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應(yīng)付及應(yīng)收會計崗位職責一、應(yīng)付會計崗位職責1.賬務(wù)處理:負責審核和錄入供應(yīng)商發(fā)票,確保所有應(yīng)付賬款的準確性和及時性。定期對賬,確保賬務(wù)與實際相符,及時發(fā)現(xiàn)并解決差異。2.付款管理:根據(jù)公司財務(wù)政策,制定付款計劃,確保按時支付供應(yīng)商款項。負責付款申請的審核,確保所有付款符合公司規(guī)定。3.合同管理:負責與供應(yīng)商簽訂合同,確保合同條款的合規(guī)性和合理性。定期對合同進行審核,確保合同履行情況符合預(yù)期。4.稅務(wù)處理:負責應(yīng)付賬款相關(guān)的稅務(wù)處理,確保稅務(wù)申報的準確性和及時性。與稅務(wù)部門保持良好溝通,及時了解稅務(wù)政策的變化。5.財務(wù)報表:定期編制應(yīng)付賬款相關(guān)的財務(wù)報表,提供準確的財務(wù)數(shù)據(jù)支持管理決策。參與月度、季度和年度財務(wù)報表的編制工作。6.內(nèi)部控制:建立和完善應(yīng)付賬款的內(nèi)部控制制度,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和準確性。定期進行內(nèi)部審計,發(fā)現(xiàn)并糾正潛在的風險。7.溝通協(xié)調(diào):與采購、倉儲等部門保持密切溝通,確保信息的及時傳遞和共享。處理供應(yīng)商的咨詢和投訴,維護良好的合作關(guān)系。8.數(shù)據(jù)分析:定期對應(yīng)付賬款進行數(shù)據(jù)分析,提供相關(guān)的財務(wù)分析報告,支持管理層的決策。關(guān)注應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)情況,提出優(yōu)化建議。二、應(yīng)收會計崗位職責1.賬款管理:負責客戶發(fā)票的開具和錄入,確保所有應(yīng)收賬款的準確性和及時性。定期對賬,確保賬務(wù)與實際相符,及時發(fā)現(xiàn)并解決差異。2.收款管理:根據(jù)公司財務(wù)政策,制定收款計劃,確保按時收回客戶款項。負責收款申請的審核,確保所有收款符合公司規(guī)定。3.客戶管理:負責與客戶簽訂合同,確保合同條款的合規(guī)性和合理性。定期對合同進行審核,確保合同履行情況符合預(yù)期。4.稅務(wù)處理:負責應(yīng)收賬款相關(guān)的稅務(wù)處理,確保稅務(wù)申報的準確性和及時性。與稅務(wù)部門保持良好溝通,及時了解稅務(wù)政策的變化。5.財務(wù)報表:定期編制應(yīng)收賬款相關(guān)的財務(wù)報表,提供準確的財務(wù)數(shù)據(jù)支持管理決策。參與月度、季度和年度財務(wù)報表的編制工作。6.內(nèi)部控制:建立和完善應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制制度,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和準確性。定期進行內(nèi)部審計,發(fā)現(xiàn)并糾正潛在的風險。7.溝通協(xié)調(diào):與銷售、客服等部門保持密切溝通,確保信息的及時傳遞和共享。處理客戶的咨詢和投訴,維護良好的合作關(guān)系。8.數(shù)據(jù)分析:定期對應(yīng)收賬款進行數(shù)據(jù)分析,提供相關(guān)的財務(wù)分析報告,支持管理層的決策。關(guān)注應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)情況,提出優(yōu)化建議。三、崗位職責的實施與監(jiān)督1.培訓與指導(dǎo):定期對應(yīng)付及應(yīng)收會計人員進行培訓,確保其掌握相關(guān)的財務(wù)知識和技能。提供必要的指導(dǎo),幫助其提升工作效率。2.績效考核:建立應(yīng)付及應(yīng)收會計的績效考核機制,定期評估其工作表現(xiàn)。根據(jù)考核結(jié)果,給予相應(yīng)的獎勵或改進建議。3.流程優(yōu)化:定期對應(yīng)付及應(yīng)收會計的工作流程進行評估,發(fā)現(xiàn)并解決流程中的瓶頸問題。提出優(yōu)化建議,提升工作效率。4.信息系統(tǒng)管理:負責應(yīng)付及應(yīng)收會計相關(guān)信息系統(tǒng)的管理與維護,確保系統(tǒng)的正常運行。定期對系統(tǒng)進行升級和優(yōu)化,提升數(shù)據(jù)處理能力

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