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文檔簡介

1、泓域咨詢/濮陽關于成立電子公司可行性報告濮陽關于成立電子公司可行性報告xx投資管理公司報告說明在各國政府大力控煙措施下,傳統(tǒng)卷煙的價格會不斷攀升。而隨著技術進步和大規(guī)模生產(chǎn)的推進,電子煙的價格有望平民化。電子煙的抽吸時間更為持久,只需更換其中的一次性煙彈便可再次使用。普通電子煙的一次性煙彈使用時長相當于一包卷煙,長期使用更加節(jié)省。電子煙的霧化器、電芯可以重復使用。xx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資511.50萬元,占xx投資管理公司55%股份;xx(集團)有限公司出資419萬元,占xx投資管理公司45%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總

2、投資30218.62萬元,其中:建設投資23536.02萬元,占項目總投資的77.89%;建設期利息295.02萬元,占項目總投資的0.98%;流動資金6387.58萬元,占項目總投資的21.14%。項目正常運營每年營業(yè)收入66600.00萬元,綜合總成本費用53334.14萬元,凈利潤9709.43萬元,財務內(nèi)部收益率25.29%,財務凈現(xiàn)值18123.30萬元,全部投資回收期5.18年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產(chǎn)要求;財務分析

3、表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經(jīng)濟效益較好,其建設是可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況12第二章 公司成立方案15一、 公司經(jīng)營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、

4、公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度23第三章 背景、必要性分析26一、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游26二、 有利因素26三、 建設省際區(qū)域中心28四、 加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系31第四章 行業(yè)發(fā)展分析36一、 基本風險特征36二、 行業(yè)市場規(guī)模37三、 不利因素39第五章 發(fā)展規(guī)劃42一、 公司發(fā)展規(guī)劃42二、 保障措施43第六章 法人治理46一、 股東權利及義務46二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事58第七章 項目風險分析60一、 項目風險分析60二、 公司競爭劣勢67第八章 環(huán)境保護方案68一、 編制依據(jù)68二、 環(huán)境影響合理性分析69三、 建設

5、期大氣環(huán)境影響分析69四、 建設期水環(huán)境影響分析72五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析72六、 建設期聲環(huán)境影響分析73七、 環(huán)境管理分析74八、 結論及建議75第九章 項目選址方案77一、 項目選址原則77二、 建設區(qū)基本情況77三、 全面融入新發(fā)展格局79四、 項目選址綜合評價81第十章 經(jīng)濟收益分析82一、 經(jīng)濟評價財務測算82營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83固定資產(chǎn)折舊費估算表84無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表85利潤及利潤分配表87二、 項目盈利能力分析87項目投資現(xiàn)金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91第十一章 投資方案93一、 投資估

6、算的依據(jù)和說明93二、 建設投資估算94建設投資估算表96三、 建設期利息96建設期利息估算表96四、 流動資金98流動資金估算表98五、 總投資99總投資及構成一覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十二章 項目實施進度計劃102一、 項目進度安排102項目實施進度計劃一覽表102二、 項目實施保障措施103第十三章 項目綜合評價說明104第十四章 附表106主要經(jīng)濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算

7、表113綜合總成本費用估算表113固定資產(chǎn)折舊費估算表114無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本930萬元三、 注冊地址undefinedxxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事電子煙相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

8、五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx(集團)有限公司發(fā)起成立。(一)xxx有限公司基本情況1、公司簡介企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求;既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經(jīng)營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作

9、為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內(nèi)涵,不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10027.928022.347520.94負債總額3691.922953.542768.94股東權益合計6336.005068.8

10、04752.00公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38571.8330857.4628928.87營業(yè)利潤6501.995201.594876.49利潤總額6073.774859.024555.33凈利潤4555.333553.163279.84歸屬于母公司所有者的凈利潤4555.333553.163279.84(二)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企

11、業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10027.928022.347520.94負債總額3691.922953.542768.94股東權益合計6336.005068.804752.00公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38571.8330857.4628928.87營業(yè)利潤6501

12、.995201.594876.49利潤總額6073.774859.024555.33凈利潤4555.333553.163279.84歸屬于母公司所有者的凈利潤4555.333553.163279.84六、 項目概況(一)投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立電子公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由傳統(tǒng)卷煙在市場上根深蒂固,卷煙文化深入人心,電子煙的抽吸體驗與傳統(tǒng)卷煙相比還有一定差別,消費者的消費習慣一時還難以改變。而且電子煙價格相對較為昂貴,普通民眾還難以接受,這對電子煙的推廣造成不利影響。綜合考慮國內(nèi)外環(huán)境與濮陽發(fā)展基礎,堅持目標導向和問題導向相結合、守正和創(chuàng)新相統(tǒng)一,今后五年要

13、努力實現(xiàn)主要經(jīng)濟指標年均增速高于全省平均水平,城鄉(xiāng)居民收入與生產(chǎn)總值同步增長、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量與經(jīng)濟效益質(zhì)量同步改善、社會事業(yè)進步與經(jīng)濟發(fā)展水平同步提高。產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐。產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平顯著提升,以推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和新經(jīng)濟培育為主導,構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,培育形成1個千億級產(chǎn)業(yè)集群、3個500億級產(chǎn)業(yè)集群和一批百億級產(chǎn)業(yè)集群。創(chuàng)新能力實現(xiàn)新突破。研發(fā)經(jīng)費投入強度增幅超過全省平均水平,創(chuàng)新主體和人才活力持續(xù)激發(fā),科研成果轉(zhuǎn)化質(zhì)量和效率明顯提升,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術產(chǎn)業(yè)規(guī)模倍增發(fā)展。(三)項目選址項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約77.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理

14、位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx套電子煙的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積77174.39,其中:生產(chǎn)工程54504.09,倉儲工程8402.19,行政辦公及生活服務設施7825.31,公共工程6442.80。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資30218.62萬元,其中:建設投資23536.02萬元,占項目總投資的77.89%;建設期利息295.02萬元,占項目總投資的0.98%;流動資金6387.58萬元,占項目總投資的21.14%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):666

15、00.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):53334.14萬元。3、凈利潤(NP):9709.43萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.18年。5、財務內(nèi)部收益率:25.29%。6、財務凈現(xiàn)值:18123.30萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價由上可見,無論是從產(chǎn)品還是市場來看,本項目設備較先進,其產(chǎn)品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結

16、構調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電子煙行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略

17、、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資511.50萬元,占xx投資管理公司55%股份;xx(集團)有限公司出資419萬元,占xx投資管理公司45%股份。四、

18、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公

19、司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務

20、部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理

21、應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責

22、經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售

23、統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質(zhì)的銷售隊伍

24、。六、 核心人員介紹1、邵xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。2、向xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、于xx,

25、中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。4、韓xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、尹xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公

26、司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、熊xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、尹xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、潘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限

27、公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比

28、例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司

29、資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利

30、潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 背景、必要性分析一、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游電子煙產(chǎn)業(yè)鏈上游市場主要涉及電芯、煙油、發(fā)熱

31、組件、控制電路等產(chǎn)業(yè),而下游需求市場則以電子煙愛好者以及有戒煙需求的煙民為主。歐美日益強勁的需求、國內(nèi)政策的管制使得電子煙產(chǎn)品呈現(xiàn)制造中心在中國、需求中心在歐美的全球產(chǎn)業(yè)鏈格局。目前國內(nèi)大部分的電子煙生產(chǎn)商是采用OEM、ODM的商業(yè)模式,即生產(chǎn)商接受委托商的委托,承接代工生產(chǎn)任務,自主研發(fā)和生產(chǎn)電子煙產(chǎn)品和產(chǎn)品配件,并貼上委托商的品牌商標。隨著市場日漸成熟,目前分散的電子煙生產(chǎn)行業(yè)未來將走向整合。未來有渠道優(yōu)勢的企業(yè)有望憑借穩(wěn)定的訂單資源,主導行業(yè)整合,完成電子煙全產(chǎn)業(yè)鏈的布局,包括電芯、煙油、霧化器等部件,并從B2B轉(zhuǎn)向B2C,加強對上下游的掌控力,同時獲取更多的產(chǎn)業(yè)鏈利潤。二、 有利因素1

32、、環(huán)保健康理念的普及推動了戒煙控煙產(chǎn)品的發(fā)展各國政府和公共組織日益重視公眾環(huán)保和健康問題,紛紛頒布相關法律和政策來控煙禁煙。此外,社會民眾健康意識也逐步提高。全球控煙禁煙運動的開展、民眾健康意識的提高是電子煙需求的主要驅(qū)動因素。煙草消費格局將發(fā)生重大變化,電子煙等戒煙控煙產(chǎn)品市場容量將進一步擴大。2、市場容量巨大我國吸煙人數(shù)約為3.5億人,煙民數(shù)量是美國的6-7倍,但目前電子煙在我國的普及率還遠低于歐美等國,國內(nèi)市場發(fā)展空間巨大。印度等吸煙人口大國的電子煙市場目前還是一片空白。即使在歐美等成熟市場,由于政策尚未完全放開和市場宣傳力度不足,目前的消費群體占煙民總體的比例還比較小,未來的電子煙產(chǎn)品

33、需求還十分巨大。3、針對卷煙的稅收負擔持續(xù)加重近年來,不斷提高煙草稅成為各國普遍采取的控制措施。煙草稅率越高,卷煙成本高企,零售價格也就隨之上漲,卷煙消費者負擔加重。這樣他們就更有可能轉(zhuǎn)向新型的煙草產(chǎn)品。4、電子煙性價比更高在各國政府大力控煙措施下,傳統(tǒng)卷煙的價格會不斷攀升。而隨著技術進步和大規(guī)模生產(chǎn)的推進,電子煙的價格有望平民化。電子煙的抽吸時間更為持久,只需更換其中的一次性煙彈便可再次使用。普通電子煙的一次性煙彈使用時長相當于一包卷煙,長期使用更加節(jié)省。電子煙的霧化器、電芯可以重復使用。5、技術進步將提升產(chǎn)品質(zhì)量電子煙是一個綜合型很強的科技產(chǎn)品,它涉及到材料學、電子技術、空氣動力學、流體力

34、學、電熱學等。基礎學科的發(fā)展會促進電子煙的技術改進,制造商的研發(fā)投入也推動了電子煙技術的持續(xù)進步。從最初的第一代電子煙,發(fā)展到當前的第三代電子煙,其安全性、智能性、口味多樣性、抽吸體驗等均有較大提升。技術革新會持續(xù)提升電子煙的質(zhì)量,進而吸引到更多的消費者,抬升電子煙的銷量。三、 建設省際區(qū)域中心強化核心帶動、三點支撐、軸帶協(xié)同,做大做強中心城市,夯實縣域經(jīng)濟基礎,加快建設現(xiàn)代化基礎設施體系,打造主體功能明顯、優(yōu)勢互補、高質(zhì)量發(fā)展的省際區(qū)域中心。(一)優(yōu)化城鄉(xiāng)發(fā)展布局堅持中心城市引領、縣城節(jié)點支撐、軸帶協(xié)同發(fā)展,打造“一核三支點四軸帶”城鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展空間格局。建設都市協(xié)同發(fā)展區(qū),推動市城區(qū)、濮陽

35、縣城、清豐縣城和新型化工基地產(chǎn)業(yè)高端化和功能現(xiàn)代化,積極推進撤縣設區(qū)工作,增強中心城區(qū)綜合服務功能和資源要素集聚能力,發(fā)展高端裝備制造、文化旅游、現(xiàn)代金融等產(chǎn)業(yè),形成引領高質(zhì)量發(fā)展的核心增長極。引導南樂縣城、范縣縣城、臺前縣城三個縣域中心城市向心發(fā)展,積極融入中心城市產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈和功能鏈,補齊基礎設施和公共服務短板,培育具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群,建設輻射城鄉(xiāng)的三大支點。推進城鄉(xiāng)“四軸帶”協(xié)同發(fā)展,依托106國道、342國道沿線產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)和資源優(yōu)勢,建設“一縱一橫”城鎮(zhèn)和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展軸;夯實黃河大堤和第三濮清南干渠沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠色基底,建設“一河一渠”生態(tài)發(fā)展帶。(二)做大做強中

36、心城市堅持“中心集聚、北進東擴、南連西調(diào)”空間發(fā)展方向,科學布局城市功能分區(qū)。加快推進高鐵片區(qū)開發(fā),建成功能復合、便捷高效、配套完善的高鐵新城,引領帶動中心城市能級躍升;穩(wěn)步推進東北片區(qū)、東南片區(qū)開發(fā),重塑示范區(qū)產(chǎn)業(yè)體系,打造富有活力、綠色生態(tài)、獨具特色的新城區(qū)。強化城區(qū)基礎支撐,推動城區(qū)主干道與高速、高鐵互聯(lián)互通,建成環(huán)城高速,高標準建設中心城市路網(wǎng)體系,景觀化打造連接城市片區(qū)的快速通道。實施城市更新行動,加快推進功能完善和生態(tài)修復,建設宜居城市、海綿城市、綠色城市、韌性城市、智慧城市。統(tǒng)籌新區(qū)開發(fā)和舊城更新,加快棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造。推進公租房建設,建立完善多主體供應、多渠道保障、租購并舉

37、的住房保障體系。大力實施城市“四治”,深化以社區(qū)為主體的城市網(wǎng)格化管理,加快城市美化工程,打造精致城市空間。(三)加快縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展以縣域治理“三起來”為根本遵循,打造特色鮮明的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群、互聯(lián)互通的基礎設施、共享均等的公共服務設施,形成特色突出、競相發(fā)展的新局面。加快推進縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型提質(zhì),到2025年,濮陽縣生產(chǎn)總值超500億元,清豐縣、南樂縣、范縣生產(chǎn)總值超300億元,臺前縣生產(chǎn)總值達到200億元,兩個縣成功創(chuàng)建河南省踐行縣域治理“三起來”示范縣。有序發(fā)展特色小鎮(zhèn)和特色小城鎮(zhèn),穩(wěn)妥推進撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)、村居撤并,賦予經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)同人口規(guī)模和經(jīng)濟社會發(fā)展相適應的管理權。(四)建設現(xiàn)代化基礎設施體

38、系堅持適度超前、整體優(yōu)化、協(xié)同融合,打造系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎設施體系。構建引領未來的新型基礎設施體系,加快第五代移動通信建設,實現(xiàn)5G網(wǎng)絡全覆蓋;實施新時期“寬帶濮陽”戰(zhàn)略,建設互聯(lián)網(wǎng)骨干次節(jié)點,實現(xiàn)城市家庭千兆寬帶、農(nóng)村家庭百兆寬帶全覆蓋;加快大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等建設,推進企業(yè)“上云用數(shù)賦智”全覆蓋。構建便捷暢通的“1334”綜合交通體系。建成通車鄭濟高鐵、京雄商高鐵臺前段,加快推進安陽經(jīng)濮陽、菏澤至徐州,衡水經(jīng)濮陽至信陽潢川等鐵路相關工作;建成濮陽至衛(wèi)輝、濮陽至陽新高速公路和12座高速互通立交,形成“三縱三橫”高速公路網(wǎng);打通豫魯省界、豫冀省界、豫

39、北地區(qū)干線公路“斷頭路”,建成沿黃快速通道和5座黃河大橋,形成“九橫七縱”干線公路網(wǎng);加快鐵路專用線、通用機場等基礎設施建設,大力推進多式聯(lián)運,優(yōu)化運輸結構;加快建設快速便捷舒適的公共交通體系,實現(xiàn)城鄉(xiāng)公交一體化。構建低碳高效的能源支撐體系,加快中原儲氣庫群建設,形成國內(nèi)最大的儲氣庫群;建成日照濮陽、濮陽鶴壁等天然氣管道,提升天然氣儲配中心地位;規(guī)劃建設天然氣調(diào)峰機組,實現(xiàn)燃氣、電力“雙調(diào)峰”;積極推進城鄉(xiāng)配電網(wǎng)鞏固提升,打造新型智能電網(wǎng),謀劃建設儲能設施。構建興利除害的現(xiàn)代水網(wǎng)體系,深入實施“四水同治”,推進黃河“二級懸河”綜合治理和黃河干支流重大防洪工程建設,保障黃河長久安瀾;堅持南水北引

40、、東西互濟、溝渠連通,實施引黃調(diào)蓄工程和水系連通工程,推動農(nóng)村供水“四化”工程,實現(xiàn)丹江水進濮陽全覆蓋,強化大中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造,開展地下水超采區(qū)綜合治理。四、 加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系深入實施產(chǎn)業(yè)強市戰(zhàn)略,聚焦制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,統(tǒng)籌推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)培育,打好產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn),構建“三大三專四新”制造業(yè)體系,促進先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)聯(lián)動發(fā)展,推進數(shù)字經(jīng)濟同實體經(jīng)濟深度融合,提高濮陽經(jīng)濟效益質(zhì)量與核心競爭力。(一)做大做強主導產(chǎn)業(yè)加快實施主導產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級計劃,深入推進以智能化為引領的“三大改造”,打造一批創(chuàng)新能力強、行業(yè)領先的大型龍頭企業(yè),提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈

41、現(xiàn)代化水平,推動化工、裝備制造、食品加工“三大”主導產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展?;ぎa(chǎn)業(yè)。全面推進新型化工基地建設,加大產(chǎn)業(yè)鏈攻關突破和優(yōu)勢企業(yè)引進培育力度,加快向價值鏈中高端邁進。圍繞“一基五鏈三集群”產(chǎn)業(yè)體系,實施一批延鏈補鏈強鏈關鍵節(jié)點項目,打造特色鮮明、優(yōu)勢突出的全產(chǎn)業(yè)鏈,培育千億級化工產(chǎn)業(yè)集群。裝備制造產(chǎn)業(yè)。構建風電裝備及服務全產(chǎn)業(yè)鏈條,培育發(fā)展光電、地熱等設備制造產(chǎn)業(yè);推動石油機械等傳統(tǒng)裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,大力發(fā)展機器人、飛行器、數(shù)控機床等高技術裝備,打造具有區(qū)域特色的裝備制造產(chǎn)業(yè)基地。食品加工產(chǎn)業(yè)。堅持綠色、休閑、健康、品牌發(fā)展方向,壯大肉制品、面制品、特色食品、冷凍食品四大優(yōu)

42、勢鏈條,完善產(chǎn)業(yè)配套體系,培育知名品牌,打造具有區(qū)域特色的綠色食品生產(chǎn)基地、豫北地區(qū)最大的冷飲制品生產(chǎn)基地。(二)優(yōu)化提升特色產(chǎn)業(yè)實施特色產(chǎn)業(yè)集群提升計劃,以龍頭企業(yè)為核心,構建產(chǎn)業(yè)配套協(xié)作體系,著力培育一批知名品牌,推動現(xiàn)代家居、生物基材料、羽絨及制品“三專”產(chǎn)業(yè)實力提升?,F(xiàn)代家居。堅持承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效并重,圍繞高端實木、智能辦公、整屋定制等發(fā)展重點,完善功能配套,開展定制設計、柔性制造、網(wǎng)上協(xié)同生產(chǎn),促進終端與服務一體化發(fā)展,打造中國實木家具重要產(chǎn)銷地。生物基材料。搶抓國家治理塑料污染重大機遇,加大重要產(chǎn)品和關鍵核心技術攻關力度,打通全產(chǎn)業(yè)鏈,加強產(chǎn)品推廣,壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,打造全國

43、重要的生物基材料產(chǎn)業(yè)基地。羽絨及制品。堅持羽絨加工和制品制造雙向發(fā)力,招大引強,強化產(chǎn)業(yè)鏈條延伸和終端產(chǎn)品開發(fā),打造國內(nèi)最大的優(yōu)質(zhì)羽絨生產(chǎn)加工基地和全國重要的羽絨制品特色產(chǎn)業(yè)集群。(三)培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)實施新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模倍增計劃,重點圍繞新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術等四個新興產(chǎn)業(yè),培育一批先導性、支柱型的示范引領企業(yè),構建一批具有核心競爭力、特色突出的新興產(chǎn)業(yè)增長引擎。新材料產(chǎn)業(yè)。重點圍繞化工新材料、耐火新材料、光熱新材料、5G應用新材料等領域,布局建設一批產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心,定向招引一批龍頭帶動型企業(yè),打造材料之都。新能源產(chǎn)業(yè)。持續(xù)推進百萬級平原風電基地建設,積極發(fā)展光伏發(fā)電,加快推進地

44、熱能、生物質(zhì)能開發(fā)利用,打造黃河流域綠色能源基地,持續(xù)提升新能源示范城市影響力。搶抓氫能發(fā)展政策機遇,引進戰(zhàn)略合作者,培育以氫燃料電池為核心的氫能產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。瞄準產(chǎn)業(yè)綠色化、低碳化、循環(huán)化發(fā)展需要,重點發(fā)展先進環(huán)保設備、高效節(jié)能裝備、資源循環(huán)利用和環(huán)保服務產(chǎn)業(yè),打造全省一流的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)基地。新一代信息技術產(chǎn)業(yè)。搶抓“兩新一重”建設機遇,大力引進信息產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè),發(fā)展汽車電子、消費電子、智能多媒體等產(chǎn)品,培育形成特色突出的信息產(chǎn)業(yè)集群。搶抓新一輪科技革命機遇,推動在現(xiàn)代生物、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)重點領域?qū)崿F(xiàn)突破。(四)推動服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動生產(chǎn)性服務業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸,加速現(xiàn)代

45、服務業(yè)與制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合。以石化能源物流、冷鏈物流、高鐵零擔物流為重點,建設一批大型物流園區(qū),完善“通道+樞紐+網(wǎng)絡”現(xiàn)代物流運行體系,打造省際區(qū)域物流樞紐城市。謀劃建設區(qū)域性天然氣交易中心。持續(xù)推進“引金入濮”戰(zhàn)略,發(fā)展綠色金融、普惠金融、供應鏈金融,提升企業(yè)直接融資比重,實現(xiàn)金融行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。推動生活性服務業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級,提升健康、養(yǎng)老、育幼、文化、旅游、體育、家政、物業(yè)等服務業(yè)質(zhì)量,加強公益性、基礎性服務業(yè)供給。發(fā)展科技服務、商務服務、環(huán)保服務等新興產(chǎn)業(yè),培育新的經(jīng)濟增長點。推進服務業(yè)數(shù)字化、標準化、品牌化發(fā)展。(五)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟全面推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,加快濮

46、陽經(jīng)濟發(fā)展由投資驅(qū)動、資源驅(qū)動向數(shù)據(jù)驅(qū)動、創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變。培育數(shù)字化新業(yè)態(tài)。強化市場牽引、技術驅(qū)動、龍頭帶動,推動數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新和跨越升級,提升數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平。推進區(qū)塊鏈、計算機視聽、人機交互等技術場景構建,打造數(shù)字經(jīng)濟應用生態(tài)。加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。開展數(shù)字經(jīng)濟融合創(chuàng)新示范行動,推動數(shù)字技術與工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務業(yè)融合發(fā)展,加快構建以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為引領的新型生產(chǎn)和服務體系,推動實體經(jīng)濟數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉(zhuǎn)型。提升數(shù)字化治理水平。加強數(shù)字社會、數(shù)字政府建設,提升公共服務、社會治理等數(shù)字化智能水平。推動城市運行管理數(shù)據(jù)互通共享,拓展智慧化應用場景,提高城市智慧化程度。強化數(shù)字網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全監(jiān)

47、管,構建安全可控的信息安全體系。(六)高水平建設發(fā)展載體全面推進產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”,持續(xù)完善基礎設施和公共服務平臺,提升綜合承載能力;全面推進產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)智能化、綠色化、循環(huán)化改造;強化“畝均論英雄”導向,深入開展產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“百園增效”行動,盤活閑置低效建設用地;推行“管委會(工委)+公司”等管理模式改革,激發(fā)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)生動力。推動商務中心區(qū)和服務業(yè)專業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 基本風險特征1、國內(nèi)政策風險市場無序、監(jiān)管尚不完善、身份懸而未定是電子煙的最大風險。目前,電子煙行業(yè)尚無完善的業(yè)務規(guī)范及質(zhì)量控制標準,持續(xù)監(jiān)督體系也尚未形成。國內(nèi)電子煙行業(yè)尚處于政策空白狀態(tài),監(jiān)管政策

48、不明朗。由于中國對公共場所吸煙控制并不嚴格,國內(nèi)電子煙消費群體為“小眾”,因此目前國內(nèi)并沒有對電子煙進行產(chǎn)品性質(zhì)歸屬劃分,更談不上立法監(jiān)管。作為新型產(chǎn)品,電子煙在未來能否順利被消費者認可、能否占據(jù)市場與電子煙行業(yè)的宣傳與政策力度等高相關。雖然目前電子煙銷售額呈現(xiàn)井噴趨勢,但未來幾年甚至幾十年,電子煙行業(yè)能否順利繼續(xù)高速發(fā)展,仍然需要觀望。2、行業(yè)風險電子煙所用到的煙液主要成分是從煙草中提取的高純度煙堿,根據(jù)危險化學品管理條例的規(guī)定,在危險化學品名錄中,“煙堿(尼古?。薄ⅰ盁焿A化合物和制劑”被列為危險化學品,在產(chǎn)品中使用危險化學品可能帶來危害。另外,電子煙中的鋰電池有爆炸風險,使用者可能會因電

49、子煙中的電池爆炸而遭受財產(chǎn)損失甚至肢體受到傷害??梢姡a(chǎn)品的質(zhì)量安全問題是電子煙行業(yè)面臨的一大風險。3、市場風險盡管在控煙政策推行和民眾健康意識增強的帶動下,全球電子煙市場規(guī)模已進入爆發(fā)增長期,電子煙銷量呈現(xiàn)快速增長趨勢,但電子煙在全球部分地區(qū)被禁止銷售。如果這一范圍擴大至其核心增長區(qū)域,將會影響電子煙行業(yè)的銷售市場規(guī)模。二、 行業(yè)市場規(guī)模1、境外市場規(guī)模2015年世界煙草發(fā)展報告指出,據(jù)世衛(wèi)組織調(diào)查,2014年電子煙已布局到全球62個國家,覆蓋總?cè)丝诘?0%左右。2014年全球銷售額約60億美元,同比增長約1倍。受到管制政策、產(chǎn)業(yè)調(diào)整等因素影響,2015年電子煙增速明顯放緩,但未來仍可能保持

50、較高增長率。當前,美國為第一大消費市場,約占全球銷售額的一半左右,其次為英國、法國、意大利、波蘭,部分亞洲國家電子煙市場也在快速發(fā)展。2013年8月,國際投行高盛發(fā)布報告稱,未來幾年,電子香煙的市場規(guī)模將達到100億美元,到2020年占整體香煙行業(yè)市場銷售額的逾10%、利潤額的15%。2014年8月,中煙經(jīng)濟研究所李保江在全球電子煙市場發(fā)展,主要爭議及政府管制中估計,全球電子煙市場銷售總額2010年為9.1億美元,2011年為12.8億美元,2012年為18.0億美元,2013年超過25.0億美元(數(shù)量規(guī)模估計約為3億支),年均增速高達40%左右。其中美國2013年電子煙銷售總額超過10億美元

51、,比上年增長近一倍;英國2013年電子煙銷售總額達1.93億英鎊,比上年增長3.4倍。而根據(jù)世界衛(wèi)生組織2014年10月的報告,2013年全球用于電子煙的開支為30億美元。2014年境外電子煙行業(yè)發(fā)展勢頭同樣良好。在2014年,美國約有300萬電子煙用戶,占4,500萬吸煙人口的6.7%;英國電子煙用戶超過150萬,占850萬吸煙人口的18%,而這一比例在2010年僅為2.7%,增長迅猛;歐美電子煙直營店增長勢頭強勁;韓國、日本等東亞電子煙市場出現(xiàn)復蘇跡象;東南亞的馬來西亞、印尼等國的電子煙市場悄然興起。良好的市場前景也吸引了更多的煙草企業(yè),AltriaGroup、BritishAmerica

52、nTobacco、JapanTabacco、ImperialTobaccoInternationalLimited等國際煙草巨頭紛紛進入電子煙行業(yè)。巨頭具有強大的資源和運營能力,它們的進入反過來又進一步刺激了電子煙市場的發(fā)展。2、國內(nèi)市場規(guī)模我國是電子煙的發(fā)明國和生產(chǎn)大國,同時也是卷煙的第一大消費國,擁有全球最多的吸煙人口,但電子煙尚未普及開來。國內(nèi)電子煙生產(chǎn)基地主要集中在廣東,深圳是我國電子煙生產(chǎn)中心,生產(chǎn)著全球約95%的電子煙,大多數(shù)廠家做OEM、ODM,也有少數(shù)廠家生產(chǎn)自主品牌。產(chǎn)品內(nèi)銷較少,主要出口到歐美、日本等境外市場。據(jù)統(tǒng)計,2014年國內(nèi)電子煙銷售額超過1.5億元人民幣。2014

53、年中煙公司以及其他傳統(tǒng)煙草配套商試探性進入該行業(yè),同時眾多以電商為渠道的電子煙品牌商興起,競爭加劇。未來國內(nèi)電子煙市場將逐步活躍起來。公共場合禁煙的逐步收緊會促使國家煙草總局布局新型煙草,國家煙草總局2014年報告提及重視包括電子煙在內(nèi)的新型煙草的研發(fā)。2015年6月1日,北京實施“史上最嚴”控煙條例。目前我國對電子煙還沒有明確的定義,相關法律法規(guī)和科技創(chuàng)新政策鼓勵也局限于傳統(tǒng)煙草行業(yè)。因此,電子煙銷售在國內(nèi)尚未取得法律上的許可,線下渠道覆蓋度極低,網(wǎng)購是主要購買渠道。但隨著政府對新型煙草產(chǎn)品的日益重視,相關的政策應該會陸續(xù)出臺。一旦國家煙草政策對電子煙放開,電子煙市場將迅速發(fā)展。三、 不利因

54、素1、行業(yè)規(guī)范缺乏目前,國內(nèi)還沒有明確的電子煙監(jiān)管機制,也沒有電子煙行業(yè)標準。行業(yè)內(nèi)許多制造商將生產(chǎn)的低端產(chǎn)品在國內(nèi)低價出售,市場上魚龍混雜,真正擁有合法資質(zhì)的電子煙只占少數(shù),劣質(zhì)和假冒產(chǎn)品使得消費者對電子煙產(chǎn)品缺乏信心。2、傳統(tǒng)卷煙的地位短時間內(nèi)還難以撼動傳統(tǒng)卷煙在市場上根深蒂固,卷煙文化深入人心,電子煙的抽吸體驗與傳統(tǒng)卷煙相比還有一定差別,消費者的消費習慣一時還難以改變。而且電子煙價格相對較為昂貴,普通民眾還難以接受,這對電子煙的推廣造成不利影響。3、行業(yè)進入壁壘較低雖然有少數(shù)電子煙制造商擁有科研實力,但從行業(yè)總體而言,電子煙行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè),生產(chǎn)制造大量通過人工來完成,進入的門檻并

55、不高,過去幾年不斷有做其它外貿(mào)產(chǎn)品的廠商進入到這個領域,生產(chǎn)制造商數(shù)量從2007年的不到5家發(fā)展到現(xiàn)在的近千家。絕大多數(shù)都是中小規(guī)模的公司,有的甚至是幾個人的“家庭作坊”。較低的進入門檻會導致新進入者越來越多。4、政策風險對于電子煙這一新生事物,各國政府的態(tài)度和政策也千差萬別。有的國家認為其是一種消費品,有的國家則認為是藥物,還有些國家認為是煙草產(chǎn)品。因而,對電子煙的政策也各不相同,有的國家支持,有的國家禁止,有的國家則進行適當?shù)墓苤?,還有的國家至今未表態(tài)。電子煙受國家政策影響較大,未來政策松緊程度未知,一旦某些國家的政策封閉,電子煙產(chǎn)業(yè)在該國的市場將受到不利影響。5、電子煙的安全性尚未得到官

56、方證實目前國外和國內(nèi)尚無試驗證實電子煙可以戒煙。目前還不能確定電子煙會給使用者的健康帶來哪些潛在風險,除了煙堿之外,它還可能含有不為人所知的對人體健康有害的物質(zhì)。這有可能會對電子煙的發(fā)展前景帶來不確定性。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓

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