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文檔簡介
1、MACRO.泓域咨詢 /海南智能終端產品項目投資計劃書目錄第一章 背景及必要性7一、 有利因素7二、 行業(yè)上下游情況9三、 行業(yè)發(fā)展的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性9第二章 行業(yè)發(fā)展分析12一、 行業(yè)風險特征12二、 行業(yè)進入壁壘13三、 不利因素15第三章 緒論17一、 項目名稱及建設性質17二、 項目承辦單位17三、 項目定位及建設理由18四、 報告編制說明19五、 項目建設選址21六、 項目生產規(guī)模21七、 建筑物建設規(guī)模21八、 環(huán)境影響22九、 原輔材料及設備22十、 項目總投資及資金構成22十一、 資金籌措方案23十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標23十三、 項目建設進度規(guī)劃24主要經濟指標
2、一覽表24第四章 建筑技術分析27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表29第五章 建設內容與產品方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表31第六章 發(fā)展規(guī)劃分析34一、 公司發(fā)展規(guī)劃34二、 保障措施38第七章 運營模式41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度45第八章 SWOT分析49一、 優(yōu)勢分析(S)49二、 劣勢分析(W)51三、 機會分析(O)51四、 威脅分析(T)52第九章 項目節(jié)能方案58一、 項目節(jié)能概述58二、
3、 能源消費種類和數量分析59能耗分析一覽表59三、 項目節(jié)能措施60四、 節(jié)能綜合評價61第十章 安全生產分析62一、 編制依據62二、 防范措施64三、 預期效果評價70第十一章 人力資源配置71一、 人力資源配置71勞動定員一覽表71二、 員工技能培訓71第十二章 原輔材料供應及成品管理73一、 項目建設期原輔材料供應情況73二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理73第十三章 環(huán)保分析75一、 環(huán)境保護綜述75二、 建設期大氣環(huán)境影響分析75三、 建設期水環(huán)境影響分析79四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析79五、 建設期聲環(huán)境影響分析80六、 營運期環(huán)境影響80七、 環(huán)境影響綜合評價81第
4、十四章 投資方案82一、 編制說明82二、 建設投資82建筑工程投資一覽表83主要設備購置一覽表84建設投資估算表85三、 建設期利息86建設期利息估算表86固定資產投資估算表87四、 流動資金88流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十五章 經濟收益分析92一、 基本假設及基礎參數選取92二、 經濟評價財務測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項目盈利能力分析96項目投資現(xiàn)金流量表98四、 財務生存能力分析99五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表1
5、01六、 經濟評價結論101第十六章 項目風險分析102一、 項目風險分析102二、 項目風險對策104第十七章 項目招標方案106一、 項目招標依據106二、 項目招標范圍106三、 招標要求107四、 招標組織方式109五、 招標信息發(fā)布109第十八章 總結分析110第十九章 附表附件112建設投資估算表112建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表119項目投資現(xiàn)金
6、流量表120第一章 背景及必要性一、 有利因素1、通信技術的更新?lián)Q代帶動產業(yè)鏈發(fā)展近二十年來,由于微電子技術和計算機技術的發(fā)展與結合,通信行業(yè)實現(xiàn)了革新式的發(fā)展,各種新技術層出不窮,新產品不斷涌現(xiàn)。每一次通信技術的革新,將帶動整個產業(yè)鏈的發(fā)展。當前,隨著3G通信網絡的全面覆蓋和4G網絡的逐步商用和普及,以及三網融合的推進,通信智能終端產品和網絡融合產品不斷涌現(xiàn),通信終端設備行業(yè)發(fā)展空間廣闊。2、國家產業(yè)政策的大力支持推動行業(yè)快速發(fā)展移動通信終端設備制造業(yè)是國家信息產業(yè)的重要組成部分。電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南(2007年度)、國家重點支持的高新技術
7、領域、電子信息產業(yè)調整與振興規(guī)劃、中國高新技術產品出口目錄、中國高新技術產品目錄、當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄等一系列政策的頒布與實施,為我國手機產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。我國移動通信技術不斷升級、通信網路覆蓋廣度不斷延伸以及國家對移動通信設備制造業(yè)扶持力度加大,都將促進我國智能移動通訊終端制造業(yè)進一步快速發(fā)展。3、完善的產業(yè)鏈配套體系保證行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展經過近十年的發(fā)展,我國智能移動通訊終端制造業(yè)產業(yè)鏈逐漸完善,擁有數量眾多的元器件廠商,培養(yǎng)了大量高素質、工程師和產業(yè)工人,積累了雄厚的技術基礎。同時,我國智能移動通訊終端制造業(yè)產業(yè)鏈布局緊密,集中于珠三角、長三角、京津唐等三大產業(yè)集
8、群區(qū),行業(yè)先進技術信息和市場需求傳遞通暢,物流便捷高效。我國完善、高效的智能移動通訊終端制造業(yè)產業(yè)鏈,是世界其他國家和地區(qū)難以比擬的,這為國內該行業(yè)的快速發(fā)展提供了強有力的保障。4、國產手機品質獲得海外認可品牌效應促進行業(yè)發(fā)展近年來,隨著我國手機廠商整體研發(fā)設計水平的大幅提高,國產手機的品質有了大幅提升,性價比整體優(yōu)勢突出,并逐步獲得了全球消費者、運營商的認可。國內手機廠商積極開拓海外市場,出口量持續(xù)增長,成為新興市場的重要參與者并為推動新興市場行業(yè)的發(fā)展作出重要貢獻。國產手機在海外市場的優(yōu)異表現(xiàn),表明國產手機已獲得世界各國手機品牌商、運營商和終端消費者的認可,這為國內手機廠商繼續(xù)拓展海外市場
9、打下了良好的基礎。全球范圍內特別是新興市場持續(xù)快速增長的手機需求,為國內智能終端制造行業(yè)參與者提供了廣闊的發(fā)展空間。二、 行業(yè)上下游情況行業(yè)的上游企業(yè)主要為提供行業(yè)產品生產所需的結構物料及電子元器件,如電阻、電容、PCB(印制電路板)、黃銅、背膠、電池、攝像頭等結構原材料物件,該部分原材料國內市場供應充足、質量可以達到標準,且國內采購物流成本較低。該類電子原材料物件,主要以香港為集散地,可以進行集中采購和銷售。除此之外,行業(yè)產品的零部件之一為國外知名技術公司供應的芯片,受制于我國目前的技術水平,尚無能與國外大型芯片公司比肩的同類型供應商,因此該部分原材料存在一定程度的壟斷。上游行業(yè)加工制造能力
10、決定了原材料或半成品的質量、技術水平和成本。芯片性能的不斷提高、精密制造等電子元器件制造領域的快速發(fā)展,均為本行業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎。行業(yè)的下游企業(yè)主要為國內外手機品牌廠商與電信運營商,與本行業(yè)有著較強的聯(lián)動性。隨著全球通信產業(yè)技術不斷升級,人們對于手機的新功能提出了更高的要求,對應用新技術的手機產品的消費需求不斷擴張,對我國智能移動通訊終端制造業(yè)的快速發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。三、 行業(yè)發(fā)展的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性由于PCBA、智能移動通訊整機等產品均屬于消費品,因此其行業(yè)周期受宏觀經濟周期波動影響較大,宏觀經濟衰退時,消費者收入減少,未來收入預期降低,對消費品的需求減少,從而導致行業(yè)整
11、體需求減少;宏觀經濟好轉時,消費者收入增加,未來收入預期提高,對消費品的需求增加,從而導致行業(yè)整體需求增加。智能終端制造行業(yè)發(fā)展程度與地區(qū)經濟水平以及科技實力的發(fā)展程度密切相關。就全球區(qū)域而言,美國、西歐、日本等發(fā)達國家經濟實力較強,通信行業(yè)發(fā)展早,技術較成熟,相比之下,中國、東南亞等經濟發(fā)展較快的發(fā)展中國家,盡管行業(yè)發(fā)展相對較晚,但發(fā)展速度較快,已成為行業(yè)發(fā)展的重要驅動力量。就國內區(qū)域而言,本行業(yè)的生產制造主要集中在以深圳為中心的珠三角區(qū)域和以上海為中心的長三角區(qū)域,在這兩個區(qū)域,集中了全國主要的供應鏈配套服務商,以及行業(yè)內優(yōu)秀的研發(fā)和設計人員,此外,深圳還集中了大量的生產工廠,成為國內乃至
12、全球智能終端產品供應聚集地。智能終端制造業(yè)有較明顯的季節(jié)特征,主要受到國內外節(jié)假日的影響。海外市場方面,主要的節(jié)日如感恩節(jié)、圣誕節(jié)等集中在第四季度,因此各品牌廠商、零售商等一般在四季度集中備貨,以應對節(jié)日的購物熱潮。相較而言,每年第一和第二季度需求較少,屬于行業(yè)淡季。國內市場方面,因為五一假期、十一黃金周、“雙十一”網絡促銷、春節(jié)假期等因素,每年第三、第四季度是消費電子產品的銷售旺季。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)風險特征1、市場競爭的風險移動通信設備制造領域市場競爭較為激烈,相關ODM廠商眾多,彼此之間的關系為競爭與合作共存,即個別廠商在訂單眾多,自身產能不足時會將訂單以外協(xié)生產的方式交由競
13、爭對手代為生產,但總體而言仍為競爭關系居多。思路名揚憑借出眾的研發(fā)能力和優(yōu)質的服務質量在市場競爭中成為移動通信設備制造領域的重要力量。未來,不排除競爭對手為擴大市場規(guī)模采取大幅降低售價等惡性競爭行為,可能會給經營活動造成一定影響。2、政策變化的風險我國的市場經濟體制仍未健全,行業(yè)發(fā)展受國家政策導向的影響較大,一直以來計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)都屬于國家鼓勵與重點扶持的行業(yè),產業(yè)結構調整指導目錄、外商投資產業(yè)指導目錄、電子信息產業(yè)調整和振興規(guī)劃等政策性文件都將該行業(yè)納入政策鼓勵類范疇,國家發(fā)改委、科學技術部、商務部、國家知識產權局等部委也曾聯(lián)合發(fā)文,將數字移動通信產品列入優(yōu)先發(fā)展的重點領域
14、。在國家政策的扶持下,通信設備行業(yè)近年來獲得了跨越式的快速發(fā)展,涌現(xiàn)出了華為、聯(lián)想、小米、中興、酷派等一批世界知名的手機品牌商,在國內市場乃至全球市場都占有較高的市場地位,若未來國家政策導向發(fā)生變化,使得對本行業(yè)的鼓勵傾向減弱,本行業(yè)的發(fā)展可能會受到影響,從而對業(yè)務發(fā)展造成影響。二、 行業(yè)進入壁壘1、研發(fā)壁壘隨著手機基礎技術,特別是芯片技術、底層協(xié)議及技術的快速發(fā)展,移動智能通訊終端制造業(yè)的技術門檻大大降低,但同時,消費者對手機的外觀、功能及用戶體驗方面的綜合要求又大幅提高,因此,市場對手機廠商的研發(fā)設計能力、創(chuàng)新能力以及快速反應能力均提出了更高的要求,單純依靠低成本已無法取得持續(xù)的競爭優(yōu)勢,
15、研發(fā)能力的強弱在很大程度上決定了產品的品質和競爭力。2、人才壁壘智能移動通訊終端產品的研發(fā)涉及產品功能設計、工業(yè)設計、結構設計、硬件設計、軟件設計、測試系統(tǒng)開發(fā)、項目管理等諸多方面的復雜工作,需要完整的團隊配備和部門協(xié)作。相關研發(fā)、設計崗位要求工程師、設計師有較高的專業(yè)知識和技術水平,并且需要積累豐富的專業(yè)實踐經驗,因此工程師、設計師隊伍的培養(yǎng)周期較長。除了研發(fā)設計團隊之外,產品面世還需要公司具備采購、生產管理、質量控制以及銷售等多方面的人才,這樣才能在不斷提高產品品質的同時,持續(xù)降低成本,保持產品的競爭優(yōu)勢。因此,一個ODM廠商要在激烈競爭中持續(xù)保持競爭優(yōu)勢,需要具備充足的人才儲備。3、資金
16、壁壘行業(yè)產品在研發(fā)階段技術密集度高,培養(yǎng)和儲備各類技術人才、獲取芯片技術授權、進行新產品研發(fā)設計等都需要大量資金投入。同時,由于通信設備制造業(yè)的特殊性,為保證產品品質和技術的領先性,在研發(fā)、生產過程中要進行一系列的實驗和測試,都需要持續(xù)的資金投入,因此,新進入者面臨著較高的資金壁壘。4、管理壁壘消費者對手機需求的快速多變、對手機功能訴求的日益豐富,要求手機廠商具備快速研發(fā)能力。同時,在激烈的市場競爭中,既保證產品質量又控制成本成為了關系產品競爭力的重要因素,也對手機廠商的整體管理能力提出了較高的要求,使得ODM廠商需要具備在研發(fā)、生產、質量控制等方面全方位的管理能力。只有具備強大的管理能力,才
17、能在創(chuàng)新、速度、品質及成本方面做到綜合最優(yōu),從而保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。5、客戶壁壘智能移動通訊終端業(yè)務的優(yōu)質客戶主要來源于國內外的大型品牌手機廠商,要成為其長期穩(wěn)定的供應商,不僅要達到行業(yè)的基礎標準,還要通過其嚴格的資質認定。而大型品牌手機廠商對合作伙伴的開發(fā)與測試能力、制造設備、工藝流程、質量控制、工作環(huán)境及經營狀況等各個方面的要求均較為嚴格,僅對單類產品,服務商就需要經歷產品評審、產線整改、小批量試供貨、批量供貨等多個環(huán)節(jié)后,才能獲得大批量的定單,并真正成為其供應商。一般而言,整個資質認定的周期需要半年以上。一旦確定合作關系,為保證產品品質及維持穩(wěn)定的供貨,品牌手機廠商通常不會輕易改變供應商
18、。這種嚴格的供應商資質認定機制以及長期的策略合作關系,對擬進入智能移動通訊終端ODM行業(yè)的企業(yè)形成壁壘。三、 不利因素1、產品趨同、同質化現(xiàn)象顯現(xiàn)手機平臺的主要載體為手機芯片組和與其配套的軟件,其對手機的主要硬件配置和操作系統(tǒng)框架等都有所要求。由于芯片產業(yè)高技術、高投入的特點,全世界僅有為數不多的手機芯片廠商可以提供手機平臺,每個廠商所提供的平臺系列又往往有自身統(tǒng)一的風格與操作特點。手機廠商對于上游手機平臺的選擇相對比較有限,往往是眾多公司同時選擇同一家手機芯片廠商甚至同一款主流手機平臺進行設計。這種選擇手機平臺的趨同往往會造成市場上手機產品的同質化,特別是在價位相近、目標市場類似的手機產品之
19、間,同質化現(xiàn)象尤為嚴重,這無形中增加了業(yè)內競爭的激烈程度。由于手機平臺趨同導致的產品同質化傾向,需要ODM廠商具備強大的研發(fā)能力與創(chuàng)新意識,能夠在現(xiàn)有手機平臺上引入更多的新功能、新技術、新應用以使產品體現(xiàn)出有別于市場其他產品的特點;同時,要求ODM廠商在設計時更加注重自身的風格,使產品體現(xiàn)出有別于市場其他廠商的鮮明特色。2、產品技術更新迅速移動通信技術長期以來一直處于高速發(fā)展中,消費者需求的多樣化和快速多變對手機應用功能的研發(fā)創(chuàng)新速度提出了更高的要求,促使產品技術迅速更新,技術更新速度較快的特點給行業(yè)帶來業(yè)務機會的同時也對其研發(fā)實力提出了較高的要求,即便是國際知名手機廠商,如果其產品不能快速迎
20、合消費者的需求,不能得到市場的肯定,那么在短時間內也會讓該廠商失去其已建立的市場競爭力,進而被市場所摒棄,這就要求能精準定位市場的需求,快速應變,及時研發(fā)出符合市場要求的高品質手機產品。第三章 緒論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱海南智能終端產品項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx(集團)有限公司(二)項目聯(lián)系人韓xx(三)項目建設單位概況公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務
21、理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制
22、度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。三、 項目定位及建設理由近年來,隨著我國手機廠商整體研發(fā)設計水平的大幅提高,國產手機的品質有了大幅提升,性價比整體優(yōu)勢突出,并逐步獲得了全球消費者、運營商的認可。國內手機廠商積極開拓海外市場,出口量持續(xù)增長,成為新興市場的重要參與者并為推動新興市場行業(yè)的發(fā)展作出重要貢獻。國產手機在海外市場的優(yōu)異表現(xiàn),表明國產手機已獲得世界各國手機品牌商、運營商
23、和終端消費者的認可,這為國內手機廠商繼續(xù)拓展海外市場打下了良好的基礎。全球范圍內特別是新興市場持續(xù)快速增長的手機需求,為國內智能終端制造行業(yè)參與者提供了廣闊的發(fā)展空間。積極推動高質量發(fā)展,建設現(xiàn)代化經濟體系積極融入國內大循環(huán),抓住國家擴大內需戰(zhàn)略機遇,依托我國大市場優(yōu)勢,增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用,大力發(fā)展旅游業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和高新技術產業(yè),集中力量打造若干千億級和一批百億級園區(qū),推動經濟體系優(yōu)化升級,提高經濟質量效益和核心競爭力。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究
24、編制手冊;4、現(xiàn)代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)報告編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,
25、符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。(二) 報告主要內容根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx,占地面積約58.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)
26、越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx套智能終端產品的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積68304.71,其中:生產工程43835.54,倉儲工程14505.70,行政辦公及生活服務設施5926.63,公共工程4036.84。八、 環(huán)境影響本項目符合國家產業(yè)政策,符合宜規(guī)劃要求,項目所在區(qū)域環(huán)境質量良好,項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環(huán)保法規(guī),采取切實可行的環(huán)境保護措施,各項污染物都能達標排放,將環(huán)境管理納入日常生產管理渠道,項目正常運營對周圍環(huán)境產生的影響較小,不會引起區(qū)域環(huán)境質量的改變
27、,從環(huán)境影響角度考慮,本評價認為該項目建設是可行的。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括金線、銅線、基板、銅板、晶元、環(huán)氧樹脂、粘合劑、膠膜、錫球、助焊劑。(二)主要設備主要設備包括:減薄機、貼膜機、劃片機、粘片機、焊線機、測試設備、分選機、烘箱。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資23746.90萬元,其中:建設投資18528.84萬元,占項目總投資的78.03%;建設期利息264.66萬元,占項目總投資的1.11%;流動資金4953.40萬元,占項目總投資的20.86%。
28、(二)建設投資構成本期項目建設投資18528.84萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用16517.36萬元,工程建設其他費用1466.80萬元,預備費544.68萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資23746.90萬元,其中申請銀行長期貸款10802.30萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):41700.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):36966.85萬元。3、凈利潤(NP):3425.75萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):7.99年。2、財務內部收益率:6.7
29、6%。3、財務凈現(xiàn)值:-3270.89萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展
30、的局面。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38667.00約58.00畝1.1總建筑面積68304.711.2基底面積22426.861.3投資強度萬元/畝313.952總投資萬元23746.902.1建設投資萬元18528.842.1.1工程費用萬元16517.362.1.2其他費用萬元1466.802.1.3預備費萬元544.682.2建設期利息萬元264.662.3流動資金萬元4953.403資金籌措萬元23746.903.1自籌資金萬元12944.603.2銀行貸款萬元10802.304營業(yè)收入萬元41700.00正常運營年份5總成本費用萬元36966.85"&
31、quot;6利潤總額萬元4567.66""7凈利潤萬元3425.75""8所得稅萬元1141.91""9增值稅萬元1379.08""10稅金及附加萬元165.49""11納稅總額萬元2686.48""12工業(yè)增加值萬元10134.44""13盈虧平衡點萬元23527.88產值14回收期年7.9915內部收益率6.76%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-3270.89所得稅后第四章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關
32、建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的
33、抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情
34、況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積68304.71,其中:生產工程43835.54,倉儲工程14505.70,行政辦公及生活服務設施5926.63,公共工程4036.84。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程13007.5843835.545338.861.11#生產車間3902.2713150.6616
35、01.661.22#生產車間3251.8910958.891334.711.33#生產車間3121.8210520.531281.331.44#生產車間2731.599205.461121.162倉儲工程4933.9114505.701189.512.11#倉庫1480.174351.71356.852.22#倉庫1233.483626.43297.382.33#倉庫1184.143481.37285.482.44#倉庫1036.123046.20249.803辦公生活配套1224.515926.63883.813.1行政辦公樓795.933852.31574.483.2宿舍及食堂428.58
36、2074.32309.334公共工程3364.034036.84344.78輔助用房等5綠化工程6623.66122.32綠化率17.13%6其他工程9616.4836.767合計38667.0068304.717916.04第五章 建設內容與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積38667.00(折合約58.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積68304.71。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套智能終端產品,預計年營業(yè)收入41700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)
37、發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1智能終端產品套xx2智能終端產品套xx3智能終端產品套xx4.套5.套6.套合計xxx41700.00我國的市場經濟體制仍未健全,行業(yè)發(fā)展受國家政策導向的影響較大,一直以來計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)都屬于國家鼓勵與重點扶持的
38、行業(yè),產業(yè)結構調整指導目錄、外商投資產業(yè)指導目錄、電子信息產業(yè)調整和振興規(guī)劃等政策性文件都將該行業(yè)納入政策鼓勵類范疇,國家發(fā)改委、科學技術部、商務部、國家知識產權局等部委也曾聯(lián)合發(fā)文,將數字移動通信產品列入優(yōu)先發(fā)展的重點領域。在國家政策的扶持下,通信設備行業(yè)近年來獲得了跨越式的快速發(fā)展,涌現(xiàn)出了華為、聯(lián)想、小米、中興、酷派等一批世界知名的手機品牌商,在國內市場乃至全球市場都占有較高的市場地位,若未來國家政策導向發(fā)生變化,使得對本行業(yè)的鼓勵傾向減弱,本行業(yè)的發(fā)展可能會受到影響,從而對業(yè)務發(fā)展造成影響。第六章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為
39、本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提
40、高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結
41、合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知
42、識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合
43、作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公
44、司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核
45、心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實
46、施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。二、 保障措施(一)強化規(guī)劃指導圍繞規(guī)劃提出的目標和任務,加強規(guī)劃與產業(yè)政策、標準規(guī)范的銜接,加強部門間信息溝通和工作協(xié)調,依據規(guī)劃和產業(yè)政策等組織實施相關建設項目,推進重點工程落實。建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制,對規(guī)劃的完成情況及落實過程中出現(xiàn)的新問題、新情況加強動態(tài)監(jiān)督,必要時按程序對規(guī)劃內容進行調整。(二)強化招商引資實施全產業(yè)鏈招商,圍繞重大項目,爭取其上下游產業(yè)
47、配套項目落戶。營造符合國際慣例的投資環(huán)境。完善重大項目儲備機制,推動公共服務平臺和重大項目建設。拓寬投融資渠道,積極開展社會資本合作。(三)加強監(jiān)測評估加強規(guī)劃實施的年度監(jiān)測體系和制度建設,及時掌握規(guī)劃指標的實現(xiàn)進度、任務部署和政策措施的落實情況。著力完善創(chuàng)新基礎制度,加快建立報告制度和創(chuàng)新調查制度。建立健全規(guī)劃動態(tài)調整機制,根據監(jiān)測評估結果,結合技術新進展和社會需求的變化,及時對規(guī)劃指標和重點任務進行調整。(四)激發(fā)市場主體活力充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定作用,建立公平開放透明的市場規(guī)則。推動各類市場主體參與產業(yè)發(fā)展。(五)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設,采取園區(qū)共建、技術合作、
48、資本合作和貿易換資源等多種方式,加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區(qū)域內優(yōu)勢產業(yè)合作,在重點領域合作實現(xiàn)突破,合作取得積極成效。(六)完善政策法規(guī)貫徹落實法律法規(guī)規(guī)章和相關規(guī)定,研究制定配套規(guī)范性文件,推進既有產業(yè)等方面形成完備的管理制度,全面提升產業(yè)依法行政水平。第七章 運營模式一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的
49、產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、智能終端產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和智能終端產品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內智能終
50、端產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3
51、、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求
52、。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)
53、議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建
54、檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展
55、的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積
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