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文檔簡介
1、泓域咨詢/信陽光伏逆變器項目可行性研究報告信陽光伏逆變器項目可行性研究報告xxx(集團)有限公司目錄第一章 行業(yè)、市場分析8一、 碳中和背景+平價時代共同驅動光伏新增裝機需求8二、 國內龍頭廠商加速出海10第二章 項目總論12一、 項目名稱及項目單位12二、 項目建設地點12三、 可行性研究范圍12四、 編制依據(jù)和技術原則12五、 建設背景、規(guī)模14六、 項目建設進度15七、 環(huán)境影響15八、 建設投資估算15九、 項目主要技術經(jīng)濟指標16主要經(jīng)濟指標一覽表16十、 主要結論及建議18第三章 項目選址方案19一、 項目選址原則19二、 建設區(qū)基本情況19三、 優(yōu)化“兩個更好”的空間布局22四、
2、 項目選址綜合評價24第四章 建筑物技術方案25一、 項目工程設計總體要求25二、 建設方案25三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表26第五章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案28一、 建設規(guī)模及主要建設內容28二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領28產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表29第六章 發(fā)展規(guī)劃30一、 公司發(fā)展規(guī)劃30二、 保障措施31第七章 運營模式分析34一、 公司經(jīng)營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制度38第八章 SWOT分析說明46一、 優(yōu)勢分析(S)46二、 劣勢分析(W)48三、 機會分析(O)48四、 威脅分析(T)49第九章 人力資源配置57一、 人
3、力資源配置57勞動定員一覽表57二、 員工技能培訓57第十章 勞動安全59一、 編制依據(jù)59二、 防范措施62三、 預期效果評價66第十一章 項目環(huán)境保護67一、 編制依據(jù)67二、 環(huán)境影響合理性分析68三、 建設期大氣環(huán)境影響分析69四、 建設期水環(huán)境影響分析70五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析71六、 建設期聲環(huán)境影響分析71七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析73八、 清潔生產(chǎn)73九、 環(huán)境管理分析74十、 環(huán)境影響結論75十一、 環(huán)境影響建議76第十二章 進度計劃方案77一、 項目進度安排77項目實施進度計劃一覽表77二、 項目實施保障措施78第十三章 項目投資分析79一、 投資估算的依據(jù)和
4、說明79二、 建設投資估算80建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84固定資產(chǎn)投資估算表86四、 流動資金86流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十四章 項目經(jīng)濟效益分析91一、 基本假設及基礎參數(shù)選取91二、 經(jīng)濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表93利潤及利潤分配表95三、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97四、 財務生存能力分析98五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100六、 經(jīng)濟評價結論100第十五章 招標、投標102一、 項目招
5、標依據(jù)102二、 項目招標范圍102三、 招標要求103四、 招標組織方式105五、 招標信息發(fā)布105第十六章 項目風險評估106一、 項目風險分析106二、 項目風險對策108第十七章 項目綜合評價110第十八章 附表112主要經(jīng)濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產(chǎn)投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現(xiàn)金流量表121借款還本付息計劃表123本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分
6、析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 行業(yè)、市場分析一、 碳中和背景+平價時代共同驅動光伏新增裝機需求全球碳中和進程加速,清潔能源為未來大勢所趨。2015年,聯(lián)合國氣候變化大會通過巴黎協(xié)定,提出各方將加強對氣候變化威脅的全球應對,把全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升高控制在2攝氏度之內,并為把升溫控制在1.5攝氏度之內努力。巴黎協(xié)定的簽署加速了全球碳中和進程,全球多個經(jīng)濟體已承諾在2050年前實現(xiàn)碳中和目標。中國是巴黎協(xié)定第23個締約方,也是落實巴黎協(xié)定的積極積極踐行者。中國領導人在聯(lián)合國氣候
7、雄心峰會上宣布:到2030年,中國單位國內生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右(2020年比重在15%左右),風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。在全球碳中和大主題下,發(fā)展新能源是大勢所趨。光伏發(fā)電成本不斷下降,經(jīng)濟性驅動新增裝機需求。從全球范圍內來看,根據(jù)國際可再生能源組(IRENA)發(fā)布的2020年可再生能源發(fā)電成本報告,全球光伏平準化度電成本(LCOE)由2010年的0.381美元/千瓦時下降到2020年的0.057美元/千瓦時,降幅達85%,成本不斷下降,經(jīng)濟性大幅提升。從橫向對比來看,其他新能源發(fā)電方式如海上風電/
8、陸上風電,2010-2020年度電成本降幅分別為48%/56%,降本幅度較光伏具有較大差距。根據(jù)IRENA預測,2022年全球光伏LCOE將降至0.04美元/千瓦時,將低于燃煤發(fā)電成本。從中國范圍內來看,中國光伏平準化度電成本(LCOE)由2010年的0.305美元/千瓦時下降到2020年的0.044美元/千瓦時,降幅達86%,且中國光伏度電成本低于全球水平,性價比更優(yōu)。全球光伏裝機量持續(xù)提升,預計2025年新增裝機量達270-330GW。在全球碳中和加速的背景下,疊加光伏發(fā)電成本持續(xù)下探,經(jīng)濟性不斷提升,全球光伏新增裝機量由2010年的17.5GW提升至2020年的125.8GW,CAGR達
9、到22%。根據(jù)CPIA預測,2025年全球光伏裝機新增容量將達到270-330GW。從全球裝機量分布來看,去中心化趨勢較為明顯,已逐漸由歐洲主導演變成美國、中國、日本、印度等市場共同崛起的局面,根據(jù)IEA,2020年共有20個國家的新增光伏裝機量超過了1GW,有14個國家的累計裝機容量超過10GW,有5個國家的累計裝機容量超過40GW。中國光伏裝機量快速增長,預計2025年新增裝機量達90-110GW。平價時代來臨之前,國家政策補貼大大提升了對光伏電站的投資積極性,驅動了裝機量快速增加;平價時代來臨之后,光伏發(fā)電經(jīng)濟性提升,疊加雙碳系列政策加持,裝機量有望持續(xù)增長。根據(jù)國家能源局,中國光伏裝機
10、新增裝機量由2010年的0.4GW提升至2020年的48.2GW,CAGR高達61%。2020年,中國新增裝機量占比全球新增裝機量約39%,是全球光伏裝機的主要推動者之一。展望未來,在雙碳政策體系不斷完善的背景下,疊加大基地和整縣政策的積極推進下,我國“十四五”期間裝機量有望迎來高增。根據(jù)CPIA預測,2025年中國光伏裝機新增容量將達到90-110GW。二、 國內龍頭廠商加速出海2018年“531”政策之后,國產(chǎn)逆變器出海進程加速,2019年逆變器累計出貨數(shù)量2883萬個,同比+30%,累計出貨金額27.59億美元,同比+49%。展望未來,國內龍頭全球化進程不斷加速是行業(yè)發(fā)展趨勢之一,主要得
11、益于國產(chǎn)逆變器產(chǎn)品質量好、性價比高、渠道建設逐步完善。隨著國內技術進步,國產(chǎn)逆變器產(chǎn)品質量已接近國外水平,部分產(chǎn)品在性能上甚至反超國外產(chǎn)品。舉例來看,目前華為、陽光電源、古瑞瓦特等公司產(chǎn)品的最大轉換效率已超過Fronius、SMA等老牌光伏逆變器龍頭。此外,歐洲效率反映了歐洲不同光照資源區(qū)實際工作效率,部分國產(chǎn)逆變器在歐洲效率方面也已超過歐洲老牌企業(yè),從產(chǎn)品質量角度來看,國產(chǎn)產(chǎn)品在歐洲等海外市場極具競爭力。從成本端來看,中國逆變器企業(yè)平均單瓦成本顯著低于海外逆變器廠商,主要得益于中國人工及制造成本較低,疊加大部分原材料均已實現(xiàn)國產(chǎn)化,且大部分原材料為市場通用材料,供應商較多,市場基本處于充分競
12、爭狀態(tài)。目前IGBT功率模塊主要依賴進口,主要進口品牌包括德國的英飛凌、西門康,日本的富士、三菱,未來隨著電子元器件國產(chǎn)化替代進程不斷推進,原材料成本仍有一定的下行空間。此外,根據(jù)國內龍頭企業(yè)內外銷毛利率對比來看,外銷毛利率遠高于內銷毛利率,主要原因系海外逆變器市場較成熟,產(chǎn)品價格僅是考慮因素之一,產(chǎn)品質量、品牌及服務等均是選擇供應商的重要參考,故海外市場準入壁壘、品牌壁壘高,盈利能力也相對較強。對于中國廠商來說,積極拓展海外業(yè)務具有較高性價比。逆變器具有較強的toC屬性,渠道建設是企業(yè)核心競爭力之一,國內廠商積極布局海外市場,助力中國企業(yè)在全球市場份額上的擴張。舉例來看,陽光電源已在海外建設
13、了超20家分子公司,全球五大服務區(qū)域,50余個服務網(wǎng)點,擁有80多家認證授權服務商和多個重要的渠道合作伙伴。錦浪科技則建立了自身海外營銷團隊負責市場推廣,在澳洲設立子公司負責澳洲地區(qū)營銷推廣,且在北美、歐洲、印度、拉美及東南亞等地區(qū)委托第三方境外機構協(xié)助公司進行市場服務、推廣和維護工作。第二章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:信陽光伏逆變器項目項目單位:xxx(集團)有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約87.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍報告是以該項目
14、建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求,對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規(guī)模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。四、 編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)
15、等。(二)技術原則堅持以經(jīng)濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經(jīng)濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現(xiàn)企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經(jīng)濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。4、結合當?shù)赜欣麠l件,因地制宜,充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向,做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī),做到清潔生產(chǎn),工程建設實現(xiàn)“三同時”,將環(huán)境污染降低到
16、最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景逆變器下游涵蓋終端用戶、系統(tǒng)集成商、EPC承包商和安裝商。從逆變器產(chǎn)業(yè)鏈的下游來看,逆變器作為太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件,需與其他部件集成后銷售給下游電站投資業(yè)主、家庭戶用、工商業(yè)主等終端用戶。光伏發(fā)電系統(tǒng)在提供給最終用戶使用之前,還需經(jīng)歷系統(tǒng)設計、部件集成及安裝環(huán)節(jié),雖終端用戶均相同,但設備也可以由中間環(huán)節(jié)的某一類客戶采購,故逆變器下游客戶既包括了投資業(yè)主等最終用戶,也涵蓋了光伏系統(tǒng)集成商、EPC承包商、安裝商等中間環(huán)節(jié)的客戶。(二)建設規(guī)
17、模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積58000.00(折合約87.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積90183.37。其中:生產(chǎn)工程65709.01,倉儲工程11101.20,行政辦公及生活服務設施8192.60,公共工程5180.56。項目建成后,形成年產(chǎn)xx套光伏逆變器的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx(集團)有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產(chǎn)等。七、 環(huán)境影響本項目建成后產(chǎn)生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理,保證治理資金落實到位,保證污染治理工程與
18、主體工程實行“三同時”,且加強污染治理措施和設備的運行管理,實施排污總量控制,則本項目建成后對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生明顯的影響,從環(huán)境保護角度分析,本項目是可行的。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資36865.91萬元,其中:建設投資28510.40萬元,占項目總投資的77.34%;建設期利息565.24萬元,占項目總投資的1.53%;流動資金7790.27萬元,占項目總投資的21.13%。(二)建設投資構成本期項目建設投資28510.40萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用25258.67
19、萬元,工程建設其他費用2543.39萬元,預備費708.34萬元。九、 項目主要技術經(jīng)濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入65500.00萬元,綜合總成本費用49704.39萬元,納稅總額7243.00萬元,凈利潤11574.72萬元,財務內部收益率23.44%,財務凈現(xiàn)值19430.24萬元,全部投資回收期5.74年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積58000.00約87.00畝1.1總建筑面積90183.371.2基底面積33640.001.3投資強度萬元/畝323.492總投資萬元36865.912.1建設投資萬元28
20、510.402.1.1工程費用萬元25258.672.1.2其他費用萬元2543.392.1.3預備費萬元708.342.2建設期利息萬元565.242.3流動資金萬元7790.273資金籌措萬元36865.913.1自籌資金萬元25330.503.2銀行貸款萬元11535.414營業(yè)收入萬元65500.00正常運營年份5總成本費用萬元49704.39""6利潤總額萬元15432.96""7凈利潤萬元11574.72""8所得稅萬元3858.24""9增值稅萬元3022.11""10稅金及附加萬
21、元362.65""11納稅總額萬元7243.00""12工業(yè)增加值萬元24213.38""13盈虧平衡點萬元21154.78產(chǎn)值14回收期年5.7415內部收益率23.44%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元19430.24所得稅后十、 主要結論及建議該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產(chǎn)規(guī)模適宜,產(chǎn)品質量可靠,產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。第三章 項目選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和
22、城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況信陽,古稱義陽、申州,又名申城,河南省地級市,地處河南省最南部、淮河上游,東連安徽省,南通湖北省。地勢南高北低,形成了崗川相間、形態(tài)多樣的階梯地貌。屬亞熱帶向暖溫帶過渡地區(qū),季風氣候明顯,全市總面積1.89萬平方公里,轄2個區(qū)、8個縣。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時,信陽市常住人口為6234401人。信陽是中部地區(qū)經(jīng)濟文化交流的重要通道,處于中原城市群、武漢城市圈、皖江城市帶三個國家級經(jīng)濟增長板塊結合部和京廣、京九“兩縱”經(jīng)濟帶的腹地,為
23、三省通衢,是江淮河漢之間的戰(zhàn)略要地,也是中國南北地理、氣候、文化的過渡帶,在300千米半徑范圍內有鄭州、武漢、合肥三個省會城市;信陽在西周時期是申伯的封邑地,北宋改稱信陽。信陽地域文化豫楚交融,商周、春秋戰(zhàn)國以后,楚文化與中原文化在此交匯交融,形成了獨具特色的“豫風楚韻”;信陽是孫叔敖、春申君、司馬光、鄭成功等歷史名人的故鄉(xiāng),孔子周游列國的終點;信陽有“江南北國、北國江南”之美譽,所產(chǎn)的信陽毛尖聞名遐邇,信陽因此又被譽為山水茶都、中國毛尖之都。2020年,信陽市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2805.68億元?!笆濉睍r期是信陽發(fā)展極不平凡、極為重要的五年。“十三五”規(guī)劃的主要目標任務總體完成,老區(qū)振興發(fā)
24、展宏偉事業(yè)向前邁進了一大步。綜合實力邁上新臺階。生產(chǎn)總值穩(wěn)居全省第9位,糧食產(chǎn)量連續(xù)10年保持在110億斤以上,公鐵水空多式聯(lián)運體系基本形成,出山店水庫、明港機場、息邢高速等重大工程建成投用,縣區(qū)中心城區(qū)實現(xiàn)第五代移動通信網(wǎng)絡全覆蓋。轉型發(fā)展邁出新步伐。綠色食品、紡織服裝、建材家居等三個千億級產(chǎn)業(yè)集群培育加快推進,電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥、礦產(chǎn)功能材料等百億級產(chǎn)業(yè)集群蓬勃發(fā)展。產(chǎn)業(yè)結構實現(xiàn)由“二三一”到“三二一”的歷史性轉變,一產(chǎn)占比首次降至20%以下。創(chuàng)新動能加快蓄積,國家級科技企業(yè)孵化器和國家級眾創(chuàng)空間實現(xiàn)零突破,高新技術企業(yè)總數(shù)突破100家。攻堅戰(zhàn)役取得新成效?,F(xiàn)行標準下農(nóng)村貧困人口
25、實現(xiàn)脫貧,全市所有貧困縣均提前一年實現(xiàn)摘帽,新時代脫貧攻堅目標任務如期完成。全面落實河湖長制,河湖面貌顯著改善,國土綠化全面提速,成功創(chuàng)建全國綠化模范城市、國家森林城市。環(huán)境空氣質量長期保持全省第1位,三個縣達到國家空氣質量二級標準。金融、地方政府債務等風險有效化解,守住了不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險的底線。特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情,我們堅決貫徹“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”的總要求,嚴格落實“五防五控”和“四早”措施,堅持醫(yī)療救治“四集中”,做到“四個關口前移”,僅用一個月時間就有效控制住疫情,牢牢守住了河南“南大門”和中原防線第一道關口。改革開放實現(xiàn)新突破。黨政機構改革順利完
26、成,“放管服”改革持續(xù)深化,國企改革三年攻堅任務如期完成。國家農(nóng)村改革試驗區(qū)建設成效顯著,多項試驗成果轉化為國家政策。醫(yī)療體制、黨建制度等方面改革取得可復制可推廣的經(jīng)驗。保稅物流中心、港口、跨境電商綜合試驗區(qū)等開放通道功能不斷完善,臨港產(chǎn)業(yè)園、空港經(jīng)濟區(qū)建設加快推進,信陽茶文化節(jié)等開放合作平臺知名度和影響力不斷擴大。城鄉(xiāng)建設呈現(xiàn)新面貌。統(tǒng)籌布局中心城區(qū)、縣城、小鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村建設,新型城鎮(zhèn)化加速推進。把百城建設提質工程與文明城市創(chuàng)建緊密結合,推進城市建設和管理精細化,成功創(chuàng)建第六屆全國文明城市。鄉(xiāng)村振興扎實推進,美麗鄉(xiāng)村建設不斷深化,鄉(xiāng)風文明蔚然成風。人民生活得到新改善。財政支出近8成投向民生領域,
27、年城鎮(zhèn)新增就業(yè)保持在9萬人以上。醫(yī)藥體制改革不斷深化。三、 優(yōu)化“兩個更好”的空間布局堅定不移推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化,促進城鄉(xiāng)區(qū)域空間布局優(yōu)化和協(xié)調發(fā)展,提高城鄉(xiāng)融合發(fā)展水平,著力打造鄂豫皖省際區(qū)域中心城市。(一)優(yōu)化市域空間布局強化主副引領,增強市中心城區(qū)龍頭帶動作用,加快城市有機更新,推進信(陽)羅(山)一體化,聯(lián)合羅山組團、明港組團和雞公山組團,加快推進兩湖新區(qū)規(guī)劃建設,構建市域主中心;推進潢(川)光(山)一體化,支持固始建設豫皖交界區(qū)域中心城市,打造兩個市域副中心;依托城市道路主干道,加快培育京廣、大廣等城鎮(zhèn)發(fā)展軸。依托淮河黃金水道、京廣高鐵、京九高鐵,大力發(fā)展高鐵經(jīng)濟、臨港經(jīng)濟、
28、流動經(jīng)濟、樞紐經(jīng)濟,打造百里淮河風光帶、千億產(chǎn)業(yè)聚集帶。鼓勵各地立足資源環(huán)境承載能力,優(yōu)化城鎮(zhèn)空間,發(fā)揮比較優(yōu)勢,強化錯位發(fā)展,形成中心城區(qū)輻射、縣城帶動、小城鎮(zhèn)支撐、鄉(xiāng)村振興的城鄉(xiāng)融合發(fā)展格局。支持固始縣、潢川縣撤縣設市,加快推進淮濱臨港經(jīng)濟區(qū)、淮河新區(qū)建設。(二)推動縣域經(jīng)濟高質量發(fā)展深入開展縣域治理“三起來”示范創(chuàng)建,打造一批產(chǎn)業(yè)先進、充滿活力、城鄉(xiāng)繁榮、生態(tài)優(yōu)美、人民富裕的強縣,形成一批特色突出、競相發(fā)展的增長點。充分發(fā)揮縣城龍頭帶動作用,促進特色產(chǎn)業(yè)和二三產(chǎn)業(yè)在縣城集聚發(fā)展,積極承接轉移型、關聯(lián)配套型、資源利用型、改造升級型產(chǎn)業(yè)項目,壯大主導產(chǎn)業(yè),培育一批產(chǎn)業(yè)集群,全面提高產(chǎn)業(yè)聚集能
29、力和競爭優(yōu)勢。強化龍頭企業(yè)對縣域特色產(chǎn)業(yè)的支撐作用,全力培育大企業(yè)大集團,重點支持現(xiàn)有高成長性企業(yè)做大做強。推動以縣城為重要載體的新型城鎮(zhèn)化建設,培育發(fā)展一批現(xiàn)代化中小城市,規(guī)范發(fā)展特色小鎮(zhèn)和特色小城鎮(zhèn)。(三)推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化深入推進百城建設提質工程,鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建成果。突出城市道路建設、黑臭水體整治、生活垃圾處理、污水處理提質增效、老舊小區(qū)改造、城市水系連通等短板領域,兼顧地下空間開發(fā)利用,實施城市更新向有機更新深度推進,延續(xù)城市歷史文脈,塑造城市風貌,提升城市品質,完善城市功能,強化城市承載力。加強城市精細化管理,推動城市發(fā)展由外延擴張式向內涵提升式轉變。加強城市基礎設
30、施建設,增強城市防洪排澇能力,建設海綿城市、韌性城市。持續(xù)推進浉河治理,打造中心城區(qū)浉河沿岸觀光帶。健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制,加快農(nóng)業(yè)轉移人口市民化,強化基本公共服務保障,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)轉移人口按意愿在城市便捷落戶。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,有效增加保障性住房供給,促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質
31、量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第四章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據(jù)建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數(shù)1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數(shù)1.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數(shù)1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋
32、面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當?shù)氐卣饚У姆植?,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積90183.37,其中:生產(chǎn)工程65709.01,倉儲工程11101.20,行政辦公及生活服務設施8192.60,公共工程5180.56。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程17156.4065709.018325.271.11#生產(chǎn)車間5146.9219712.702497.581.22#生產(chǎn)車間4289.1016427
33、.252081.321.33#生產(chǎn)車間4117.5415770.161998.061.44#生產(chǎn)車間3602.8413798.891748.312倉儲工程10092.0011101.20960.952.11#倉庫3027.603330.36288.292.22#倉庫2523.002775.30240.242.33#倉庫2422.082664.29230.632.44#倉庫2119.322331.25201.803辦公生活配套1769.468192.601263.693.1行政辦公樓1150.155325.19821.403.2宿舍及食堂619.312867.41442.294公共工程4709.
34、605180.56546.52輔助用房等5綠化工程9274.20154.04綠化率15.99%6其他工程15085.8039.937合計58000.0090183.3711290.40第五章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積58000.00(折合約87.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積90183.37。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx套光伏逆變器,預計年營業(yè)收入65500.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資
35、金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。集中式和組串式為最主要類型,組串式逆變器逐漸成為主流。從逆變器需求結構來看,國內光伏逆變器以集中式和組串式為主,兩者市占率穩(wěn)定在90%以上,其中,組串式逆變器市占率由2016年的32%提升至2020年的67%,現(xiàn)已逐漸成為主流類型。組串式逆變器滲透率不斷提升的主要原因包括1)組串式逆變器主要應用于分布式光伏,受益于分布式光伏占比不斷提升,2
36、021年分布式光伏新增裝機量占比首次超過集中式光伏。相較集中式光伏,分布式光伏電站具有占地面積小、減少對電網(wǎng)供電依賴、靈活智能等優(yōu)點,是未來發(fā)展趨勢;2)組串式逆變器也可應用于集中式大型電站,組串式逆變器經(jīng)濟性提升驅動其在大型電站的滲透率提升。隨著組串式逆變器功率持續(xù)變大,成本不斷下行,與集中式逆變器平均每瓦價格差異不斷縮小。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1光伏逆變器套xxx2光伏逆變器套xxx3光伏逆變器套xxx4.套5.套6.套合計xx65500.00第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金
37、運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推
38、動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善
39、公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)加強宣傳推廣充分利用廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡、自媒體等各類媒體開展多層次、多形式的宣傳、科普教育,普及產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念。通過現(xiàn)場會、論壇、展會、專題報道等形式,積極宣傳產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢、法律法規(guī)、政策措施、典型案例和先進經(jīng)驗,增強公眾對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和相關技術、產(chǎn)品的認知和接受度,營造推廣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的
40、良好氛圍,促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(二)搭建科技研發(fā)平臺鼓勵各大院校、科研機構通過合作、合資、技術入股等多種形式參與科技創(chuàng)新,促進產(chǎn)學研一體化。重點扶持企業(yè)在核心技術、專有技術、高端新品等方面的開發(fā),增強自主創(chuàng)新能力。(三)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上,要以本規(guī)劃的重點產(chǎn)品為方向,以完善產(chǎn)業(yè)鏈為重點,著力引進世界500強和國內行業(yè)10強企業(yè),進一步提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)技術和產(chǎn)品檔次,促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化升級。(四)改善行業(yè)管理完善運行監(jiān)測體系,加強運行監(jiān)測,定期發(fā)布行業(yè)信息,促進行業(yè)平穩(wěn)運行。加強行業(yè)管理,注重發(fā)揮行業(yè)協(xié)會等中介組織在加強信息交流、行業(yè)自律、企業(yè)維權等方面的積極作用。(五)扶
41、持產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)落實鼓勵、支持和引導民營經(jīng)濟發(fā)展的一系列政策措施。推進中小企業(yè)公共服務平臺網(wǎng)絡建設,進一步減免或取消涉及小微企業(yè)的行政事業(yè)性收費,增加采購預算中面向小微企業(yè)的份額。健全中小微企業(yè)金融服務體系,加快各類特色融資超市建設。(六)加強督導檢查有關部門要將本規(guī)劃落實情況納入年度工作重點,制定具體實施方案,分年度細化目標任務和工作措施,制定責任清單、目標清單、措施清單,及時幫助協(xié)調解決企業(yè)轉型升級過程中遇到的困難和問題。要建立協(xié)調、調度、督導和考核機制,加強對各部門工作開展情況進行督導檢查。要適時開展規(guī)劃中期評估,調整完善相關政策。第七章 運營模式分析一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源,實
42、現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主
43、經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、光伏逆變器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和光伏逆變器行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內光伏逆變器行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集
44、中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市
45、場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目
46、發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同,按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實
47、施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析
48、、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時
49、,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于
50、彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應
51、當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方
52、便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的
53、現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮
54、所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達到以下情形之一
55、:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在
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