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文檔簡介

1、機密某銀行績效考核指標匯總績效考核指標編號KPIKPI定義/公式(權重)考核標準信息來源考核周期123456編號GSGS定義/公式(權重)考核標準信息來源考核周期789績效考核指標編號KPIKPI定義/公式(權重)考核標準信息來源考核周期1凈利潤完成情況(N2-N1) /N 1*100%N 2=實際凈利潤;N 1=目標凈利潤本行的實際凈利潤和目標值相比較財務數(shù)據(jù)23456編號GSGS定義/公式(權重)考核標準信息來源考核周期789財務部財務部經(jīng)理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式(權重)考核標準信息來源考核周期1預算制定、調整按時開展和 完成率按時開展并完成預算制定、調整的次 數(shù)/按規(guī)定應

2、開展的預算制定和調整 次數(shù)X 100%目標值100 %,減少1個百分點,減()分預算報告、預算調整報告每月2部門費用與預算的差異率1 (實際發(fā)生的成本費用/預算成 本費用)X100%目標值(),增加1個百分點, 減()分費用明細科目及預算資 料匯總每季3資產負債率總負債/總資產X 100%目標值()()%資產負債表每季4財務職能服務滿意度本行員工對本行財務職能部門滿意度 評分的算術平均值目標值()。增加1個百分點,加()分;減少1個百分點,減()分部門合作滿意度調查每季5個人費用報銷及時率個人費用報銷延遲的天數(shù)2日內完成,延遲 1天,減()分每月6財務報表/報告正確率1查出有誤的財務報表數(shù)量/

3、提交 的財務報表總數(shù)X100%目標值100 %,減少1個百分點,減()分財務報表檢查記錄每季7財務報表及時提交率1-延誤提交的財務報表數(shù)量/提交 的財務報表總數(shù)X100%目標值100 %,減少1個百分點,減()分財務報表提交時間記錄每季8財務分析報告報告質量;財務分析所運用的各項財務指標是否有遺漏(20%)是否出現(xiàn)財務指標計算錯誤的情況(20%)得岀是否正確的結論(30%)及時性:財務報表延誤提交的天數(shù)(30% )延遲1天,減()分財務分析報告每月9會計事務處理差錯次數(shù)當期會計事務處理差錯、延遲次數(shù)延遲一次,減()分會計處理差錯報告每季10固定資產等帳物相符率固定資產等盤點帳物相符的金額/固

4、定資產等總額X 100%目標值100 %,減少1個百分點,減()分資產盤點記錄每月11本部門員工技能提升率(年末技能評估得分-年初技能評估 得分)/年初技能評估得分X100%目標值()。增加1個百分點,加()分;減少1個百分點,減()分技能評估報告每年編號GSGS定義/公式(權重)考核標準信息來源考核周期12對本行各部門預算執(zhí)行的監(jiān)督力度對各部門預算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù)不低于()次/季(30% )對發(fā)現(xiàn)的問題未能及時反映的次數(shù)不超過()次(30% )因未能及時發(fā)現(xiàn)預算問題而造成的損 失不高于()元(40% )工作記錄每季13資金計劃和調度資金安排調度能夠滿足本行業(yè)務開展 需要工作記錄每月14本行

5、籌資方案的擬定籌資規(guī)模與實際所需資金的誤差(20%)采用該種籌資方式后所帶來的籌資成本是否為最小(20%)籌資成本測算的準確度(20%)是否在籌資成本一定的情況下籌資風險最?。?0%)籌資方案擬定的及時性(20%)15對本行財務能力進行平衡的準確度本行的資金來源與資金運用相平衡,財務收入與財務支岀相平衡的準確度財務預算報告、工作記 錄每季16本行資本結構規(guī)劃的效果是否實現(xiàn)了本行的最佳資本結構每季財務部資金營運中心主任績效考核指標編號KPIKPI定義/公式(權重)考核標準信息來源考核周期1資金計劃制定、調整按時開 展和完成率按時開展并完成資金計劃制定、調整 的次數(shù)/按規(guī)定應開展的資金計劃制 定和

6、調整次數(shù)X 100%目標值100 %,減少1個百分點,減()分資金計劃報告、資金計劃調整報告每月2部門費用與預算的差異率1 (實際發(fā)生的成本費用/預算成 本費用)X100%目標值(),增加1個百分點, 減()分費用明細科目及預算資料匯總每季3資產負債率總負債/總資產X 100%目標值()()%資產負債表每季4財務報表/報告正確率1查出有誤的財務報表數(shù)量/提交 的財務報表總數(shù)X100%目標值100 %,減少1個百分點,減()分財務報表檢查記錄每季5財務報表及時提交率1-延誤提交的財務報表數(shù)量/提交 的財務報表總數(shù)X100%目標值100 %,減少1個百分點,減()分財務報表提交時間記錄每季6財務分析報告報告質量;財務分析所

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