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1、2xx6 年度 xx 市人民防空辦公室(本級)部門決算公開目錄第一部分 xx 市人民防空辦公室概況一、部門職責二、機構(gòu)設(shè)置第二部分xx 市人民防空辦公室 2xx6 年部門決算情況說明第三部分 名詞解釋第四部分xx 市人民防空辦公室 2xx6 年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款 “三公 ”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 2xx6 年度 xx 市人民防空辦公室部門決算公開說明 第一部分 xx 市人民防空辦公室概況一、部門職能x
2、x 市人民防空辦公室(以下簡稱:市人防辦)為正處級機關(guān)單位。主要職責為:1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)人民防空的法律、法規(guī)與方針、政策,擬訂市有關(guān)人民防空的規(guī)章 制度、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,經(jīng)批準后組織實施; 2.會同有關(guān)部門制訂人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃, 審查城市總體規(guī)劃中人民防空要求的落實情況; 檢查監(jiān)督重要經(jīng)濟目標的 人民防空建設(shè); 實施人民防空工程質(zhì)量監(jiān)督管理。3.組織實施市人民防空指揮、 通信、 警報、工程的規(guī)劃、建設(shè)與管理。 4.制訂各項城市防空襲預案和保障計劃;指導縣區(qū)制訂相應(yīng)的預 案和計劃。5.組建、訓練各類人民防空專業(yè)隊伍;6.戰(zhàn)時組織城市人民群眾進行防空襲疏散和隱蔽,協(xié)助有
3、關(guān)部門消除防空襲后果。7.管理人民防空經(jīng)費、資產(chǎn)和屬下事業(yè)單位。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧。市人防辦核定編制 xx 名、實有在職人員 xx 名、離退休人員 xx 名,人員經(jīng)費均按市財政補 助一類撥付。二、機構(gòu)設(shè)置 市人防辦內(nèi)設(shè)機構(gòu)三個科:人秘科、指通科和工程科。有三個屬下單位:市人防監(jiān)察隊、市 人防指揮信息保障中心、市 1xx 工程管理所。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測樅。第二部分 xx 市人民防空辦公室 2xx6 年部門決算情況說明(數(shù)量為零的,請?zhí)睢?)”一、關(guān)于收支決算說明:1.2xx6 年年度總收入 781.76 萬元, 其中本年收入決算 781.76 萬元, 比 2xx5 年決算數(shù)或減少
4、xx36.xx 萬元,原因是財政國庫收回人防工程等財政存量資金,一些基建和指揮通信項目未 能按時開工和付款。其中:財政撥款收入781.76 萬元,比 2xx6 年預算數(shù)減少 282.XX 萬元,原因是一些基建和指揮通信項目未能按時開工和付款。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍東。如有大額支出等需特別說明的事項可在此一并說明。2.2XX6 年年度總支出 898.79 萬元,其中本年支出決算 898.79 萬元,比 2XX5 年決算數(shù)增加 XX3.67 萬元,原因是指揮通信項目增加數(shù)量和金額。具體情況:( 1 )一般公共服務(wù)(類)支出 898.79 萬元, 主要用于應(yīng)急指揮中心、 指揮通信、 防護工程、 警
5、報建設(shè)等開支, 比上年 決算數(shù) 735.XX增加 XX3.67 萬元,增長 XX% ,主要原因是增加指揮通信項目建設(shè)經(jīng)費。釅錒極 額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀。(2)教育(類)支出 0 萬元,主要支出項目有 (列出主要項目支出),比上年決算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%,主要原因是 。(部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù) 相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加(減少)的原因)彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵2 / 4廡詒爾膚。二、 財政撥款收入支出總表說明1.2xx6 年財政撥款收入合計 781.76 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入 781.76 萬元, 比年初預算數(shù) 1xx3.84 萬元減少 2
6、82.xx 萬元,下降 26%;主要原因是一些基建和指揮通信 項目未能按時開工和付款; 政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,比年初預算數(shù)增加 (減少)0 萬元,增長(下降)0%;主要原因是 謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍雜。2.2xx6 年財政撥款支出合計 898.79 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出 898.79 萬元, 比年初預算數(shù) 1xx3.84 萬元減少 xx5.xx 萬元,下降 xx% ;主要原因是節(jié)約辦公開支、基本 支出減少、項目支出減少; 政府性基金預算財政撥款支出 35.58 萬元,比年初預算數(shù)增加 35.58 萬元,增長 1xx% ;主要原因是財政國庫收回存量資金。廈礴懇蹣
7、駢時盡繼價騷巹癩龔。分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)0 萬元,主要用于 ;一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款) 0 萬元,主要用于 ;社會保障和就業(yè)支出(類)歸口管理的行政 單位離退休(款) 79.xx 萬元,社會保障和就業(yè)支出(類)死亡撫恤(款) 43.xx 萬元,醫(yī)療 衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政單位醫(yī)療(款) 7.72 萬元,住房保障支出(類)住房公積金(款) xx.66 萬元,其他支出(類)其他支出(款) 754.34 萬元,主要用于主要用于人員工 資津補貼及社保等經(jīng)費 2xx.xx 萬元,用于人防應(yīng)急中心維護管理費、指揮訓練、人防工程、 警報試鳴等項目支出 2xx.xx 萬
8、元。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。三、 “三公 ”經(jīng)費支出說明2xx6 年 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出 xx.62 萬元, 比 2xx5 年決算數(shù) xx.3 萬元減少 3.68 萬元, 下 降24 %,完成預算 xx.1 萬元的 72%。比 2xx6 年預算數(shù)減少 4.48 萬元,原因是減少了接待 批次和金額;公務(wù)車和專業(yè)車因為車改,減少了車輛油和維修費用。具體情況如下:鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾。1. 全年使用財政撥款安排本級、 所屬市人防辦出國團組數(shù)為 0 個、0 人次,因公出國(境) 費支出 0萬元, 占“三公”經(jīng)費 0%,完成預算 0 萬元的 0 %,比 2xx5 年決算數(shù)增加 (或減少
9、 )0 萬元,增加(下降) 0 %,原因是 。 開支內(nèi)容包括: (1)參加會議支出 0 萬元,主 要用于 ;(2)出國談判、工作磋商支出 0 萬元,主要用于 ;(3)境外業(yè)務(wù)培訓及考 察 0 萬元,主要用于 ?;[叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧撻曉。2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出xx.xx 萬元,占“三公”經(jīng)費 86%,完成預算 xx.5 萬元的 74%,比 2xx5 年決算數(shù)減少 3.xx 萬元,下降 24%,原因是公務(wù)車和專業(yè)車因為車改,減少了車輛油和維修費用。主要包括: ( 1)車改報廢 1 輛、車改拍賣 1 輛、更新購置 0 輛,購置費 支出 0萬元,平均每輛 0 萬元;( 2)公務(wù)車保有量
10、5 輛(包括應(yīng)急機要車 1 輛,專業(yè)用車 4 輛),全年運行維護費支出 xx.xx 萬元,平均每輛 2.xx 萬元。預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙。3公務(wù)接待批次 24 批,人數(shù) 2xx 人,公務(wù)接待費支出 1.57 萬元,占 三公經(jīng)費 xx%,完成 預算 2.6 萬元的 60%,比 2xx5 年決算數(shù)減少 0.53 萬元,下降 25 %,原因是減少接待金額。 主要用于舉辦培訓和外市聯(lián)合訓練等。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔。四、 機關(guān)運行經(jīng)費支出說明2xx6 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 28.74 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一
11、致),比 2xx5 年減少27.83 萬元,降低 49 %。主要原因是:減少辦公設(shè)備的購置,減少印刷、會議、培訓、差旅 費等支出。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵羆。五、 政府采購支出說明2xx6 年 xx 市人民防空辦公室政府采購支出總額 29.73 萬元, 其中:政府采購貨物支出 29.73 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 29.73 萬元,占政府采購支出總額的 1xx% ,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支 出總額的 0%。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報贏無。六、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至 2xx6 年 xx 月 31 日,本部門(單位
12、)共有車輛 5 輛,其中,一般公3 / 4務(wù)用車 1 輛(用于 機要通信、應(yīng)急工作) 、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 4 輛、其他用車 0 輛, 其他用車主要是 ;單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套),單價 1xx 萬元以上專用 設(shè)備 0 臺(套)。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉。七、預算績效管理工作開展情況說明1. 績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求,我部門組織對市本級2xx6 年度財政資金支出 1xx 萬元以上(含 1xx 萬元)的項目和連續(xù) 2 年以上 (含 2 年)市本級財政資金支出各 30 萬元以上(含 30 萬元)的跨年度項目開展績效自評,共涉及資金 0
13、 萬元,自評覆蓋率達 到 0%。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣。共組織對 “0 等” 0 個項目進行了績效評價, 涉及一般公共預算支出 0 萬元。從評價情況來看, 從評價情況來看, XX 項目支出績效情況較為理想或不夠理想,達到了或未達到項目申請時 設(shè)定的各項績效目標。 .(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜葦繯。2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果(如有)。應(yīng)當按照如下格式說明(表述應(yīng)當與決算內(nèi)容保持一致):我部門今年首次在部門決算中增加 0 及 0 項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,0 項目自評得分為 0 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是 ;二是。下一步改 進措施:一
14、是 ;二是。項目自評得分為 0 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是 ; 二是。下一步改進措施:一是;二是。在公開項目自評結(jié)果的同時, 需公開項 目支出績效自評表 。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌擻。3. 重點項目績效評價報告(如有) 。主要是指隨 2xx6 年度市級決算向市人大常委會報告的項目績效評價報告(部門可在上報市人大版本上進行適當簡化)。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧麥。4. 其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。由市直部門結(jié)合績效評價工作開展情況,在征求市財政局業(yè)務(wù)科意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊針。第三部分 名詞解釋( 市直部門應(yīng)當按照部門預算管理要求進行專業(yè)名詞解釋。如 “
15、三公經(jīng)費支出 ”、“機關(guān)運行經(jīng) 費支出 ”等名稱解釋,以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名 詞自行予以增減,此括號內(nèi)容公開時刪去)貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻鵬縮。1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。3. 經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的 收入。4. 其他收入:指除上述 “財政撥款收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營收入 ”等以外的收入。主要 是非本級財政撥款、 存款利息收入、 事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝擯。5. 用事業(yè)基金彌補收支差
16、額: 指事業(yè)單位在用當年的 “財政撥款收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營收入 ”、“其他收入 ”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè) 單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、 用于彌補以后年度收支差額的基金) 彌補本年度收支 缺口的資金。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲鷯。6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7. 結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐鑭釃。8. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施
17、,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝紕縭。9. 基本支出: 指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。xx.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。xx.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動 所發(fā)生的支出。xx. “三公”經(jīng)費: 按照黨中央、 國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定, “三公 ”經(jīng)費包 括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)4 / 4用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險 費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般 公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。 ( 3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接 待)支出。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減攙。xx. 機關(guān)運行經(jīng)費:指
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