審核知識(shí)培訓(xùn)教程_第1頁(yè)
審核知識(shí)培訓(xùn)教程_第2頁(yè)
審核知識(shí)培訓(xùn)教程_第3頁(yè)
審核知識(shí)培訓(xùn)教程_第4頁(yè)
審核知識(shí)培訓(xùn)教程_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩40頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、廣州市誠(chéng)悅企業(yè)管理顧問有限公司內(nèi)審員培訓(xùn)教程1第一章 管理體系內(nèi)部審核概論一、與審核有關(guān)的術(shù)語(yǔ)(1)審核:為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià), 以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的 系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 系統(tǒng)的:是指有計(jì)劃、按程序、經(jīng)過授權(quán)的正規(guī)活動(dòng)。 獨(dú)立的:是指審核機(jī)構(gòu)與被審核方無(wú)利害關(guān)系; 內(nèi)審是指審核員不能審核自己的工作。 形成文件:是指相關(guān)審核均應(yīng)形成文件。(2)審核準(zhǔn)則:用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 審核準(zhǔn)則即現(xiàn)在習(xí)慣用的審核依據(jù),可以指標(biāo)準(zhǔn)、 手冊(cè)、程序文件、法規(guī)等。2(3)審核證據(jù):與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的 記錄、事實(shí)陳述或其它信息。(4)審核發(fā)現(xiàn):將收集到的審

2、核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則 進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。 審核發(fā)現(xiàn)可以是符合審核準(zhǔn)則,也可以是不符合審核 準(zhǔn)則。(5)審核結(jié)論:審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核 發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。(6)審核范圍:一項(xiàng)審核的深度和界限。(7)審核計(jì)劃:對(duì)一項(xiàng)審核的現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)及安排的 說(shuō)明。 審核計(jì)劃是審核組負(fù)責(zé)完成現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的安排。3二 、管理體系審核的目的和類型(1)目的 審核是對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法之一,用于確 定體系符合要求的程度。 審核還用于評(píng)定管理體系的有效性和識(shí)別改進(jìn)的 機(jī)會(huì)。(2)類型審核內(nèi)部審核 第一方審核外部審核第二方審核第三方審核4供 方組 織顧 客認(rèn)證/審核機(jī)構(gòu)第一方審核(內(nèi)部) 第二方審核第二方審核(外

3、部)(外部)第三方審核 (外部)5三、內(nèi)部審核過程的四個(gè)階段確定審核任務(wù)指定審核組長(zhǎng)組成審核組審核準(zhǔn)備結(jié)束準(zhǔn)備審核工作文件制定審核計(jì)劃首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)檢查審核組內(nèi)部會(huì)議與受審核部門間溝通末次會(huì)議受審核部門完成糾正措施審核組跟蹤驗(yàn)證關(guān)閉不合格項(xiàng)審核組起草審核報(bào)告分發(fā)審核報(bào)告報(bào)管理者代表審批6第二章 內(nèi)部審核的策劃和準(zhǔn)備一、確定審核范圍(1)什么是內(nèi)審的審核范圍? 是在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)組織管理體系實(shí)施審核的界定范圍,即與體系涉及的相關(guān)產(chǎn)品、部門和活動(dòng)。(2)誰(shuí)確定審核范圍? 內(nèi)審一般由組織質(zhì)量/環(huán)境/職、安、健管理部門在編制審核方案時(shí)確定,并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。(3)確定審核范圍的重要性 是審核的依據(jù),還

4、涉及審核組資源配置。7二、組成審核組(1)審核組成員的作用 審核組長(zhǎng):除承擔(dān)審核外還需管理審核工作; 審核員: 在審核組長(zhǎng)指導(dǎo)下進(jìn)行審核;(2)審核員的職責(zé) 按分工范圍編制審核檢查表: 獨(dú)立完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù):收集證 據(jù)、開列不合格報(bào)告、進(jìn)行審核組內(nèi)部交流、 報(bào)告審核結(jié)果; 配合并支持審核組長(zhǎng)的工作; 向其他成員學(xué)習(xí),提高審核水平; 受組長(zhǎng)委托,驗(yàn)證糾正措施的有效性。8(3)審核組長(zhǎng)的職責(zé) 文件初審;(必要時(shí)) 任務(wù)分配; 資源策劃; 審核控制; 協(xié)調(diào)溝通; 確定評(píng)價(jià) 報(bào)告結(jié)果 組織跟蹤; 審核組長(zhǎng)也承擔(dān)一定的審核任務(wù), 同樣要求完成審核員的職責(zé)。 9三、審核計(jì)劃 (1)定義:對(duì)一項(xiàng)

5、審核的現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)及安排 的說(shuō)明。 (2)審核計(jì)劃由審核組長(zhǎng)編制,經(jīng)審核項(xiàng)目管 理部門認(rèn)可后實(shí)施。 (3)審核計(jì)劃應(yīng)有適當(dāng)?shù)撵`活性,允許作必要 的修改,如現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)可能發(fā)現(xiàn)審核計(jì)劃 前后順序需要必要的調(diào)整,但是,審核計(jì) 劃的總體時(shí)間延長(zhǎng)或縮短,需經(jīng)主管部門 同意。10(4)內(nèi)容: 審核目的; 審核準(zhǔn)則(依據(jù))及引用文件; 審核范圍; 現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的日程安排,包括與受 審部門領(lǐng)導(dǎo)的溝通及審核組內(nèi)部會(huì)議 的安排; 審核組成員及其分工;11內(nèi) 部 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃12標(biāo)書顧客信息信息處理與反饋顧客信息新產(chǎn)品信息C4:過程設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品及過程確認(rèn)過程開發(fā)要求顧客訂單銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃C5:訂單管理 C6

6、:產(chǎn)品制造 合格產(chǎn)品交付要求顧客滿意C7:產(chǎn)品交付服務(wù)需求C8:售后服務(wù)服務(wù)提供C9:顧客反饋處理C3: 投標(biāo)C1:市場(chǎng)營(yíng)銷開發(fā)意向C2:產(chǎn)品策劃顧客要求可行性評(píng)審報(bào)告S14:產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量S15:不合品格控制S6:監(jiān)視和測(cè)量裝置管理S11:信息溝通M4:管理評(píng)審S17:顧客滿意度測(cè)量S16:質(zhì)量成本管理S18:糾正預(yù)防措施M5:內(nèi)部審核M6:數(shù)據(jù)分析和使用M7:持續(xù)改進(jìn)S3: 基礎(chǔ)設(shè)施管理S2: 培訓(xùn)管理M1:企業(yè)方針S5:工裝管理 S7:文件管理S8:生產(chǎn)計(jì)劃S9:采購(gòu)控制S10:物流管理S12:顧客特殊要求識(shí)別管理M2:業(yè)務(wù)計(jì)劃S4:生產(chǎn)設(shè)備管理S1: 人力資源管理M3:公司組織結(jié)構(gòu)和職

7、責(zé)M:管理過程S:支持過程S13:制造過程的監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)書開發(fā)協(xié)議13內(nèi) 部 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃14四、審核工作文件(1)審核工作文件 用來(lái)評(píng)價(jià)管理體系要素的檢查表; 報(bào)告審核觀查結(jié)果的表格; 記錄審核員所得結(jié)論的證明依據(jù)的表格。(2)檢查表 是審核員自用的工作文件,是一種工具 或備忘錄; 體現(xiàn)審核思路,即審核方法和審核路線, 查什么?如何查?15(3)審核方法 a、從規(guī)定查實(shí)施操作; b、從記錄查過程實(shí)施; c、從發(fā)現(xiàn)部門查到處置/批準(zhǔn)部門; d、從主管部門查到使用部門(自上而下); e、從使用部門查到主管部門(自下而上); f、關(guān)鍵過程重點(diǎn)查,特殊過程查確認(rèn); g、從產(chǎn)品查過程,或從過

8、程查產(chǎn)品, 或兩者結(jié)合; h、即按標(biāo)準(zhǔn)查,也按手冊(cè)、程序查。16(4)檢查表的性質(zhì)、主要內(nèi)容及作用 性質(zhì):審核員自用文件,審核前編寫,不需受審 核方確認(rèn),不能提前展示。 內(nèi)容:應(yīng)包括審核項(xiàng)目和審核方法; 作用: a、保持審核目標(biāo)的清晰和明確; b、保持審核內(nèi)容的周密和完整; c、保持審核節(jié)奏和連續(xù)性; d、減少審核員的偏見和隨意性; 記錄:現(xiàn)場(chǎng)審核記錄可以和檢查表結(jié)合在一起 (檢查表格延長(zhǎng)一半,用作現(xiàn)場(chǎng)記錄)。 靈活性:現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)有可能導(dǎo)致不合格的 線索,即使檢查表沒有此內(nèi)容,也應(yīng) 記錄、調(diào)查。17(5)編制檢查表的依據(jù) ISO9001:2008/14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn); 質(zhì)

9、量/環(huán)境/安全手冊(cè); 程序文件; 適用的法令法規(guī); 審核計(jì)劃。(6)編制檢查表應(yīng)避免的常見問題 將管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)中的肯定句原封不 動(dòng)變?yōu)橐蓡柧洌?只列審核項(xiàng)目,忽視審核方法和抽樣方案的 設(shè)計(jì); 僅按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求來(lái)編制檢查表, 對(duì)體系文件要求研究不夠,沒有結(jié)合組織的 實(shí)際。18 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 被審核部門:采購(gòu)部 編號(hào):1920第三章 實(shí)施審核一、現(xiàn)場(chǎng)審核過程中的各種會(huì)議及作用審核組準(zhǔn)備會(huì)議專業(yè)引導(dǎo)、任務(wù)分工首次會(huì)議確認(rèn)與介紹審核組內(nèi)部討論會(huì)交流、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)與受審核方溝通會(huì)溝通、確認(rèn)、取得共識(shí)末次會(huì)議報(bào)告審核結(jié)果以上會(huì)議全部由審核組長(zhǎng)主持。會(huì)議氣氛均應(yīng)融洽、務(wù)實(shí)和坦誠(chéng),守時(shí)、高

10、效非常重要。21 二、 首次會(huì)議 (1)首次會(huì)議目的 確認(rèn)審核計(jì)劃和資源; 介紹審核員; 說(shuō)明審核方法和承諾保密。 (2)首次會(huì)議典型議程 與會(huì)者簽到; 介紹會(huì)議的參加人員及其身份; 確認(rèn)審核目的; 確認(rèn)審核范圍; 確認(rèn)審核準(zhǔn)則; 確認(rèn)審核日程安排; 介紹審核過程的主要方法和程序(抽樣、過程的 交流和溝通); 介紹不合格判定及最終結(jié)論判定的方法; 確認(rèn)末次會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn); 公正性、客觀性的承諾;22三、審核方法和技巧 (一)審核的方式: 1、順向追蹤 從影響質(zhì)量/環(huán)境/職、安、健的因素追蹤至結(jié)果; 從訂單追蹤至交付; 從文件追蹤至實(shí)施情況; 從原材料追蹤至成品完工。優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)系統(tǒng)性強(qiáng)可能費(fèi)時(shí)2

11、3 2、逆向追溯 從已形成的結(jié)果追溯影響因素的控制; 從交付追溯到訂單; 從現(xiàn)場(chǎng)記錄追溯體系文件; 從結(jié)果找原因。優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)針對(duì)性強(qiáng)問題復(fù)雜時(shí)不易理清有利于發(fā)現(xiàn)問題對(duì)審核員技術(shù)要求高24 3、按過程審核 以過程為中心進(jìn)行,可結(jié)合某一關(guān)鍵過程, 按5M1E全面審核; 一個(gè)過程要涉及多個(gè)部門,負(fù)責(zé)部門必查, 配合部門選查。優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn) 目標(biāo)明確,易與標(biāo)準(zhǔn)及體系 文件對(duì)照。 重復(fù)往返多在部門較多時(shí),各部 門不清楚審核人員到本部門來(lái)審 核的準(zhǔn)確時(shí)間和次數(shù),必須全程 等候。25 4、按部門審核 以部門為中心進(jìn)行; 一個(gè)部門要涉及多個(gè)過程,負(fù)責(zé)過程必查, 配合過程選查; 以部門的主要質(zhì)量職能為主線,涉及相關(guān)的

12、職能;優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn) 節(jié)省審核時(shí)間;受審核部門 待審時(shí)間較易確定。 相關(guān)過程容易遺漏(要求事先充分考慮,及時(shí)溝通) 5、實(shí)際審核中內(nèi)部審核、小型企業(yè)審核一般按過程審核, 對(duì)部門較多的大中型企業(yè)的審核一般都按部門審核,但往 往是順向追蹤和逆向追溯兩種方式靈活結(jié)合,以取得更有 效的結(jié)果。26 (二)調(diào)查方法 1、與員工及其他人員面談; 2、對(duì)過程、活動(dòng)及工作質(zhì)量進(jìn)行觀察; 3、查閱文件,如方針、目標(biāo)、手冊(cè)、計(jì)劃、 程序、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、圖紙、合同、 訂單等; 查閱記錄,如檢驗(yàn)記錄、監(jiān)視記錄、測(cè)量 記錄、會(huì)議記錄、審核報(bào)告、校準(zhǔn)記錄等; 收集并查閱數(shù)據(jù)匯總分析及業(yè)績(jī)指標(biāo)等資 料和來(lái)自外部的信息資料; 4

13、、必要時(shí),對(duì)人員操作、檢驗(yàn)、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn) 證。收集信息的方法可總結(jié)為“談、查、 看、驗(yàn)”四字。27(三)面談的注意事項(xiàng) 面談應(yīng)在適合于被訪人員面談的狀況下進(jìn)行; 應(yīng)對(duì)審核范圍內(nèi)進(jìn)行活動(dòng)或完成任務(wù)的不同 層次、不 同職能的人員進(jìn)行面談; 面談應(yīng)盡量使被訪人員處于放松(不緊張) 狀態(tài); 避免采用傾向答案式(誘導(dǎo)式)的問題; 面談結(jié)果應(yīng)加以小結(jié),重要信息應(yīng)由被訪人 再次確認(rèn); 應(yīng)向被訪人對(duì)其合作表示感謝;。28(四)查閱 文件的符合性、有效性、可操作性及其管理; 記錄的客觀性、完整性、可追溯性及其管理。(五)觀察 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí); 生產(chǎn)質(zhì)量條件; 檢測(cè)質(zhì)量條件 記錄保管質(zhì)量條件; 貯存質(zhì)量條件;

14、生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備的狀態(tài); 生產(chǎn)、檢測(cè)人員的操作狀況。(六)記錄 審核過程的記錄 時(shí)間、地點(diǎn); 訪問、調(diào)查的對(duì)象; 見證人; 見到的事實(shí)。 合格的事實(shí)做簡(jiǎn)要記錄,不合格事實(shí)做詳細(xì)記錄。29四、 不合格項(xiàng)和不合格報(bào)告(一)不符合項(xiàng) 1、不符合的定義:未滿足要求。 2、不符合項(xiàng):審核證據(jù)表明某項(xiàng)活動(dòng)不符合 審核準(zhǔn)則規(guī)定的要求。 3、不符合項(xiàng)的分類: a、文件性不符合如體系文件不符合 ISO9001:2008/14001/OHSAS18001 b、實(shí)施性不符合如未按文件規(guī)定操作; c、效果性不符合如糾正措施未取得所 期望的效果。30(二)不符合報(bào)告編寫 1、原則 事實(shí)清楚,客觀證據(jù)充分,理由確切, 判斷

15、準(zhǔn)確,文字簡(jiǎn)練。 能正確引導(dǎo)受審核方采取恰當(dāng)?shù)募m正措施。 2、四項(xiàng)核心內(nèi)容 不符合事實(shí)描述; 判定不合格的理由; 不符合的條款; 嚴(yán)重程度;31(三)不合格事實(shí)描述 1、事、人、時(shí)、地、細(xì)節(jié)可重查性; 2、負(fù)責(zé)人、當(dāng)事人的話可作證據(jù),但需旁證; 3、陪同人員、無(wú)關(guān)人員的話、傳聞不能作為證據(jù); 4、合格的事、廢話、無(wú)關(guān)的細(xì)節(jié)不寫; 5、自己編寫不省略,也不照抄題目。(四)判定為不合格的理由 1、事實(shí)描寫自然帶出理由 2、事實(shí)與規(guī)定不符; 3、引用標(biāo)準(zhǔn)原話; 4、點(diǎn)出錯(cuò)處,說(shuō)明理由; 5、不要誤導(dǎo); 6、不要用過激的詞句 32(五)條款的判定 1、以確切的事實(shí)為基礎(chǔ),不猜測(cè), 不設(shè)想; 2、就近不

16、就遠(yuǎn),選最貼切的條款; 3、由表及里,判原因不判現(xiàn)象 4、條款與理由要對(duì)應(yīng);33(六)嚴(yán)重程度 (一)嚴(yán)重不符合 1、系統(tǒng)性失效:體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。如某一關(guān)鍵過程重復(fù) 出現(xiàn)的失效現(xiàn)象,例如質(zhì)量問題的“常見病”、“多發(fā)病”,及多 次重復(fù)發(fā)生不合格現(xiàn)象,而又未能采取有效的糾正措施加以消 除,形成系統(tǒng)性失效。 2、區(qū)域性失效:如某一部門、場(chǎng)所的全面失效現(xiàn)象,例如某成品 倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)賬、卡、物不符,標(biāo)識(shí)不清,狀態(tài)不明,庫(kù)房漏雨, 出庫(kù)交付手續(xù)混亂等全面失效現(xiàn)象。 3、對(duì)產(chǎn)品體系運(yùn)行產(chǎn)生嚴(yán)重后果(質(zhì)量/環(huán)保部門的處罰)。 (二)一般不符合 1、對(duì)滿足質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程或體系文件的要求而言,是個(gè) 別

17、的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題。 2、對(duì)保證所審核區(qū)域的體系有效性而言,是次要的問題。34不 合 格 報(bào) 告 受審核方生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人 檢查區(qū)域不合格內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械加工車間不合格陳述:機(jī)械加工車間在半年內(nèi)(2004年3月至9月)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)量問題,即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角,銳邊切傷工人手指等,每次都采取扣獎(jiǎng)金及教育的辦法,未能收到避免再發(fā)生的效果。ISO9001:20008.5.2審核員 審核組長(zhǎng) 受審核方代表 審核日期2004年月日不合格性質(zhì): 嚴(yán)重不合格 輕微不合格原因分析:1.箱體加工后缺少一道檢驗(yàn)工序來(lái)檢查內(nèi)部清潔; 2.銳角倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝文件;

18、 3.工時(shí)定額過緊,工人為追求定額而放松質(zhì)量. 責(zé)任部門代表: 2004年月日 糾正措施:1.建議檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗(yàn)工序; 2.建議設(shè)計(jì)圖紙上一律注明需倒角的地方; 3.建議工藝文件中增加倒角工序; 4.請(qǐng)人事行政部研究箱體加工及其他零件加工工時(shí)定額是否過緊, 是否需調(diào)整. 責(zé)任部門代表: 管理者代表: 2005年月日 2005年月日 跟蹤驗(yàn)證:檢驗(yàn)科已在有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序, 已于9月15日完成。 設(shè)計(jì)科已開始全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙,發(fā)現(xiàn)未注明倒角之處,均增加1450或1.5450倒角的字樣,此工作可望在9月30日前完成。工藝科已開始全面檢查工藝文件,在

19、機(jī)械加工工藝卡中增加倒角程序,此工作可望在9月30日前完成。人事行政部研究后認(rèn)為工時(shí)定額不算太緊,無(wú)調(diào)整的必要。 內(nèi)審員簽字: 2005年月日 35五、末次會(huì)議(一)末次會(huì)議前的溝通會(huì) 1、目的 向受審核方領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)審核發(fā)現(xiàn),征求 受審核部門的意見,并對(duì)審核證據(jù)進(jìn) 行確認(rèn)。 2、作用 a、求得共識(shí),避免在末次會(huì)議上爭(zhēng)論 不休; b、如確有問題,尚有時(shí)間復(fù)查。36 (二)末次會(huì)議 末次會(huì)議是現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束的標(biāo)志,是審核組報(bào)告審核 結(jié)果和審核結(jié)論的會(huì)議,由審核組長(zhǎng)主持。 1、目的 向受審核部門報(bào)告審核觀察結(jié)果,以使他們能夠清楚地 理解審核結(jié)果。 2、議程 與會(huì)者簽到; 重申審核的目的、范圍、依據(jù); 報(bào)

20、告審核經(jīng)過; 宣讀不合格報(bào)告; 澄清; 說(shuō)明抽樣的公正、客觀以及局限性; 有效性評(píng)價(jià); 審核結(jié)論; 提出糾正措施及驗(yàn)證要求。 3、注意事項(xiàng) 由審核組長(zhǎng)掌握; 時(shí)間0.51小時(shí),事先確認(rèn)時(shí)間; 原則上最高領(lǐng)導(dǎo)參加,特殊情況下有靈活性; 會(huì)前充分溝通,避免在會(huì)議上爭(zhēng)論。37 六、審核報(bào)告的內(nèi)容 審核項(xiàng)目編號(hào); 審核基本情況; 審核的目的、范圍、依據(jù); 審核組成員及分工 審核過程綜述; 不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析; 有效性評(píng)價(jià)審核結(jié)論; 糾正措施及驗(yàn)證要求; 審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象。 38質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 1 審核綜述 1.1 受審核方:東莞市電子科技有限公司 1.2 審核目的:審核質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性

21、與符合性; 1.3 質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品:高、中檔耳機(jī)、MYLAR喇叭及CABLE線 等系列產(chǎn)品。 1.4 審核范圍:公司質(zhì)量管理體系涉及的部門、場(chǎng)所和人員。 1.5 審核依據(jù):ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 1.6 審核組:東莞市電子科技有限公司 組長(zhǎng):王 組員: 朱 、蔚 、李 、黃 、楊 1.7 審核日期:2005年8月16日至17日 2 東莞市電子科技有限公司審核組6人在組長(zhǎng)王的帶領(lǐng)下, 于2005年8月16日開始,對(duì)公司進(jìn)行為期2天的現(xiàn)場(chǎng)審核。 公司對(duì)這次審核工作非常重視,總經(jīng)理:黃 廠長(zhǎng):呂 、管理者代表王等領(lǐng)導(dǎo)出席了首、末次會(huì)議,并為審核工作

22、提供了支持和方便,審核過程中也得到了公司各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的積極配合,整個(gè)審核是在認(rèn)真、求實(shí)、坦成的氣氛中進(jìn)行的,由于雙方的共同努力,使審核工作按計(jì)劃圓滿完成。39 在兩天的審核中,審核組檢查了公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個(gè)部門,包括:行政人事部、生產(chǎn)部、品管部、市場(chǎng)部、PMC、工程部、財(cái)務(wù)部,同時(shí)查看了現(xiàn)場(chǎng)和各項(xiàng)設(shè)施;同公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門主管及多名員工、檢驗(yàn)員進(jìn)行了交談,檢查了38個(gè)要素的實(shí)施情況并做了抽查驗(yàn)證。 通過檢查,審核組認(rèn)為東莞市電子科技有限公司的質(zhì)量管理體系在文件規(guī)定和實(shí)際運(yùn)行方面做出了一定的工作,取得了初步的成績(jī),初步具備了標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量保證能力,各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)基本

23、處于受控狀態(tài),能實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 在審核中也發(fā)現(xiàn)了一些不合格,共填寫了6張不合格報(bào)告,分別涉及5.4.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.3、6.2 等要素具體見下表:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款不合格事實(shí)責(zé)任部門15.4.1 查2004年7月質(zhì)量目標(biāo),沒有對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的統(tǒng)計(jì)分析。生產(chǎn)部27.5.3配件倉(cāng)庫(kù)部分材料沒有標(biāo)識(shí),部分配件發(fā)放沒有做到先進(jìn)行先出。PMC37.5.5成品倉(cāng)產(chǎn)品擺放混亂,通道不暢。市場(chǎng)部48.3不合格品與合格品混放在一個(gè)貨架上, 生產(chǎn)部58.3 成品檢驗(yàn)沒有劃出不合格品專用區(qū)域。品管部66.2 沒有制定2004年員工培訓(xùn)計(jì)劃。行政人事部40 所有這些不合格均為輕微不合格,在審核中也發(fā)現(xiàn)了一些其它問題,我們已向陪同人員和受審核部門主管提

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論