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文檔簡介
用友ERP財務(wù)供應(yīng)鏈一體化培訓(xùn)軟件功能介紹業(yè)務(wù)流程講解基礎(chǔ)檔案及權(quán)限設(shè)置具體業(yè)務(wù)操作講解軟件功能介紹軟件功能介紹軟件版本:用友U8.90
支持系統(tǒng):服務(wù)器端支持windowsxp.Windows2000.windows2003.
客戶端支持windows7.vista.windowsxp.Windows2000.windows2003.
支持局域網(wǎng)系統(tǒng)(工作組,域環(huán)境)支持
VPN方式接入的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境。業(yè)務(wù)流程講解
本次系統(tǒng)實施包括:總賬,應(yīng)收管理,應(yīng)付管理,固定資產(chǎn),UFO報表,采購管理,銷售管理,庫存管理,存貨核算,共9個模塊。實施分兩部分,首先是原材料管理,下一步再做產(chǎn)成品管理。供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖采購管理
銷售管理庫存管理應(yīng)付款管理直運采購發(fā)票直運銷售訂單、發(fā)票出入庫單存貨核算付
采款
購信
發(fā)息
票應(yīng)收款管理總賬銷
收售
款發(fā)
信票
息采購入庫單銷售出庫單結(jié)算采購訂單
采購到貨單采購發(fā)票
運費發(fā)票銷售訂單
銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票
代墊費用單銷售支出材料出庫單產(chǎn)成品入庫其他出入庫調(diào)撥、盤點組裝拆卸
形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫調(diào)整假退料單暫估成本錄入
結(jié)算成本處理
產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬
特殊單據(jù)記賬
生成憑證應(yīng)付單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證應(yīng)收單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準備
生成憑證應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳憑證應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證出入庫憑證暫估基礎(chǔ)檔案及權(quán)限設(shè)置基礎(chǔ)檔案的更新方法和注意事項數(shù)據(jù)權(quán)限及角色的增加修改金額權(quán)限的設(shè)置采購業(yè)務(wù)流程:期初錄入期初貨到票未到數(shù)錄入期初票到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù)對采購系統(tǒng)進行期初記錄賬入各倉庫期從初倉庫取數(shù)對庫存數(shù)據(jù)并審并賬核進行期記賬總賬錄入錄期入初應(yīng)余收錄額款入期應(yīng)初付余款額期余額對賬對賬填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票采購結(jié)算單據(jù)記賬(存貨系統(tǒng))(庫存系統(tǒng)生單)生成憑證借:原材料貸:物資采購(拷貝)應(yīng)付系統(tǒng)審核生成憑證借:物資采購應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額貸:應(yīng)付賬款填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發(fā)票單據(jù)記賬(存貨系統(tǒng))(庫存系統(tǒng)生單)生成憑證借:原材料貸:物資采購(拷貝)應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證借:物資采購應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額貸:銀行存款現(xiàn)結(jié)采購結(jié)算自動結(jié)算手工結(jié)算暫估業(yè)務(wù):月初回沖單到回沖單到補差采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結(jié)賬下月初系統(tǒng)自動生成紅字回沖單收到發(fā)票,填制采購發(fā)票進行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動生成藍字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票,填制采購發(fā)票進行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證系統(tǒng)自動生成藍字回沖單采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬進行期末處理及月末結(jié)賬收到發(fā)票,填制采購發(fā)票進行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理生成暫估入庫憑證結(jié)算與暫估金額不一致,系統(tǒng)自動生成調(diào)整單根據(jù)調(diào)整單生成憑證銷售先發(fā)貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫單出庫單單記賬填制并復(fù)核銷售發(fā)票審
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