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文檔簡介
2023年財務的管理制度3篇財務的管理制度1
1、資金審批制度
縣委辦公室有關財務上的一切收入和支出,包括不同渠道不同名義的.各種經(jīng)費,均由主任一支筆簽批。
正常辦公經(jīng)費數(shù)額較少,由分管主任確定支付后,要按期報主任簽字,數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。
職工子女入托費由分管財務副科長干脆確定支付。
工作人員差旅費由主任簽字支付。
2、主管會計和現(xiàn)金會計之間的業(yè)務責任
主管會計負責管理總帳,分類明細帳,記帳憑證和各種報表。
現(xiàn)金會計負責記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款帳,負責管好各種支票和現(xiàn)金。
兩個崗位要做到錢帳兩分開,錢物兩分開,票印兩分開。
3、醫(yī)療費報銷制度
享受公費醫(yī)療人員,必需到縣醫(yī)院就診,憑醫(yī)療費收據(jù)和處方箋到財務報帳。
4、車輛費用報銷制度
車輛修理及更換易耗材料,如數(shù)額較小,由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付;數(shù)額較大,須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷,一次一結。
5、辦公用品管理制度
辦公用品實行統(tǒng)一選購 、保管、發(fā)放,實行定點選購 ,享受最低價,嚴把質量關。
詳細實施由行政科長統(tǒng)計,報主管主任確定,并與分管財務副科長一同購買,現(xiàn)金會計保管。如數(shù)額較大,須由分管主任報主任同意后實施。
出、入庫要嚴格履行登記手續(xù),做到帳物相符;辦公用品不重復購置。
6、監(jiān)督和審計制度
要仔細執(zhí)行各項財經(jīng)紀律,剛好訂正和制止各種違紀現(xiàn)象。要自覺接受審計部門和本單位領導的監(jiān)督和審計,反映狀況要實,供應資料要準。
對弄虛作假和嚴峻失職者要追究當事人的責任,問題嚴峻的要交由司法機關處理。
財務的管理制度2
一、敬崗敬業(yè),熟識法規(guī),依法辦事,客觀公正,搞好服務,根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊,進行會計核算,剛好供應合法、真實、精確、完整的會計信息。
二、根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的.規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務。
三、對審批手續(xù)不全的財務收支應當退回,要求更正。
四、對違反國家統(tǒng)一的財政、財務、會計制度規(guī)定的財務收支,不予辦理。
五、職工公出借款憑證必需附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內應向財務報帳。收回借款時,應當另開收款收據(jù),不得退還原借款憑證。要剛好清收欠款。
六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務收入,仔細審查收入憑證,正確計算和安排利潤。
七、根據(jù)稅法規(guī)定剛好足額繳納各項應交稅金。
八、根據(jù)會計管理檔案的方法、規(guī)定和要求當年會計檔案年終后,由會計檔案管理員審查核對,整理立卷,制定書目,裝訂成冊,妥當保管,嚴格執(zhí)行平安和保密制度。
財務的管理制度3
依據(jù)高縣教化局關于貫徹《教化經(jīng)費管理實施細則》的通知精神,結合我校實際,特制訂如下制度:
一、學校財會人員必需按章辦事,廉潔奉公,實事求是,不假公濟私,搞好學校財務工作;
二、一切原始憑證在合法的前提下經(jīng)校長簽字報銷;
三、出納在付款前必需先審查原始憑證的合法性:
1、必需有接受憑證單位名稱;
2、憑證日期必需是近期;
3、有實物的'數(shù)量、單價、金額且必需吻合;
4、必需加蓋簽發(fā)憑證單位的公章和經(jīng)辦簽字;
5、購買實物必需有經(jīng)辦人或實物驗收人簽字;
四、凡是購置物品,大金額的,購置前由單位領導集體探討確定,且有文字記錄,購買時有兩人及以上的經(jīng)辦人,購買后同時作財產(chǎn)登記;未經(jīng)領導批準,出納員不得私自購買;
五、凡是會議伙食和來客接待由領導指定專人聯(lián)系,報銷時必需附件說明事由、人數(shù),必需取得經(jīng)營單位的合法憑證,自辦伙食必需有附件支出明細、經(jīng)辦人和證明人的簽字;
六、凡屬1000元以上的修建或修理工程,開工前經(jīng)校行政集體探討確定,并要有預算或合同,竣工后要有決算,并由詳細經(jīng)辦人員和驗收人員同時簽字有效;
七、出納取現(xiàn)金后,應開給對方合法的收款憑證,項目必需填寫完整;
八、出納員應建立日記帳,按教辦會計要求設立項目,按月向學校交收支報表,期末按項目給老師公布帳;
九、出納員一律不得私自把公款借給外單位或個人;一經(jīng)發(fā)覺,公款應馬上歸還,并按銀行同期貸款利息付息給單位
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