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文檔簡介
2023年二、年度部門決算表下面是我為大家整理的二、2023年度部門決算表,供大家參考。
二、2023年度部門決算表(一)收入支出決算總表
公開01表部門:湖南省體育局
單位:萬元收入支出項
目行次決算數(shù)項
目行次決算數(shù)欄
次
1欄
次
2一、財政撥款收入186569.25一、一般公共服務(wù)支出30
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款258333.91二、外交支出31
二、上級補助收入3
三、國防支出32
三、事業(yè)收入41519.07四、公共安全支出33
四、經(jīng)營收入51024.21五、教育支出345307.07五、附屬單位上繳收入6
六、科學(xué)技術(shù)支出35
六、其他收入7720.19七、文化體育與傳媒支出3625653.28
8
八、社會保障和就業(yè)支出37569.67
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38720.05
10
十、節(jié)能環(huán)保支出39
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40
12
十二、農(nóng)林水支出41
13
十三、交通運輸支出42
14
十四、資源勘探信息等支出43
16
十六、金融支出45
17
十七、援助其他地區(qū)支出46
18
十八、國土海洋氣象等支出47
19
十九、住房保障支出48675.20
20
二十、糧油物資儲備支出49
21
二十一、其他支出5027882.45
22
二十二、債務(wù)還本支出51
23
二十三、債務(wù)付息支出52
24
53
本年收入合計
2589832.72本年支出合計
5460807.72
用事業(yè)基金彌補收支差額261202.46
結(jié)余分配5549.78
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2727171.65
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5657349.33
28
57
合計
29118206.83合計
58118206.83注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
(二)收入決算表
公開02表部門:湖南省體育局
單位:萬元項
目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計89832.7286569.25
1519.071024.21
720.19205教育支出5981.694882.91
1097.80
0.9820503職業(yè)教育5961.694862.91
1097.80
0.982050302
中專教育106.52106.52
2050305
高等職業(yè)教育5855.174756.39
1097.80
0.9820508進修及培訓(xùn)20.0020.00
2050803
培訓(xùn)支出20.0020.00
206科學(xué)技術(shù)支出11.0011.00
20604技術(shù)研究與開發(fā)10.0010.00
2060402
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)10.0010.00
20607科學(xué)技術(shù)普及1.001.00
2060704
學(xué)術(shù)交流活動1.001.00
207文化體育與傳媒支出23599.4921831.58
24.501024.21
719.2120703體育21789.4920231.58
24.501024.21
719.212070301
行政運行1670.661465.74
204.922070302
一般行政管理事務(wù)289.00289.00
2070303
機關(guān)服務(wù)1015.65770.45
245.202070304
運動項目管理11281.3410730.74
24.50423.89
102.202070305
體育競賽76.4076.40
2070307
體育場館1825.891058.78
600.31
166.802070309
體育交流與合作103.35103.26
0.092070399
其他體育支出5527.215527.21
20799其他文化體育與傳媒支出1810.001810.00
2079999
其他文化體育與傳媒支出1810.001810.00
208社會保障和就業(yè)支出581.40581.40
20805行政事業(yè)單位離退休575.00575.00
2080504
未歸口管理的行政單位離退休575.00575.00
20807就業(yè)補助3.703.70
2080799
其他就業(yè)補助支出3.703.70
20899其他社會保障和就業(yè)支出2.702.70
2089901
其他社會保障和就業(yè)支出2.702.70
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出643.71246.94
396.77
21002公立醫(yī)院643.71246.94
396.77
2100208
其他專科醫(yī)院643.71246.94
396.77
215資源勘探信息等支出5.005.00
21599其他資源勘探電力信息等支出5.005.00
2159999
其他資源勘探電力信息等支出5.005.00
221住房保障支出676.51676.51
22102住房改革支出676.51676.51
2210201
住房公積金670.90670.90
2210203
購房補貼5.615.61
229其他支出58333.9158333.91
22908彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出986.91986.91
2290808
彩票市場調(diào)控資金支出261.51261.51
2290899
其他彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出725.40725.40
22960彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出57347.0057347.00
2296003
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出57347.0057347.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
(三)支出決算表
公開03表部門:湖南省體育局
單位:萬元項
目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計60807.7221483.1338333.58
991.02
205
教育支出5307.074579.38727.69
20503
職業(yè)教育5291.144563.45727.69
2050302
中專教育85.3259.6225.70
2050305
高等職業(yè)教育5205.834503.83702.00
20508
進修及培訓(xùn)15.9315.93
2050803
培訓(xùn)支出15.9315.93
207
文化體育與傳媒支出25653.2815125.729536.54
991.02
20703
體育23736.8515125.727620.10
991.02
2070301
行政運行1326.211326.21
2070302
一般行政管理事務(wù)290.47
290.47
2070303
機關(guān)服務(wù)1028.83607.30421.53
2070304
運動項目管理12563.6010987.081152.62
423.89
2070307
體育場館1911.661191.96152.57
567.13
2070309
體育交流與合作145.2239.63105.59
2070399
其他體育支出6470.86973.555497.31
20799
其他文化體育與傳媒支出1916.44
1916.44
2079999
其他文化體育與傳媒支出1916.44
1916.44
208
社會保障和就業(yè)支出569.67569.67
20805
行政事業(yè)單位離退休566.97566.97
2080504
未歸口管理的行政單位離退休566.97566.97
20899
其他社會保障和就業(yè)支出2.702.70
2089901
其他社會保障和就業(yè)支出2.702.70
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出720.05533.15186.90
21002
公立醫(yī)院700.05533.15166.90
2100208
其他??漆t(yī)院700.05533.15166.90
21005
醫(yī)療保障20.00
20.00
2100501
行政單位醫(yī)療20.00
20.00
221
住房保障支出675.20675.20
22102
住房改革支出675.20675.20
2210201
住房公積金670.56670.56
2210203
購房補貼4.644.64
229
其他支出27882.45
27882.45
22908
彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出986.91
986.91
2290808
彩票市場調(diào)控資金支出261.51
261.51
2290899
其他彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出725.40
725.40
22960
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出26895.54
26895.54
2296003
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出26895.54
26895.54
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
(四)財政撥款收入支出決算總表
公開04表部門:湖南省體育局
單位:萬元收入支出項
目行次金額項
目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄
次
1欄
次
234一、一般公共預(yù)算財政撥款128235.34一、一般公共服務(wù)支出31
二、政府性基金預(yù)算財政撥款258333.91二、外交支出32
3
三、國防支出33
4
四、公共安全支出34
5
五、教育支出354165.054165.05
6
六、科學(xué)技術(shù)支出36
7
七、文化體育與傳媒支出3723016.8123016.81
8
八、社會保障和就業(yè)支出38569.67569.67
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39256.94256.94
10
十、節(jié)能環(huán)保支出40
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41
12
十二、農(nóng)林水支出42
13
十三、交通運輸支出43
14
十四、資源勘探信息等支出44
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出45
16
十六、金融支出46
17
十七、援助其他地區(qū)支出47
18
十八、國土海洋氣象等支出48
19
十九、住房保障支出49675.20675.20
20
二十、糧油物資儲備支出50
21
二十一、其他支出5127882.45
27882.45
22
二十二、債務(wù)還本支出52
23
二十三、債務(wù)付息支出53
24
54
本年收入合計
2586569.25本年支出合計
5556566.1328683.6827882.45年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2626752.59年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5656755.716991.1549764.56
一般公共預(yù)算財政撥款277439.49
57
政府性基金預(yù)算財政撥款2819313.10
58
29
59
合計
30113321.84合計
60113321.8435674.8377647.01注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表部門:湖南省體育局
單位:萬元項
目本年支出合計基本支出
項目支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123合計28683.6818823.169860.52205教育支出4165.053437.36727.6920503職業(yè)教育4149.123421.43727.692050302
中專教育85.3259.6225.702050305
高等職業(yè)教育4063.813361.81702.0020508進修及培訓(xùn)15.9315.93
2050803
培訓(xùn)支出15.9315.93
207文化體育與傳媒支出23016.8113903.989112.8320703體育21100.3713903.987196.392070301
行政運行1295.841295.84
2070302
一般行政管理事務(wù)290.47
290.472070303
機關(guān)服務(wù)765.67344.14421.532070304
運動項目管理10979.8310217.10762.732070307
體育場館1188.591036.02152.572070309
體育交流與合作109.1237.3471.782070399
其他體育支出6470.86973.555497.3120799其他文化體育與傳媒支出1916.44
1916.442079999
其他文化體育與傳媒支出1916.44
1916.44208社會保障和就業(yè)支出569.67569.67
20805行政事業(yè)單位離退休566.97566.97
2080504
未歸口管理的行政單位離退休566.97566.97
20899其他社會保障和就業(yè)支出2.702.70
2089901
其他社會保障和就業(yè)支出2.702.70
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出256.94236.9420.0021002公立醫(yī)院236.94236.94
2100208
其他??漆t(yī)院236.94236.94
21005醫(yī)療保障20.00
20.002100501
行政單位醫(yī)療20.00
20.00221住房保障支出675.20675.20
22102住房改革支出675.20675.20
2210201
住房公積金670.56670.56
2210203
購房補貼4.644.64
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表部門:湖南省體育局
單位:萬元項
目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱欄次123合計
301工資福利支出11061.7611061.76
30101
基本工資3173.263173.26
30102
津貼補貼290.92290.92
30103
獎金198.88198.88
30104
社會保障繳費1069.421069.42
30106
伙食補助費2663.352663.35
30107
績效工資3502.543502.54
30199
其他工資福利支出163.38163.38
302商品和服務(wù)支出2195.82
2195.8230201
辦公費229.49
229.4930202
印刷費22.04
22.0430205
水費112.32
112.3230206
電費267.36
267.3630207
郵電費35.31
35.3130208
取暖費47.26
47.26
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