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文檔簡介

1、泓域咨詢/ xx縣汽車空氣濾清器項目立項備案申請xx縣關(guān)于汽車空氣濾清器項目立項備案申請一、項目提出的理由隨著汽車行業(yè)的長期高速發(fā)展,后市場行業(yè)也日漸興起。其中車用濾清器作為汽車的快銷件,其需求量巨大。本文通過對車用濾清器的市場需求及現(xiàn)狀進行解析,同時分析劣質(zhì)產(chǎn)品對汽車及駕乘人員的危害,得出了此類產(chǎn)品對市場監(jiān)管及認(rèn)證服務(wù)的迫切需求。汽車用濾清器在汽車系統(tǒng)主要起到過濾各系統(tǒng)中雜質(zhì)的作用,相當(dāng)于人體中肺的作用,隨著汽車技術(shù)的提升、節(jié)能減排的要求及環(huán)保問題日益研究,濾清器的重要性日益凸顯。汽車用濾清器按照功能區(qū)分,主要可分為燃油濾清器、柴油濾清器、機油濾清器、空氣濾清器、空調(diào)濾清器4大類,其中還可細

2、分全流式、分流式、粗濾、精濾、油水分離等等,結(jié)構(gòu)形式也是多種多樣,見圖1。其中汽車2.4億輛,比2017年增加2285萬輛,增長10.51%。據(jù)相關(guān)機構(gòu)及協(xié)會預(yù)言,縱使汽車行業(yè)增幅逐漸放緩,依托與高保有量及后市場需求,濾清器行業(yè)仍可保證平均每年10%左右的增長速度,預(yù)計2020年需求總量可增至11.6億套,市場規(guī)模突破850億元,見圖2。濾清器產(chǎn)品除原廠件外,后市場產(chǎn)品多分為品牌件、副廠件、拆車件、仿冒件等。由于汽車用濾清器加工工藝簡單,產(chǎn)品需求量大,導(dǎo)致生產(chǎn)廠家超過了2000家。但是由于后市場缺乏管控,強制標(biāo)準(zhǔn)缺乏,導(dǎo)致市場混亂,技術(shù)品牌弱,欺詐仿冒多,消費者無法自行在汽修廠或者電商平臺選購

3、適合自己車輛的產(chǎn)品。使得車用濾清器后市場行業(yè)并未形成健康穩(wěn)定的行業(yè)生態(tài),加之質(zhì)量與技術(shù)缺乏核心競爭力,同時缺乏行業(yè)管理及政策支持,導(dǎo)致了車用濾清器售后市場混亂不堪。對于燃油濾清器,如果產(chǎn)品質(zhì)量不佳,會導(dǎo)致供油油壓不足,發(fā)動機功能下降,甚至車輛無法啟動;過濾效率不佳,噴油嘴阻塞等問題。對于柴油車,還需配備油水分離濾清器,其主要作用是除去柴油中的水分,并以此降低噴油嘴故障,延長發(fā)動機的使用壽命,如油水分離器效果差,會導(dǎo)致發(fā)動機加速不穩(wěn)定、加速無力、積碳等后果。同時水分通過燃油進入發(fā)動機后會導(dǎo)致發(fā)動機冒白煙、損壞高壓噴油嘴、發(fā)動機功率不足等問題。對于機油濾清器,其主要作用是對來自油底殼的機油中有害雜

4、質(zhì)進行濾除,以潔凈的機油供給曲軸、連桿、凸輪軸、增壓器、活塞環(huán)等運動副件起到潤滑、冷卻、清洗作用,從而延長這些零部件的壽命。如果選擇了劣質(zhì)的機油濾清器會使得機油中的雜質(zhì)進入發(fā)動機倉,最終導(dǎo)致發(fā)動機磨損嚴(yán)重而需要返廣大修。尤其是隨著制造精密程度的提升,機油濾清器越來越注重對小粒徑雜質(zhì)的考量。對于空氣濾清器,他主要是濾除大氣中有各種異物,例如樹葉、灰塵、砂粒等。這些異物如果進入發(fā)動機燃燒室將增加發(fā)動機的磨損,從而降低發(fā)動機的使用壽命。如果選擇了劣質(zhì)的空氣濾清器,將使進氣阻力增加,發(fā)動機功率下降?;蛟黾佑秃?,并很容易產(chǎn)生積炭。空氣濾清器與當(dāng)?shù)乜諝馇闆r關(guān)系密切,不同的使用工況對濾清器型號的選擇及更換有

5、明顯區(qū)別。空調(diào)濾清器的主要作用是過濾掉經(jīng)過空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的空氣中的各種微粒及有毒氣體,如PM2.5,PM10、NOx、S02、甲醛等。作為可改善車內(nèi)空氣質(zhì)量的重要部件,在空氣環(huán)境日益惡化、交通日益擁堵的現(xiàn)在,尤顯重要。如果濾清器質(zhì)量不佳,無法有效隔除空氣中的顆粒物及有毒氣體,長期于這樣的環(huán)境下,會對駕乘人員的身體健康都會造成不好的影響。二、項目及性質(zhì)(一)項目名稱汽車空氣濾清器項目(二)項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積200000.00約300畝1.1總建筑面積429922.58容積率2.151.2基底面積126000.00建筑系數(shù)63.00%1.

6、3投資強度萬元/畝470.822總投資萬元187844.762.1建設(shè)投資萬元142917.002.1.1工程費用萬元126916.872.1.2工程建設(shè)其他費用萬元11413.892.1.3預(yù)備費萬元4586.242.2建設(shè)期利息萬元1881.232.3流動資金萬元43046.533資金籌措萬元187844.763.1自籌資金萬元111059.783.2銀行貸款萬元76784.984營業(yè)收入萬元403800.00正常運營年份5總成本費用萬元346241.466利潤總額萬元55854.707凈利潤萬元41891.038所得稅萬元13963.679增值稅萬元14198.6510稅金及附加萬元17

7、03.8411納稅總額萬元29866.1612工業(yè)增加值萬元105258.8513盈虧平衡點萬元195692.97產(chǎn)值14回收期年6.54含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率14.41%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元38179.42所得稅后三、項目投資主體公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù),歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。四、投資原則1、堅持市場主導(dǎo)。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,促進優(yōu)勝劣汰。著力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,從提高供給質(zhì)量出發(fā),用新的思路推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,切實轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和

8、產(chǎn)業(yè)布局。2、系統(tǒng)推進,突出重點。在推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中,充分考慮細分領(lǐng)域的差異性,按照合理分級、梯度推進,整體強制、部分先行的原則,從整體上推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并注重集中資金和政策,支持行業(yè)重點項目率先突破。3、因地制宜,示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H,充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平,逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標(biāo)準(zhǔn)。制定合理技術(shù)路線,采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系,總結(jié)經(jīng)驗,開展多種示范。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案(一)項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx,占地面積約300畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(二)項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后,形成

9、年產(chǎn)xx汽車空氣濾清器的經(jīng)營能力。(三)建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積429922.58,其中:生產(chǎn)工程254431.80,倉儲工程86650.20,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施43480.58,公共工程45360.00。六、項目定位堅定不移貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念,堅持“全面推進、重點突出、分類實施、因地制宜、政府引導(dǎo)、市場推動”基本原則,采取強制與激勵相結(jié)合方式,從政策法規(guī)、體制機制、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)推廣等方面全面推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七、建設(shè)周期項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。八、總投資規(guī)劃(一)建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資142917.

10、00萬元,包括:工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。(二)建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項目建設(shè)期為12個月,其中申請銀行貸款76784.98萬元,貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息1881.23萬元。(三)流動資金根據(jù)測算,本期項目流動資金為43046.53萬元。(四)項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資187844.76萬元,其中:建設(shè)投資142917.00萬元,占項目總投資的76.08%;建設(shè)期利息1881.23萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金43046.53萬元,占項目總投資的22.92%。(五)資金籌措與投資計

11、劃本期項目總投資187844.76萬元,其中申請銀行長期貸款76784.98萬元,其余部分由企業(yè)自籌。九、財務(wù)分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入403800.00萬元,綜合總成本費用346241.46萬元,稅金及附加1703.84萬元,凈利潤41891.03萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率14.41%,財務(wù)凈現(xiàn)值38179.42萬元,全部投資回收期6.54年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。綜上所述,本期項目從經(jīng)濟效益指標(biāo)上評價是完全可行的。十、保障措施(一)加快科技創(chuàng)新,提供人才支撐進一步整合各類科技資源,搭建集產(chǎn)學(xué)研于一體的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新平臺,多渠道、多層次加

12、大科技投入,激發(fā)創(chuàng)新活力。要健全產(chǎn)業(yè)科技成果推廣轉(zhuǎn)化機制,加大科技成果推廣轉(zhuǎn)化支持力度,調(diào)動成果轉(zhuǎn)化積極性,提高科技成果轉(zhuǎn)化率。實施人才強水戰(zhàn)略,建立新型人力資源管理機制,培養(yǎng)專業(yè)知識扎實、熟悉政策法規(guī)、具有創(chuàng)新意識的復(fù)合型干部隊伍。(二)深化國際交流合作在產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面廣泛開展國際交流,不斷拓展合作領(lǐng)域。加強與國外產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)開展交流合作,及時準(zhǔn)確把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。鼓勵企業(yè)與國外產(chǎn)業(yè)先進企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)合作,鼓勵企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機構(gòu),努力掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。鼓勵跨國公司、國外機構(gòu)等在本地設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機構(gòu)、人才培訓(xùn)中心,爭取更多高端產(chǎn)業(yè)項目落戶本地。(三)

13、加強宣傳培訓(xùn)充分發(fā)揮媒體、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會組織的積極作用,加大對產(chǎn)業(yè)的宣傳。廣泛開展產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)和宣傳。(四)規(guī)范市場秩序營造良性市場秩序。綜合運用政策引導(dǎo)、執(zhí)法監(jiān)管等措施,落實知識產(chǎn)權(quán)保護制度,打擊侵權(quán)假冒、以次充好等不良行為,為企業(yè)營造良好的生產(chǎn)經(jīng)營和研發(fā)環(huán)境。加強誠信體系建設(shè)。強化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理,完善產(chǎn)業(yè)企業(yè)質(zhì)量信用動態(tài)評價和公布制度,建立區(qū)域行業(yè)企業(yè)及產(chǎn)品信用數(shù)據(jù)庫和信用檔案。對質(zhì)量違法等不良行為的企業(yè)和個人納入“黑名單”,營造“守信激勵,失信懲戒”的社會輿論氛圍。規(guī)范行業(yè)自律。組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,規(guī)范行業(yè)協(xié)會等社團組織行業(yè)自律,引導(dǎo)行業(yè)誠信經(jīng)營、履行社會責(zé)任。(五)扶持大企業(yè)發(fā)展

14、,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后產(chǎn)能力度,扶持大企業(yè)發(fā)展,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)力布局,在結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得實質(zhì)性突破;通過整合資源和市場,推動企業(yè)重組整合,提高行業(yè)集中度和集約化程度,在產(chǎn)業(yè)內(nèi)形成具有較強競爭力的大型企業(yè)集團,推進產(chǎn)業(yè)走上質(zhì)量、效益、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的發(fā)展之路。綜合總成本費用估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費164998.45192498.19233747.80274997.41274997.41274997.41274997.41274997.41274997.412工資及福利費17119.0117119.

15、0117119.0117119.0117119.0117119.0117119.0117119.0117119.013修理費4685.684685.684685.684685.684685.684685.684685.684685.684685.684其他費用37742.3937742.3937742.3937742.3937742.3937742.3937742.3937742.3937742.394.1其他制造費用2265.972265.972265.972265.972265.972265.972265.972265.972265.974.2其他管理費用2470.682470.68247

16、0.682470.682470.682470.682470.682470.682470.684.3其他營業(yè)費用33005.7433005.7433005.7433005.7433005.7433005.7433005.7433005.7433005.745經(jīng)營成本224545.53252045.27293294.88334544.49334544.49334544.49334544.49334544.49334544.496折舊費7863.497863.497863.497863.497863.497863.497863.497863.497863.497攤銷費71.0271.0271.027

17、1.0271.0271.0271.0271.0271.028利息支出3762.463762.463762.463762.463762.463762.463762.463762.463762.469總成本費用236242.50263742.24304991.85346241.46346241.46346241.46346241.46346241.46346241.469.1其中:固定成本54125.0454125.0454125.0454125.0454125.0454125.0454125.0454125.0454125.049.2可變成本182117.46209617.20250866.81

18、292116.42292116.42292116.42292116.42292116.42292116.42利潤及利潤分配表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入242280.00282660.00343230.00403800.00403800.00403800.00403800.00403800.00403800.002稅金及附加900.111101.041402.441703.841703.841703.841703.841703.841703.843總成本費用236242.50263742.24304991.85346241.4634

19、6241.46346241.46346241.46346241.46346241.464補貼收入5利潤總額5137.3917816.7236835.7155854.7055854.7055854.7055854.7055854.7055854.706彌補以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額5137.3917816.7236835.7155854.7055854.7055854.7055854.7055854.7055854.708所得稅1284.354454.189208.9313963.6713963.6713963.6713963.6713963.6713963.679凈利潤3853.0413362.5427626.7841891.0341891.0341891.034

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