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1、行政財(cái)產(chǎn)物資核算崗位職責(zé)1.對(duì)醫(yī)院庫存物資的管理,要按照“計(jì)劃采購(gòu),定額定量供應(yīng)”的辦法進(jìn)行管理,對(duì)醫(yī)院低值易耗品的管理,要采取“定量配置,以舊換新”的管理辦法。2.按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,正確劃分“固定資產(chǎn)”、“其他材料”、“庫存物資”的范_和歸類,并建立管理制度。3.建立并實(shí)行三級(jí)賬(卡)核算制,負(fù)責(zé)二級(jí)分類明細(xì)賬和三級(jí)明細(xì)賬,包括固定資產(chǎn)一一房屋建筑屋、固定資產(chǎn)-般設(shè)備、固定資產(chǎn)一一其他固定資產(chǎn)、庫存物資一生產(chǎn)用煤、庫存物資一一生活用煤、庫存物資一一行政低值易耗品、庫存物資一行政材料、在加工材料一一被服加工材料等,實(shí)行物資數(shù)量、金額、品種、規(guī)格的核箅,指導(dǎo)保管部門建立同樣的明細(xì)賬,使用部
2、門建立實(shí)物保管賬。4.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算。編制固定資產(chǎn)目錄并分類編號(hào),建立固定資產(chǎn)卡,對(duì)購(gòu)置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、封存、調(diào)出和報(bào)廢等增減變動(dòng)情況,督促有關(guān)部門或人員辦理會(huì)計(jì)人員手續(xù)。5.負(fù)責(zé)其他材料和庫存物資的明細(xì)核算,建立明細(xì)賬。認(rèn)真填制和審核各類材料原始憑證,分別按材料的保管地點(diǎn)、類別、品種登記明細(xì)販,按制度規(guī)定計(jì)算價(jià)格和成本費(fèi)用,對(duì)在途材料要督促清理驗(yàn)收,對(duì)已驗(yàn)收入庫尚未付款的材料月末要清點(diǎn)估價(jià)入賬,配合有關(guān)部門制定消耗定額,庫存物資按規(guī)定用途領(lǐng)用和核算。在條件成熟時(shí),實(shí)行電腦核算。6.對(duì)各類材料物資的管理,要會(huì)同物資管理部門和財(cái)會(huì)部門定期檢查、核實(shí),年終要全面清查、核實(shí),做到賬賬相符,盤
3、盈、盤虧、報(bào)損均應(yīng)查明原因,按規(guī)定或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批進(jìn)行賬務(wù)處理,建立健全賠損制度。7.分析和掌握各類財(cái)產(chǎn)物資的儲(chǔ)備、供應(yīng)、維護(hù)保養(yǎng)、交接、安全以及使用情況。合理核定財(cái)產(chǎn)物資的儲(chǔ)備定額,加快資金周轉(zhuǎn),減少積壓,保證財(cái)產(chǎn)物資的安全,向財(cái)會(huì)部門和行政領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。8.及時(shí)辦理原始憑證的會(huì)計(jì)事物,根據(jù)審核無誤的原始憑證編制原始憑證匯總表之后,上交主管會(huì)計(jì)審查,按期歸集匯總編制收支報(bào)表。9.監(jiān)督廢舊物資的回收、利用以及獎(jiǎng)勵(lì)和變價(jià)收人分成核算。10.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。篇2:資產(chǎn)核算員崗位職責(zé)1.掌握資產(chǎn)管理制度和核算辦法,負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)財(cái)產(chǎn)使用部門進(jìn)行財(cái)產(chǎn)管理和核算。2.負(fù)責(zé)編制財(cái)產(chǎn)的領(lǐng)用分配表,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,
4、按資產(chǎn)使用責(zé)任制,實(shí)行分口、分類管理。3.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)和物品的月末盤點(diǎn)工作,酒店在財(cái)產(chǎn)清査中盤盈、盤虧的固定資產(chǎn),要分情況進(jìn)行不同的處理。4.分析財(cái)產(chǎn)和物品的使用效果,提高固定資產(chǎn)的利用率。5.每月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,登記賬簿,月末結(jié)出資產(chǎn)凈值余額。編制固定資產(chǎn)折舊匯總表,做到賬表相符、賬賬相符。6.正確劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄,對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類核算,按照財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算。督促有關(guān)部門或管理人員對(duì)購(gòu)置、調(diào)人、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)辦理會(huì)計(jì)手續(xù)。如實(shí)反映其全部會(huì)計(jì)核算內(nèi)容,包括正確計(jì)算固定資產(chǎn)的記賬價(jià)值,正確計(jì)劃固定資產(chǎn)的
5、折舊。7.年底進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn),對(duì)報(bào)廢處理和出售不使用的資產(chǎn),按“財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任制”規(guī)定辦理手續(xù)。編制會(huì)計(jì)憑證,并登記固定資產(chǎn)賬戶。8.負(fù)責(zé)低值易耗品和物料用品的出庫分配,對(duì)物料用品中的服務(wù)用品清潔用品、印刷和文具用品、棉織品、玻璃器皿、瓷器、辦公用品等,分別按領(lǐng)用日期和項(xiàng)目分類,并按領(lǐng)用部門分別編制分配表,以及編制會(huì)計(jì)憑證。9.對(duì)物品的領(lǐng)用,做到事先有控制,事后有監(jiān)督。月底對(duì)領(lǐng)用物品的消耗情況進(jìn)行分析,分別與預(yù)算和去年同期進(jìn)行對(duì)比分析,并定期組織分析固定資產(chǎn)的使用效果。10.接受和完成主管臨時(shí)安排的其他工作。篇3:病室核算員崗位職責(zé)1.在病室主任、護(hù)士長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,接受住院處主任的業(yè)務(wù)指導(dǎo),嚴(yán)格
6、執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格政策,結(jié)合我院實(shí)際情況,負(fù)責(zé)住院病人的算賬、記賬、結(jié)算等工作。2.掌握本病室醫(yī)囑費(fèi)用、病人預(yù)交款使用情況,及時(shí)向科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)治醫(yī)生反映病人的費(fèi)用情況;加強(qiáng)同病人的聯(lián)系,及時(shí)催交欠費(fèi),避免發(fā)生醫(yī)療欠費(fèi)。3.正確錄入本班醫(yī)囑,生成執(zhí)行診療及藥品執(zhí)行項(xiàng)目,打印藥物統(tǒng)領(lǐng)單。每周打印一次退藥單。正確錄入材料單,認(rèn)真核對(duì)費(fèi)用,防止漏賬、錯(cuò)賬。4.錄入醫(yī)囑本上開具的各種化驗(yàn)單、檢查單后,核對(duì)費(fèi)用,蓋章生效,欠費(fèi)原則上補(bǔ)交款項(xiàng)后方可蓋章。5.負(fù)責(zé)辦理出院、轉(zhuǎn)院手續(xù);負(fù)責(zé)病歷首頁的費(fèi)用填寫。6.熱情接待病人對(duì)費(fèi)用的咨詢,認(rèn)真做好解釋工作。7.負(fù)責(zé)科室電腦及打印機(jī)的管理與維護(hù)。8
7、.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。篇4:電費(fèi)管理(核算員)崗位職責(zé)1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行電價(jià)政策,負(fù)責(zé)電費(fèi)電價(jià)管理和客戶的電費(fèi)電價(jià)查詢工作。2.負(fù)責(zé)抄表卡(抄表器)的發(fā)放與回收、電費(fèi)發(fā)票的領(lǐng)取與管理,負(fù)責(zé)組織按時(shí)并準(zhǔn)確地輸入、核算、打印、分發(fā)電費(fèi)票據(jù)。3.負(fù)責(zé)本所抄表卡(抄表器)、電費(fèi)結(jié)算單、電費(fèi)票據(jù)、應(yīng)收電費(fèi)清單的審核與傳遞,健全客戶電費(fèi)臺(tái)賬資料,編制應(yīng)(實(shí))收電費(fèi)月報(bào)表,按時(shí)完成電費(fèi)回收核算工作。4.負(fù)責(zé)計(jì)算退補(bǔ)電費(fèi),填寫退補(bǔ)電費(fèi)審批表,辦理退補(bǔ)電費(fèi)手續(xù)。5.監(jiān)督供電營(yíng)業(yè)中的“三公開、四到戶、五統(tǒng)一”執(zhí)行情況,防止供電用電中的“三亂”(亂加價(jià)、亂收費(fèi)、亂罰款)和“三電”(權(quán)力電、人情電、關(guān)系電)現(xiàn)象發(fā)生。6.對(duì)本所售電量、供(售)電均價(jià)
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