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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /河北汽車零部件項目投資計劃書報告說明盡管我國現(xiàn)已成為全球汽車生產(chǎn)和銷售大國,但我國汽車零部件廠商與國際知名廠商之間仍存在不小的規(guī)模、技術差距。據(jù)統(tǒng)計,外資在中國汽車零部件市場份額達到60%以上。在汽車電子等高新技術產(chǎn)品以及發(fā)動機、變速箱等核心零部件等關鍵領域,外資控制的市場份額甚至高達90%。相比外資企業(yè)動輒上億的研發(fā)投入,國內零部件企業(yè)研發(fā)投入力度顯著偏低,主要依賴對國外技術進行逆向開發(fā)或模仿開發(fā)。技術差距導致我國高端減振器產(chǎn)品主要依賴進口,限制了自主品牌在高端領域的國際競爭力。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資15259.19萬元,其中:建設投資12126.89萬元,占項

2、目總投資的79.47%;建設期利息256.59萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金2875.71萬元,占項目總投資的18.85%。項目正常運營每年營業(yè)收入35100.00萬元,綜合總成本費用29856.82萬元,凈利潤3824.35萬元,財務內部收益率17.38%,財務凈現(xiàn)值3988.85萬元,全部投資回收期6.37年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有前瞻性;項目產(chǎn)品技術及工藝成熟,達到大批量生產(chǎn)的條件,且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越,是推廣型產(chǎn)品;項目產(chǎn)品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的;根據(jù)項

3、目財務評價分析,經(jīng)濟效益好,在財務方面是充分可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 行業(yè)、市場分析8一、 與行業(yè)上下游的關系8二、 行業(yè)競爭格局9第二章 項目總論10一、 項目名稱及建設性質10二、 項目承辦單位10三、 項目定位及建設理由11四、 報告編制說明14五、 項目建設選址15六、 項目生產(chǎn)規(guī)模16七、 建筑物建設規(guī)模16八、 環(huán)境影響16九、 原輔材料及設備16十、 項目總投資及資金構成17十一、 資金籌措方案17十二、 項目預期經(jīng)濟效益

4、規(guī)劃目標18十三、 項目建設進度規(guī)劃18主要經(jīng)濟指標一覽表19第三章 項目投資背景分析21一、 基本風險特征21二、 市場規(guī)模22第四章 建設內容與產(chǎn)品方案24一、 建設規(guī)模及主要建設內容24二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領24產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表24第五章 建筑工程方案26一、 項目工程設計總體要求26二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表28第六章 發(fā)展規(guī)劃分析30一、 公司發(fā)展規(guī)劃30二、 保障措施31第七章 運營模式34一、 公司經(jīng)營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制度38第八章 工藝技術分析46一、 企業(yè)技術研發(fā)分析46

5、二、 項目技術工藝分析48三、 質量管理49四、 項目技術流程50五、 設備選型方案51主要設備購置一覽表52第九章 原輔材料分析53一、 項目建設期原輔材料供應情況53二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理53第十章 勞動安全分析55一、 編制依據(jù)55二、 防范措施56三、 預期效果評價60第十一章 項目節(jié)能說明62一、 項目節(jié)能概述62二、 能源消費種類和數(shù)量分析63能耗分析一覽表64三、 項目節(jié)能措施64四、 節(jié)能綜合評價65第十二章 投資估算及資金籌措67一、 投資估算的依據(jù)和說明67二、 建設投資估算68建設投資估算表70三、 建設期利息70建設期利息估算表70四、 流動資金72流動

6、資金估算表72五、 總投資73總投資及構成一覽表73六、 資金籌措與投資計劃74項目投資計劃與資金籌措一覽表75第十三章 經(jīng)濟收益分析76一、 基本假設及基礎參數(shù)選取76二、 經(jīng)濟評價財務測算76營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費用估算表78利潤及利潤分配表80三、 項目盈利能力分析81項目投資現(xiàn)金流量表82四、 財務生存能力分析84五、 償債能力分析84借款還本付息計劃表85六、 經(jīng)濟評價結論86第十四章 項目招標及投標分析87一、 項目招標依據(jù)87二、 項目招標范圍87三、 招標要求88四、 招標組織方式88五、 招標信息發(fā)布90第十五章 總結91第十六章 附表92主要經(jīng)濟

7、指標一覽表92建設投資估算表93建設期利息估算表94固定資產(chǎn)投資估算表95流動資金估算表96總投資及構成一覽表97項目投資計劃與資金籌措一覽表98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表99利潤及利潤分配表100項目投資現(xiàn)金流量表101借款還本付息計劃表103第一章 行業(yè)、市場分析一、 與行業(yè)上下游的關系減振器的主要原材料為活塞桿、鋼管、螺母、彈簧座、貯油筒、圈架、彈簧盤類等鋼制品,因此減振器的上游行業(yè)主要為鋼鐵行業(yè),下游行業(yè)主要是汽車整車制造業(yè)(OEM)和汽車售后維修業(yè)(AM)。1、行業(yè)的上游行業(yè)及其對本行業(yè)的影響上游行業(yè)對減振器行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在供給總量和價格走勢兩方面

8、。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2015年我國鋼材產(chǎn)量已達到11.235億噸,我國已成為世界鋼產(chǎn)量大國,鋼材供給完全能夠保證行業(yè)的原材料需求,產(chǎn)能過剩,2015年鋼材價格呈下跌趨勢,對行業(yè)成本產(chǎn)生有利影響。2、行業(yè)的下游行業(yè)及其對本行業(yè)的影響整車制造業(yè)的行業(yè)供求變動將直接影響到整車配套企業(yè)及其利潤水平,2015年汽車產(chǎn)銷量為2450萬輛/2460萬輛,創(chuàng)歷史新高,較上年分別增長3.3%和4.7%,連續(xù)7年蟬聯(lián)全球第一,整車配套市場持續(xù)增長。減振器售后市場的發(fā)展主要受汽車售后維修行業(yè)的影響,而售后市場需求則主要取決于車輛保有量。2015年我國汽車保有量達到1.72億輛,而根據(jù)世界汽車組織(OICA)最新統(tǒng)

9、計,2014年全球汽車保有量達到12.36億輛,過去十年全球汽車平均增長率約為3.68%,預計2016年全球汽車保有量約為13.29億輛,龐大且穩(wěn)定增長的汽車保有量是減振器售后市場的重要基礎。二、 行業(yè)競爭格局汽車減振器是汽車零部件產(chǎn)業(yè)的一部分,我國汽車產(chǎn)業(yè)較歐美、日韓等汽車產(chǎn)業(yè)大國,發(fā)展較晚,形成了行業(yè)市場化程度高、競爭充分、集中度低等特點。國內減振器行業(yè)目前自主品牌廠商數(shù)量眾多,競爭激烈,主要面向汽后(AM)市場,而高端車型的主機廠配套市場仍然以外資廠商為主。核心技術的研發(fā),如消除振動源沖擊、相關部件配套、產(chǎn)品密封等,外資廠商都大大領先于自主品牌廠商。國內自主品牌廠商目前仍處于產(chǎn)品和技術復

10、制模仿階段,自主開發(fā)能力較弱,基本上依附或從屬于汽車制造業(yè)。第二章 項目總論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱河北汽車零部件項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx投資管理公司(二)項目聯(lián)系人武xx(三)項目建設單位概況經(jīng)過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)

11、的核心理念,不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務,促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經(jīng)營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美

12、解決方案,滿足高端市場高品質的需求。三、 項目定位及建設理由整車配套市場規(guī)模取決于汽車年產(chǎn)量;售后維修市場與全球汽車保有量密切相關,車主駕車習慣、保養(yǎng)方式及行駛路況等也會影響到市場容量。近年來,全球汽車年產(chǎn)量和保有量穩(wěn)步增長,2015年,年產(chǎn)量突破9000萬輛,汽車保有量預計達到12.8億。全球汽車保有量龐大的基數(shù)及其持續(xù)增長是減振器市場發(fā)展的主要推動力。但是,自2009年全球金融危機以來,全球汽車年產(chǎn)量增長率已由48%下降至3.28%,增長趨于平緩。可能導致全球汽車保有量增速放緩甚至負增長,從而加劇汽車零配件行業(yè)的競爭,引發(fā)行業(yè)整合。加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系和推動經(jīng)濟體系優(yōu)化升級深入推進制造強省

13、、質量強省、網(wǎng)絡強省和數(shù)字河北建設,把發(fā)展經(jīng)濟著力點放在實體經(jīng)濟和先進制造業(yè)及海洋經(jīng)濟上,推動實體經(jīng)濟、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展,提高經(jīng)濟質量效益和核心競爭力。(一)持續(xù)調整優(yōu)化經(jīng)濟結構堅決去、主動調、加快轉,建立健全市場化法治化化解過剩產(chǎn)能長效機制,推動總量去產(chǎn)能向結構性優(yōu)化產(chǎn)能轉變。堅持關小促大、保優(yōu)壓劣,支持企業(yè)兼并重組,加快解決“城中有鋼”、“鋼鐵圍城”問題。保持先進制造業(yè)比重不斷提升,鞏固壯大實體經(jīng)濟根基。實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程,推動新一代信息技術與制造業(yè)融合發(fā)展,促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化變革,發(fā)展服務型制造。完善支持政策,培育新技術、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式

14、,推動產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端攀升。開展質量提升行動,完善質量基礎設施,推動標準、質量、品牌、信譽聯(lián)動建設。(二)大力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平持續(xù)鍛長板補短板,形成具有更強創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。實施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程,聚焦鋼鐵、石化、生物醫(yī)藥、電子信息、高端制造、氫能等18個重點產(chǎn)業(yè)鏈,打好產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn)。超前布局區(qū)塊鏈、太赫茲、量子通信等未來產(chǎn)業(yè)鏈,搶占發(fā)展制高點。強化供應鏈安全管理,分行業(yè)做好戰(zhàn)略設計和精準施策,完善從研發(fā)設計、生產(chǎn)制造到售后服務的全鏈條供應體系。健全我省與央企常態(tài)化協(xié)調對接機制。強化要素支撐,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈發(fā)展環(huán)境。(三)大力發(fā)展戰(zhàn)略

15、性新興產(chǎn)業(yè)深入推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展工程,加快省級以上戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)示范基地建設。發(fā)展壯大信息智能、生物醫(yī)藥健康、高端裝備制造、新能源、新材料、鋼鐵、石化、食品、現(xiàn)代商貿物流、文體旅游、金融服務、都市農業(yè)等12大主導產(chǎn)業(yè),大幅提高高新技術產(chǎn)業(yè)在規(guī)上工業(yè)中的比重。鼓勵企業(yè)技術創(chuàng)新,提升核心競爭力,防止低水平重復建設,構建各具特色、優(yōu)勢互補、結構合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。(四)加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)推動生產(chǎn)性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸,大力發(fā)展金融服務、工業(yè)設計、現(xiàn)代物流、商務咨詢等服務業(yè)。推動現(xiàn)代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)深度融合發(fā)展,加快推進服務業(yè)數(shù)字化。加快城市經(jīng)濟發(fā)展,打造現(xiàn)代商

16、業(yè)街區(qū)和風情街區(qū),推動生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級,加快發(fā)展健康、養(yǎng)老、育幼、文旅、體育、家政、物業(yè)、寄遞等服務業(yè)。支持各類市場主體參與服務供給,推進服務業(yè)標準化、品牌化建設,提升服務業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率。(五)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟深化數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合發(fā)展,加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。深入推進“上云用數(shù)賦智”行動,構建生產(chǎn)服務+商業(yè)模式+金融服務的數(shù)字化生態(tài)體系。抓好數(shù)字社會、數(shù)字政府建設,提升公共服務、社會治理等數(shù)字化、智能化水平。加快基礎設施數(shù)字化改造,建設數(shù)據(jù)統(tǒng)一共享開放平臺,實施數(shù)字鄉(xiāng)村建設工程,縮小城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝。完善數(shù)據(jù)安全保障體系,加強個人信息保護。辦好中國國際數(shù)字經(jīng)濟博覽會

17、,推進雄安數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)、石家莊數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園和張家口懷來大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地建設發(fā)展。四、 報告編制說明(一)報告編制依據(jù)1、國家和地方關于促進產(chǎn)業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù);3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。(二)報告編制原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段,組織生產(chǎn)建設,提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。(二) 報告主要內容1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案;2、調研產(chǎn)品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌

18、措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約33.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx千件汽車零部件的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積36317.99,其中:生產(chǎn)工程24756.60,倉儲工程4261.14,行政辦公及生活服務設施4528.60,公共工程2771.65。八、 環(huán)境影響本項目符合產(chǎn)業(yè)政策、符合規(guī)劃要求、選址合理;項目建設具有較明顯的社會、經(jīng)濟綜合效益;項目實施后能滿足區(qū)域環(huán)境

19、質量與環(huán)境功能的要求,但項目的建設不可避免地對環(huán)境產(chǎn)生一定的負面影響,只要建設單位嚴格遵守環(huán)境保護“三同時”管理制度,切實落實各項環(huán)境保護措施,加強環(huán)境管理,認真對待和解決環(huán)境保護問題,對污染物做到達標排放。從環(huán)保角度上講,項目的建設是可行的。九、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼卷、鍍鋅板、液壓油、齒輪油、蝸輪蝸桿油、焊絲、沖壓件、配套件、模具。(二)主要設備主要設備包括:開卷機、整平機、剪切對焊機、儲料坑、伺服送料機、在線預沖孔平臺、輥壓成型、切斷機、下料平臺、自動碼垛機、后沖切平臺。十、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、

20、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資15259.19萬元,其中:建設投資12126.89萬元,占項目總投資的79.47%;建設期利息256.59萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金2875.71萬元,占項目總投資的18.85%。(二)建設投資構成本期項目建設投資12126.89萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用10349.33萬元,工程建設其他費用1460.85萬元,預備費316.71萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資15259.19萬元,其中申請銀行長期貸款5236.56萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(一)經(jīng)濟效益

21、目標值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):35100.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):29856.82萬元。3、凈利潤(NP):3824.35萬元。(二)經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.37年。2、財務內部收益率:17.38%。3、財務凈現(xiàn)值:3988.85萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經(jīng)濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電

22、供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好,能實現(xiàn)技術進步,產(chǎn)業(yè)結構調整,提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產(chǎn)品的質量要求。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積22000.00約33.00畝1.1總建筑面積36317.991.2基底面積13640.001.3投資強度萬元/畝347.492總投資萬元15259.192.1建設投資萬元12126.892.1.1工程費用萬元10349.332.1.2其他費用萬元1460.852.1.3預備費萬元316.712.2建設期利息萬元256.592.3流動資金萬元2875.713資金籌措萬元

23、15259.193.1自籌資金萬元10022.633.2銀行貸款萬元5236.564營業(yè)收入萬元35100.00正常運營年份5總成本費用萬元29856.82""6利潤總額萬元5099.13""7凈利潤萬元3824.35""8所得稅萬元1274.78""9增值稅萬元1200.47""10稅金及附加萬元144.05""11納稅總額萬元2619.30""12工業(yè)增加值萬元8920.54""13盈虧平衡點萬元15968.92產(chǎn)值14回收期年6.

24、3715內部收益率17.38%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3988.85所得稅后第三章 項目投資背景分析一、 基本風險特征1、經(jīng)濟持續(xù)低迷影響行業(yè)成長整車配套市場規(guī)模取決于汽車年產(chǎn)量;售后維修市場與全球汽車保有量密切相關,車主駕車習慣、保養(yǎng)方式及行駛路況等也會影響到市場容量。近年來,全球汽車年產(chǎn)量和保有量穩(wěn)步增長,2015年,年產(chǎn)量突破9000萬輛,汽車保有量預計達到12.8億。全球汽車保有量龐大的基數(shù)及其持續(xù)增長是減振器市場發(fā)展的主要推動力。但是,自2009年全球金融危機以來,全球汽車年產(chǎn)量增長率已由48%下降至3.28%,增長趨于平緩??赡軐е氯蚱嚤S辛吭鏊俜啪徤踔霖撛鲩L,從而加劇汽車零

25、配件行業(yè)的競爭,引發(fā)行業(yè)整合。2、產(chǎn)品質量控制的風險減振器是汽車部件中高損耗部件,每英里振動1,500-1,900次,每50,000英里累計振動將超過7,500萬次。減振器受損或性能下降將導致車輛過彎失控、剎車距離拉長等安全事件。因此,減振器的質量對整車的安全、駕駛體驗影響極大。產(chǎn)品質量問題若引發(fā)召回事件,零件供應商將承擔損失索賠風險。3、市場競爭風險現(xiàn)階段國內的減振器供商數(shù)量眾多、實力參差不齊,尚未形成絕對有影響力企業(yè),主要高端市場仍被進口品牌所占據(jù)。目前主要供應商有天納克、德國采埃孚集團、韓國萬都、日本KYB、上海匯眾薩克斯、浙江正裕、淅川減振器等。隨著汽車零配件行業(yè)逐漸成熟,行業(yè)將面臨更

26、為激烈的競爭和整合壓力。4、匯率波動風險由于汽車產(chǎn)業(yè)的全球化加快,我國汽車零部件企業(yè)多會涉及到零部件產(chǎn)品進出口等業(yè)務,其中進出口業(yè)務比例占據(jù)很大比例,人民幣走勢對汽車零部件企業(yè)產(chǎn)生重要影響。對于進口的企業(yè),人民幣升值有利于降低成本,增強盈利能力。但是對于零部件出口企業(yè)來說,將會降低我國汽車零部件企業(yè)的競爭能力,也會降低企業(yè)的收入和盈利能力。因此匯率波動對企業(yè)的收入和利潤帶來一定程度影響。二、 市場規(guī)模隨著國內汽車工業(yè)的高速發(fā)展,中國的減振器市場保持著增長的態(tài)勢。目前較具規(guī)模的減振器生產(chǎn)廠家已經(jīng)有100多家,但國內減振器技術仍較落后,國內高端車型的減振器技術仍需要進口,這些預示著我國國內各生產(chǎn)減

27、振器企業(yè)仍需努力跟上國際先進技術的步伐研發(fā)自主產(chǎn)品。整車制造業(yè)的行業(yè)供求變動將直接影響到汽車零配件企業(yè)的利潤水平,2015年中國汽車產(chǎn)銷量為2450萬輛/2460萬輛,創(chuàng)歷史新高,較上年分別增長3.3%和4.7%,連續(xù)7年蟬聯(lián)全球第一,整車配套市場持續(xù)增長。一輛新車配備4個輪胎減振器,2015年中國減振器市場達到9800萬支。根據(jù)2015年世界汽車組織(OICA)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,全球生產(chǎn)汽車(僅包括乘用車和商用車)9078萬輛。估測需要減振器3.6億支。未來汽車產(chǎn)量處于穩(wěn)定增長狀態(tài),減振器市場將伴隨汽車市場一同成長。減振器售后市場主要來自保有車輛的零件更換。減振器為磨損零件,通常是成對更換,單支更換

28、會造成不對稱,否則容易引起車輛左右懸架及車輛其他部件的磨損不一,反而加速部件損耗。根據(jù)市場經(jīng)驗,保守估計減振器以8年為更換周期。需更換的數(shù)量為兩對,即4支。根據(jù)國家統(tǒng)計局的中國汽車保有量數(shù)據(jù),初步估算我國減振器市場如下所示。2015年汽車保有量為1.72億,減振器需求量為8600萬支。未來隨著汽車保有量的穩(wěn)定增長,市場仍然廣闊。第四章 建設內容與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積22000.00(折合約33.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積36317.99。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx千件汽車零部

29、件,預計年營業(yè)收入35100.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1汽車零部件千件xxx2汽車零部件千件xxx3汽車零部件千件xxx4.千件5.千件6.千件合計xxx35100.00根據(jù)中國汽車工業(yè)

30、協(xié)會統(tǒng)計,2006-2015年10年間,我國汽車年產(chǎn)量從728萬輛增長至2450萬輛,成為世界第一大汽車產(chǎn)量國,年平均增幅為16.56%。而同期全球汽車年增長率僅為3.68%。受國內宏觀經(jīng)濟增長趨緩的影響,2015年國內汽車行業(yè)銷量呈現(xiàn)先降后升的V型走勢,上半年汽車銷量較上年有所下降,下半年購置稅減半政策刺激,年末汽車銷量大漲。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2015年汽車產(chǎn)銷量為2450萬輛/2460萬輛,創(chuàng)歷史新高,較上年分別增長3.3%和4.7%,連續(xù)7年蟬聯(lián)全球第一。汽車行業(yè)總體運行平穩(wěn),但增速放緩,據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2015年我國汽車產(chǎn)銷增速比上年分別下降4和2.2個百分點。未來隨著人

31、民生活水平的提高,家用轎車更加普及,汽車產(chǎn)銷量仍將保持穩(wěn)定增長。第五章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件,充分利用好現(xiàn)有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產(chǎn)。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經(jīng)濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經(jīng)濟合理、安全適用和美觀

32、大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產(chǎn)安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。

33、整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質條件及生產(chǎn)要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)

34、劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積36317.99,其中:生產(chǎn)工程24756.60,倉儲工程4261.14,行政辦公及生活服務設施4528.60,公共工程2771.65。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程7502.0024756.603383.531.11#生產(chǎn)車間2250.607426.981015.061.2

35、2#生產(chǎn)車間1875.506189.15845.881.33#生產(chǎn)車間1800.485941.58812.051.44#生產(chǎn)車間1575.425198.89710.542倉儲工程3000.804261.14445.422.11#倉庫900.241278.34133.632.22#倉庫750.201065.29111.362.33#倉庫720.191022.67106.902.44#倉庫630.17894.8493.543辦公生活配套887.964528.60710.693.1行政辦公樓577.172943.59461.953.2宿舍及食堂310.791585.01248.744公共工程2182

36、.402771.65305.47輔助用房等5綠化工程2798.4050.82綠化率12.72%6其他工程5561.6023.347合計22000.0036317.994919.27第六章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和

37、培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面

38、,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)

39、提升創(chuàng)新能力引導企業(yè)與行業(yè)科研機構對接,加強與產(chǎn)業(yè)研究院和高校以及行業(yè)龍頭企業(yè)研發(fā)中心的聯(lián)系,解決企業(yè)技術上和發(fā)展中的難題。加大行業(yè)人才引進和培養(yǎng)力度,對領軍人才、創(chuàng)新團隊和高級管理人才按相關政策給予優(yōu)先支持。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,普遍建立各類技術創(chuàng)新平臺,并積極申報承建創(chuàng)新平臺,或與科研院所及高校共建研發(fā)機構。(二)加強規(guī)劃監(jiān)管引導建立和健全產(chǎn)業(yè)管理體系和研究協(xié)作體系,完善規(guī)劃和公布制度。編制具有科學性、前瞻性、指導性和實用性的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,并重視產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對產(chǎn)業(yè)建設的指導作用,規(guī)范有序的開展各項產(chǎn)業(yè)建設項目。項目單位要依據(jù)規(guī)劃,合理安排各年度產(chǎn)業(yè)建設計劃,堅持產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展,建設結構

40、合理、安全可靠、協(xié)調的產(chǎn)業(yè)體系。(三)加大資金投入根據(jù)實際需求調整產(chǎn)業(yè)資金規(guī)模,設立產(chǎn)業(yè)工作專項資金。加大產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略實施資金投入,重點用于實施轉化、構建支撐體系、加強宣傳培訓、加大獎勵力度等方面。引導企業(yè)增加產(chǎn)業(yè)投入。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)質押融資、產(chǎn)業(yè)保險等金融創(chuàng)新,形成多渠道的產(chǎn)業(yè)投入體系。吸引社會資本參與產(chǎn)業(yè)股權投資、風險投資等。(四)開展宣傳培訓充分利用媒體,特別是新媒體(微信、微博等)廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)政策。新聞媒體要積極宣傳與產(chǎn)業(yè)相關的法律法規(guī)、政策措施、典型案例、先進經(jīng)驗,加強輿論監(jiān)督,營造良好氛圍。(五)推進品牌建設鼓勵企業(yè)將品牌建設作為經(jīng)營管理的重要內容,加強品牌宣傳與推介,加快推進品牌建設。

41、建立完善企業(yè)誠信評估指標體系,加強行業(yè)自律和品牌質量監(jiān)督。(六)完善配套政策深化體制機制改革,構建區(qū)域產(chǎn)業(yè)體系,制定產(chǎn)業(yè)準入制度,強化重點引進企業(yè)、技術篩選,高起點定位,高標準謀劃,高質量推進,落實稅收優(yōu)惠政策,加大金融支持力度,形成有利于集群發(fā)展、優(yōu)化結構、提升質量、協(xié)調統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系。第七章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源,實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:

42、探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和汽車零部件行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責,增

43、強市場競爭力,促進區(qū)域內汽車零部件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷

44、售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確

45、保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合

46、作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同,按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價

47、格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡

48、內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東

49、大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內

50、完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并

51、經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決

52、議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明

53、原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到

54、80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一

55、個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審

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