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文檔簡介

1、泓域咨詢/十堰骨科植入物項目建議書十堰骨科植入物項目建議書xx投資管理公司目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析8一、 行業(yè)基本風險特征8二、 醫(yī)療骨科植入鍛件的用途9第二章 項目建設單位說明11一、 公司基本信息11二、 公司簡介11三、 公司競爭優(yōu)勢12四、 公司主要財務數據13公司合并資產負債表主要數據13公司合并利潤表主要數據13五、 核心人員介紹14六、 經營宗旨15七、 公司發(fā)展規(guī)劃16第三章 項目背景及必要性21一、 醫(yī)療骨科植入物概況21二、 行業(yè)壁壘21三、 市場規(guī)模22四、 城市發(fā)展路徑23第四章 項目總論27一、 項目名稱及建設性質27二、 項目承辦單位27三、 項目定位及建設理由28

2、四、 報告編制說明28五、 項目建設選址31六、 項目生產規(guī)模31七、 建筑物建設規(guī)模31八、 環(huán)境影響31九、 項目總投資及資金構成32十、 資金籌措方案32十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標32十二、 項目建設進度規(guī)劃33主要經濟指標一覽表33第五章 建筑技術分析36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案37三、 建筑工程建設指標38建筑工程投資一覽表38第六章 產品方案40一、 建設規(guī)模及主要建設內容40二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領40產品規(guī)劃方案一覽表40第七章 發(fā)展規(guī)劃42一、 公司發(fā)展規(guī)劃42二、 保障措施46第八章 法人治理49一、 股東權利及義務49二、 董事51三、 高級

3、管理人員55四、 監(jiān)事58第九章 運營管理模式60一、 公司經營宗旨60二、 公司的目標、主要職責60三、 各部門職責及權限61四、 財務會計制度64第十章 進度計劃72一、 項目進度安排72項目實施進度計劃一覽表72二、 項目實施保障措施73第十一章 原輔材料成品管理74一、 項目建設期原輔材料供應情況74二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理74第十二章 項目環(huán)境影響分析75一、 環(huán)境保護綜述75二、 建設期大氣環(huán)境影響分析75三、 建設期水環(huán)境影響分析78四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析78五、 建設期聲環(huán)境影響分析79六、 環(huán)境影響綜合評價80第十三章 節(jié)能可行性分析82一、 項目節(jié)

4、能概述82二、 能源消費種類和數量分析83能耗分析一覽表83三、 項目節(jié)能措施84四、 節(jié)能綜合評價85第十四章 投資估算及資金籌措87一、 投資估算的依據和說明87二、 建設投資估算88建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表90四、 流動資金92流動資金估算表92五、 總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十五章 經濟效益評價96一、 基本假設及基礎參數選取96二、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102

5、四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105六、 經濟評價結論105第十六章 項目風險評估107一、 項目風險分析107二、 項目風險對策109第十七章 項目招標、投標分析111一、 項目招標依據111二、 項目招標范圍111三、 招標要求111四、 招標組織方式112五、 招標信息發(fā)布115第十八章 總結分析116第十九章 附表附件118主要經濟指標一覽表118建設投資估算表119建設期利息估算表120固定資產投資估算表121流動資金估算表122總投資及構成一覽表123項目投資計劃與資金籌措一覽表124營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表125綜合總成本費用估算

6、表125利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表129本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)基本風險特征1、市場競爭風險市場競爭是市場發(fā)揮資源配置作用的直接表現。隨著市場競爭加劇,企業(yè)的整合與分化將會頻繁發(fā)生,利潤也會在不同企業(yè)間不均勻地分配。在一些企業(yè)依然獲得高額利潤的同時,另一些企業(yè)則會陷入經營困境,會被并購或被淘汰。2、技術更新風險隨著市場競爭的加劇,技術更新?lián)Q代周期越來越短。技術的創(chuàng)新、新產品的開發(fā)是公司核心競爭力的關鍵因素。如果行業(yè)內的企業(yè)不能及時

7、準確把握行業(yè)、產品的發(fā)展趨勢,將削弱公司已有的競爭優(yōu)勢。3、技術人才不足的風險行業(yè)要實現可持續(xù)發(fā)展,充足的人才儲備將是關鍵之一。當前我國專業(yè)院校培養(yǎng)的專業(yè)人才與實際生產需要存在一定脫節(jié),而在生產實踐中培養(yǎng)人才需要時間較長,也并非成體系科學地培養(yǎng)人才,造成行業(yè)人才緊缺,行業(yè)發(fā)展速度存在人才瓶頸問題。4、原材料價格波動風險行業(yè)主要上游原材料為鈦材。近年來,鈦材價格波動較大,按照行業(yè)慣例,業(yè)內廠商一般會采取密切跟蹤原材料價格波動趨勢、利用價格波動低點靈活采購、在各項產品銷售中保留提高產品價格的空間、與供應商簽訂長期供貨合同等方式降低原材料價格波動的影響,但如果原材料成本波動大幅超出業(yè)內預期,仍然有可

8、能對全行業(yè)的盈利能力產生不利影響。二、 醫(yī)療骨科植入鍛件的用途骨科植入鍛件主要作為主體結構應用于骨科關節(jié)類植入件中。醫(yī)療骨科植入鍛件為組成髖關節(jié)與膝關節(jié)植入件的重要主體結構。髖關節(jié)植入件主體結構即髖關節(jié)的關節(jié)柄和金屬臼,是假體仿照人體髖關節(jié)的結構,其將假體柄部插入股骨髓腔內,利用頭部與關節(jié)臼或假體金屬杯形成旋轉,實現股骨的曲伸和運動。關節(jié)柄和金屬臼一般是由TC4鈦合金組成。在各種金屬中,鈦合金質地輕盈,機械性能良好,力學性能比較接近人骨,和骨頭有良好的相容性。鈦合金表面有一層致密的氧化層,在人體內很難被腐蝕,生物相容性好,極少有排斥反應,對植入人體適應性較好。但鈦合金難加工,對加工工藝要求高。

9、而在膝關節(jié)植入方面,較多采用鈦合金、鈷鉻鉬合金。這類合金最突出的特性是耐磨,有利于延長假體壽命,減少有害的磨損碎屑產生。但由于鈷鉻鉬合金比鈦合金具有更高的強度和耐磨性,因此其加工難度更高。第二章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:熊xx3、注冊資本:1500萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-9-77、營業(yè)期限:2012-9-7至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事骨科植入物相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門

10、批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司

11、產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有

12、利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5522.964418.374142.22負債總額3189.852551.882392.39股東權益合計2333.111866.491749.83公司合并

13、利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13308.1910646.559981.14營業(yè)利潤3167.992534.392375.99利潤總額2737.142189.712052.86凈利潤2052.861601.231478.06歸屬于母公司所有者的凈利潤2052.861601.231478.06五、 核心人員介紹1、熊xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、羅xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱

14、。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、付xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、金xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、賈xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月

15、任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、姜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、劉xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、高xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責

16、任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進

17、一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附

18、加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計

19、劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一

20、支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據

21、自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效

22、和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備

23、力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高

24、公司凝聚力和市場競爭力。第三章 項目背景及必要性一、 醫(yī)療骨科植入物概況骨科醫(yī)療器械是醫(yī)療器械行業(yè)中最大的子行業(yè)之一,而骨科植入物則是其中最重要的門類,也屬于高值醫(yī)用耗材類,指通過手術植入人體以替代、支撐定位或者修復骨骼、關節(jié)和軟骨等組織的器件和材料。骨科植入市場按照部位不同細分可分為創(chuàng)傷類、脊柱類、關節(jié)類和其他。二、 行業(yè)壁壘1、客戶認證壁壘骨科植入物鍛件是生產骨科植入物的關鍵部件,醫(yī)療骨科植入鍛件對材料要求較高,需要具備強度高、生物相容性佳、力學彈性與人體骨骼接近、有較強加工性、抗耐磨特性等,因此下游骨科植入物醫(yī)療器械制造商及臨床對供應商有著嚴格的考核,只有經過長期的磨合過程才能最終確定雙

25、方的合作關系。骨科植入物醫(yī)療器械生產商需要通過第三方質量體系認證,如ISO13485質量管理體系認證等,還需要進行產品試制,之后要進入產品質量認證程序,必須先后經過公司自檢、制造商認證等程序,從而造成了一定的行業(yè)壁壘。2、綜合管理能力壁壘骨科植入物鍛件種類、規(guī)格繁多,不同精密度的結構件所涉及的生產過程復雜程度不一,對企業(yè)生產的柔性化生產管理能力有很高要求。當企業(yè)接收的訂單較多并涉及多種產品時,往往需要在短時間內并行安排多個產品的原料采購、生產及物流環(huán)節(jié),當中會涉及多個部門、設備的并行管理,因此需要企業(yè)具備較強的生產組織管理能力和豐富的生產管理經驗,建立并實施完善、有效的柔性化生產管理體系。此外

26、,繁雜的生產工藝也對安全生產提出更高的要求,新進的企業(yè)往往在安全生產管理方面需要進行一定周期的磨合以后才能順暢運行,從而也造成一定的行業(yè)壁壘。3、技術壁壘行業(yè)的制造技術、工藝水平主要體現在實現生產制造的柔性化:系以產品工藝設計為先導,根據客戶的個性化需求,提供高加工精度、高質量精度的產品綜合生產技術實力的體現。先進生產技術不僅涉及到控制、生產系統(tǒng)仿真、質量控制與生產管理等技術,更需要企業(yè)具備一定的同步性、前瞻性研發(fā)能力,這使得行業(yè)內現有的優(yōu)秀企業(yè)具備較強的技術服務水平,形成對后進入者的技術進入壁壘。三、 市場規(guī)模根據國際調研機構Evaluate所出具的全球醫(yī)療器械WorldPreview201

27、8,Outlookto2024市場報告分析,2017年骨科植入物約占全球醫(yī)療器械市場總規(guī)模的9.0%,是全球醫(yī)療器械第四大細分子領域。到2024年,在保持為第四大細分子領域的情況下,全球骨科器械市場的產值將進一步增長到471億美元,2017-2024年間復合增速約3.7%。得益于我國龐大的人口基數、社會老齡化進程加速和醫(yī)療需求不斷上漲,據南方醫(yī)藥經濟研究所數據,2018年,國內骨科植入物市場規(guī)模為258億元,2013-2018年復合增長率為17.1%,其預計到2023年,規(guī)模可達到505億元,2019-2023年復合增長率達14.2%,增速高于全球平均增速。中國骨科植入物市場雖然從整體市場規(guī)模

28、而言明顯低于美國,但是在各細分領域體現了較快的發(fā)展速度,也預示著國內骨科市場存在較大機會。四、 城市發(fā)展路徑圍繞“兩區(qū)兩地兩市”戰(zhàn)略定位,實施“三三三”發(fā)展路徑,即“三大戰(zhàn)略”“三大突破”“三大提升”。創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略。持續(xù)深化改革,破除深層次體制機制障礙,積極申請和推進重大改革試點,加快推進政府管理體制、投融資體制和簡政放權改革,持續(xù)提高政府治理效能,突破轉型發(fā)展的體制機制約束。全面推進市場化改革,完善公平競爭制度,激發(fā)市場主體發(fā)展活力。進一步放開民營資本投資領域,通過市場化方式引導社會資本投入科技創(chuàng)新活動,建設高標準市場體系。構建開放新格局,積極參與“一帶一路”建設,不斷擴大“雙向投資”規(guī)模和

29、質效。培育外貿新優(yōu)勢,發(fā)揮汽車汽配、農產品、紡織品等產業(yè)進出口優(yōu)勢,大力開拓外貿市場。加快發(fā)展跨境電商,打造跨境電商綜合服務平臺、十堰進口商品展示中心、跨境電商產業(yè)園為主體的“三大載體”。堅持把創(chuàng)新作為引領十堰發(fā)展的第一動力,圍繞產業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈布局產業(yè)鏈,依靠創(chuàng)新驅動的內涵型增長,大力提升自主創(chuàng)新能力。發(fā)揮企業(yè)在技術創(chuàng)新中的主體作用。打造高水平創(chuàng)新載體平臺,加強區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新,優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境,集中資源在先進制造業(yè)、高端裝備、5G運用等領域深入研究,以科技創(chuàng)新引領產業(yè)結構優(yōu)化升級。產業(yè)升級戰(zhàn)略。加快推進產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化,構建“一主三大五新”的現代產業(yè)體系。“一主”是指做優(yōu)汽

30、車主業(yè)。以“現代新車城”為目標,依托汽車產業(yè)優(yōu)勢,把握新一輪科技革命和產業(yè)變革的契機,推動整車產品向數字化、綠色化、高端化發(fā)展。聚焦“專精特新優(yōu)”,推動由整車制造組裝、低端零部件生產向高附加值的關鍵零部件生產、試制品開發(fā)、銷售及售后等環(huán)節(jié)拓展。圍繞軍品科研生產和工業(yè)轉型升級,培育壯大一批軍民融合領軍企業(yè)?!叭蟆笔侵缸鰪姶舐糜萎a業(yè)、大健康產業(yè)和大生態(tài)產業(yè)。推動生態(tài)文化旅游深度融合和一體化發(fā)展,加速生態(tài)價值轉化,打造更具全球影響力和文化吸引力的世界級旅游目的地和健康產業(yè)集聚區(qū)。充分利用豐富的生態(tài)和自然資源,發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用,暢通“兩山”轉化路徑,加快發(fā)展生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、休閑康養(yǎng)、林業(yè)經濟

31、、綠色農產品加工、水產業(yè)等生態(tài)綠色產業(yè),增強經濟增長的穩(wěn)定性和持續(xù)性。“五新”是指培育發(fā)展數字經濟、新型材料、智能裝備、清潔能源、現代服務業(yè)等新動能。順應數字經濟發(fā)展大勢,加快發(fā)展電子信息制造和信息技術服務產業(yè)。以汽車、物流、農用機械、節(jié)能環(huán)保等領域裝備為重點,發(fā)展高端智能裝備制造,以及高性能金屬結構及功能材料、電子信息功能材料、新型節(jié)能環(huán)保建筑材料。穩(wěn)步發(fā)展水電產業(yè),積極發(fā)展光伏發(fā)電產業(yè),優(yōu)化清潔能源發(fā)展格局。加快發(fā)展臨空經濟、高鐵經濟、高速公路經濟,構建現代服務業(yè)體系。綠色發(fā)展戰(zhàn)略。牢固樹立和踐行“兩山”理念,堅持“尊重自然、順應自然、保護自然”,統(tǒng)籌山水林田湖草綜合治理、系統(tǒng)治理、源頭治

32、理,強化落實“三線一單”,持續(xù)打好升級版的藍天、碧水、凈土攻堅戰(zhàn),加快推進高效率的生產空間、高價值生態(tài)空間和高品質生活空間融合綠色發(fā)展,促進優(yōu)美生態(tài)優(yōu)勢轉化為綠色發(fā)展優(yōu)勢,形成有利于資源循環(huán)節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護的空間格局、產業(yè)結構、生產方式、生活方式、制度體系,實現生態(tài)環(huán)境質量全面改善,提供更多優(yōu)質健康生態(tài)產品。圍繞“一核帶動、兩翼驅動、多點聯(lián)動”區(qū)域發(fā)展布局,高標準規(guī)劃建設十堰生態(tài)濱江新區(qū),推動十堰現有城區(qū)發(fā)展空間向北、向漢江沿岸拓展,多元化豐富城市空間布局,形成以十堰中心城區(qū)為核心、鄖(西)十武、十房和竹房城鎮(zhèn)帶為引領,多個城鎮(zhèn)節(jié)點為支撐,城鄉(xiāng)聯(lián)動、功能互補、區(qū)域協(xié)同、綠色發(fā)展的新格局。第四

33、章 項目總論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱十堰骨科植入物項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx投資管理公司(二)項目聯(lián)系人熊xx(三)項目建設單位概況展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時

34、,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。三、 項目定位及建設理由根據弗若斯特沙利文研究報告,2012-2016年國企和進口生產的骨關節(jié)植入物平均出廠

35、價基本保持穩(wěn)定,不過國企產品性價比優(yōu)勢明顯,髖關節(jié)國產價格2016出廠價2900元,相當于外企的1/4,而膝關節(jié)國產價格2016年4806元,則相當于外企的0.4倍。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(

36、二)報告編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環(huán)境污染降低到最

37、低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。(二) 報告主要內容根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx(待定),占地面積約41.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備

38、,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx件骨科植入物的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積40912.91,其中:生產工程25600.74,倉儲工程5833.08,行政辦公及生活服務設施4717.90,公共工程4761.19。八、 環(huán)境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等,通過污染防治措施后,各污染物均可達標排放,并且保持相應功能區(qū)要求。本項目符合各項政策和規(guī)劃,本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小。從環(huán)境保護角度,本項目建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根

39、據謹慎財務估算,項目總投資15278.09萬元,其中:建設投資11395.67萬元,占項目總投資的74.59%;建設期利息327.15萬元,占項目總投資的2.14%;流動資金3555.27萬元,占項目總投資的23.27%。(二)建設投資構成本期項目建設投資11395.67萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用9560.19萬元,工程建設其他費用1518.82萬元,預備費316.66萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資15278.09萬元,其中申請銀行長期貸款6676.57萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營

40、業(yè)收入(SP):32700.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):25463.83萬元。3、凈利潤(NP):5300.93萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.51年。2、財務內部收益率:26.61%。3、財務凈現值:9219.25萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積27333

41、.00約41.00畝1.1總建筑面積40912.911.2基底面積15579.811.3投資強度萬元/畝266.632總投資萬元15278.092.1建設投資萬元11395.672.1.1工程費用萬元9560.192.1.2其他費用萬元1518.822.1.3預備費萬元316.662.2建設期利息萬元327.152.3流動資金萬元3555.273資金籌措萬元15278.093.1自籌資金萬元8601.523.2銀行貸款萬元6676.574營業(yè)收入萬元32700.00正常運營年份5總成本費用萬元25463.83""6利潤總額萬元7067.91""7凈利潤萬

42、元5300.93""8所得稅萬元1766.98""9增值稅萬元1402.18""10稅金及附加萬元168.26""11納稅總額萬元3337.42""12工業(yè)增加值萬元11066.79""13盈虧平衡點萬元10514.52產值14回收期年5.5115內部收益率26.61%所得稅后16財務凈現值萬元9219.25所得稅后第五章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸

43、土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行

44、施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基

45、礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件

46、受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積40912.91,其中:生產工程25600.74,倉儲工程5833.08,行政辦公及生活服務設施4717.90,公共工程4761.19。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程8101.5025600.743203.861.11#生產車間2430.457680.22961.161.22#生產車間2025.386400.19800.971.33#生產車間1944.366144.18768.931.44#生產車間1701.315376.

47、16672.812倉儲工程4050.755833.08529.142.11#倉庫1215.221749.92158.742.22#倉庫1012.691458.27132.282.33#倉庫972.181399.94126.992.44#倉庫850.661224.95111.123辦公生活配套955.044717.90729.733.1行政辦公樓620.783066.63474.323.2宿舍及食堂334.261651.26255.414公共工程2492.774761.19428.32輔助用房等5綠化工程3471.2967.99綠化率12.70%6其他工程8281.9020.557合計27333

48、.0040912.914979.59第六章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積27333.00(折合約41.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積40912.91。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx件骨科植入物,預計年營業(yè)收入32700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水

49、平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1骨科植入物件xx2骨科植入物件xx3骨科植入物件xx4.件5.件6.件合計xx32700.00得益于我國龐大的人口基數、社會老齡化進程加速和醫(yī)療需求不斷上漲,據南方醫(yī)藥經濟研究所數據,2018年,國內骨科植入物市場規(guī)模為258億元,2013-2018年復合增長率為17.1%,其預計到2023年,規(guī)??蛇_到505億元,2019-2023年復合增長率達14.2%,增速高于全球平均增速。中國骨科植入物市場雖然從整體市場規(guī)模而言明顯低于美國,

50、但是在各細分領域體現了較快的發(fā)展速度,也預示著國內骨科市場存在較大機會。第七章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生

51、產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產

52、品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的

53、同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實

54、行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客

55、戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提

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