鹽田區(qū)年度財政預(yù)算執(zhí)行情況與財政預(yù)算分析報告_第1頁
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文檔簡介

1、1 / 202 / 20更多企業(yè)學(xué)院:中小企業(yè)治理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層治理49套講座+16388份資料中層治理學(xué)院46套講座+6020份資料國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各時期職員培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料職員治理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)治理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財務(wù)治理學(xué)院53套講座+ 17945份資料銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料關(guān)于鹽田區(qū)2002年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2003年財政預(yù)算(草案)的報2003年6月3日在鹽田區(qū)第二屆人民代

2、表大會第一次會議上鹽田區(qū)財政局局長劉慧各位代表:3 / 20我受區(qū)人民政府托付, 向大會作關(guān)于鹽田區(qū)2002年財政預(yù)算執(zhí)行情 況和2003年財政預(yù)算(草案)的報告,請予審議,并請各位政協(xié)委員和 其他列席會議的同志提出意見。一、2002年財政預(yù)算執(zhí)行情況(一)財政收支狀況1財政收入。2002年,我區(qū)實現(xiàn)一般預(yù)算財政收入57,043萬元(按 可比口徑為76,279萬元),完成年度預(yù)算的107.4%,同比增長26.1%。 其中:稅收收入50,361萬元,完成年度預(yù)算的102.5%,同比增長17.6%。罰沒收入5,033萬元,完成年度預(yù)算的130.8%,同比增長396.4%。專項收入120萬元,為排污

3、費收入,完成年度預(yù)算的100%,同 比下降20%。其他收入1,529萬元,年初無預(yù)算,為工繳費和銀行存款利息 收入。2002年,我區(qū)完成一般預(yù)算財政收入57,043萬元,加上中央增值稅 返還收入5,778萬元,中央所得稅返還收入10,168萬元,市財政補(bǔ)助收 入12,161萬元,歷年滾存結(jié)余5,876萬元,全區(qū)共實現(xiàn)財政總收入91,026萬元,完成年度預(yù)算的102.8%,同比增長21.7%。2財政支出。2002年,我區(qū)完成一般預(yù)算財政支出75,897萬元,完 成年度預(yù)算的107.7%,同比增長29.1%。其中:差不多建設(shè)支出20,000萬元,完成年度預(yù)算的100%,同比增長19.8%其他建設(shè)性

4、支出(包括科技三項費用、 支援農(nóng)村生產(chǎn)支出、 農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā)支出)2,186萬元,完成年度預(yù)算的91.1%,同比下降10.3%。行政事業(yè)經(jīng)費支出43,389萬元, 完成年度預(yù)算的129.3%,同比 增長36.6%。專項支出682萬元,完成年度預(yù)算的97.4%,同比增長4.6%, 為教育費附加和排污費支出。支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出367萬元,完成年度預(yù)算的104.9%,同比 增長9.6%,4 / 20用于支持我區(qū)對口扶貧地區(qū)。其他支出9,273萬元,完成年度預(yù)算的109.1%,同比增長34.1%, 要緊用于政府慰問、創(chuàng)建安全文明小區(qū)經(jīng)費、雙擁經(jīng)費、社區(qū)建設(shè)補(bǔ)助、 辦案費返撥以及安排防范化解金融風(fēng)險預(yù)備

5、金等。2002年, 我區(qū)完成一般預(yù)算財政支出75,897萬元, 加上上解中央、省、 市支出6,387萬元,按原財政體制補(bǔ)助鎮(zhèn)、街支出1,001萬元,全 年共完成財政總支出83,285萬元,完成年度預(yù)算的95.2%,同比增長14.6%。2002年,財政收支相抵,結(jié)余7,741萬元。依照預(yù)算法規(guī)定, 增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金700萬元,財政凈結(jié)余7,041萬元,連續(xù)五年實現(xiàn)了財 政收支平衡,略有結(jié)余。(二)財政預(yù)算執(zhí)行的要緊特點1財政收入增長速度趨緩。建區(qū)以來,我區(qū)財政收入持續(xù)快速增長,年均增長率達(dá)26.9%,到2001年,一般預(yù)算財政收入已達(dá)到6.05億元,提早一年實現(xiàn)了區(qū)一屆人大一次會議通過的6億元的財

6、政目標(biāo)。但2002年,我區(qū)財政收入增長速度明顯放慢。按可比口徑,全年完成一般預(yù)算財政收入76,279萬元,同比增長26.1%,比2000年和2001年的增長速度分5 / 20不下降了5.7和14.5個百分點2政策性因素對我區(qū)財政收入阻礙較大。一是市區(qū)財政體制改革的阻礙。建區(qū)之初,市對我區(qū)實行了分稅制財政體制,確定我區(qū)稅收分成比例為96.79。2001年,市實行財政體制改革,我區(qū)稅收分成比例被調(diào)整為84.61,下調(diào)了12.18個百分點。二是中央實行所得稅分享政策的阻礙。2002年,中央將企業(yè)所得稅和個人所得稅由地點專享稅調(diào)整為中央、地點共享稅,當(dāng)年實行中央和地點五五分成。盡管中央按一定基數(shù)給予了

7、部分返還,彌補(bǔ)了我區(qū)總財力,但對我區(qū)一般預(yù)算財政收入的阻礙較大。2002年,轄區(qū)稅收完成93,896萬元,假如按建區(qū)之初的財政體制計算,我區(qū)稅收分成所得應(yīng)為73,946萬元,但受中央及市財政政策調(diào)整的阻礙,6 / 20我區(qū)實際稅收分成所得為50,361萬元,減少稅收分成23,585萬元。3非稅收入占我區(qū)財政收入的比重又重新上升。建區(qū)以來,我區(qū)非稅收入占一般預(yù)算財政收入的比重逐年下降,由1998年的19.3下降到2001年的2.7。2002年,因稅收分成額下降幅度較大,我區(qū)加大了罰沒收入的清繳力度,同時將工繳費和部分行政性收費納入預(yù)算治理,全年共完成非稅收入6,682萬元,占一般預(yù)算財政收入的比

8、重又上升為11.7,成為我區(qū)財政收入的重要組成部分。4財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。按照建立公共財政的差不多要求,我區(qū)堅持“突出重點,有保有壓”的原則,不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是財政資金全面退出了經(jīng)營性、競爭性領(lǐng)域,財政周轉(zhuǎn)金只收不貸,企業(yè)挖潛7 / 20改造資金停止安排。二是確保了各部門的差不多支出需求。2002年,我區(qū)財政供養(yǎng)人口達(dá)2,731人,比上年增長22.9%,同時,各項支出標(biāo)準(zhǔn)又相應(yīng)提高,差不多支出呈剛性增長。我區(qū)財政合理調(diào)配資金,確保了行政機(jī)關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。三是經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會進(jìn)展支出的比重不斷提高。在確保行政機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,財政資金重點用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、都市維護(hù)、社會治安綜合治理以及進(jìn)展文教衛(wèi)事業(yè)和社會保障等方面。2002年,用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的支出為22,186萬元,占財政支出的29.2%,比1998年提高9個百分點,是1998年的3.8倍;用于科教興區(qū)的支出為14,180萬元,占財政支出的18.7

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