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文檔簡介

1、泓域咨詢/衡水機械加工件項目招商引資方案目錄第一章 項目概述7一、 項目名稱及項目單位7二、 項目建設地點7三、 可行性研究范圍7四、 編制依據和技術原則8五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度10七、 環(huán)境影響11八、 建設投資估算11九、 項目主要技術經濟指標11主要經濟指標一覽表12十、 主要結論及建議13第二章 項目承辦單位基本情況15一、 公司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司競爭優(yōu)勢16四、 公司主要財務數(shù)據18公司合并資產負債表主要數(shù)據18公司合并利潤表主要數(shù)據19五、 核心人員介紹19六、 經營宗旨21七、 公司發(fā)展規(guī)劃21第三章 行業(yè)、市場分析28一、 行業(yè)競爭格局

2、28二、 行業(yè)發(fā)展概況29三、 行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征31第四章 項目建設背景、必要性33一、 行業(yè)基本風險特征33二、 行業(yè)發(fā)展趨勢33三、 主動對接國家重大戰(zhàn)略,加快打造三大增長極35四、 項目實施的必要性36第五章 建筑工程方案38一、 項目工程設計總體要求38二、 建設方案38三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表39第六章 產品規(guī)劃與建設內容41一、 建設規(guī)模及主要建設內容41二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領41產品規(guī)劃方案一覽表41第七章 項目選址方案43一、 項目選址原則43二、 建設區(qū)基本情況43三、 在項目建設和招商引資上重點突破44四、 實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,建設

3、京津冀科技創(chuàng)新支點城市46五、 項目選址綜合評價46第八章 法人治理結構48一、 股東權利及義務48二、 董事53三、 高級管理人員58四、 監(jiān)事60第九章 發(fā)展規(guī)劃62一、 公司發(fā)展規(guī)劃62二、 保障措施68第十章 運營管理模式70一、 公司經營宗旨70二、 公司的目標、主要職責70三、 各部門職責及權限71四、 財務會計制度74第十一章 進度實施計劃81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十二章 原輔材料供應、成品管理83一、 項目建設期原輔材料供應情況83二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理83第十三章 環(huán)境保護方案85一、 環(huán)境保護綜述85二、

4、 建設期大氣環(huán)境影響分析85三、 建設期水環(huán)境影響分析89四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析89五、 建設期聲環(huán)境影響分析90六、 環(huán)境影響綜合評價91第十四章 技術方案分析92一、 企業(yè)技術研發(fā)分析92二、 項目技術工藝分析94三、 質量管理95四、 設備選型方案96主要設備購置一覽表97第十五章 項目節(jié)能說明98一、 項目節(jié)能概述98二、 能源消費種類和數(shù)量分析99能耗分析一覽表99三、 項目節(jié)能措施100四、 節(jié)能綜合評價102第十六章 投資方案分析103一、 投資估算的依據和說明103二、 建設投資估算104建設投資估算表108三、 建設期利息108建設期利息估算表108固定資產投資估

5、算表110四、 流動資金110流動資金估算表111五、 項目總投資112總投資及構成一覽表112六、 資金籌措與投資計劃113項目投資計劃與資金籌措一覽表113第十七章 項目經濟效益115一、 經濟評價財務測算115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表120二、 項目盈利能力分析120項目投資現(xiàn)金流量表122三、 償債能力分析123借款還本付息計劃表124第十八章 風險防范126一、 項目風險分析126二、 項目風險對策128第十九章 總結分析130第二十章 附表附件132建設投資估算表1

6、32建設期利息估算表132固定資產投資估算表133流動資金估算表134總投資及構成一覽表135項目投資計劃與資金籌措一覽表136營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表137綜合總成本費用估算表138固定資產折舊費估算表139無形資產和其他資產攤銷估算表140利潤及利潤分配表140項目投資現(xiàn)金流量表141第一章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱:衡水機械加工件項目項目單位:xxx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約41.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性

7、研究范圍投資必要性:主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效

8、配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布

9、的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)技術原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術

10、、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景汽車零部件行業(yè)無明顯的季節(jié)性特征,但其生產和銷售會受下游行業(yè)生產計劃的影響。汽車整車廠商通常在第四季度增加生產計劃來應

11、對春節(jié)假期的影響,導致第四季度的產量較高,相應的,汽車零部件廠商第四季度的銷售量通常高于第一季度的銷售量。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積27333.00(折合約41.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積47572.15。其中:生產工程31230.69,倉儲工程9673.59,行政辦公及生活服務設施3703.34,公共工程2964.53。項目建成后,形成年產xx噸機械加工件的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境

12、影響本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則,貫徹執(zhí)行國家和地方有關環(huán)境保護的法規(guī)和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備,最大限度利用資源,盡可能將三廢消除在工藝內部,項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理,避免造成環(huán)境污染,確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環(huán)境保護規(guī)范標準。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資18027.56萬元,其中:建設投資13941.16萬元,占項目總投資的77.33%;建設期利息200.74萬元,占項目總投資的1.

13、11%;流動資金3885.66萬元,占項目總投資的21.55%。(二)建設投資構成本期項目建設投資13941.16萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用11696.67萬元,工程建設其他費用1851.63萬元,預備費392.86萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入34000.00萬元,綜合總成本費用26486.53萬元,納稅總額3532.09萬元,凈利潤5498.56萬元,財務內部收益率23.60%,財務凈現(xiàn)值6297.75萬元,全部投資回收期5.36年。(二)主要數(shù)據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注

14、1占地面積27333.00約41.00畝1.1總建筑面積47572.151.2基底面積15853.141.3投資強度萬元/畝318.672總投資萬元18027.562.1建設投資萬元13941.162.1.1工程費用萬元11696.672.1.2其他費用萬元1851.632.1.3預備費萬元392.862.2建設期利息萬元200.742.3流動資金萬元3885.663資金籌措萬元18027.563.1自籌資金萬元9834.263.2銀行貸款萬元8193.304營業(yè)收入萬元34000.00正常運營年份5總成本費用萬元26486.53""6利潤總額萬元7331.41"

15、"7凈利潤萬元5498.56""8所得稅萬元1832.85""9增值稅萬元1517.18""10稅金及附加萬元182.06""11納稅總額萬元3532.09""12工業(yè)增加值萬元11631.31""13盈虧平衡點萬元13022.67產值14回收期年5.3615內部收益率23.60%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元6297.75所得稅后十、 主要結論及建議該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效

16、益。第二章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx投資管理公司2、法定代表人:張xx3、注冊資本:950萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2010-12-87、營業(yè)期限:2010-12-8至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事機械加工件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,

17、綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個

18、細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體

19、系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起

20、到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系

21、,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6643.685314.944982.76負債總額3782.113025.692836.58股東權益合計2861.572289.262146.18公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入22943.5918354.8717207.69營業(yè)利潤3997.903198.322998.43利潤總額3719.932975.942789.95凈利潤2789.952176.162008.76歸屬于母公

22、司所有者的凈利潤2789.952176.162008.76五、 核心人員介紹1、張xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、唐xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、閆xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程

23、師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、向xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、向xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、

24、副總經理、財務總監(jiān)。6、楊xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、邱xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、高xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主

25、開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市

26、場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷

27、售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管

28、理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極

29、探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、

30、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成

31、為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得

32、商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性

33、和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)競爭格局在汽車工業(yè)發(fā)展初期,汽車零部件生產主要作為汽車整車制造的附屬產業(yè),由汽車整車廠的下屬部門或分公司完成。自上世紀90年代起,隨著世界經濟全球化、市場

34、一體化的發(fā)展,世界汽車工業(yè)格局發(fā)生了重大變化,國際大型汽車整車制造商將經營重心放在了汽車整車開發(fā)和技術革新上,逐漸由傳統(tǒng)的縱向經營、追求大而全的生產模式轉向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產模式,紛紛將其旗下的汽車零部件制造企業(yè)剝離出去,以進一步降低成本,提升利潤率。汽車零部件工業(yè)逐漸脫離整車廠商邁向獨立化、專業(yè)化發(fā)展。隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,汽車零部件制造業(yè)對汽車整車企業(yè)的配套供應逐漸系統(tǒng)化、模塊化。為適應系統(tǒng)化和模塊化采購的特點,汽車零部件供應體系形成了金字塔型的分層結構,即供應商按照與整車制造商之間的供應聯(lián)系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。整車廠處于金字塔頂尖;

35、一級供應商直接為整車廠配套供貨,雙方之間形成直接的合作關系;二級供應商通過一級供應商向整車廠供應專業(yè)性較強的拆分零部件產品,依此類推。我國汽車產業(yè)起步于上世紀50年代,經過多年發(fā)展,已形成較為完整的產業(yè)體系。進入二十一世紀以來,在全球分工和汽車制造業(yè)產業(yè)轉移的歷史機遇下,我國汽車零部件產業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。一方面,隨著我國汽車零部件市場進一步開放,國際汽車零部件企業(yè)看好我國穩(wěn)定發(fā)展的汽車市場以及低成本的優(yōu)勢,加快了到我國合資或獨資設廠的進程;另一方面,我國本土企業(yè)通過對國外先進技術的吸收、改造,生產能力和技術水平也實現(xiàn)了長足的進步。與國際市場相比,目前我國汽車零部件行業(yè)的集中度還不高。汽車工業(yè)是

36、最具全球化發(fā)展特征的產業(yè)之一,企業(yè)需要達到足夠的生產規(guī)模和資金實力才能實現(xiàn)全球化生產和發(fā)展戰(zhàn)略,因此汽車工業(yè)的全球化和國際化發(fā)展需要依托于較高的產業(yè)集中度。隨著我國汽車行業(yè)的快速發(fā)展,近年來我國汽車零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一些專業(yè)性較強的企業(yè),這些企業(yè)逐漸成為市場的主導力量,促使汽車零部件行業(yè)集中度逐步提高。二、 行業(yè)發(fā)展概況1、汽車行業(yè)汽車行業(yè)是資本密集型、技術密集型產業(yè),規(guī)模經濟和品牌效應尤為突出。汽車工業(yè)具有產值大、產業(yè)鏈長、關聯(lián)度高、技術要求高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點,是衡量一個國家工業(yè)化水平、經濟實力和科技創(chuàng)新能力的重要標志,在全球經濟發(fā)展中占據著重要的位置。經過長期發(fā)展,汽車行業(yè)

37、已成為我國經濟重要支柱產業(yè)之一,在國民經濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。中國制造2025指出,作為制造業(yè)支柱產業(yè)的汽車行業(yè)將不再以產能和規(guī)模擴張作為首要發(fā)展目標,而是將鍛造核心競爭力、提升自主整車和零部件企業(yè)引領產業(yè)升級和自主創(chuàng)新能力擺在首要位置。2、汽車零部件行業(yè)汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎,是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展前提條件。隨著經濟全球化和市場一體化進程的推進,汽車零部件產業(yè)在汽車工業(yè)體系中的市場地位逐步得到提升。與此同時,原有的整車裝配與零部件生產一體化,大量零部件企業(yè)依存于單一整車廠商以及零部件生產地域化的分工模式已出現(xiàn)變化,國際汽車零部件供應商正走向獨立化、規(guī)模化、全球化的發(fā)展

38、道路。國際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本,具有規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足的特點。隨著世界經濟的發(fā)展,汽車零部件企業(yè)的規(guī)模越來越大,競爭也越來越激烈。面對日益激烈的市場競爭、日趨嚴格的環(huán)保法規(guī)和突飛猛進的高新技術,國際汽車零部件企業(yè)為了有效降低生產成本,也加快了產業(yè)轉移的速度,中國、印度等勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質不斷提高的國家成為吸引全球汽車零部件產業(yè)轉移的主要目的地。我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展大體可以劃分為三個階段:第一階段為新中國成立后到1978年,這一時期的主要特點是以整車帶動零部件發(fā)展,該階段絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產水平很低,生產規(guī)模很小,幾乎無產品開

39、發(fā)和更新能力,從而導致零部件企業(yè)的產品質量較差、價格較高,通常只能與規(guī)定廠家配套,不能任意銷售至其他整車企業(yè);第二階段為1978年開始到90年代中期,這一時期零部件發(fā)展的主要特點仍然是以圍繞整車配套為主,供不應求的局面和支柱產業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進入汽車零部件生產領域,由此涌現(xiàn)出一大批汽車零部件企業(yè),但這些企業(yè)規(guī)模較小、技術力量薄弱、生產設備簡陋,整車廠的排他性采購使得部分汽車零部件企業(yè)依附其生存;第三階段為90年代中期至今,這一時期的主要特點是零部件生產技術水平迅速提升,我國汽車零部件工業(yè)無論從生產能力、產品品種上,還是從管理與技術水平、技術創(chuàng)新能力上都取得了長足進步。在一系列優(yōu)惠

40、政策的鼓勵下,國內誕生了一批優(yōu)質汽車零部件生產企業(yè),部分零部件企業(yè)基本形成了自主開發(fā)能力,重點零部件企業(yè)基本具備了與整車廠商同步開發(fā)能力。三、 行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征1、周期性汽車零部件行業(yè)與汽車行業(yè)的發(fā)展狀況、發(fā)展趨勢息息相關,而汽車生產和銷售受宏觀經濟的影響較大,當宏觀經濟向好,汽車產業(yè)受消費帶動,增長較快,當宏觀經濟下行,汽車消費放緩,導致汽車產業(yè)發(fā)展減緩,汽車行業(yè)與宏觀經濟波動的相關性明顯。宏觀經濟和汽車行業(yè)的周期性將導致汽車零部件行業(yè)具有相應的周期性。2、季節(jié)性汽車零部件行業(yè)無明顯的季節(jié)性特征,但其生產和銷售會受下游行業(yè)生產計劃的影響。汽車整車廠商通常在第四季度增加生產計劃來

41、應對春節(jié)假期的影響,導致第四季度的產量較高,相應的,汽車零部件廠商第四季度的銷售量通常高于第一季度的銷售量。3、區(qū)域性汽車零部件行業(yè)在下游客戶聚集、經濟活躍、配套發(fā)達的區(qū)域容易形成產業(yè)集群,具有一定的區(qū)域性。目前,我國汽車零部件行業(yè)已形成長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車工業(yè)集群區(qū)域。產業(yè)集群化使得分工更精細、更專業(yè)化、更容易實現(xiàn)規(guī)模化,經濟效益明顯提高。第四章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)基本風險特征1、宏觀經濟波動的風險汽車產業(yè)作為我國國民經濟支柱產業(yè),與我國宏觀經濟走勢密切相關,而汽車零部件行業(yè)作為汽車產業(yè)的配套行業(yè),其發(fā)展不可避免地受到宏觀經濟形

42、勢的影響。近幾年,國家經濟發(fā)展處于下行通道,經濟發(fā)展動能不足,汽車需求呈現(xiàn)下跌走勢。因此,宏觀經濟波動對汽車零部件產業(yè)有著顯著的影響。2、價格波動風險近年來,隨著汽車保有量的增加,我國汽車市場已逐步發(fā)展成為買方市場。整車市場和售后服務市場價格不斷下降,為轉嫁價格下降的壓力,整車廠商及售后汽車服務商持續(xù)降低零部件采購成本。同時,原材料、能源和人工成本價格上漲,增加汽車零部件行業(yè)的生產成本,上下游價格波動對汽車零部件生產企業(yè)的生產經營造成較大的風險。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、整零(整車、零部件)之間的戰(zhàn)略關系進一步優(yōu)化全球汽車行業(yè)的整零關系可分為:一是以歐美為代表的平行發(fā)展模式,零部件企業(yè)獨立于整車企

43、業(yè)之外,零部件企業(yè)自由競爭;二是以日韓為代表的塔式模式,整車與零部件企業(yè)之間是利益共同體,會有很強的資本合作關系?,F(xiàn)階段整車制造商對零部件企業(yè)提出越來越高的要求,未來整車制造商所要求的零部件企業(yè),不是傳統(tǒng)意義上的單純零部件供應商,而是能夠給整車制造商提供系統(tǒng)解決方案的供應商,特別對供應商系統(tǒng)的集成能力、創(chuàng)新能力有非常高的要求,這就需要零部件企業(yè)在技術開發(fā)的早期,就與整車制造商進行非常緊密的合作,在經營發(fā)展上,互相支撐。從長遠戰(zhàn)略上,他們之間是共創(chuàng)未來的關系,為整零企業(yè)創(chuàng)造了和諧發(fā)展環(huán)境和廣闊空間。2、政策支持將促進汽車零部件產業(yè)轉型升級2015年5月國務院頒布的中國制造2025中提出:繼續(xù)支持

44、電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展,掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術,提升動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產業(yè)化能力,形成從關鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系,推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌。此外,中央財政持續(xù)實施新能源汽車相關補貼政策,以保持政策連續(xù)性,加大支持力度,以此推廣新能源汽車應用,促進節(jié)能減排。這一系列政策將積極促進汽車零部件產業(yè)轉型升級發(fā)展,促進零部件產業(yè)向節(jié)能型和環(huán)保型、高技術型和高質量型企業(yè)發(fā)展,同時亦能起到積極推進品牌戰(zhàn)略建設和品牌國際化發(fā)展的作用。3、零部件高端制造業(yè)升級隨著國內汽車市場的逐步成熟,購

45、車者對產品品質的要求也隨之提高,整車制造商對零部件供應商技術實力與生產管理能力的要求更為嚴格,汽車“三包”等政策的實施使產品出現(xiàn)質量問題后整車制造商與零部件供應商承擔更大的風險。那些研發(fā)能力更強、管理水平更高的零部件公司將在競爭中脫穎而出。雖然國內汽車零部件行業(yè)整體競爭實力較國際巨頭仍有差距,但在一些細分子行業(yè)中,國內零部件公司已經取得突破,更為廣闊的全球零部件供應市場已經打開。4、更加注重環(huán)保、輕量化21世紀汽車產品將更加注重環(huán)保。針對“綠色汽車”的研究,世界各大汽車廠商都紛紛制定了21世紀解決燃料問題最有效的車型推向市場的時間表,以適應減少污染、保護環(huán)境的需要。輕量化是未來汽車重要的發(fā)展方

46、向之一。汽車的輕量化,就是在保證汽車強度和安全性能的前提下,盡可能地降低汽車的整車重量,從而提高汽車的動力性,減少燃料消耗,降低排氣污染。三、 主動對接國家重大戰(zhàn)略,加快打造三大增長極推進雄安衡水協(xié)作區(qū)建設,圍繞近期“雄安建設、衡水配套”、遠期“雄安研發(fā)、衡水制造”目標,重點在安平、饒陽和深州布局綠色建材、裝配式建筑、綠色食品、智能家居及農副產品加工專業(yè)園區(qū),配套建設交通路網和物流體系,培育經濟發(fā)展新引擎。做大做強市高新區(qū),突出抓好科技創(chuàng)新項目落地,積極承接京津科技成果轉化,尋求與雄安新區(qū)形成研發(fā)制造一體化發(fā)展,爭創(chuàng)國家高新區(qū)。高起點推進濱湖新區(qū)建設,著力創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū),發(fā)展教育、會議

47、會展、總部經濟和品牌賽事等多元業(yè)態(tài),打造充滿活力的美麗湖城“城市客廳”。四、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性

48、能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第五章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數(shù)1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數(shù)1.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數(shù)1.0。二、 建設

49、方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。

50、三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積47572.15,其中:生產工程31230.69,倉儲工程9673.59,行政辦公及生活服務設施3703.34,公共工程2964.53。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程7926.5731230.694280.821.11#生產車間2377.979369.211284.251.22#生產車間1981.647807.671070.201.33#生產車間1902.387495.371027.401.44#生產車間1664.586558.44898.972倉儲工程4280.359673.59787.502.11#倉庫

51、1284.112902.08236.252.22#倉庫1070.092418.40196.882.33#倉庫1027.282321.66189.002.44#倉庫898.872031.45165.383辦公生活配套898.873703.34575.893.1行政辦公樓584.272407.17374.333.2宿舍及食堂314.601296.17201.564公共工程2695.032964.53281.97輔助用房等5綠化工程4865.2793.46綠化率17.80%6其他工程6614.5930.147合計27333.0047572.156049.78第六章 產品規(guī)劃與建設內容一、 建設規(guī)模及

52、主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積27333.00(折合約41.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積47572.15。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸機械加工件,預計年營業(yè)收入34000.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告

53、將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1機械加工件噸xxx2機械加工件噸xxx3機械加工件噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx34000.00與國際市場相比,目前我國汽車零部件行業(yè)的集中度還不高。汽車工業(yè)是最具全球化發(fā)展特征的產業(yè)之一,企業(yè)需要達到足夠的生產規(guī)模和資金實力才能實現(xiàn)全球化生產和發(fā)展戰(zhàn)略,因此汽車工業(yè)的全球化和國際化發(fā)展需要依托于較高的產業(yè)集中度。隨著我國汽車行業(yè)的快速發(fā)展,近年來我國汽車零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一些專業(yè)性較強的企業(yè),這些企業(yè)逐漸成為市場的主導力量,促使汽車零部件行業(yè)集中度逐步提高。第七章 項目選址方案一、 項目選

54、址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;3、節(jié)約和效力原則;安全的原則;4、實事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設區(qū)基本情況衡水市是河北省下轄的一個地級市,位于河北省東南部。大禹治水劃天下為九州,現(xiàn)衡水所轄冀州為九州之首。河北省稱冀,也緣于此。深厚文化造就了一代名人,涌現(xiàn)出儒學大師董仲舒,唐代經學家孔穎達,詩人高適,文學巨匠孫犁等。衡水市界于東經115°10-116°34,北緯37°03-38°23之間。東部與滄州市和山東省德州市毗鄰,西部與石家莊市接壤,南部與邢臺

55、市相連,北部同保定市和滄州市交界。市政府所在地桃城區(qū)北距首都北京250公里,西距省會石家莊119公里?!笆奈濉睍r期,是我國開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年,也是我市實現(xiàn)跨越趕超、高質量發(fā)展至關重要的五年。當今世界正經歷百年未有之大變局,發(fā)展的不確定、不穩(wěn)定因素明顯增多。我國制度優(yōu)勢更加彰顯,經濟運行持續(xù)向好,一批國家戰(zhàn)略、重大工程深入實施。到2035年,我市將與全國、全省同步基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化,新時代經濟強市、美麗衡水開辟新境界。三、 在項目建設和招商引資上重點突破全力以赴上項目。堅持“項目為王”,深化“謀跑爭促”活動,聚焦重點產業(yè)、城鎮(zhèn)“雙基”、交通路網、5G通信等關鍵領域,持續(xù)做好項目生成、前期手續(xù)、儲備入庫、匯報對接、建設入統(tǒng)等工作,推動新開工項目、實際完成投資、爭取上級資金再創(chuàng)新高,力爭全年固定資產投資突破1000億元。突出抓好產業(yè)項目,實施“四個一百”工程,續(xù)建、新開工、前期、謀劃產業(yè)項目各100個以上

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