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文檔簡介

1、撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年部門預(yù)算公開報告第一部分 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心概況 一、部門主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年部門預(yù)算表 一、2019年部門收支總體情況表 二、2019年部門收支總體情況表(分單位) 三、2019年部門收入總體情況表 四、2019年部門支出總體情況表五、2019年部門支出總體情況表(按功能科目) 六、2019年部門財政撥款收支總體情況表 七、2019年部門財政撥款支出總體情況表(按功能科目) 八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表 九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表十一、2

2、019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表 十二、2019年部門(政府性基金收入)政府性基金預(yù)算支出情況表 十三、2019年部門(國有資本經(jīng)營收入)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表十四、2019年部門項目支出預(yù)算表十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表第三部分 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心概況一、主要職責(zé) 1. 為各項應(yīng)急工作提供技術(shù)支持

3、和服務(wù)保障。 2. 為受委托的人防設(shè)施進(jìn)行日常管理并提供服務(wù)保障;為人防工程質(zhì)量、施工過程安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;參與質(zhì)量事故調(diào)查處理。3.為相關(guān)單位及特種作業(yè)人員參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。4.負(fù)責(zé)防震減災(zāi)經(jīng)費使用和管理;承擔(dān)地震監(jiān)測預(yù)報體系建設(shè)和管理的相關(guān)事務(wù)性工作;承擔(dān)全市地震臺網(wǎng)及信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)和管理的相關(guān)事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)對全市地震災(zāi)害的觀測、監(jiān)測、研究等。5.承辦市委、市政府交辦的其它事項。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 跨部門整合市地震局(撫順地震臺)、市地震監(jiān)測總站、市安全生產(chǎn)宣傳教育中心、市人防指揮信息保障中心、市人防指揮中心、市人防工程質(zhì)量監(jiān)督收費

4、站、市北站人防設(shè)施管理中心、市解放路人防設(shè)施管理中心、市站前人防設(shè)施管理中心,共9個機(jī)構(gòu),組建市應(yīng)急服務(wù)中心,為市直屬事業(yè)單位。第二部分 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心部門預(yù)算公開表撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年部門預(yù)算公開表。第三部分撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年收支預(yù)算情況的總體說明 按照綜合預(yù)算的原則,撫順市應(yīng)急服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、政府

5、住房收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年收支總預(yù)算1375.38萬元。 收入預(yù)算增減情況。撫順市應(yīng)急服務(wù)中心為2018年新組建單位,因此無上年參照對比情況。 二、關(guān)于撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年財政撥款收支總預(yù)算638.93萬元,收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費。具體包括:當(dāng)年財政撥款收入638.93萬元,行政事業(yè)性收費0萬元;按功能支出包括:一般公共服務(wù)支出233.48萬元、社會保障和就業(yè)支

6、出78.48萬元、衛(wèi)生健康支出28.31萬元、住房保障支出39.81萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出258.85萬元;按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出506.48萬元、商品和服務(wù)支出77.73萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助9.62萬元,項目支出45.1萬元。 財政撥款收入預(yù)算增減情況。撫順市應(yīng)急服務(wù)中心為2018年新組建單位,因此無上年參照對比情況。 三、關(guān)于撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支1330.28萬元,其中工資福利支出1155.64萬元、商品和服務(wù)支出138.53萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助36.11萬元。 人員經(jīng)費1191.75萬

7、元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼(含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出138.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。 四、關(guān)于撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 201

8、9年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)9.3萬元,其中:公務(wù)用車運行費7.3萬元、公務(wù)接待費2萬元。五、其他重要事項情況說明 (一)國有資產(chǎn)占有使用情況 截止2018年12月,撫順市應(yīng)急服務(wù)中心共有車輛8輛,其中:一般公務(wù)用車8輛。(二)預(yù)算績效情況 2019年所有項目支出均填報了績效目標(biāo),共涉及4個項目,項目支出預(yù)算合計為45.1萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。 (三)預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的政府性基金、國有資本經(jīng)營、政府采購、政府購買服務(wù)及一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出表”、“部門(

9、政府性基金收入)政府性基金預(yù)算支出表”、“部門(國有資本經(jīng)營收入)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表”、“政府采購支出預(yù)算表”、“政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”、“一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表”六張表中沒有數(shù)據(jù)。第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費

10、、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。 5.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。 7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 8.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運

11、行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 9.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映政府維護(hù)社會公共安全方面,其他用于公安方面的支出。 10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。 11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項):反映上述項

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