年度工作目標(biāo)計(jì)劃書(shū)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、年度工作目標(biāo)計(jì)劃書(shū)篇一:年度工作目標(biāo)計(jì)劃書(shū)2019 年年度任務(wù)目標(biāo)計(jì)劃一、2019 年公司(部門(mén)、班組)任務(wù)目標(biāo): 2019 年公司實(shí)現(xiàn)利 潤(rùn) 萬(wàn)元。(一)年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解。1 、按業(yè)務(wù)分解:2 、按勞動(dòng)生產(chǎn)率分解:人均年創(chuàng)收萬(wàn)元,年創(chuàng)利萬(wàn)元。(二)年公司(部門(mén)、班組)的成本費(fèi)用預(yù)算。全年各項(xiàng)費(fèi) 用萬(wàn)元,其中固定費(fèi)用 萬(wàn)、固定費(fèi)用占收比不高于 %,變動(dòng)費(fèi)用占收 比不高于 %,凈利率不低于 % 分項(xiàng)列示如下:1 、人力費(fèi)用 萬(wàn)元,占收比不高于 %;2 、業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi) 萬(wàn)元;占收比不高于 %;3 、房租 萬(wàn)元;占收比不高于 %;4 、辦公費(fèi) 萬(wàn)元;占收比不高于 %;5 、水電、物業(yè)及電話費(fèi) 萬(wàn)元;占收

2、比不高于 %;6 、交通費(fèi) 萬(wàn)元;占收比不高于 %;7 、招待費(fèi) 萬(wàn)元;占收比不高于 %;8 、稅費(fèi) 元;占收比不高于 %;9 、廣告費(fèi) 萬(wàn)元;占收比不高于 %;10 、員工培訓(xùn)費(fèi) 萬(wàn)元;占收比不高于 %;11 、開(kāi)辦費(fèi)、裝修費(fèi)、折舊費(fèi),年攤銷(xiāo) 萬(wàn)元。占收比不高于 %;(三)激勵(lì)獎(jiǎng)方案管理層身股分紅激勵(lì)方案待定。 二、運(yùn)營(yíng)保障計(jì)劃 (一)、組 織架構(gòu): 計(jì)劃年月日前完成公司(部門(mén)、班組)管理 團(tuán)隊(duì)建設(shè)。 目標(biāo)責(zé)任人: (二)、薪酬辦法:月薪=本年累計(jì)利潤(rùn)× n%- 本年已發(fā)薪酬 備注:1 、利潤(rùn) =收入 - 成本 2 、收入 =3 、崗位保底薪酬標(biāo)準(zhǔn) =4 、連續(xù)保底問(wèn)責(zé)方案:(重點(diǎn)

3、工作問(wèn)責(zé)辦法、 常規(guī)工作問(wèn)責(zé)辦法, 什么情況下通報(bào)批評(píng)、誡勉談話、降薪、調(diào)離崗位)(三)、資本保障目標(biāo)及措施; (分公司以上填寫(xiě))(四)、技術(shù)保障目標(biāo)及措施: (效率)(五)、管理體系建設(shè):1 、薪酬體系;(想干) a 、工資體系 b 、激勵(lì)體系: c 、福利體 系:2 、培訓(xùn)體系的建設(shè):(會(huì)干)3 、安全保障性制度文件體系的建設(shè); ( 六) 、產(chǎn)品及營(yíng)銷(xiāo)政策的 保障;三、問(wèn)題點(diǎn)、難點(diǎn)、需要的支持 (安全)(七)渠道建設(shè)保障篇二: 2019 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 2019 年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃書(shū) 2019 年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的年度主要任務(wù)包 括三個(gè)方面: 一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要

4、求, 建立健全 企業(yè)各項(xiàng)管理制度, 為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障; 二是打造一支高素質(zhì) 的管理團(tuán)隊(duì);三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全面完成前述三項(xiàng)任務(wù), 特制定本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)。一、 2019 年經(jīng)營(yíng)方針在全面分析公司所面臨的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況和公司發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,公司確定 2019 年的經(jīng)營(yíng)方 針為:靈活策略贏市場(chǎng),擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力,加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。 經(jīng)營(yíng) 方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想; 公司各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng), 包 括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針 展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。二、2019 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)(一)核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2019 年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是:( 1)收入及利

5、潤(rùn)指標(biāo):年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬(wàn)元,其中, xx 公司完成利息收入 3369.11 萬(wàn)元,xx 公司完成中間業(yè)務(wù)收入 1491.90 萬(wàn)元;年度稅后利潤(rùn)(凈利 潤(rùn)) 3480.11 萬(wàn)元,稅后利潤(rùn)率 71.59%,資產(chǎn)回報(bào)率 34.80%,其中,xx 公司完成凈利潤(rùn) 2144.17 萬(wàn)元, xx 公司完成凈利潤(rùn) 1335.94 萬(wàn)元。(2)呆(壞)賬總額:年度呆(壞)賬總額控制在資金總額的 0.5%以內(nèi),按年度可用資金 15000 萬(wàn)元計(jì)算,年度呆(壞)賬總額不得超過(guò) 75 萬(wàn)元。 在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中,利潤(rùn) 和呆(壞)賬總額是直接反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的量化指標(biāo),也是評(píng)價(jià)和 考核經(jīng)營(yíng)

6、團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。(二)收入及凈利潤(rùn)目標(biāo)細(xì)分收入目標(biāo)分解表(單位:萬(wàn)元,人民幣)分類(lèi) 項(xiàng)目 年度目標(biāo) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度凈利潤(rùn)目標(biāo)分解表(單位:萬(wàn)元,人民幣)分類(lèi) 項(xiàng)目 年度 第一 第二 第三 第四目標(biāo) 季度 季度 季度 季度 按責(zé)任 中心分解 xxxx 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35xxxx 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38合計(jì) 3480.11368.45 967.18 1043.76 1100.73 進(jìn)度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63% 累計(jì)進(jìn)度 100%

7、 10.59% 38.38% 68.37% 100%三、主要經(jīng)營(yíng)策略2019 年,公司立足 xx 區(qū)的基礎(chǔ)上,向主城九區(qū)逐步擴(kuò)大影響范 圍,擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群,大幅提升各項(xiàng)收入。為此,公司將 2019 年確 定為“市場(chǎng)拓展年”,在適量投放廣告的基礎(chǔ)上,充分利用銀行、工 商、稅務(wù)等資源,建立目標(biāo)客戶群,有針對(duì)性地開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、發(fā)展 客戶、爭(zhēng)取業(yè)務(wù)。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面,公司將采取下列措施:1 全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活 動(dòng)。公司制訂各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)政策,鼓勵(lì)公司全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。2 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部和風(fēng)險(xiǎn)管理部必須積極整合各項(xiàng)資源, 在2019年 上半年,采取一切措施,集中精力做好 xx 區(qū)

8、內(nèi)企業(yè)客戶群的開(kāi)發(fā)和 業(yè)務(wù)拓展工作。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施(一)資金保障為全面完成公司各項(xiàng)預(yù)算,在公司注冊(cè)資金 10000 萬(wàn)元基礎(chǔ)上, 計(jì)劃于 2019年 4月初向銀行申請(qǐng)融資 5000萬(wàn)元,同時(shí)從 5月份開(kāi)始 啟動(dòng)“委托貸款”業(yè)務(wù),全年力爭(zhēng)完成 2019 萬(wàn)元的委托貸款業(yè)務(wù)。(二)人力資源及后勤保障 市場(chǎng)拓展,人才引進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。為此,必須從以下四 個(gè)方面做好人力資源管理工作:1 加快人才引進(jìn):以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ),加快市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部人 員的引進(jìn)和補(bǔ)充,確保市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部用人需求;建立人才 激勵(lì)機(jī)制,保證引進(jìn)人才“進(jìn)得來(lái)、用得上、留得住、”, 2019年 3 月底前, 全部緊缺

9、崗位人員應(yīng)該補(bǔ)充齊全; 建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備 機(jī)制和計(jì)劃,在2019年6月 31日前完成全部員工的試用期考核及定 崗,將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢,將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。2 加強(qiáng)教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對(duì)公司 員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。3 建立合理的分配體系:建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公 平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的員工薪酬體系。 員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員 工薪資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)在內(nèi),并在施行中不斷地加以檢討和完善,各項(xiàng) 分配體系將盡最大限度向公司營(yíng)銷(xiāo)一線傾斜。4 建立合理的績(jī)效管理體系:按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、 可持續(xù)”的原則,由人力資源部門(mén)牽頭,以目

10、標(biāo)管理為基礎(chǔ),建立起 工作績(jī)效管理體系,按照分級(jí)管理、分層考核的原則, 2019 年 1 月 11 日起,董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理實(shí)施目標(biāo)責(zé)任考核;總經(jīng)理對(duì)公司各級(jí)管 理人員施行考核。 績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行, 以確保目標(biāo)管 理切實(shí)落實(shí)。(三)綜合管理保障公司將 2019 年定義成為未來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理 基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。1 由人力資源部門(mén)主導(dǎo), 集合內(nèi)外資源,自 2019年 3月 1日起, 公司推展“建構(gòu)管理體系,增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng),用 6 個(gè)月時(shí)間,建 立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、 風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、 高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必

11、須以“理順脈絡(luò)、提升效率” 為目標(biāo),注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合,為公司 將來(lái)升級(jí)為村鎮(zhèn)銀行時(shí)的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收打好基礎(chǔ)。2 按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé),大力推進(jìn)管理 團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。(四)財(cái)務(wù)資源保障2019 年,公司將為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源,在廣告、 人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí),財(cái)務(wù)部 門(mén)必須從下列三個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度:1 增收節(jié)支,嚴(yán)格預(yù)算管理,財(cái)務(wù)部在實(shí)施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上, 財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用支出的合理性審核,嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查, 盡最大努力節(jié)約各項(xiàng)支出;2 健全財(cái)務(wù)管理體系:財(cái)務(wù)部必須積極

12、參與“建構(gòu)管理體系, 增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財(cái)務(wù)管理體系,重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流, 及時(shí)清收應(yīng)收利息費(fèi)用, 關(guān)注貸款貸后檢查, 為公司高層決策提供信息。3 、制定合理的稅收籌劃方案,按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi),有效降低企 業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。(五)組織管理保障1 由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé),與總經(jīng)理簽定 2019年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū) , 總經(jīng)理與公司各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)簽定 2019 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū), 明確各部門(mén)的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2 由各部長(zhǎng)負(fù)責(zé),于 2019年2月28日前,對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層 層分解,制定可行性方案和年度工作計(jì)劃。3 由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé), 2019年2月20日前,編制 2019年度財(cái)

13、務(wù)預(yù)算,明確全年各項(xiàng)成本費(fèi)用控制目標(biāo),制定月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行檢查計(jì)劃, 明確責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng), 并每月組織檢討和通報(bào)等 工作。4 由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé),組織每月 /季 “經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成總結(jié) 會(huì)”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對(duì)策,跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求 公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到: 2019 年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),是在全面權(quán)衡和 全面分析的基礎(chǔ)上制定的, 是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃, 也是一個(gè) 具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃; 要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí), 需要全體員工的共 同努力。(一)更新觀念,創(chuàng)新管理公司認(rèn)為,要達(dá)成 2019 年的經(jīng)營(yíng)目 標(biāo),首先要更新觀念,各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、 得過(guò)且過(guò)、小步前

14、進(jìn)、等米下鍋”的思想觀念,應(yīng)該以宏觀的立場(chǎng), 樹(shù)立“行業(yè)爭(zhēng)先、三年升級(jí)”的目標(biāo)意識(shí)、“行業(yè)洗牌、不進(jìn)則退” 的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司、 分享成果”的捆綁意識(shí), 在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新、 貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新等方面, 創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式, 為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。(二)切實(shí)負(fù)責(zé),重在行動(dòng)行動(dòng),是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要; 執(zhí)行,是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。 沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行, 一切都是空談。 公司要求, 各級(jí)員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作, 特別是經(jīng)營(yíng) 團(tuán)隊(duì)和中層干部, 必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作, 不得形 成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。 公司強(qiáng)調(diào): 干部和

15、員 工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行,公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部, 對(duì)于那些紙上談兵、 不尚作為的干部和員工, 將列入員工淘汰計(jì)劃的 首選,首先予以淘汰。(三)業(yè)績(jī)優(yōu)先,獎(jiǎng)懲落實(shí)追求利潤(rùn)最大化,永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的 靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任,都是贏得市場(chǎng),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),收獲利 潤(rùn)。利潤(rùn)是 2019 年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”,營(yíng)銷(xiāo)是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績(jī)定酬,指標(biāo)量化,逐級(jí)捆 綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為 核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁,中 / 基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo) 與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁, 采用自上而下逐級(jí)考核的辦法, 充分調(diào)動(dòng) 全體

16、員工的工作積極性。同時(shí),對(duì)于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊(duì) 成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措 施,增強(qiáng)造血功能,提升管理體質(zhì)??傊鞠M⒁螅核?xxxx 從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投 身“打造高效 xx,實(shí)現(xiàn)三年升級(jí)”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā) 展作出更大 的貢獻(xiàn)! 篇三:年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃書(shū)范文 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 計(jì)劃 書(shū)范 文 htu45rrrr10 級(jí) 分 類(lèi): 財(cái) 務(wù) 稅務(wù) 被瀏 覽 3161 次 2019.02.21 檢舉 xjzhju 采納率: 41%10級(jí) 2019.02.22 我正好有, 做 得非常好,我發(fā)給你。不過(guò)你一

17、定要給我個(gè)好評(píng)喲。重慶市 xx 有限 公司 2019年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū) 2019年為公司初創(chuàng)之年, 公司管理層確定 的年度主要任務(wù)包括三個(gè)方面: 一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整 體要求,建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度,為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障;二 是打造一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì); 三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。 為全面完 成前述三項(xiàng)任務(wù),特制定本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)。一、 2019 年經(jīng)營(yíng)方針在全 面分析公司所面臨的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況和公司發(fā)展趨勢(shì)的 基礎(chǔ)上,公司確定 2019 年的經(jīng)營(yíng)方針為:靈活策略贏市場(chǎng),擴(kuò)大規(guī) 模增實(shí)力,加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想; 公司各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),包括政

18、策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理, 都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。二、 2019 年的 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)(一)核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 2019 年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是: (1) 收入及利潤(rùn)指標(biāo): 年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入 4861.01 萬(wàn)元,其中, xx 公司完成利息收入 3369.11 萬(wàn)元, xx 公司完成中間業(yè)務(wù)收入 1491.90 萬(wàn)元;年度稅后利潤(rùn)(凈利潤(rùn)) 3480.11 萬(wàn)元,稅后利潤(rùn)率 71.59%,資產(chǎn)回報(bào)率 34.80%,其中, xx 公司完成凈利潤(rùn) 2144.17 萬(wàn) 元, xx 公司完成凈利潤(rùn) 1335.94 萬(wàn)元。(2)呆(壞)賬總額:年度 呆(壞)賬總額控制在資金總額

19、的 0.5%以內(nèi),按年度可用資金 15000 萬(wàn)元計(jì)算,年度呆(壞)賬總額不得超過(guò) 75 萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 中,利潤(rùn)和呆(壞)賬總額是直接反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的量化指標(biāo),也 是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。 (二)收入及凈利潤(rùn)目標(biāo)細(xì) 分收入目標(biāo)分解表(單位:萬(wàn)元,人民幣)分類(lèi) 項(xiàng)目 年度目標(biāo) 第 一季 度 第二 季 度 第 三季 度 第 四季 度按 責(zé) 任中心 分 解 xxxx 3369.11370.61 857.14 1012.32 1129.04xxxx 1491.90 194.36 405.60439.78 452.17 合計(jì) 4861.01 564.97 1262.74 1452.

20、10 1581.21 進(jìn) 度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60% 累計(jì)進(jìn)度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%凈利潤(rùn)目標(biāo)分解表(單位:萬(wàn)元,人民幣)分類(lèi) 項(xiàng)目 年度 第一 第二 第三 第四目標(biāo) 季度 季度 季度 季度按責(zé)任 中心分解 xxxx 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35xxxx 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38 合計(jì) 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 進(jìn)度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.

21、63%累計(jì)進(jìn)度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%三、主要經(jīng)營(yíng)策略 2019 年,公司立足 xx 區(qū)的基礎(chǔ)上,向主城九區(qū)逐步擴(kuò)大影響范圍,擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群, 大幅提升各項(xiàng)收入。為此,公司將 2019 年確定為“市場(chǎng)拓展年”, 在適量投放廣告的基礎(chǔ)上,充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源,建立 目標(biāo)客戶群,有針對(duì)性地開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、發(fā)展客戶、爭(zhēng)取業(yè)務(wù)。市場(chǎng) 營(yíng)銷(xiāo)方面,公司將采取下列措施: 1全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以 營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。 公司制訂各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)政策, 鼓勵(lì)公司 全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。 2市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部和風(fēng)險(xiǎn)管理部必須積極整合 各項(xiàng)資源,在 2019 年上半年,采取一切措施,集中精力做好 xx 區(qū)內(nèi) 企業(yè)客戶群的開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。 四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施 (一) 資金保障為全面完成公司各項(xiàng)預(yù)算, 在公司注冊(cè)資金 10000 萬(wàn)元基礎(chǔ) 上,計(jì)劃于 2019年 4 月初向銀行申請(qǐng)融資 5000萬(wàn)元,同時(shí)從 5 月份 開(kāi)始啟動(dòng)“委托貸款”業(yè)務(wù),全年力爭(zhēng)完成 2019 萬(wàn)元的委托貸款業(yè) 務(wù)。(二)人力資源及后勤保障市場(chǎng)拓展

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