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采購系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)暫估業(yè)務(wù) 即貨到票未到的采購入庫業(yè)務(wù)。 對(duì)于此種業(yè)務(wù),先辦理存貨入庫手續(xù),貨款以暫估價(jià)格計(jì)價(jià)。待發(fā)票到達(dá)后,通過紅字予以沖銷,并按結(jié)算憑證所列示的貨款和運(yùn)雜費(fèi)重新計(jì)價(jià)入賬或按結(jié)算憑證補(bǔ)差。 按照沖銷方法的不同,分為:月初回沖、單到回沖和單到補(bǔ)差。案例11月13日購買的500個(gè)鼠標(biāo)到貨,發(fā)票尚未收到。庫管員驗(yàn)貨辦理入庫手續(xù)。月底發(fā)票仍未收到,財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后,進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。2月10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票,采購人員進(jìn)行報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)銷結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。一、月初回沖月初回沖基本流程記帳、期末處理及結(jié)帳貨到入庫票到報(bào)銷月初回沖業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員系統(tǒng)采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核紅字回沖單采購發(fā)票采購結(jié)算結(jié)算成本處理藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成月初回沖小結(jié)下月初(即上月結(jié)賬后)對(duì)上月未報(bào)銷的暫估單自動(dòng)在明細(xì)賬中生成紅字回沖單。當(dāng)下月中進(jìn)行報(bào)銷處理時(shí),生成藍(lán)字回沖單,并制單,登記存貨明細(xì)賬。即:1、當(dāng)月填制暫估入庫單,并進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)記賬、制單:借:原材料貸:物資采購2、下月初,存貨核算系統(tǒng)自動(dòng)生成“紅字回沖單”并制單:借:原材料(紅)貸:物資采購(紅)3、收到發(fā)票并錄入后,做采購結(jié)算,進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動(dòng)生成“藍(lán)字回沖單”,并制單:借:原材料貸:物資采購二、單到回沖案例11月18日購買的400個(gè)CPU到貨,發(fā)票尚未收到。庫管員驗(yàn)貨辦理入庫手續(xù)。1月底發(fā)票仍未收到,財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后,進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。2月10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票,采購人員進(jìn)行報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)銷結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。單到回沖基本流程記帳、期末處理及結(jié)帳貨到入庫票到報(bào)銷業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核采購發(fā)票采購結(jié)算結(jié)算成本處理藍(lán)字回沖單自動(dòng)生成紅字回沖單單到回沖小結(jié)如果下月票未到,不需做任何處理。下月票到進(jìn)行暫估處理時(shí),則根據(jù)結(jié)算單對(duì)應(yīng)的暫估入庫單生成紅字回沖單,并同時(shí)根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價(jià)、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。即:1、當(dāng)月填制暫估入庫單,并進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)記賬、制單:借:原材料貸:物資采購2、下月發(fā)票到時(shí),存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行“暫估處理”,由系統(tǒng)自動(dòng)生成“紅字回沖單”、“藍(lán)字回沖單”并制單:借:原材料(紅)貸:物資采購(紅)借:原材料貸:物資采購三、單到補(bǔ)差1月22日購買的100臺(tái)顯示器到貨,發(fā)票尚未收到。庫管員驗(yàn)貨辦理入庫手續(xù)。1月底發(fā)票仍未收到,財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后,進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。2月10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票,采購人員進(jìn)行報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)銷結(jié)果對(duì)這筆暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行成本處理。單到補(bǔ)差流程記帳、期末處理及結(jié)帳貨到入庫票到報(bào)銷業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員采購人員財(cái)務(wù)人員庫管人員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)期末處理及月末結(jié)賬采購入庫單記賬審核采購發(fā)票采購結(jié)算結(jié)算成本處理調(diào)整單自動(dòng)生成結(jié)算金額與暫估金額是否一致?否單到補(bǔ)差小結(jié)如果下月票未到,不需做任何處理。如果報(bào)銷金額與暫估金額的差額為零,則不生成調(diào)整單;如果差額不為零,產(chǎn)生調(diào)整單,一張采購入庫單生成一張調(diào)整單,用戶確認(rèn)后,記入明細(xì)賬。生成的調(diào)整單中的金額,用戶不能修改,只能確認(rèn)或取消。如果用戶選擇取消,則生成的調(diào)整單不記賬,返回未報(bào)銷處理狀態(tài)。采購系統(tǒng)退貨業(yè)務(wù)采購管理-采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理1、貨雖收到,但尚未錄入采購入庫單只要把貨退還給供應(yīng)商即可,軟件中不用做任何處理。2、已錄入“采購入庫單”,未錄入“采購發(fā)票”
如果是全部退貨,可刪除“采購入庫單”;如果是部分退貨,可直接修改“采購入庫單”。3、已錄入“采購入庫單”,已錄入“采購發(fā)票”但未結(jié)算
如果是全部退貨,可刪除“采購入庫單”和“采購發(fā)票”;如果是部分退貨,可直接修改“采購入庫單”和“采購發(fā)票”。4、已錄入“采購入庫單”,已錄入“采購發(fā)票”并執(zhí)行了采購結(jié)算若結(jié)算后的發(fā)票沒有付款,此時(shí)可取消采購結(jié)算,再刪除或修改“采購入庫單”和“采購發(fā)票”,若結(jié)算后的發(fā)票已付款,則必須錄入退貨單。
采購管理-采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理5、入庫單已記賬無論是否錄入“采購發(fā)票”,“采購發(fā)票”是否結(jié)算,結(jié)算后的“采購發(fā)票”是否付款,都需要錄入退貨單。憑證憑證憑證紅字發(fā)票制單(應(yīng)付款系統(tǒng))核銷制單結(jié)算制單退貨單錄入(庫存管理)退貨單記賬(存貨核算)退貨單審核(庫存管理)借:原材料(紅)
貸:物資采購(紅)借:物資采購(紅)
應(yīng)交稅金(紅)
貸:應(yīng)付賬款(紅)借:銀行存款(紅)
貸:應(yīng)付賬款(紅)紅字發(fā)票錄入(采購管理)錄入收款單(應(yīng)付款系統(tǒng))審核、記賬(總
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