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文檔簡介

1、采購規(guī)章制度(精選17篇)采購規(guī)章制度 篇1一、設(shè)備物資采購的審批各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的,則須填寫“實驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報總務(wù)處,由總務(wù)處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批,300元以上報服務(wù)中心審批,1000元以上報教育局審批。二、設(shè)備物資的采購采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況,要“貨比三家”,真正做到價廉物美。(一)臨時采購“臨時采購”又稱“程序采購”,因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的,其中單筆數(shù)額超過10

2、0元的要求詢價后確定采購,超過300元的要求兩人以上共同采購,超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,并填寫詢價表。2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。(二)集中采購做好集中采購有利于工作安排,減少審批環(huán)節(jié),提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃,并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報。1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標(biāo)牌、裝訂等等),由各處室研

3、究決定后自行采購、自行驗收(規(guī)格、材質(zhì)等),到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處,每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。(三)大宗設(shè)備物資采購每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告,按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。三、設(shè)備物資的驗收(一)學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗收小組職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作,并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;2.負(fù)責(zé)對驗收的采購招標(biāo)物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);3.對驗收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回,并向?qū)W校匯報,及時處理。(二)學(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn)1.數(shù)量驗收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等)和資料

4、驗收(包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等)。2.質(zhì)量驗收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好,能夠正常使用。(三)學(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;2.固定資產(chǎn),須填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”(附件3);3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品,須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收,并由接收人、驗收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在

5、月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。四、設(shè)備物資的入庫采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天,學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收,驗收合格后出具驗收報告,辦理入庫手續(xù);驗收不合格不得入庫,無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。(一)一般物資的入庫:由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見附件1或2)。(二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫:由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫,同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。五、設(shè)備物資的出庫(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請,經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后,憑“實驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。(二)

6、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請,填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后,才能辦理出庫手續(xù)。2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬(1)購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù),辦理固定資產(chǎn)入賬,由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽,卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。(2)各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬,負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。六、設(shè)備物資盤存報損對校內(nèi)所有物資一年盤存

7、清點一次及以上,實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。(一)一般物資報損:總負(fù)責(zé)人張追紅具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。(二)教學(xué)用品報損:總負(fù)責(zé)人黃占寧具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強(qiáng)等實驗員)。(三)固定資產(chǎn)報損:總負(fù)責(zé)人樓美勝具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時亮、張追紅、陳劍明)七、食堂、服務(wù)部物資管理食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨,確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。(一)采購:由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單,直接向供貨單位、服

8、務(wù)中心申報。(二)驗收:由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退,并做好記錄。(三)出庫:食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字,并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗,以防變質(zhì)食品食用,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。采購規(guī)章制度 篇2一、請購極其規(guī)定1、請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2、請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素:請購的部門;請購物品所屬項目請購的用途請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料請購物品的需求時間請購如有特殊請備

9、注請購單填寫人請購部門主管請購單審核人采購副總審核財務(wù)審核人公司總經(jīng)理3、請購單及其提報規(guī)定請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門;請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請

10、購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。三、詢價及其規(guī)定1、詢價前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通;2、屬于相

11、同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價;4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;四、比價、議價1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);2、對于合格供貨商的價格水平進(jìn)行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;五、合同的簽訂及其規(guī)定1、合同正文應(yīng)包含的要素(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;(2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分;(3)付款方式(4)工期(5)質(zhì)量保證期(6)其他約定2、合同簽訂及其規(guī)定(1

12、)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;(2)擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低;3、合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施,并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時履約;(3)合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同;六、報驗與入庫1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收;2、標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。采購

13、規(guī)章制度 篇3一、總則(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在20_元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。(二)、合同會簽制度固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集

14、團(tuán)采購的項目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。(三)、職責(zé)分離采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。(五)、最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到:1、熱愛企業(yè)

15、,自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。(七)、招標(biāo)采購凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提

16、高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。三、采購程序(一)、供應(yīng)商的選擇和審計1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。

17、供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。采購規(guī)章制度 篇4一、目的:為加強(qiáng)采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)

18、經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合

19、評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的510%。3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則:(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購制度和程序

20、辦事,自覺接受監(jiān)督。(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司員工獎懲制度等進(jìn)

21、行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程1、采購申請:物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫請購單,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。2、詢價比價議價:(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。(2)采購員接到報價單后,需進(jìn)行比價、議價,并填寫詢價記錄表,按低價

22、原則進(jìn)行采購。(3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認(rèn):(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇:(1)具有合法經(jīng)營主體者。(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定:(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交

23、易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催(1)為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具入庫單,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫

24、后,由采購員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。9、采購流程圖:(附后)六、考核:凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。八、本制度附件:1、請購單2、詢價記錄表采購規(guī)章制度 篇5一、目的為加強(qiáng)采購管理,降低采購成本,確保采購及時,保證生產(chǎn)正常,特制定本制度。二、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。三、職責(zé)1、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃,編制原輔材料需求清單。3、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批

25、準(zhǔn)后組織采購。4、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購計劃。5、檢驗科負(fù)責(zé)原材料、輔料的檢驗。6、物管科負(fù)責(zé)日常采購的價格審查、核對,采購數(shù)量的清點驗收。7、各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。四、采購流程1、物資采購的計劃、申請與審批1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準(zhǔn)后方可采購。1.4采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。2、采購實施及物資驗收2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指

26、定部門或人員負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購,除零星采購?fù)?,批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。2.3采購物資運到公司時,先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具物資采購單交檢驗科進(jìn)行質(zhì)量檢驗,在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。3、結(jié)算3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅

27、以后執(zhí)行。3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開采購付款申請單,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。3.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購合同、采購付款申請單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。3.4出納員須在接到董事長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)。五、責(zé)任1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理。2、經(jīng)審批的采購計劃和申請,負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有盡到責(zé)任不能按時采購而影響正常生產(chǎn)的,每

28、發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元。3、未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的,采購價格明顯過高的,價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,并責(zé)令其下崗。4、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認(rèn)真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成浪費的,對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。5、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本

29、等因素,制定采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。6、財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。7、驗收部門必須對所有運抵公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)

30、理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。采購規(guī)章制度 篇6一、 采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家,性價比最優(yōu)”的原則,采購物美價廉的材料。二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣,暗箱操作),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎金,情節(jié)嚴(yán)重者予以開除。三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命,以誠為本”的原則,必須保證100%合格,若因材料不合格造成公司損失的,公司追究其責(zé)任,給以從重處罰。四、 采購人員應(yīng)隨時了解原材料的需求、供給、價格,以確保公司生產(chǎn)

31、所需,控制降低采購成本。五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃,填寫采購?fù)ㄖ獑?,財?wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購。六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),在交由財務(wù)簽字方可付款。七、 每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核,報表內(nèi)容包括(采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價,目前所欠的款項等)。八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù),交由財務(wù)做賬,以確定月末財務(wù)與采購部門賬賬相符。九、 采購的付款方式,原則上采取轉(zhuǎn)帳方式,盡量避免用現(xiàn)金購買。十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品,必須三天之內(nèi)報帳并清帳。十一、 采購人員所采購的物質(zhì)材料,若數(shù)量、金

32、額等與實際不相符,造成的損失由采購人員自行負(fù)責(zé)。十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標(biāo),應(yīng)逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標(biāo),從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購標(biāo)準(zhǔn),形成文件,交于辦公室歸檔。十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露,原則上只能財務(wù)和總經(jīng)理知道,否則視為泄露公司機(jī)密處理。十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關(guān)信息,否則視為泄露公司機(jī)密處置。十五、 采購員因公誤餐,公司給予10元/天的生活補(bǔ)助。采購規(guī)章制度 篇7一、目的:為進(jìn)一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作,以降低采購成本,加強(qiáng)公司的物資管理,根據(jù)公司的實際情況

33、特制訂采購制度。二、范圍:公司職能部門及所屬各項目部需要進(jìn)行采購的采購項目。三、采購分類:零星采購、大宗采購。一)零星采購:1、各項目部所需物品,由辦公室主任進(jìn)行市場詢價,經(jīng)事業(yè)中心初審,報總經(jīng)理審批;2、總部辦公室所需物品,由辦公室主任進(jìn)行市場詢價,經(jīng)行政部初審,報總經(jīng)理審批。二)大宗采購:1、電子類由辦公室主任進(jìn)行市場詢價,經(jīng)工程部初審,最后報總經(jīng)理審批;2、非電子類由辦公室主任進(jìn)行市場詢價,經(jīng)事業(yè)中心初審,最后報總經(jīng)理審批。四、審批流程請購人制單請購部門負(fù)責(zé)人簽字事業(yè)中心或工程部審查采購必要性辦公室主任詢價、供應(yīng)商選定事業(yè)中心或工程部審查總經(jīng)理簽字采購員按要求購買。五、詢價工作一)辦公室

34、主任在接到各部門的請購單,檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后,即進(jìn)行詢價工作。二)對于公司總經(jīng)理指示要求集團(tuán)其它公司共同參與詢價的,辦公室主任應(yīng)將請購單復(fù)印件送達(dá)到其它公司相關(guān)部門。三)辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作,在請購單的附頁上注明操作結(jié)果,含以下內(nèi)容:備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人及電話,相關(guān)價格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認(rèn)。四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后,應(yīng)積極認(rèn)真配合完成相關(guān)工作,在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果,匯報至總經(jīng)理審批。六、詢價時限一般物品的詢價和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成

35、。七、供應(yīng)商篩選確定一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應(yīng)商,報事業(yè)中心或工程部審查,總經(jīng)理確定后,選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商。同時應(yīng)保存選定供應(yīng)商評選記錄,公司備案抽查。一)采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定。1、最初比較:比較過程記錄須含以下內(nèi)容:相互比較三家以上(含三家)供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結(jié)論。2、對選定主供應(yīng)商的綜合評述。3、事業(yè)中心或工程部對選定供應(yīng)商的意見上報總經(jīng)理。4、每季度對主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次總結(jié)評定,并對是否更換做出結(jié)論。5、每季度重新進(jìn)行一次選定主供應(yīng)商過程記錄。6、以上所有評

36、選記錄須保存三年以上。八、物品采購一)供應(yīng)商選定后,辦公室主任安排采購員具體進(jìn)行采購操作,需要其它部門配合時,其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助。二)大宗采購要與供應(yīng)商簽訂合同。三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務(wù)部共同核定,并報總經(jīng)理審批。四)對有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金,質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。五)經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。九、入庫程序一)物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與(倉庫保管負(fù)責(zé)驗收數(shù)量與質(zhì)量)。專業(yè)物資驗收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收。二)驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據(jù)上簽字確認(rèn),并注明日期。倉庫管理開具入庫

37、單。十、報銷程序一)零星采購的報銷:1、采購員應(yīng)持請購單或采購計劃清單、購物發(fā)票(或單據(jù))到公司財務(wù)部門報銷;2、報銷費用時,發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字,事業(yè)中心或工程部審核簽字,總經(jīng)理審批意見。二)大宗采購的付款:采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準(zhǔn)備齊全,發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字,經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字,總經(jīng)理審批后方可報銷。公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權(quán)力。十一、工作要求一)日常零星采購,未按零星采購流程進(jìn)行采購的,公司財務(wù)一律不予報銷,由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。若財務(wù)不按規(guī)定給予報銷的,由公司財務(wù)當(dāng)事人負(fù)

38、責(zé)。二)物資采購量要從實際所需出發(fā)核定數(shù)量,如隨意定量,造成定量與實際不符的,出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫,視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。三)大宗采購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后,方可進(jìn)行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),擅自定購的,當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。四)特殊情況,須先電話匯報,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。附則:本制度解釋權(quán)歸公司行政部,由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。深圳市冠城物業(yè)管理有限公司20 xx年11 月8 日采購規(guī)章制度 篇8一、目的為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理,更好地開源節(jié)流、降本增效,特制定以下物資管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負(fù)責(zé)采購并支付費用的所有物資(

39、物品)采購、領(lǐng)用行為。三、職責(zé)1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。2、財務(wù)部負(fù)責(zé)對物資采購價格的審核及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領(lǐng)用。四、程序 1、采購計劃(1)公司各職能部門或所屬管理項目,應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購置(領(lǐng)用)的物資材料計劃以物資計劃表形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后,由公司行政部進(jìn)行采購。(2)公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后,按采購物資的輕重緩急、價值大小,按照質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場詢價,實行貨比三家。(3)行政部在確定物資采購價格后,應(yīng)報財務(wù)

40、部進(jìn)行價格核定后,報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。2、物資采購(1)行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購計劃進(jìn)行采購。(2)臨時急用的物資采購,須由職能部門或管理項目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況,在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購。當(dāng)月急用物品的購置,需列入下月采購計劃,同時作相應(yīng)說明。(3)采購物資到貨后,公司行政部或相關(guān)管理項目人員應(yīng)認(rèn)真地按照采購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進(jìn)行核對驗收,無誤后方可簽收。對由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施,則應(yīng)在安裝完畢,并試運行正常后方可簽字確認(rèn)。(4)采購物資驗收后,行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù),

41、建立庫存物資臺帳。(5)財務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。在辦理報銷手續(xù)時,應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時,按財務(wù)管理要求,一律使用簽字筆或鋼筆。3、物資的領(lǐng)用發(fā)放(1)所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。(2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用,必須有領(lǐng)用部門或項目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,行政部方可發(fā)放。(3)行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳,并做到帳物相符。(4)財務(wù)部負(fù)責(zé)對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對庫存物品

42、進(jìn)行盤點,并填制盤點表。4、公司所屬管理項目根據(jù)項目管理合同(協(xié)議)的條款約定,由甲方支付物品采購費用的,相關(guān)物品的采購及報銷由項目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間,如甲方有異議或投訴,則由項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。附:物品計劃表;錦軒物業(yè)物品計劃表部門名稱: 年 月 日采購規(guī)章制度 篇9為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。一、建帳所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,

43、相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。二、入庫商品進(jìn)庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據(jù)實物填寫入庫單,入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。三、出庫根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,

44、應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對),一份交財務(wù)。四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。六、盤存每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。七、倉管員

45、工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。采購規(guī)章制度

46、篇101 、總則加強(qiáng)對物資采購的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。2 、采購原則2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進(jìn)行市場比價采購。2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。2.3 按審批計劃采購,不準(zhǔn)采購計劃外的物品。3 定點供應(yīng)商確定原則:3.1 根據(jù)市場調(diào)研,認(rèn)真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方

47、能定為定點供貨單位。3.2 每月進(jìn)行詢價、比價、每半年進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應(yīng)商。3.3 建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。3.4 建立采購臺賬(件附件一),要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實。4 采購程序4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度,采購前,應(yīng)做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件

48、,力爭達(dá)到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出采購申請單(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標(biāo),按照采購原則進(jìn)行辦理5 驗貨5.1 所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。5.2 付款采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及

49、開列的支付傳票,交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。6 保管辦公用品進(jìn)倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。7 采購紀(jì)律7.1 參與物品采購的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當(dāng)利

50、益。7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。7.3對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。采購規(guī)章制度 篇11第一章總則第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源,建立供應(yīng)商市場準(zhǔn)入和業(yè)績評估體系,維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應(yīng)保障,特制定本制度。第二條供應(yīng)商管理的范圍,包括對供應(yīng)商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ),選取、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。第三條供應(yīng)商管理的核心是在供

51、應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上,構(gòu)成優(yōu)存劣汰機(jī)制,編制合格供應(yīng)商名冊。第四條合格供應(yīng)商名冊是采購工作中選取、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對于未列入合格供應(yīng)商名冊的供應(yīng)商,經(jīng)過調(diào)查、評估合格后,列入合格供應(yīng)商名冊新增部分。第五條對于未納入合格供應(yīng)商名冊,未經(jīng)過調(diào)查、評估,或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商,無投標(biāo)資格,不得簽訂合同。第六條本制度適用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。第二章供應(yīng)商資源調(diào)查第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實力調(diào)查。第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查,是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面,包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本狀況、與hg集團(tuán)的合作年限,集團(tuán)各公司產(chǎn)品使用狀況(

52、數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務(wù)狀況,價格水平,財務(wù)付款與欠款狀況。第九條新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查,是供應(yīng)商資源調(diào)查的補(bǔ)充,包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命),售后服務(wù)狀況,價格水平,等等。第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。根據(jù)調(diào)查工作計劃,由集團(tuán)工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查。調(diào)查過程中,各公司工程部(采購部)都務(wù)必用心配合集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的調(diào)查,帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。

53、調(diào)查后,調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應(yīng)商資料卡,上報集團(tuán)工程管理部。調(diào)查報告的格式模板見附件1、供應(yīng)商資料卡見附件2、第三章合格供應(yīng)商名冊的建立與維護(hù)管理第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上,評估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實力,編制合格供應(yīng)商名冊。第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商名冊的審核、建立,戶頭增減維護(hù),定期頒布。建立計算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng),并指定專人進(jìn)行日常管理。第十三條合格供應(yīng)商名冊包含的資料:供應(yīng)商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表

54、姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團(tuán)合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機(jī)號碼、傳真號碼、電子郵箱等。合格供應(yīng)商名冊基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。合格供應(yīng)商名冊的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、合格供應(yīng)商名冊的資料字段約定見附件4、第十四條集團(tuán)工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定,保障合格供應(yīng)商名冊基本數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確、及時更新。第十五條合格供應(yīng)商名冊的建立與維護(hù)管理包括合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添

55、加。第十六條合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5、第十七條合格供應(yīng)商名冊初始建立,基于集團(tuán)公司經(jīng)過多年實踐,已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應(yīng)商隊伍,集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商,直接納入合格供應(yīng)商名冊。合格供應(yīng)商名冊初始建立流程見附件6、合格供應(yīng)商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、第十八條合格供應(yīng)商名冊初始建立的原則:1、合格供應(yīng)商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;2、現(xiàn)有供應(yīng)商,產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信

56、譽良好直接進(jìn)入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評估程序。第四章合格供應(yīng)商名冊的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名第十九條合格供應(yīng)商名冊的評估篩選,是集團(tuán)工程管理部組織的定期評估,在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進(jìn)行,現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8、第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬,由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織安排?,F(xiàn)有供應(yīng)商年終評估程序見附件9、第二十一條供應(yīng)商年度評估務(wù)必于年底前完成,并及時下發(fā)下年度合格供應(yīng)商名冊。第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人,專業(yè)工程師1人,相關(guān)采購人員2人(集團(tuán)1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評

57、估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應(yīng)的評估分值和應(yīng)對管理措施見附件10:第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因,失去其保留合格供應(yīng)商名冊資格的狀況。第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段,受到本集團(tuán)公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11、第五章新供應(yīng)商資源的引進(jìn)第二十六條對于有實力的新增供應(yīng)商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入合格供應(yīng)商名冊。第二十七條新增供應(yīng)商綜合實力評估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12、第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13、第二十九條新增供應(yīng)商申請審批卡見附

58、件14、第六章違規(guī)考核與處罰第三十一條合格供應(yīng)商名冊是選取、使用供應(yīng)商的依據(jù),對于違反本制度選取供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15供應(yīng)商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表。第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行狀況的檢查與考核,對于違反制度的狀況,及時下發(fā)整改與處罰通知單,對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調(diào)離采購崗位。見附件16、第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定見附件17、第三十四條對于帶給虛假資料,騙取合格供應(yīng)商名冊資格的供應(yīng)商,一經(jīng)查實,做無條件除名處理。第七章附則第三十五條工程管理部負(fù)責(zé)本制度的起草和解釋工作。第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。采購規(guī)章制度

59、 篇12采購業(yè)務(wù)管理制度第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為,防范采購業(yè)務(wù)活動中的差錯和舞弊,根據(jù)財政部內(nèi)部會計控制規(guī)范-采購與付款等法律法規(guī),結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要,制定本制度。第二條 本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。第三條 本制度適用于 集團(tuán)各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。第二章 崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)第四條 建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限,確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。第五條 物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序:一、計劃與審批;二、請購與審批;三、詢價

60、與核價;四、確定供應(yīng)商;五、訂立合同;六、采購與驗收;七、物資入庫;八、賬簿登記與支付采購款。第六條 采購業(yè)務(wù)的基本分工如下:一、倉儲部負(fù)責(zé)編制物資儲存計劃;二、采購部負(fù)責(zé)編制物資采購計劃,填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);三、財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付賬款等;四、倉儲部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,登記保管賬等;五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收;第七條 辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,辦理采購、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。第八條 物資的采購價格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的

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