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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 生物燃料乙醇項目可行性報告生物燃料乙醇項目可行性報告規(guī)劃設(shè)計 / 投資分析 摘要說明該生物燃料乙醇項目計劃總投資17476.66萬元,其中:固定資產(chǎn)投資13947.10萬元,占項目總投資的79.80%;流動資金3529.56萬元,占項目總投資的20.20%。達產(chǎn)年營業(yè)收入23697.00萬元,總成本費用18013.25萬元,稅金及附加288.87萬元,利潤總額5683.75萬元,利稅總額6756.59萬元,稅后凈利潤4262.81萬元,達產(chǎn)年納稅總額2493.78萬元;達產(chǎn)年投資利潤率32.52%,投資利稅率38.66%,投資回報率24.39%,全部投資回收期5.60年,提供就業(yè)職位349個。本報告所描述的投資預算及財務(wù)收益預評估均以建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)為標準進行測算形成,是基于一個動態(tài)的環(huán)境和對未來預測的不確定性,因此,可能會因時間或其他因素的變化而導致與未來發(fā)生的事實不完全一致,所以,相關(guān)的預測將會隨之而有所調(diào)整,敬請接受本報告的各方關(guān)注以項目承辦單位名義就同一主題所出具的相關(guān)后續(xù)研究報告及發(fā)布的評論文章,故此,本報告中所發(fā)表的觀點和結(jié)論僅供報告持有者參考使用;報告編制人員對本報告披露的信息不作承諾性保證,也不對各級政府部門(客戶或潛在投資者)因參考報告內(nèi)容而產(chǎn)生的相關(guān)后果承擔法律責任;因此,報告的持有者和審閱者應(yīng)當完全擁有自主采納權(quán)和取舍權(quán),敬請本報告的所有讀者給予諒解。概述、投資背景和必要性分析、市場研究分析、項目方案分析、項目選址規(guī)劃、土建方案說明、項目工藝說明、環(huán)保和清潔生產(chǎn)說明、安全生產(chǎn)經(jīng)營、項目風險評價、節(jié)能概況、計劃安排、投資方案、項目盈利能力分析、綜合評價說明等。第一章 投資背景和必要性分析一、項目建設(shè)背景1、當前和今后一個時期,我市處于機遇和挑戰(zhàn)同在、希望與困難并存的時期。世界經(jīng)濟復蘇緩慢,國內(nèi)經(jīng)濟進入新常態(tài),許多深層次矛盾會在經(jīng)濟運行壓力中凸顯,必將傳導和影響我市。制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重中之重,是一個現(xiàn)代化大國必不可少的。把我國制造業(yè)搞上去,就要扭住深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線,推動制造業(yè)從數(shù)量擴張向質(zhì)量提高的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。我們必須走出過去主要依靠要素低成本投入、外需拉動、粗放發(fā)展的模式,把制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為主攻方向,引導傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級,做大做強新興產(chǎn)業(yè),加快構(gòu)建市場競爭力強、可持續(xù)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。要主動融入新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命,加快數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用,推動制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革,助力我國經(jīng)濟邁向高質(zhì)量發(fā)展,推動中國經(jīng)濟巨輪行穩(wěn)致遠。 “十三五”期間,隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)和全面建設(shè)小康社會進入決勝期,內(nèi)外部環(huán)境將繼續(xù)發(fā)生深刻變化,機遇與挑戰(zhàn)并存,但機遇大于挑戰(zhàn)。必須繼續(xù)解放思想,高起點謀劃,高水平發(fā)展,努力實現(xiàn)托克托經(jīng)濟社會的新跨越,圓滿完成全面建成小康社會的戰(zhàn)略任務(wù)。2、為推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,緊扣高質(zhì)量發(fā)展要求,聚焦振興實體經(jīng)濟、強化創(chuàng)新發(fā)展等系列重大決策部署,采取多項舉措,用創(chuàng)新的思維、務(wù)實的作風、改革的辦法,切實把高質(zhì)量發(fā)展的目標落得更準、抓得更細、壓得更實,努力創(chuàng)造更多高質(zhì)量發(fā)展的新成果。3、為推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整,促進產(chǎn)業(yè)升級、提高產(chǎn)業(yè)競爭力,國家發(fā)改委頒布當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄,其中:項目產(chǎn)品制造名列其中,覆蓋擬建項目投產(chǎn)后的產(chǎn)品,因此,投資項目屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè);綜上所述,投資項目符合國家及地方相關(guān)行業(yè)的準入規(guī)定。投資項目建設(shè)有利于促進項目承辦單位技術(shù)水平提升,有利于促進企業(yè)自主研發(fā)能力提高,堅持重點突破與整體推進有機結(jié)合;緊緊圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點,把有限的科技資源集中到事關(guān)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)、領(lǐng)域,集中到事關(guān)企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升的重要環(huán)節(jié),為此,投資項目建設(shè)有利于發(fā)揮導向、牽引、輻射和帶動作用,延伸相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,壯大產(chǎn)業(yè)集群,增強相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和競爭能力。二、必要性分析1、經(jīng)濟增速換擋,客觀上是由于經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境和條件發(fā)生了深刻改變,集中反映在市場需求約束增強和成本水平提高。這些變化正在推動中國經(jīng)濟從一個做得快、做得多向做得好、做得優(yōu)、做得省這樣一個新模式轉(zhuǎn)變,這就形成了市場根據(jù)新的標準重新選擇企業(yè)的活動。從企業(yè)來看,面對的市場競爭比過去激烈了,要取得訂單比過去變得不容易了,成本壓力也不斷加大了,企業(yè)必須努力從過去的標準轉(zhuǎn)向現(xiàn)在的標準,必須從低水平、低成本擴張,轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型增長。這樣一個轉(zhuǎn)變對于企業(yè)來說難度是非常大的,必然會引起兼并重組和一些低水平生產(chǎn)能力的退出,進而會引起與之關(guān)聯(lián)的金融資產(chǎn)和債務(wù)鏈條的復雜調(diào)整。企業(yè)退出會約束就業(yè)和收入,進而約束消費需求;金融壞賬會影響到貸款能力,也會引起謹慎發(fā)放貸款心理的增強,進而約束投資需求。如果形成企業(yè)退出-就業(yè)壓力加大-金融壞賬增加-消費、投資需求收縮-企業(yè)訂單減少、退出企業(yè)增加的循環(huán),則經(jīng)濟增長就會出現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢。這表明轉(zhuǎn)型升級可能引起結(jié)構(gòu)性震蕩,產(chǎn)生經(jīng)濟下行壓力。此外房地產(chǎn)開始進入轉(zhuǎn)型調(diào)整期,引起了房地產(chǎn)投資增速下降,更為直接地形成了經(jīng)濟下行壓力。這些因素使經(jīng)濟增長持續(xù)存在下行壓力,轉(zhuǎn)型升級也面臨多方面風險。我國的經(jīng)濟發(fā)展有些減速,這就要求應(yīng)用好新常態(tài)的經(jīng)濟發(fā)展,是我國的經(jīng)濟發(fā)展能夠穩(wěn)定,現(xiàn)在新常態(tài)的經(jīng)濟發(fā)展有以下幾種前景。它可以促進自貿(mào)區(qū)的建設(shè)發(fā)展,可以通過市場實現(xiàn)經(jīng)濟調(diào)節(jié)目的,可以處理經(jīng)濟包容性問題,也可以提升經(jīng)濟增長與生態(tài)環(huán)境恢復契合性。在新常態(tài)模式下,我國的自貿(mào)區(qū)的建設(shè)就會有很好的發(fā)展,上海自貿(mào)區(qū)試點的成功大大的提高了自信心,讓我國的對外開放程度有所加大,隨著一帶一路的開展大大加強了我國的對外貿(mào)易,所以更應(yīng)該加強自貿(mào)區(qū)的建設(shè)?,F(xiàn)在已在全國范圍內(nèi)開展自貿(mào)區(qū)建設(shè),我國也取得了小小的成績,加快了城市的建設(shè),然后對城市的發(fā)展起著一定的推動性作用。2、“十三五”期間,是我國實現(xiàn)中國夢的一個關(guān)鍵時期,西方發(fā)達國家實施工業(yè)4.0和再工業(yè)化戰(zhàn)略,無疑會吸引高端制造不斷回流,將會繼續(xù)對中國形成高壓效應(yīng),世界經(jīng)濟將從低速調(diào)整進入到溫和增長期,經(jīng)濟發(fā)展對外部需求將會逐漸增加,給我國延長產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)形成挑戰(zhàn),這些將對我國經(jīng)濟發(fā)展帶來嚴峻挑戰(zhàn),勢必會造成競爭加劇。我區(qū)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展處在這個歷史大背景下,競爭加劇無疑會成為“十三五”期間工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一個無法回避的現(xiàn)實問題。3、三、項目建設(shè)有利條件企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務(wù)的民營企業(yè),擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。第二章 概述一、項目概況(一)項目名稱生物燃料乙醇項目(二)項目選址xx經(jīng)濟示范中心(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積48697.67平方米(折合約73.01畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)70.37%,建筑容積率1.58,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.75%,固定資產(chǎn)投資強度191.03萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積48697.67平方米,建筑物基底占地面積34268.55平方米,總建筑面積76942.32平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程60674.21平方米,項目規(guī)劃綠化面積4427.52平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計164臺(套),設(shè)備購置費4541.13萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量811951.31千瓦時,折合99.79噸標準煤。2、項目年總用水量17595.39立方米,折合1.50噸標準煤。3、“生物燃料乙醇項目投資建設(shè)項目”,年用電量811951.31千瓦時,年總用水量17595.39立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)101.29噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量35.59噸標準煤/年,項目總節(jié)能率25.01%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx經(jīng)濟示范中心發(fā)展規(guī)劃,符合xx經(jīng)濟示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資17476.66萬元,其中:固定資產(chǎn)投資13947.10萬元,占項目總投資的79.80%;流動資金3529.56萬元,占項目總投資的20.20%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入23697.00萬元,總成本費用18013.25萬元,稅金及附加288.87萬元,利潤總額5683.75萬元,利稅總額6756.59萬元,稅后凈利潤4262.81萬元,達產(chǎn)年納稅總額2493.78萬元;達產(chǎn)年投資利潤率32.52%,投資利稅率38.66%,投資回報率24.39%,全部投資回收期5.60年,提供就業(yè)職位349個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。認真做好施工技術(shù)準備工作,預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點,提前進行技術(shù)準備,確保施工順利進行。項目承辦單位要在技術(shù)準備、人員配備、施工機械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:生物燃料乙醇項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx經(jīng)濟示范中心及xx經(jīng)濟示范中心生物燃料乙醇行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進xx經(jīng)濟示范中心生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“生物燃料乙醇項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx經(jīng)濟示范中心經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位349個,達產(chǎn)年納稅總額2493.78萬元,可以促進xx經(jīng)濟示范中心區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率32.52%,投資利稅率38.66%,全部投資回報率24.39%,全部投資回收期5.60年,固定資產(chǎn)投資回收期5.60年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程,圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務(wù)等新模式開展應(yīng)用,建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠,引導產(chǎn)業(yè)智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標準化工作,建設(shè)一批試驗驗證平臺,開展標準試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造,提高精準制造、敏捷制造能力。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進技術(shù)創(chuàng)新、促進轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā),是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從經(jīng)濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。同時,民營經(jīng)濟也是參與國際競爭的重要力量。發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用,關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務(wù)院把簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容,作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手,為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、擴大就業(yè)、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。第三章 項目建設(shè)單位說明一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx投資公司(二)公司簡介公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進,已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新,整合公司市場采購部門、營銷部門的資源,將供應(yīng)市場的知識和經(jīng)驗結(jié)合到研發(fā)過程,及時響應(yīng)市場和客戶的需求,打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。公司認真落實科學發(fā)展觀,在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導下,在各級政府的強力領(lǐng)導和相關(guān)部門的大力支持下,將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè),作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任;公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針;以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點;以強化能源基礎(chǔ)管理、推進節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施,緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應(yīng)用與開發(fā),實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段,全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想;在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能,人人會節(jié)能”的節(jié)能理念,達到了以精細管理促節(jié)能,以精細操作降能耗的目的;為切實加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造,提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增強了企業(yè)的市場競爭力,從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布,沒有集中度過高的風險,并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴,公司采購的主要原材料市場競爭充分,供應(yīng)商數(shù)量眾多,在采購方面具有非常大的自主權(quán),項目承辦單位通過供應(yīng)商評價體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系,不存在對單一供應(yīng)商依賴的風險。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入16655.05萬元,同比增長33.13%(4144.34萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)生物燃料乙醇生產(chǎn)及銷售收入為14480.52萬元,占營業(yè)總收入的86.94%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3497.564663.414330.314163.7616655.052主營業(yè)務(wù)收入3040.914054.553764.943620.1314480.522.1生物燃料乙醇(A)1003.501338.001242.431194.644778.572.2生物燃料乙醇(B)699.41932.55865.94832.633330.522.3生物燃料乙醇(C)516.95689.27640.04615.422461.692.4生物燃料乙醇(D)364.91486.55451.79434.421737.662.5生物燃料乙醇(E)243.27324.36301.19289.611158.442.6生物燃料乙醇(F)152.05202.73188.25181.01724.032.7生物燃料乙醇(.)60.8281.0975.3072.40289.613其他業(yè)務(wù)收入456.65608.87565.38543.632174.53根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額4693.45萬元,較去年同期相比增長886.94萬元,增長率23.30%;實現(xiàn)凈利潤3520.09萬元,較去年同期相比增長695.14萬元,增長率24.61%。第四章 市場研究分析一、建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2997.82億元,比上年增長11.71%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值239.83億元,增長7.77%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1858.65億元,增長7.64%第三產(chǎn)業(yè)增加值899.35億元,增長7.16%。一般公共預算收入268.35億元,同比增長7.18%,一般公共預算支出552.59億元,同比增長8.45%。國稅收入379.35億元,同比增長8.54%;地稅收入億元66.46,同比增長7.20%。居民消費價格上漲1.12%。其中,食品煙酒上漲0.70%,衣著上漲0.81%,居住上漲0.99%,生活用品及服務(wù)上漲0.81%,教育文化和娛樂上漲0.89%,醫(yī)療保健上漲0.69%,其他用品和服務(wù)上漲0.86%,交通和通信上漲0.95%。全部工業(yè)完成增加值1970.38億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1303.49億元,比上年增長9.25%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含生物燃料乙醇)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1096.95億元,增長8.01%。AA完成增加值457.00億元,增長10.99%;BB完成工業(yè)增加值338.92億元,增長11.16%;CC完成工業(yè)增加值270.29億元,增長7.02%;DD完成工業(yè)增加值107.48億元,增長9.07%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5976.44億元,比上年增長11.95%。實現(xiàn)利潤總額346.56億元,比上年增長5.99%。固定資產(chǎn)投資完成3550.34億元,比上年增長8.58%。其中,建設(shè)項目投資完成3124.30億元,增長10.27%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成426.04億元,增長5.94%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成177.52億元,同比增長7.44%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成2698.26億元,同比增長11.10%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成674.56億元,增長7.80%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資712.80億元,增長10.47%。民間投資3632.10億元,增長7.27%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資558.19億元,增長10.01%。重點項目1326個,完成投資2856.59億元,增長7.39%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1274.13億元,比上年增長6.99%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額968.05億元,增長7.36%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額544.47億元,增長8.44%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元554.10,增長9.52%。實際利用外資53591.90萬美元,同比增長52.33%。外貿(mào)進出口總值363.92億元,同比增長52.02%。其中,出口總值236.55億元,同比增長55.82%;進口總值127.37億元,同比增長51.61%。二、生物燃料乙醇行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類生物燃料乙醇企業(yè)739家,規(guī)模以上企業(yè)22家,從業(yè)人員36950人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)生物燃料乙醇產(chǎn)值179096.36萬元,較2016年156813.20萬元增長14.21%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入88814.28萬元,較去年74596.24萬元同比增長19.06%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.06億元,年均增長7.13%。預計區(qū)域內(nèi)生物燃料乙醇行業(yè)市場需求規(guī)模將達到268799.90萬元,利潤總額81732.60萬元,凈利潤30037.47萬元,納稅18319.58萬元,工業(yè)增加值100781.01萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率12.26%。第五章 項目選址規(guī)劃一、項目選址原則對周圍環(huán)境不應(yīng)產(chǎn)生污染或?qū)χ車h(huán)境污染不超過國家有關(guān)法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M,不會造成不良的社會影響。二、項目選址該項目選址位于xx經(jīng)濟示范中心。園區(qū)全面落實中央創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和全國科技創(chuàng)新大會精神,塑造依靠創(chuàng)新驅(qū)動的引領(lǐng)型發(fā)展。未來五年,經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),以五大發(fā)展理念為引領(lǐng),加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成為經(jīng)濟社會主線。國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要提出將創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展作為國家的優(yōu)先戰(zhàn)略,全國科技創(chuàng)新大會吹響建設(shè)世界科技強國的號角?!按蟊妱?chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、“一帶一路”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“長江經(jīng)濟帶”、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“中國制造2025”等一系列國家戰(zhàn)略正在深入實施,需要區(qū)域性平臺和核心載體的支撐,需要具備一定基礎(chǔ)的園區(qū)和區(qū)域發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。國家高新區(qū)、自創(chuàng)區(qū)要切實承擔起創(chuàng)新示范和戰(zhàn)略引領(lǐng)的使命,要準確把握未來發(fā)展的階段性特征和新的任務(wù)要求,要塑造更多先發(fā)優(yōu)勢,真正成為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的核心載體,成為支撐和引領(lǐng)“十三五”時期轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵支點。園區(qū)著重優(yōu)化實體經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境。認真貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于發(fā)展實體經(jīng)濟,特別是先進制造業(yè)的戰(zhàn)略部署,大力推動中國制造向中國創(chuàng)造、中國速度向中國質(zhì)量、制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變。同時,切實降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本,全面推進依法行政,深化“放管服”改革,強化涉企收費目錄清單管理,較大限度降低制度性交易成本和企業(yè)稅費負擔,為實體經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良發(fā)展環(huán)境。三、建設(shè)條件分析企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務(wù)的民營企業(yè),擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指標五、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)70.37%,建筑容積率1.58,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.75%,固定資產(chǎn)投資強度191.03萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程24227.8624227.8660674.2160674.215382.661.1主要生產(chǎn)車間14536.7214536.7236404.5336404.533337.251.2輔助生產(chǎn)車間7752.927752.9219415.7519415.751722.451.3其他生產(chǎn)車間1938.231938.233519.103519.10322.962倉儲工程5140.285140.2810574.2710574.27682.252.1成品貯存1285.071285.072643.572643.57170.562.2原料倉儲2672.952672.955498.625498.62354.772.3輔助材料倉庫1182.261182.262432.082432.08156.923供配電工程274.15274.15274.15274.1519.903.1供配電室274.15274.15274.15274.1519.904給排水工程315.27315.27315.27315.2717.804.1給排水315.27315.27315.27315.2717.805服務(wù)性工程3255.513255.513255.513255.51210.045.1辦公用房1677.611677.611677.611677.61109.655.2生活服務(wù)1577.901577.901577.901577.9084.216消防及環(huán)保工程918.40918.40918.40918.4066.666.1消防環(huán)保工程918.40918.40918.40918.4066.667項目總圖工程137.07137.07137.07137.07-296.247.1場地及道路硬化9193.451415.541415.547.2場區(qū)圍墻1415.549193.459193.457.3安全保衛(wèi)室137.07137.07137.07137.078綠化工程3493.38122.27合計34268.5576942.3276942.326205.34六、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運輸設(shè)施,建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。在項目建設(shè)過程中,項目承辦單位根據(jù)項目建設(shè)地的總體規(guī)劃以及項目建設(shè)地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設(shè)計原則根據(jù)項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術(shù)因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設(shè)工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的效果。(二)主要工程布置設(shè)計要求道路設(shè)計注重道路之間的貫通,同時,場區(qū)道路應(yīng)盡可能與主要建筑物平行布置。(三)綠化設(shè)計投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結(jié)合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。(四)輔助工程設(shè)計1、投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng),分別匯集后排入項目建設(shè)區(qū)不同污水管網(wǎng)。給水系統(tǒng)由項目建設(shè)地給水管網(wǎng)直供;場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式,在場區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀,從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。undefined2、投資項目水源來自場界外的項目建設(shè)地市政供水管網(wǎng),項目建設(shè)區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項目水源來自場界外的項目建設(shè)地市政供水管網(wǎng),項目建設(shè)區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數(shù)按一次考慮;室內(nèi)消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內(nèi)外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。3、項目承辦單位采用高壓計度方式結(jié)算電費,低壓回路裝有電度表,便于各車間成本核算;在10KV電源進線處設(shè)置電能總計量;每路10KV出線柜均裝設(shè)有功電度表和無功電度表。投資項目供電電源由項目建設(shè)地變電站專線供給,供電電源電壓為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內(nèi),由場區(qū)配電屏分流到主體工程內(nèi),配電電壓為380V/220V;場區(qū)電纜埋地敷設(shè),車間內(nèi)電纜架空敷設(shè),該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定,完全能夠滿足投資項目的用電需求。4、該項目由于需要考慮項目產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運輸,運輸需求量較大,初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結(jié)合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。場內(nèi)運輸系統(tǒng)的設(shè)計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇,盡量做到物料不落地,使之有利于搬運;運輸線路的布置,應(yīng)盡量減少貨流與人流相交叉,以保證運輸?shù)陌踩?、廠房內(nèi)部散發(fā)較大熱量的生產(chǎn)設(shè)備區(qū)域,采用局部封閉進行機械送、排風;當排出廢氣不能達到排放標準時必須設(shè)置空氣凈化設(shè)備。八、選址綜合評價項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后,充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件:距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等,通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地,投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好,可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營,所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后,充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件:距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等,通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地,投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好,可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營,所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸;通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕,適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動;為此,該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。第六章 項目工藝說明一、原輔材料采購及管理原材料倉庫按品種分類存儲;庫內(nèi)原輔材料的保管應(yīng)按批號分存,建立嚴格的入庫、分發(fā)制度,堅決杜絕分發(fā)差錯,堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質(zhì)量事故。二、技術(shù)管理特點在項目產(chǎn)品制造過程中,根據(jù)客戶需要直接或間接將產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗要求轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部質(zhì)量控制標準,加強過程控制,確保產(chǎn)品制造質(zhì)量的穩(wěn)定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續(xù)和諧”的質(zhì)量方針,實現(xiàn)持續(xù)改進。投資項目項目產(chǎn)品制造質(zhì)量控制將按ISO9000體系標準組織生產(chǎn),從業(yè)務(wù)流程與組織結(jié)構(gòu)等方面來確保產(chǎn)品各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài),同時,項目承辦單位推行精益生產(chǎn)(JIT、LEAN)、供應(yīng)商庫存管理(VMI)、全面質(zhì)量管理(TQM)等先進的管理手段和管理技術(shù)。三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案(一)工藝技術(shù)方案要求在工藝設(shè)備的配置上,依據(jù)節(jié)能的原則,選用新型節(jié)能型設(shè)備,根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則,優(yōu)先選用環(huán)境保護型設(shè)備,滿足項目所制訂的產(chǎn)品方案要求,優(yōu)選具有國際先進水平的生產(chǎn)、試驗及配套等設(shè)備,充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平,選擇高效、合理的生產(chǎn)和物流方式。工藝技術(shù)經(jīng)濟合理性與可靠性相結(jié)合的原則:在確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠的前提下,生產(chǎn)工藝和技術(shù)的選擇還必須針對生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品制造工藝特性要求,采用合理的工藝流程,同時,配備先進、經(jīng)濟、合理的生產(chǎn)設(shè)備,使項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備配置及自動化水平與生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品質(zhì)量相匹配,力求技術(shù)上實用、經(jīng)濟上合理。(二)項目技術(shù)優(yōu)勢分析四、設(shè)備選型方案項目承辦單位在選擇設(shè)備時,要著眼高起點、高水平、高質(zhì)量,最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要,努力提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產(chǎn)率,節(jié)約能源降低生產(chǎn)成本和檢測成本。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備,預計購置安裝主要設(shè)備共計164臺(套),設(shè)備購置費4541.13萬元。第七章 投資方案一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資13947.10(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元6205.344541.13191.0313947.101.1工程費用萬元6205.344541.1316283.491.1.1建筑工程費用萬元6205.346205.3435.51%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4541.134541.1325.98%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3200.633200.6318.31%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1310.151310.151.3預備費萬元1890.481890.481.3.1基本預備費萬元846.43846.431.3.2漲價預備費萬元1044.051044.052建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13947.1013947.10(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金3529.56萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元16283.497236.8011516.9416283.4916283.4916283.491.1應(yīng)收賬款萬元4885.051954.023663.794885.054885.054885.051.2存貨萬元7327.572931.035495.687327.577327.577327.571.2.1原輔材料萬元2198.27879.311648.702198.272198.272198.271.2.2燃料動力萬元109.9143.9782.44109.91109.91109.911.2.3在產(chǎn)品萬元3370.681348.272528.013370.683370.683370.681.2.4產(chǎn)成品萬元1648.70659.481236.531648.701648.701648.701.3現(xiàn)金萬元4070.871628.353053.154070.874070.874070.872流動負債萬元12753.935101.579565.4512753.9312753.9312753.932.1應(yīng)付賬款萬元12753.935101.579565.4512753.9312753.9312753.933流動資金萬元3529.561411.822647.173529.563529.563529.564鋪底流動資金萬元1176.51470.61882.391176.511176.511176.51(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資17476.66萬元,其中:固定資產(chǎn)投資13947.10萬元,占項目總投資的79.80%;流動資金3529.56萬元,占項目總投資的20.20%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資6205.34萬元,占項目總投資的35.51%;設(shè)備購置費4541.13萬元,占項目總投資的25.98%;其它投資3200.63萬元,占項目總投資的18.31%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=13947.10+3529.56=17476.66(萬元)??偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元17476.66125.31%125.31%100.00%2項目建設(shè)投資萬元13947.10100.00%100.00%79.80%2.1工程費用萬元10746.4777.05%77.05%61.49%2.1.1建筑工程費萬元6205.3444.49%44.49%35.51%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4541.1332.56%32.56%25.98%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1310.159.39%9.39%7.50%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1310.159.39%9.39%7.50%2.3預備費萬元1890.4813.55%13.55%10.82%2.3.1基本預備費萬元846.436.07%6.07%4.84%2.3.2漲價預備費萬元1044.057.49%7.49%5.97%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13947.10100.00%100.00%79.80%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3529.5625.31%25.31%20.20%7鋪底流動資金萬元1176.528.44%8.44%6.73%二、資金籌措全部自籌。第八章 項目盈利能力分析一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算項目預計三年達產(chǎn):第一年收入9478.80萬元,總成本8531.92萬元,利潤總額946.88萬元,凈利潤232.42萬元,增值稅313.59萬元,稅金及附加710.16萬元,所得稅236.72萬元;第二年收入17772.75萬元,總成本13674.07萬元,利潤總額4098.68萬元,凈利潤3074.01萬元,增值稅587.98萬元,稅金及附加265.35萬元,所得稅1024.67萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入23697.00萬元,總成本18013.25萬元,利潤總額5683.75萬元,凈利潤4262.81萬元,增值稅783.97萬元,稅金及附加288.87萬元,所得稅1420.94萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入23697.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=783.97萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元9478.8017772.7523697.0023697.0023697.001.1生物燃料乙醇萬元9478.8017772.7523697.0023697.0023697.002現(xiàn)價增加值萬元3033.225687.287583.047583.047583.043增值稅萬元313.59587.98783.97783.97783.973.1銷項稅額萬元3791.523791.523791.523791.523791.523.2進項稅額萬元1203.022255.663007.553007.553007.554城市維護建設(shè)稅萬元21.9541.1654.8854.8854.885教育費附加萬元9.4117.6423.5223.5223.526地方教育費附加萬元6.2711.7615.6815.6815.689土地使用稅萬元194.79194.79194.79194.79194.7910稅金及附加萬元232.42265.35288.87288.87288.87(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用18013.25萬元??偝杀举M用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元12276.694910.689207.5212276.6912276.6912276.692外購燃料動力費萬元740.94296.38555.71740.94740.94740.943工資及福利費萬元1914.841914.841914.841914.841914.841914.844修理費萬元58.8523.5444.1458.8558.8558.855其它成本費用萬元2498.77999.511874.082498.772498.772498.775.1其他制造費用萬元783.04313.22587.28783.04783.04783.045.2其他管理費用萬元441.72176.69331.29441.72441.72441.725.3其他銷售費用萬元1456.26582.501092.191456.261456.261456.266經(jīng)營成本萬元17490.096996.0413117.5717490.0917490.0917490.097折舊費萬元490.41490.41490.41490.41490.41490.418攤銷費萬元32.7532.7532.7532.7532.7532.759利息支出萬元-10總成本費用萬元18013.258668.1014119.4418013.2
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