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文檔簡介
1、商業(yè)銀行年度報告內容與格式特別規(guī)定 商業(yè)銀行年度報告內容與格式特別規(guī)定 (注:公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)那么第 7 號。) 第一條 為標準公開發(fā)行股票商業(yè)銀行(以下簡稱商業(yè)銀行)的信息披露行為,保護投資者的合法權益,依據中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等法律法規(guī),制定本規(guī)定。 第二條 商業(yè)銀行編制年度報告時,除應遵循中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)有關年度報告內容與格式的一般規(guī)定外,還應遵循本規(guī)定的要求。其中的財務報表附注局部還應遵循公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)那么第 2號商業(yè)銀行財務報表附注特別規(guī)定的要求。 第三條 商業(yè)銀行應披露截至報告期末前三年年末如下財務數據
2、:總負債、存款總額、長期存款及同業(yè)拆入總額、貸款總額、各類貸款余額。 商業(yè)銀行應披露截至報告期末前三年年末及按月平均計算的下述年均財務指標:資本充足率、貸款質量比例、存貸款比例、短期資產流動性比例、拆借資金比例、中長期貸款比例、國際商業(yè)借款比例、利息回收率。 上述有關財務數據、財務指標 1999 年以前(含 1999 年)的可按對貸款執(zhí)行“一逾兩呆”分類方法計算,2000 年的應按對貸款執(zhí)行“五級”分類方法計算。商業(yè)銀行應說明對有關財務數據、財務指標前后期所采用的不同計算口徑。 第四條 商業(yè)銀行董事會應在其報告中披露如下事項: (一)所屬分行各自的名稱、地點、職員數和資產規(guī)模以及支行、儲蓄所數
3、量及地區(qū)分布等根本情況; (二)年末貸款的“五級”分類情況,各級貸款呆賬準備金的計提比例; (三)年末列前十名的客戶貸款額占貸款總額的比例; (四)年末占貸款總額比例超過 20(含 20)的貼息貸款的金額及其重要構成; (五)重組貸款的年末余額及其中逾期局部金額; (六)本年主要貸款類別按月度計算的年均余額及年均貸款利率; (七)年末所持金額重大的政府債券的有關情況,包括面值、利率、到期日; (八)本年應收利息與其他應收款壞帳準備的提取情況; (九)本年主要存款類別按月度計算的年均余額及年均存款利率; (十)不良資產的年末余額,本年為解決不良資產已采取及擬采取的措施; (十一)年末存在逾期未償
4、付債務的,對其金額、利率、存款人或拆入人、未按期償付原因以及預計還款期等所作的說明; (十二)可能對其財務狀況與經營成果造成重大影響的表外工程的年末余額及其重要情況; (十三)前一報告期末所披露風險因素本年內給商業(yè)銀行造成的損失,以及本年末所存在的可能對其造成重大影響的各種風險因素及相應對策。這些風險因素包括信貸風險、流動性風險、匯率風險、市場利率風險、技術風險、政策風險等。對風險因素能夠作出定量分析的,應進行定量分析;不能作出定量分析的,應進行定性描述。 以上各項以及呆帳、壞帳核銷政策及程序與前一報告期相比發(fā)生重大變化的,商業(yè)銀行董事會應予以說明,并解釋其原因。 第五條 商業(yè)銀行應聘請有商業(yè)
5、銀行審計經驗、具有執(zhí)行證券期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所,按中國獨立審計準那么對其依據中國會計和信息披露準那么和制度編制的法定財務報告進行審計。此外,應增加審計內容,聘請獲中國證監(jiān)會和財政部特別許可的國際會計師事務所,按國際通行的審計準那么,對其按國際通行的會計和信息披露準那么編制的補充財務報告進行審計。 增加審計時需關注的內容包括:損失準備的提取及不良資產的處置情況;重大表外工程及其對財務狀況和經營成果的影響;不同經營業(yè)務及經營區(qū)域的資產質量、獲利能力和經營風險;法定財務報告與補充財務報告之間的主要差異。 年度報告正文中的財務資料應與法定財務報告一致,補充財務報告應作為年度報告的附錄披露。 第六條 商業(yè)銀行應對內部控制制度的完整性、合理性與有效性作出說明。 商業(yè)銀行還應委托所聘請的會計師事務所對其內部控制制度,尤其是風險管理系統(tǒng)的完整性、合理性與有效性進行評價,提出改良建議,并出具評價報告。評價報告隨年度報告一并報送中國證監(jiān)會和證券交易所。 所聘請的會計師事務所指出以上三性存在嚴重缺陷的,商業(yè)銀行董事會應對此予以說明,監(jiān)事會應就董事會所作的說明明確表示意見,并分別予以披露。 第七條 商業(yè)銀行編制年度時,應包括上述第三條第五條的主要內容。對其中的財務指標,可不必列出計
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