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文檔簡介

射洪縣公共資源交易服務(wù)中心2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。1、根據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,制定有關(guān)交易行為的具體操作方案和內(nèi)部操作規(guī)程。2、向社會(huì)提供有關(guān)企業(yè)資質(zhì)、專業(yè)人員、項(xiàng)目信息、交易情況及相關(guān)咨詢服務(wù)。3、統(tǒng)一發(fā)布各類公共資源交易活動(dòng)交易信息。4、為公共資源交易活動(dòng)提供場地和服務(wù),為各行業(yè)主管單位實(shí)施管理和監(jiān)督部門監(jiān)管提供條件。5、配合各行業(yè)主管部門,執(zhí)行具體的招投標(biāo)活動(dòng)。6、配合監(jiān)督部門對進(jìn)入縣公共資源交易服務(wù)中心的公共資源交易活動(dòng)進(jìn)行場內(nèi)監(jiān)督。7、協(xié)助各職能部門、監(jiān)察部門對有關(guān)投訴進(jìn)行調(diào)查處理。8、完成縣委、縣政府交辦的其他重大工作。(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。1、認(rèn)真履行職責(zé),堅(jiān)持集中交易、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、源頭防腐的改革思路,促進(jìn)公共資源交易規(guī)范化、制度化運(yùn)行。2、與相關(guān)行政監(jiān)督部門密切配合,強(qiáng)化交易監(jiān)管服務(wù),嚴(yán)把進(jìn)場交易項(xiàng)目審核關(guān),規(guī)范交易秩序,凈化市場環(huán)境。3、充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),不斷深化公共資源電子化交易平臺建設(shè),提升監(jiān)管服務(wù)能務(wù),方便交易各方主體。4、遵循“招標(biāo)采購人依法組織、評標(biāo)專家獨(dú)立評審、監(jiān)管部門和中心全程監(jiān)管服務(wù)”原則,不斷健全制度體系,努力構(gòu)建廉潔規(guī)范平臺。二、部門概況縣公共資源交易服務(wù)中心下屬二級單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。三、收支決算總體情況2017年縣公共資源交易服務(wù)中心本年收入合計(jì)114.31萬元,其中:財(cái)政撥款收入114.31萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。2017年縣公共資源交易服務(wù)中心本年支出合計(jì)108.14萬元,其中:基本支出91.91萬元,占84.99%;項(xiàng)目支出16.23萬元,占15.01%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。四、財(cái)政撥款收支決算情況縣公共資源交易服務(wù)中心2017年度財(cái)政撥款收支總決算114.93萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.03萬元,增長5.54%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況縣公共資源交易服務(wù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.14萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少0.16萬元,下降0.15%。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況縣公共資源交易服務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出105.36萬元,占97.43%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1.56萬元,占1.44%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0.57萬元,占0.53%;住房保障支出0.65萬元,占0.60%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為0.62萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為89.14萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為15.60萬元,完成預(yù)算69.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共資源交易檔案資料規(guī)范化管理未完全實(shí)施形成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為1.56萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為0.57萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為0.65萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況縣公共資源交易服務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出91.91萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)83.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)8.63萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明縣公共資源交易服務(wù)中心2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.40萬元,完成預(yù)算22.22%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.40萬元,完成預(yù)算22.22%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定和省“十項(xiàng)”規(guī)定,加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,厲行節(jié)約,尤其是強(qiáng)化公務(wù)接待費(fèi)管理,嚴(yán)控公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),接待批次、人次下降,接待金額減少。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少1.1萬元,下降73.33%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算數(shù)與2016年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2016年持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.1萬元,下降73.33%。減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定和省“十項(xiàng)”規(guī)定,加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,厲行節(jié)約,尤其是強(qiáng)化公務(wù)接待費(fèi)管理,嚴(yán)控公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),接待批次、人次下降,接待金額減少。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.40萬元,占100%。具體情況如下:1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2017年因公出國(境)費(fèi)0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。3.公務(wù)接待費(fèi)2017年公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次,46人,共計(jì)支出0.40萬元,具體內(nèi)容包括:考察學(xué)習(xí)方面0.30萬元、工作視察方面0.06萬元、工作檢查方面0.04萬元。其中:外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況縣公共資源交易服務(wù)中心2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度,縣公共資源交易服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。(二)政府采購支出情況2017年度,縣公共資源交易服務(wù)中心政府采購支出總額7.26萬元,其中:政府采購貨物支出7.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于機(jī)關(guān)辦公室及公共資源交易大廳工作開展所需的辦公設(shè)備購置。無小微企業(yè)政府采購事項(xiàng)。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日,縣公共資源交易服務(wù)中心公有車輛0輛,其中:省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。(四)預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)1個(gè),涉及財(cái)政資金16.23萬元,覆蓋率達(dá)到100%。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。8.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。9.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。13.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。15.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。16.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。18.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)

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