工作由一類公司企管處,二類公收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔司綜合辦公室,進(jìn)行專業(yè)對口承擔(dān),主要職責(zé)為:4.4.1負(fù)責(zé)統(tǒng)計匯總年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料;4.4.負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制要求,制定本單位年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案并提交到企業(yè)管理部;4.4.負(fù)責(zé)對本單位生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行過程中存在的問題提出調(diào)整和改善建議。年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容5.1 公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容:1.1 .1年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制指導(dǎo)原則、經(jīng)營方針目標(biāo)及年度重點(diǎn)工作;1.2 .年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的各項(xiàng)指標(biāo)計劃,包括主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃、年度大中修計劃、年度原燃料采購計劃、

19、年度產(chǎn)品銷售計劃、年度員工薪酬計劃、年度原燃料及產(chǎn)品價格計劃、年度員工培訓(xùn)計劃、年度安全環(huán)保計劃、年度主要產(chǎn)品成本計劃、年度固定資產(chǎn)投資計劃和年度經(jīng)營利潤計劃。年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制程序6.1 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成預(yù)測階段收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔6.1.1 每年度10月10日,企業(yè)管理部下發(fā)書面通知,要求財務(wù)處、各二級單位承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制任務(wù)的各業(yè)務(wù)部門,應(yīng)按各自的分工范圍進(jìn)行本年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成情況預(yù)測,于10月20日前提交企業(yè)管理部計劃考核處;6.1.預(yù)測計劃應(yīng)包括下列主要內(nèi)容:6.1.2.1產(chǎn)品品種和產(chǎn)量6.1.2.銷售收入和利潤6.12生產(chǎn)能力的平衡情況6.1

20、.2.市場調(diào)查或市場預(yù)測,銷售前景的分析6.1.2.下年度將投產(chǎn)的技改、大修項(xiàng)目對生產(chǎn)及指標(biāo)的影響因素6.1.2工藝、技術(shù)、質(zhì)量、安全指標(biāo)完成情況6.1.每年度10月25日前由企業(yè)管理部牽頭組織財務(wù)處等目標(biāo)管理部門,完成公司下年度的方針目標(biāo)草案的起草;6.1每年度11月1日前,公司分管企業(yè)管理的副總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員對下年度的方針目標(biāo)草案進(jìn)行可行性論證分析,修訂后形成送審稿報總經(jīng)理審批,審批過后的方針目標(biāo)作為公司下年度方針目標(biāo)。6.年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制階段收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔6.2.1每年度11月6日前,企業(yè)管理部下發(fā)公司下年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制通知和要求;

21、6.2.各二級單位根據(jù)公司年度方針目標(biāo)和工作重點(diǎn),逐級分解,編制本單位下年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和預(yù)算計劃,并于11月15日前報企業(yè)管理部;62在生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制前,企業(yè)管理部應(yīng)根據(jù)各類計劃的關(guān)聯(lián)關(guān)系對編制計劃時間的要求召開專門會議,協(xié)調(diào)解決各類計劃的交叉進(jìn)行問題;6.2.企業(yè)管理部應(yīng)于11月25日前組織財務(wù)處、資產(chǎn)經(jīng)營部對各單位報送的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案進(jìn)行產(chǎn)、供、銷、人、財、物的綜合平衡,并形成年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和預(yù)算計劃的討論稿。期間由分管企業(yè)管理的副總經(jīng)理組織有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)研究平衡中存在的問題和解決措施,使生產(chǎn)經(jīng)營計劃得到統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排和認(rèn)真落實(shí),如難以協(xié)調(diào)的問題應(yīng)及時上報總經(jīng)理決策;6.2.公司

22、分管副總經(jīng)理審核年度經(jīng)營計劃討論稿,并出示意見;6.2.公司總經(jīng)理辦公會審核公司年度經(jīng)營計劃討論稿,在12月5日前最終形成定稿,并予以公布;收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔6.2.各二級單位按照審批通過后的公司年度經(jīng)營計劃執(zhí)行,并制定具體的實(shí)施計劃。年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的調(diào)整程序7.1為維護(hù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的嚴(yán)肅性,計劃一經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā),各單位和各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營計劃時,應(yīng)由提出調(diào)整的單位提前30天將書面報告報送企業(yè)管理部,企業(yè)管理部報送分管副總及公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后,應(yīng)及時下達(dá)調(diào)整計劃的通知。7.當(dāng)有下列情況之一發(fā)生,且有明確證據(jù)表明經(jīng)營計劃和現(xiàn)實(shí)情形

23、有重大差異,嚴(yán)重影響經(jīng)營計劃執(zhí)行時,可以按規(guī)定的程序申請進(jìn)行全面計劃的調(diào)整。7.2.1董事會調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略,重新制定公司經(jīng)營計劃;7.2.公司總經(jīng)理辦公會決定追加任務(wù);7.2. 市場形勢發(fā)生重大變化,需要調(diào)整相應(yīng)預(yù)算;72國家相關(guān)政策發(fā)生重大變化;7.2.生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化;7.2.其它經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會認(rèn)可的情形。年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的執(zhí)行與監(jiān)督8.1公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃下達(dá)后,各二級單位必須嚴(yán)格按照計劃組織生產(chǎn)經(jīng)營工作,認(rèn)真做好各項(xiàng)計劃指標(biāo)分解,建立指標(biāo)分解體系。收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔8.公司每月9日召開一次各二級單位負(fù)責(zé)人參加的計劃和成本分析經(jīng)營例會,二級單位向總

24、經(jīng)理匯報生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告,分析產(chǎn)生偏差的原因,并制定糾正偏差的措施。8.企業(yè)管理部每月12日前將各二級單位生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行匯總整理,形成生產(chǎn)經(jīng)營執(zhí)行情況分析報告,對存在的問題向公司總經(jīng)理辦公會提交整改及優(yōu)化措施。8.公司每月對二級單位的工資總額預(yù)算與月度相關(guān)考核指標(biāo)完成情況掛鉤,具體考核程序參見公司經(jīng)營考核管理辦法。年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制要求9.1公司各二級單位嚴(yán)格按規(guī)定時間完成本單位相關(guān)計劃的預(yù)測及編制。9.年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制本著實(shí)事求是的原則,不得弄虛作假,符合基本的數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系和總體物料平衡關(guān)系。9.公司各二級單位編制的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃報表格式要規(guī)范統(tǒng)一,不得隨意修改和變

25、更。10年度生產(chǎn)經(jīng)營的考核收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔10.1對于不按時上報生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告的相關(guān)責(zé)任單位,每延誤一次扣責(zé)任單位500元;10.在制定本單位生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標(biāo)時,出現(xiàn)瞞報虛報影響工作進(jìn)度的,扣責(zé)任單位1000元。11相關(guān)流程11.1年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制流程2015年好居家家具公司生產(chǎn)計劃一、2015年的經(jīng)營方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將2010年的經(jīng)營方針確定為:靈活策略贏市場,擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力,加強(qiáng)管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級干部的各

26、項(xiàng)經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2015年的經(jīng)營目標(biāo)核心經(jīng)營目標(biāo)2015年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:年度銷售收入3800萬元,增長率93%,保底銷售收入2000萬元;年度稅后利潤580萬元,增長率228%,稅后利潤率15%,資產(chǎn)收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔回報率20%,保底利潤300萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的核心之核”。銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表三、主要經(jīng)營策略市場策略要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必

27、然選擇。因此,公司將2015年確定為用場拓展年”,投入巨大投資開拓市場,發(fā)展客戶、爭取訂單。對此,應(yīng)采取下列措施:1 .全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。2 .發(fā)達(dá)商場和劉閣商場必須整合各項(xiàng)資源,在2010半年,采取一切措施,集中精力做好經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3 .公司市場的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標(biāo)工程的簽約為目標(biāo)市場策略。4 .建筑模板市場應(yīng)以強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商,應(yīng)以穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場占領(lǐng)九縣一市房地產(chǎn)建筑模板。產(chǎn)品策略收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔市場策

28、略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。2015年公司的整體產(chǎn)品策略是親民路線”,即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設(shè)計、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:1 .辦公家具為主打產(chǎn)品,從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,以做輔助材料為主。2 .民用市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):1)針對民用產(chǎn)品,應(yīng)加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)工為滿足二、三級市場,適度擴(kuò)充2、2、3系列,必要調(diào)整4、5、6系列,少量改進(jìn)7、8、9系列,增加低價位烤漆系列、中價位實(shí)木系列。2)針對上民用產(chǎn)品,推行整合資源、全新導(dǎo)入、

29、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)低價位推廣產(chǎn)品,新上茶幾批發(fā)產(chǎn)品。3 .生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近十五年的經(jīng)營,好居家”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強(qiáng)的號召力;同樣,經(jīng)過多年的運(yùn)作,好居家”也已成為公司”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌,在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此,收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔2015年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標(biāo)客戶群,綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路,集中力量向省外市場。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施生

30、產(chǎn)資源保障1 .公司新增投資400萬元,增加生產(chǎn)設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)場地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)3800萬元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。2 .生產(chǎn)中心作為二線部門,理應(yīng)成為辦公和民用營銷中心的堅強(qiáng)后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動。3 .按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。4 .生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段

31、克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。人力資源保障收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源中心2007年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:1 .加快人才引進(jìn):以2010年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和

32、人才儲備機(jī)制和計劃,在2015年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。2 .力口強(qiáng)教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3 .建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。4 .建立合理的績效管理體系:按照有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源總監(jiān)牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,2015年1月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實(shí)施考核;至遲于2

33、015年4月1日起,各中心對中層干部和基層干部施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。綜合管理保障收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔市場競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將2015年定義成為未來35年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1 .由人力資源總監(jiān)主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自2015年3月1日起,公司推展建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必須以理順脈絡(luò)、提升

34、效率”為目標(biāo),注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合,為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。2 .按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé),大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。財務(wù)資源保障2015年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:1 .逐步下放費(fèi)用審批:在2010年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,財務(wù)中心按責(zé)任中心”和成本中心”的思路,將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān),以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制;財務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪

35、除精品文檔2 .主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項(xiàng)活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3 .整合多個公司資源:由財務(wù)中心主導(dǎo),對工商、銀行、稅務(wù)、資源進(jìn)行整合,為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。4 .建全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)中心必須積極參與建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。組織管理保障1 .由董事長負(fù)責(zé),與經(jīng)營團(tuán)隊簽定目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書,明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2 .由各責(zé)任中心總監(jiān)負(fù)責(zé),2015年2月20日前,對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解,并與各級干部簽定

36、目標(biāo)管理責(zé)任書,逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部的目標(biāo)管理責(zé)任書統(tǒng)一匯集于人力資源中心,實(shí)施歸口管理。3 .由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),2015年2月20日前,出臺財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法,明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項(xiàng),并每月組織檢討和通報等工作。4 .由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé),2015年2月12日前,以董事長為授權(quán)方,與各責(zé)任中心總監(jiān)簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,確保年度重大事故控制為零。收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔5 .由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé),組織每月/季經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求公司高層

37、清醒地認(rèn)識到:2015年的經(jīng)營目標(biāo),是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),需要全體員工的共同努力。更新觀念,創(chuàng)新管理公司認(rèn)為,要達(dá)成2015年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底挨棄因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代

38、企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。切實(shí)負(fù)責(zé),重在行動行動,是一切計劃得以實(shí)現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。公司要求,各級干部和全體員工以負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作,特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部,必須以責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作,不得仍有功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔公司強(qiáng)調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實(shí)追求利潤最大化,永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市

39、場,擴(kuò)大經(jīng)營,收獲利潤。利潤是2015年公司經(jīng)營指標(biāo)的核心之核”,銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強(qiáng)造血功能,提升管理體質(zhì)。總之,公司希望并要求:所有從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身打造高效好居家,實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出

40、更大的貢獻(xiàn)!海林市天順新型墻體節(jié)能材料有限公司年度經(jīng)營計劃書一、2012年的經(jīng)營方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將2012收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔年的經(jīng)營方針確定為:靈活策略贏市場,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模增實(shí)力,加強(qiáng)管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各分公司的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2012年的經(jīng)營目標(biāo)核心經(jīng)營目標(biāo)2012年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:年度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值和銷售收入4000萬元,增長率30%,年度稅后利潤增長

41、率38%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回報率20%。在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的核心之核銷售目標(biāo)細(xì)分生產(chǎn)銷售目標(biāo)細(xì)分表三、主要經(jīng)營策略市場策略要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將2012年確定為用場拓展年”,投入巨大投資開拓市場,發(fā)展客戶、爭取訂單。對此,應(yīng)采取下列措施:1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。經(jīng)過近十五年的經(jīng)營,天順建材集團(tuán)”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品

42、牌,具有較強(qiáng)的號召力收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔生產(chǎn)資源保障1.公司新增投資400萬元,增加生產(chǎn)設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)場地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)4000萬元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。人力資源保

43、障1 .加快人才引進(jìn):以2012年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃2 .力口強(qiáng)教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3 .建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。4 .建立合理的績效管理體系:按照有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源總監(jiān)牽頭,以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則收集于網(wǎng)

44、絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔財務(wù)資源保障2007年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:1 .主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項(xiàng)活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。2 .健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)中心必須積極參與建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。公司認(rèn)為,要達(dá)成2012年的經(jīng)營目標(biāo),首先要更新觀念,全體員工必須徹底挨棄因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的

45、思想觀念,以宏觀的立場,樹立產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。切實(shí)負(fù)責(zé),重在行動行動,是一切計劃得以實(shí)現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔公司要求,各級干部和全體員工以負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作,特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部,必須以責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作,不得仍有功在我責(zé)

46、在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實(shí)追求利潤最大化,永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴(kuò)大經(jīng)營,收獲利潤。利潤是2012年公司經(jīng)營指標(biāo)的核心之核”,銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,業(yè)績定酬,指標(biāo)量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁,、員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積

47、極性。海林市天順新型墻體節(jié)能材料有限公司易德利2015年度經(jīng)營計劃書一、2015年的經(jīng)營方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將2015年的經(jīng)營方針確定為:收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔靈活策略贏市場,擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力,加強(qiáng)管理保利潤,完善結(jié)構(gòu)升效率。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各部門、工廠各車間的各項(xiàng)經(jīng)營、生產(chǎn)、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2015年的經(jīng)營目標(biāo)核心經(jīng)營目標(biāo)2015年,公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額萬元,沖刺目

48、標(biāo)萬元,增長率,保底銷售收入萬元,年度稅后利潤萬元,增長率%,稅后利潤率%,保底利潤萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo),也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的核心之核銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表三、主要經(jīng)營策略市場策略要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴(kuò)大市場占有率、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將2015年確定為用場拓展年”,投入資金開拓市場,發(fā)展客戶爭取訂單,對此應(yīng)將采取措施:1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營銷工收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系管理員刪除精品文檔2.銷售部必須整合各項(xiàng)資源,采取一切

49、措施,集中精力做客戶的開發(fā)、簽約工作。產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。2015年公司的整體產(chǎn)品策略是:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷對路為原則,降低單產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:1.設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和速度要適當(dāng)提高,確保在市場的足夠競爭力;.采購環(huán)節(jié)要進(jìn)一步完善流程,適當(dāng)降低采購價格,監(jiān)督采購質(zhì)量降低采購成本;3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。品牌策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近二十年的經(jīng)營,易德利游樂設(shè)備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強(qiáng)的號召力;在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此,2015年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標(biāo)客戶群,綜合運(yùn)用各區(qū)域劃分、展會、網(wǎng)絡(luò)等通路,集中力量向國內(nèi)市場推廣易德利”

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論