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文檔簡介

1、富勒烯項目立項申請報告一、項目建設背景富勒烯具有完美的對稱結(jié)構(gòu),在納米尺度范圍內(nèi)有特殊的穩(wěn)定性,以及奇異的電子結(jié)構(gòu),使其成為在許多高新技術(shù)領域應用潛力巨大、不可替代的材料,被業(yè)界稱為“納米王子”。2006年到2018年間,全球富勒烯市場規(guī)模都在以年均70%左右的速度增長。隨著制備技術(shù)的成熟和應用的拓展,富勒烯的價格也在走低。全世界來看,2003年普通富勒烯的價格為70美元/g,2010年已經(jīng)降至20-25美元/g,富勒烯國內(nèi)市場價格也在降低,2018年C60約145元/g,C70約1000元/g,純度越高價格越高,純度在99%以上的C70國內(nèi)價格在4000元/g以上。富勒烯具有硬度高、穩(wěn)定性好

2、、超導性等諸多特性,在電子、生物醫(yī)藥、超導、能源、工業(yè)催化等領域具有極大的應用潛力。在2015年召開的世界富勒烯大會上,富勒烯作為抗氧化劑的運用也得到普遍肯定。富勒烯是目前市面上最強的抗氧化成分,能像海綿般的快速將體內(nèi)的自由基吸收,與其他成分相比,富勒烯成分可以在肌膚老化連鎖反應源頭就吸附、掃除自由基,降低人體的老化反應,且是維他命的125倍。2008年,中國抗衰老市場銷售額在122億元左右,預計到2020年中國抗衰老市場銷售額突破800億元。據(jù)了解,目前世界上僅有為數(shù)不多的國家實現(xiàn)富勒烯量產(chǎn),其中,美國有少數(shù)幾家公司生產(chǎn),產(chǎn)量為公斤級,售價非常昂貴;俄羅斯有2家公司生產(chǎn),產(chǎn)量為公斤級,成本很

3、高;日本三菱公司的富勒烯產(chǎn)量在國際上首次達到噸級,但主要用于國內(nèi)軍工,并不外售;富勒烯基礎材料產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟價值巨大,國外市場上富勒烯相關產(chǎn)品的售價從300元至數(shù)萬元/克不等,且銷售被嚴格控制。我國則早已把富勒烯列入新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”重點產(chǎn)品目錄,在“十三五”規(guī)劃中納入新型納米碳材料及器件重點項目。二、項目名稱(一)項目名稱富勒烯項目(二)項目投資人xxx集團有限公司(三)項目建設性質(zhì)新建主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積180000.00約270畝1.1總建筑面積311714.40容積率1.731.2基底面積102600.00建筑系數(shù)57.00%1.3投資強度萬元/畝390.38

4、2總投資萬元146449.482.1建設投資萬元111463.382.1.1工程費用萬元94730.442.1.2工程建設其他費用萬元13802.952.1.3預備費萬元2929.992.2建設期利息萬元1608.522.3流動資金萬元33377.583資金籌措萬元146449.483.1自籌資金萬元80795.803.2銀行貸款萬元65653.684營業(yè)收入萬元289100.00正常運營年份5總成本費用萬元218276.916利潤總額萬元69223.117凈利潤萬元51917.338所得稅萬元17305.789增值稅萬元13333.2110稅金及附加萬元1599.9811納稅總額萬元3223

5、8.9712工業(yè)增加值萬元106567.7713盈虧平衡點萬元90018.40產(chǎn)值14回收期年4.77含建設期12個月15財務內(nèi)部收益率29.94%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元107416.00所得稅后三、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法

6、規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質(zhì)量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務。當前,國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增

7、長,經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權(quán),實現(xiàn)發(fā)展新突破。

8、四、項目建設原則1、開放融合。樹立全球視野,對標國際先進,把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機,聚焦產(chǎn)業(yè)重點領域,探索發(fā)展合作新模式,在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈,更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作,走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。2、整體推進,突出重點。產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大,點多面廣,既要因地制宜、統(tǒng)籌推進,又要突出重點、抓住難點。整體推進中要講究簡便易行、便于復制,重點突破中要講究策略、務求實效,在產(chǎn)業(yè)整體推進的不同發(fā)展階段中,突出解決一至兩個問題,以重點難點問題的突破帶動全局,促使產(chǎn)業(yè)工作全面鋪開,有序開展。3、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動,協(xié)同發(fā)展。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)與關聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展,培育關聯(lián)生產(chǎn)性服務業(yè),促進產(chǎn)業(yè)

9、成鏈發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平,增強行業(yè)發(fā)展的整體性和協(xié)調(diào)性,擴大高端產(chǎn)品服務供給,加快產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品向價值鏈中高端躍升。4、因地制宜,科學發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件,分地區(qū)、分類型制定科學合理的工作路線,指導推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。5、需求導向。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,注重需求側(cè)政策支持和引導,營造公平公正的競爭環(huán)境,加快推進新產(chǎn)品新服務的應用示范,將潛在需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)能夠切實盈利的現(xiàn)實供給,培育符合市場需求新消費新業(yè)態(tài),進一步激發(fā)市場活力。五、選址、建設規(guī)模和方案本期項目建筑面積311714.40,其中:生產(chǎn)工程207210.96,倉儲工程47770.56,行政辦公及生活服務

10、設施37341.48,公共工程19391.40。六、發(fā)展思路牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,在區(qū)域一體化協(xié)同發(fā)展的大背景下,緊緊抓住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重大機遇,主動適應產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,加快優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級,提升示范引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展的能力,使區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展在更好地服務經(jīng)濟建設中實現(xiàn)提質(zhì)增效。七、建設周期結(jié)合該項目建設的實際工作情況,項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。八、總投資及資金構(gòu)成(一)建設投資估算本期項目建設投資111463.38萬元,包括:工程建設費用、工程建設其他費用和預備

11、費三個部分。(二)建設期利息按照建設規(guī)劃,本期項目建設期為12個月,其中申請銀行貸款65653.68萬元,貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1608.52萬元。(三)流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后,為進行正常運營,用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法,根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點,該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù),采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算,本期項目流動資金為33377.58萬元。(四)項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金

12、。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資146449.48萬元,其中:建設投資111463.38萬元,占項目總投資的76.11%;建設期利息1608.52萬元,占項目總投資的1.10%;流動資金33377.58萬元,占項目總投資的22.79%。(五)資金籌措與投資計劃本期項目總投資146449.48萬元,其中申請銀行長期貸款65653.68萬元,其余部分由企業(yè)自籌。九、財務分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入289100.00萬元,綜合總成本費用218276.91萬元,稅金及附加1599.98萬元,凈利潤51917.33萬元,財務內(nèi)部收益率29.94%,財務凈現(xiàn)值107416.00萬元,全部投資

13、回收期4.77年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。綜上所述,本期項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。十、投資建議(一)加強監(jiān)測評估加強規(guī)劃實施的年度監(jiān)測體系和制度建設,及時掌握規(guī)劃指標的實現(xiàn)進度、任務部署和政策措施的落實情況。著力完善創(chuàng)新基礎制度,加快建立報告制度和創(chuàng)新調(diào)查制度。建立健全規(guī)劃動態(tài)調(diào)整機制,根據(jù)監(jiān)測評估結(jié)果,結(jié)合技術(shù)新進展和社會需求的變化,及時對規(guī)劃指標和重點任務進行調(diào)整。(二)加快自主創(chuàng)新圍繞綜合利用、協(xié)同處置、綠色發(fā)展等行業(yè)共性和基礎性的重大問題,建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。支持專業(yè)科研設計單位和高等院校建立

14、行業(yè)研究中心,提高行業(yè)關鍵技術(shù)及核心裝備研發(fā)制造能力。推進商業(yè)模式創(chuàng)新。(三)開展宣傳推廣通過多種形式深入宣傳發(fā)展產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的經(jīng)濟社會環(huán)境效益,廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)相關知識,提高社會認知度認可度,營造各方共同關注、支持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的良好氛圍,促進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。建設投資估算表單位:萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用37810.5154009.242910.6994730.4484.99%1.1建筑工程費37810.5137810.5133.92%1.2設備購置費54009.2454009.2448.45%1.3安裝工程費2910.692910

15、.692.61%2工程建設其他費用13802.9513802.9512.38%2.1土地出讓金7668.277668.276.88%2.2其他前期費用6134.686134.685.50%3預備費2929.992929.992.63%3.1基本預備費1203.331203.331.08%3.2漲價預備費1726.661726.661.55%4建設投資合計111463.38100.00%營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入187915.00216825.00245735.00289100.00289100.0

16、0289100.00289100.00289100.00289100.002增值稅8188.939658.7311128.5213333.2113333.2113333.2113333.2113333.2113333.212.1銷項稅24428.9528187.2531945.5537583.0037583.0037583.0037583.0037583.0037583.002.2進項稅16240.0218528.5220817.0324249.7924249.7924249.7924249.7924249.7924249.793稅金及附加982.681159.041335.431599.98

17、1599.981599.981599.981599.981599.983.1城市維護建設稅573.23676.11779.00933.32933.32933.32933.32933.32933.323.2教育費附加245.67289.76333.86400.00400.00400.00400.00400.00400.003.3地方教育附加163.78193.17222.57266.66266.66266.66266.66266.66266.66綜合總成本費用估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費114425.24132029.

18、12149633.01176038.83176038.83176038.83176038.83176038.83176038.832工資及福利費10214.1210214.1210214.1210214.1210214.1210214.1210214.1210214.1210214.123修理費2919.042919.042919.042919.042919.042919.042919.042919.042919.044其他費用19826.6119826.6119826.6119826.6119826.6119826.6119826.6119826.6119826.614.1其他制造費用1912.021912.021912.021912.021912.021912.021912.021912.021912.024.2其他管理費用1554.081554.081554.081554.081554.081554.081554.081554.081554.084.3

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