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六合區(qū)龍池街道新集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2014年度部門(mén)決算補(bǔ)公開(kāi)第一部分部門(mén)概況一、主要職能本部門(mén)主要職能是:基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療、預(yù)防保健。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況本單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。核定床位20張,設(shè)有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、預(yù)防保健、放射科、B超、心電圖、護(hù)理和藥劑科等多個(gè)職能科室。擁有彩色B超、生化儀、血球計(jì)數(shù)儀、尿液分析儀、數(shù)字化攝影機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀、胎心監(jiān)護(hù)儀、高頻電刀等設(shè)備?;竟残l(wèi)生服務(wù)包含:居民健康檔案管理、健康教育、計(jì)劃免疫、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年保健、慢性病健康管理、重癥精神病人管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理、衛(wèi)生協(xié)管。第二部分六合區(qū)龍池街道新集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2014年度決算表表1收入決算表編制部門(mén):六合區(qū)龍池街道新集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)欄次1234567合計(jì)915.41193.5068.93302.720.000.00350.26210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出915.41193.5068.93302.720.000.00350.2621003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)868.88146.9768.93302.720.000.00350.262100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院859.76137.8568.93302.720.000.00350.262100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出9.129.120.000.000.000.000.0021004公共衛(wèi)生46.5246.520.000.000.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)41.2541.250.000.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)5.275.270.000.000.000.000.00表2支出決算表編制部門(mén):六合區(qū)龍池街道新集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)欄次123456合計(jì)915.41841.8573.560.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出915.41841.8573.560.000.000.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)868.89841.8527.040.000.000.002100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院859.77832.7327.040.000.000.002100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出9.129.120.000.000.000.0021004公共衛(wèi)生46.520.0046.520.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)41.250.0041.250.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)5.270.005.270.000.000.00表3財(cái)政撥款收入支出決算總表編制部門(mén):六合區(qū)龍池街道新集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心金額單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類(lèi))行次決算數(shù)欄次1欄次2一、公共預(yù)算財(cái)政撥款1193.50一、一般公共服務(wù)支出31二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出323三、國(guó)防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會(huì)保障和就業(yè)支出389九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39193.5010十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農(nóng)林水支出4213十三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國(guó)土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5021二十一、其他支出5122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出53本年收入合計(jì)24193.50本年支出合計(jì)54193.502555年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.0一、公共預(yù)算財(cái)政撥款270.0057二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280.00582959總計(jì)30193.50總計(jì)60193.50表4一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表編制部門(mén):六合區(qū)龍池街道新集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出基本支出項(xiàng)目支出支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)欄次123合計(jì)119.93119.930.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出119.93119.930.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)119.93119.930.002100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院110.81110.810.002100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出9.129.120.0021004公共衛(wèi)生0.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)0.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)0.000.000.00表5一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表編制部門(mén):六合區(qū)龍池街道新集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年合計(jì)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)欄次1合計(jì)146.97301工資福利支出119.9330101基本工資33.5930102津貼補(bǔ)貼2.4830103獎(jiǎng)金0.0030104社會(huì)保障繳費(fèi)77.9930106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030107績(jī)效工資5.8730199其他工資福利支出0.00302商品和服務(wù)支出0.0030201辦公費(fèi)0.0030202印刷費(fèi)0.0030203咨詢(xún)費(fèi)0.0030204手續(xù)費(fèi)0.0030205水費(fèi)0.0030206電費(fèi)0.0030207郵電費(fèi)0.0030208取暖費(fèi)0.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.0030211差旅費(fèi)0.0030212因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.0030213維修(護(hù))費(fèi)0.0030214租賃費(fèi)0.0030215會(huì)議費(fèi)0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.0030218專(zhuān)用材料費(fèi)0.0030224被裝購(gòu)置費(fèi)0.0030225專(zhuān)用燃料費(fèi)0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.0030229福利費(fèi)0.0030231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0030239其他交通費(fèi)用0.0030240稅金及附加費(fèi)用0.0030299其他商品和服務(wù)支出0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.0030301離休費(fèi)0.0030302退休費(fèi)0.0030303退職(役)費(fèi)0.0030304撫恤金0.0030305生活補(bǔ)助0.0030306救濟(jì)費(fèi)0.0030307醫(yī)療費(fèi)0.0030308助學(xué)金0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030310生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030311住房公積金0.0030312提租補(bǔ)貼0.0030313購(gòu)房補(bǔ)貼0.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00310其他資本性支出27.0431001房屋建筑物購(gòu)建0.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置5.8431003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置21.2031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0031006大型修繕0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0031008物資儲(chǔ)備0.0031009土地補(bǔ)償0.0031010安置補(bǔ)助0.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0031012拆遷補(bǔ)償0.0031013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.0031019其他交通工具購(gòu)置0.0031099其他資本性支出0.00304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030401企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.0030402事業(yè)單位補(bǔ)貼0.0030403財(cái)政貼息0.0030499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00307債務(wù)利息支出0.0030701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.0030707國(guó)外債務(wù)付息0.00399其他支出0.0039906贈(zèng)與0.00表6“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表編制單位:六合區(qū)龍池街道新集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心金額單位:萬(wàn)元合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)000000注:本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為零。表7政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表編制部門(mén):六合區(qū)龍池街道新集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心金額單位:萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出本年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)0.000.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.000.000.000.000.000.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)0.000.000.000.000.000.002100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院0.000.000.000.000.000.002100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出0.000.000.000.000.000.0021004公共衛(wèi)生0.000.000.000.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)0.000.000.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)0.000.000.000.000.000.00注:本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出為零。第三部分六合區(qū)龍池街道新集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2014年度決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明2014年決算總收入915.41萬(wàn)元其中:1、財(cái)政撥款收入193.5萬(wàn)元占總收入21.14%、2、上級(jí)補(bǔ)助收入68.93萬(wàn)元占總收入7.53%3、事業(yè)收入302.72萬(wàn)元占總收入33.07%4、其他收入350.26萬(wàn)元占總收入38.26%二、部門(mén)支出決算情況說(shuō)明2014年決算總支出915.41萬(wàn)元其中1、基本支出841.85萬(wàn)元占總支出91.96%2、項(xiàng)目支出73.56萬(wàn)元占總支出8.04%三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2014年度財(cái)政撥款總收入支出合計(jì)193.5萬(wàn)元比上年增長(zhǎng)135.13萬(wàn)元增231.54%,增長(zhǎng)的原因:人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)(補(bǔ)發(fā)2014年工改工資)及調(diào)整公共衛(wèi)生補(bǔ)助。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總額為119.93萬(wàn)元,占總支出13.1%,其中:基本支出119.93萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100%五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2014

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