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IATF16949程序文件25采購控制程序IATF16949程序文件25采購控制程序IATF16949程序文件25采購控制程序xxx公司IATF16949程序文件25采購控制程序文件編號:文件日期:修訂次數(shù):第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計,管理制度XXX有限公司控制狀態(tài):采購控制程序文件編號:SJ/QP-025文件版本:B生效日期:發(fā)文編號:編制采購部審核XXX批準XXX采購控制流程圖責任單位流程描述備注88技術(shù)部采購部質(zhì)量部采購部技術(shù)部總經(jīng)理采購部生產(chǎn)部生產(chǎn)部采購部質(zhì)量部生產(chǎn)部生產(chǎn)部庫房供應(yīng)商生產(chǎn)部財務(wù)部采購部1采購信息1采購信息價格確認價格確認22供應(yīng)商選擇\評審供應(yīng)商選擇\評審審批N審批NYY3簽訂采購合同3簽訂采購合同4采購計劃4采購計劃組織到貨組織到貨5不合格品控制程序入庫檢驗N5不合格品控制程序入庫檢驗NYY裝機開入庫單開發(fā)票裝機開入庫單開發(fā)票66生產(chǎn)過程控制掛帳/結(jié)算審核、校對生產(chǎn)過程控制掛帳/結(jié)算審核、校對11《BOM表》《圖紙、規(guī)范》223333《供應(yīng)商評定記錄》《可接受供應(yīng)商名單》3355《技術(shù)協(xié)議》555《采購合同》5《質(zhì)量協(xié)議》4545《采購計劃》《訂貨單》《供應(yīng)商定期評價表》55《報檢單》《進貨檢驗記錄》66《入庫單》、發(fā)票887777采購方針:準確、及時、低價、優(yōu)質(zhì)目的對采購及供應(yīng)商的評定過程進行控制,以確保采購的產(chǎn)品能夠滿足本公司和客戶的需求。適用范圍適用于對產(chǎn)品有直接影響的原輔材料、零件、包裝物、服務(wù)采購的控制及供應(yīng)商的管理。職責采購員負責對供應(yīng)商資源和采購的總體策劃和管理。研發(fā)部負責制定提供完整適用的技術(shù)性文件和資料,必要時對供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝進行輔導(dǎo)。質(zhì)量部負責對采購產(chǎn)品的檢驗和驗證,和對供應(yīng)商的品質(zhì)輔導(dǎo)。工作程序采購策劃采購產(chǎn)品重要度分類根據(jù)本公司采購產(chǎn)品的性質(zhì),對最終產(chǎn)品的影響程度,對采購產(chǎn)品進行分類:A類:對構(gòu)成最終成品起關(guān)鍵作用,并直接影響到成品質(zhì)量性能的采購產(chǎn)品。B類:對構(gòu)成最終成品起較大作用,并可能影響到成品質(zhì)量性能的采購產(chǎn)品。C類:對構(gòu)成最終產(chǎn)品質(zhì)量及性能無影響的通用件、標準件及輔助物料的采購產(chǎn)品。D類:設(shè)備配件、工裝、夾具等。E類:辦公用品、勞保用品。 A、B、C類采購產(chǎn)品的確定詳見《BOM表》。供應(yīng)商選擇、評定:按《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。采購實施《采購計劃》編制的依據(jù):交貨時間依據(jù):《銷售要貨單》、生產(chǎn)指令、采購品生產(chǎn)周期和運輸時間、合同評審結(jié)果;數(shù)量依據(jù):產(chǎn)品BOM表、庫存情況(包括合格的和可返工回用的)、產(chǎn)品合格率、資金占用;供應(yīng)商依據(jù):《可接受供應(yīng)商名單》、供應(yīng)商生產(chǎn)能力、供應(yīng)商評定結(jié)果、供貨業(yè)績和價格;可能的偶發(fā)性事故的考慮(包括本公司和供應(yīng)商);顧客后續(xù)訂單及可能的訂單調(diào)整;采購計劃經(jīng)采購主管審核后簽字生效,以作為簽發(fā)《采購合同》的依據(jù)。采購資料必須能清楚完整的說明所采購產(chǎn)品的要求,適宜時包括:產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求人員資格的要求質(zhì)量管理體系要求可分別在《采購協(xié)議》、《訂貨單》及圖紙工藝文件中體現(xiàn)。對于A,B類產(chǎn)品由采購主管負責與供應(yīng)商簽訂《采購協(xié)議》后,由采購員將《訂貨單》傳真給供應(yīng)商進行采購,對于C類產(chǎn)品由采購員直接進行電話或現(xiàn)場采購。采購資料的審核:采購資料在發(fā)放前,采購主管應(yīng)仔細檢查其完整性和適用性?!队嗀泦巍返陌l(fā)放和更改:由采購員及時發(fā)放供應(yīng)商。如遇更改,由采購員及時電話或傳真通知供應(yīng)商,同時做好相應(yīng)記錄。采購監(jiān)控采購品交付時間、數(shù)量和品質(zhì)的監(jiān)控供應(yīng)商根據(jù)采購員的《訂貨單》按時交付到指定庫房,采購產(chǎn)品進入本公司后,由倉庫保管員按《庫房管理規(guī)定》清點并核實《送貨單》,指揮分批存放在待檢區(qū)或指定地點,做好相應(yīng)的產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識,并填寫《報檢單》及時通知質(zhì)量部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進行檢驗和試驗,根據(jù)檢驗結(jié)果,辦理相應(yīng)的手續(xù)。采購主管及時安排好對采購計劃的監(jiān)控,并根據(jù)各倉庫上報的采購產(chǎn)品入庫情況填寫《采購計劃/進度表》,對采購合同進行追蹤。監(jiān)控方式及適用時機根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品影響的重要程度、生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需求的急迫性、供應(yīng)商的能力和供貨業(yè)績,可運用以下一種或多種監(jiān)控方式a)計劃執(zhí)行中期征詢:適用于每采購合同b)實地查訪:當供應(yīng)商有不誠信表現(xiàn)時c)派駐代表:產(chǎn)品重要度為A、B類;供應(yīng)商管理水平不佳;此產(chǎn)品供不應(yīng)求;采購品質(zhì)量主要由生產(chǎn)過程決定、不易通過檢測實現(xiàn);供應(yīng)商制造專業(yè)水準差、需要輔導(dǎo)監(jiān)管等。d)供應(yīng)商主動反映:在采購協(xié)議中規(guī)定,當供應(yīng)商在時間、數(shù)量和品質(zhì)上存在交貨風險時,必須主動提前反饋,以便采購主管有時間采取相應(yīng)對策。e)進貨檢驗和試驗:常規(guī)品質(zhì)監(jiān)控方式。f)到供應(yīng)商貨源處驗貨:本公司無此類產(chǎn)品檢測設(shè)備,僅憑質(zhì)量證明文件和記錄還不能保證,存在質(zhì)量風險時;交貨時間緊迫,一旦在進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有可能直接影響到本公司向顧客的交貨;一次或多次的不良交貨記錄,需到供應(yīng)商處探查究竟,以便采取相應(yīng)對策;客戶規(guī)定要到供應(yīng)商貨源處驗貨;當需要采取此種監(jiān)管方式時,必須在相應(yīng)的采購信息中確定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品放行方式。監(jiān)控結(jié)果及反應(yīng)方式a)當供應(yīng)商不能滿足100%按時交付時,可按下表的提示做出快速反應(yīng)。為確保反應(yīng)計劃有效,在確定反應(yīng)計劃時可多種方法并舉,在一種反應(yīng)計劃失效時,其余反應(yīng)計劃能發(fā)揮作用,以防止循序反應(yīng)所帶來的時間上的延誤。反應(yīng)原則:將采購對生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的影響降至最低限度。項目結(jié)果反應(yīng)方式時間提前根據(jù)目前庫容和后續(xù)物資到庫計劃決定,囑咐以后按計劃延誤可能延誤馬上通知生產(chǎn),同時密切監(jiān)控,作好應(yīng)對策略確定延誤馬上通知生產(chǎn),由生產(chǎn)決定具體更改數(shù)量不足通知生產(chǎn),同時作好補足的措施多余退回或暫存而不入賬品質(zhì)不良不良率過高預(yù)計會導(dǎo)致生產(chǎn)不足就地或退回分選,同時不足不良部分,并通知生產(chǎn)部門批不良初步確定原因以決定馬上補交或另行采購,同時通知生產(chǎn)以上監(jiān)控結(jié)果記錄在《采購計劃/進度追蹤表》上。當品質(zhì)不良是在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)時,按《生產(chǎn)過程控制程序》的生產(chǎn)異常處理要求和《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。品質(zhì)不良和數(shù)量差異來自于倉庫定期盤查時,按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。當品質(zhì)不良來自與顧客投訴和售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的屬于采購品問題時,按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。采購價格的監(jiān)控:由財務(wù)部根據(jù)市場物資行情按相應(yīng)的財務(wù)管理制度執(zhí)行。供應(yīng)商的監(jiān)控:采購人員根據(jù)平時與供應(yīng)商的接觸和了解,動態(tài)掌握供應(yīng)商的各方面變化及趨勢可能對物資供應(yīng)和品質(zhì)的影響,如組織機構(gòu)人事變化、企業(yè)性質(zhì)變化、資金周轉(zhuǎn)狀況、金融信譽、客戶群變化、生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)設(shè)備檢測設(shè)備變化等,再結(jié)合每年發(fā)放《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》了解相關(guān)信息,以便使相應(yīng)的采購決定更加科學(xué)合理。采購品及供應(yīng)商數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收集整理和傳遞信息內(nèi)容收集職責和報告路線使用的表格交貨質(zhì)量狀況時間和數(shù)量倉庫→采購《采購計劃/進度表》產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量→采購《進貨檢驗報告》《供應(yīng)商定期評價表》線內(nèi)采購品質(zhì)量狀況倉庫→采購《入庫單》及其統(tǒng)計售后產(chǎn)品質(zhì)量狀況業(yè)務(wù)→質(zhì)量→采購《信息反饋單》庫存品數(shù)量和質(zhì)量狀況倉庫→質(zhì)量→采購《庫存報表》采購價格和成本財務(wù)→采購、總經(jīng)理《信息反饋單》、財務(wù)報表、分析報告統(tǒng)計分析:根據(jù)采購品對生產(chǎn)和業(yè)務(wù)造成的影響的現(xiàn)實狀況,為實現(xiàn)采購方針確保當前供應(yīng)、符合將來發(fā)展、不斷降低采購成本和價格、與供應(yīng)商攜手共進的要求,根據(jù)條掌握的基本數(shù)據(jù),可按供應(yīng)商、采購產(chǎn)品類別和規(guī)格、采購流程管理中的各過程進行分析,明確流程管理中各方面的責任。分析結(jié)果處理和采購績效改進供應(yīng)商交貨業(yè)績和等級調(diào)整的通知:采購主管每月6日以前將供應(yīng)商的交貨業(yè)績和等級調(diào)整以及按《采購協(xié)議》執(zhí)行的結(jié)果以《供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單》的形式發(fā)放至每個供應(yīng)商,并對各供應(yīng)商的供貨業(yè)績和狀況在采購主管以《進貨質(zhì)量匯總評定表》的形式加以公布。采購業(yè)績的改進:業(yè)績改進的程序和總體要求按公司的《持續(xù)改進管理程序》和《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。供應(yīng)商改進決定:采購主管根據(jù)監(jiān)控和數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的結(jié)果,對存在供貨及時性和品質(zhì)問題的供應(yīng)商及時發(fā)放《供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單》(有輕微不合格可以挑選或回用時適用)、《8D報告》(批量退貨或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題時適用)要求供應(yīng)商整改和反饋。本公司的改進決定采購策略調(diào)整:采購比例調(diào)整、外購和內(nèi)制轉(zhuǎn)換、采購價格調(diào)整、付款政策和處罰力度調(diào)整;供應(yīng)商開發(fā):開發(fā)手段需根據(jù)實際情況決定,以下是可供選擇的方式:選擇新供應(yīng)商安排第二方審核對供應(yīng)商進行技術(shù)輔導(dǎo)要求供應(yīng)商進行質(zhì)量體系認證采購主管將以上的開發(fā)決定隨時納入到《供應(yīng)商開發(fā)計劃》中進行執(zhí)行和跟蹤。內(nèi)部管理完善:人員管理(考核、人員調(diào)整、幫助、培訓(xùn)、激勵等)、流程管理改善、內(nèi)外部接口管理改善。公司內(nèi)部溝通:采購主管每月或根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求將采購管理的結(jié)果、采購管理決定、設(shè)想和建議按《各部門的報告要求》整理成采購報告,按《信息溝通管理程序》執(zhí)行,提交總經(jīng)理和在相關(guān)會議上溝通。改進事項跟蹤:采購主管經(jīng)理對條款落實的改進事項落實人員進行跟蹤和記錄。效果評估和經(jīng)驗交流:采購主管經(jīng)理每月對以上改進事項的措施效果進行評估,對失誤和經(jīng)驗進行總結(jié)和交流,對有效的措施需進行文件化固定或更改的地方按《文件控制程序》的要求進行。相關(guān)文件《供應(yīng)商管理程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《庫房管理規(guī)定》《信息溝通管理程序》《持續(xù)改進管理程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》《文件控制程序》相關(guān)記錄《采購協(xié)議》更改后保存一年《采購計劃》

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