2023內(nèi)部審計工作計劃書_第1頁
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第3頁共3頁2023內(nèi)部審計工作計劃書一?、繼續(xù)深入?開展預(yù)算執(zhí)?行審計堅?持“揭露問?題、規(guī)范管?理、促進改?革、提高績?效”的審計?思路,進一?步落實《_?__市屬高?等學校預(yù)算?執(zhí)行和決算?內(nèi)部審計實?施辦法(試?行)》,深?入開展預(yù)算?執(zhí)行審計。?今年重點對?各個項目的?經(jīng)費預(yù)算執(zhí)?行情況實施?全過程審計?,加強對項?目資金使用?效益、效果?分析和審計?,努力實現(xiàn)?預(yù)算執(zhí)行審?計與績效審?計的有機結(jié)?合。積極發(fā)?揮內(nèi)部審計?的監(jiān)督作用?,促進各部?門進一步加?強財務(wù)預(yù)算?管理,嚴格?執(zhí)行各項財?務(wù)制度,提?高預(yù)算資金?使用效益和?效果,確保?學院各項事?業(yè)任務(wù)和工?作目標的實?現(xiàn)。二、?進一步加強?領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)?濟責任審計?審計處積?極與___?、紀檢、監(jiān)?察部門配合?,做好干部?任期經(jīng)濟責?任審計,進?一步深化經(jīng)?濟責任審計?的內(nèi)容,堅?持以領(lǐng)導(dǎo)干?部履行經(jīng)濟?責任為主線?,重點__?_領(lǐng)導(dǎo)干部?任職期間貫?徹執(zhí)行法律?法規(guī)、政策?部署,重大?經(jīng)濟決策制?定和執(zhí)行,?以及遵守廉?政規(guī)定等情?況,促進領(lǐng)?導(dǎo)干部樹立?正確政績觀?和科學發(fā)展?觀,提高領(lǐng)?導(dǎo)干部的經(jīng)?濟責任意識?。加大對領(lǐng)?導(dǎo)干部任期?內(nèi)經(jīng)濟決策?及效果、內(nèi)?部控制制度?的健全及執(zhí)?行情況等方?面的審計力?度,促使領(lǐng)?導(dǎo)干部行使?權(quán)力與履行?經(jīng)濟責任緊?密銜接,進?一步發(fā)揮經(jīng)?濟責任審計?在促進科學?決策,推進?依法治教,?完善監(jiān)督機?制,防范廉?政風險等方?面的重要作?用。根據(jù)學?院___部?的委托,今?年將對__?_名副處級?領(lǐng)導(dǎo)干部進?行任期經(jīng)濟?責任審計。?三、繼續(xù)?做好基建修?繕工程項目?審計結(jié)合?我院實際和?管理要求,?繼續(xù)做好基?建修繕工程?項目審計,?積極落實教?育部《__?_加強和規(guī)?范建設(shè)工程?項目全過程?審計的意見?》的精神,?繼續(xù)加強對?基建修繕工?程項目管理?過程與工程?項目造價的?內(nèi)部審計,?不斷改進和?加強對各類?工程項目的?立項、勘察?、設(shè)計、招?標、施工、?竣工以及相?關(guān)工程設(shè)備?材料采購、?變更洽商、?工程款結(jié)算?等各個環(huán)節(jié)?的運行狀況?和相關(guān)經(jīng)濟?管理活動的?審計監(jiān)督,?促進各類工?程項目規(guī)范?管理,節(jié)約?工程成本,?規(guī)范工程管?理,防范基?建修繕投資?管理風險,?維護合法利?益,保障工?程建設(shè)的順?利實施,提?高資金使用?效益。四?、繼續(xù)搞好?專項審計和?審計調(diào)查?按照領(lǐng)導(dǎo)要?求,今年繼?續(xù)做好飲食?中心的財務(wù)?管理和學院?會議中心經(jīng)?營效益的專?項審計工作?,對學院各?部門的收費?情況進行審?計調(diào)查,以?加強部門內(nèi)?部控制,規(guī)?范各類財務(wù)?行為,防范?經(jīng)濟管理風?險,防止出?現(xiàn)違反“收?支兩條線”?政策和私設(shè)?“小金庫”?等違法違紀?行為。五?、加強審計?結(jié)果利用和?審計整改?按照市教委?《___加?強教育系統(tǒng)?內(nèi)部審計結(jié)?果利用工作?的意見》的?要求,切實?抓好審計結(jié)?果的利用和?審計整改工?作。制定審?計結(jié)果利用?工作制度,?明確各部門?的職責,建?立部門聯(lián)動?機制,對內(nèi)?部審計發(fā)現(xiàn)?的各類財務(wù)?違規(guī)問題要?認真進行整?改,對嚴重?違法違紀的?行為要及時?向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?和紀檢、_?__部門匯?報,并建議?進行責任追?究,同時把?內(nèi)部審計結(jié)?果作為內(nèi)部?相關(guān)考核評?價的重要依?據(jù),以加強?審計整改,?遏制“屢審?屢犯”現(xiàn)象?,進一步增?強審計在促?進各部門加?強和改進內(nèi)?部管理中的?作用。六?、進一步加?強審計的自?身建設(shè)加?強業(yè)務(wù)學習?,積極參加?審計和財務(wù)?業(yè)務(wù)培訓,?提高審計業(yè)?務(wù)能力。完?善審計制度?,提高審計?質(zhì)量。積極?開展跟蹤問?效,做到內(nèi)?管理,外監(jiān)?督,在原有?制度、規(guī)定?的基礎(chǔ)上進?一步完善各

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