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文檔簡介

1、2019年度文化體育事業(yè)費項目績效自評表填報日期:2020年7月30日總分:94項目名稱文化體育事業(yè)費主管部門青山區(qū)文化和旅游局項目實施單位青山區(qū)文化和旅游局項目類別1、部門預算項目 2、區(qū)級專項 3、轉移支付項目 項目屬性1、持續(xù)性項目 2、新增性項目 項目類型1、常年性項目 2、延續(xù)性項目 3、一次性項目 預算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)年度財政資金總額201.53201.53100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(40分)數(shù)量指標舉辦導向性群眾文化活動次數(shù)(10分)101310數(shù)量指標完

2、成大型公益性文藝演出活動場次(15分)151515質量指標市級資助青少年訓練項目考核合格率(5分)100%100%5質量指標基層文化站免費開放時間達國標率(5分)100%100%5時效指標按進度完成率(5分)100%100%5效益指標(40分)社會效益指標豐富居民文化生活,滿足精神文化需求(20分)提升有所提升16可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)(10分)可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標服務區(qū)居民及服務對象滿意度(10分)滿意比較滿意8備注:1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則:定量指標實際完成數(shù)以絕對值直接

3、累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為X,得分=權重*B/A(),反向指標(即目標值為X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù),再計算得分。3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。2019年度文化市場管理項目績效自評表填報日期:2020年7月30日總分:

4、96項目名稱文化市場管理主管部門青山區(qū)文化和旅游局項目實施單位青山區(qū)文化和旅游局項目類別1、部門預算項目 2、區(qū)級專項 3、轉移支付項目 項目屬性1、持續(xù)性項目 2、新增性項目 項目類型1、常年性項目 2、延續(xù)性項目 3、一次性項目 預算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)年度財政資金總額10.4510.45100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(40分)數(shù)量指標行政執(zhí)法查處案件數(shù)(10分)181810數(shù)量指標對轄區(qū)文化市場經(jīng)營單位開展消防安全及法規(guī)培訓次數(shù)(10)1110質量指標行政處罰案件辦理合法

5、率(10分)100%100%10時效指標投訴按時回復辦結率(10分)100%100%10效益指標(40分)社會效益指標規(guī)范文化市場,促進文化產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展(20分)提升有所提升18可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)(10分)可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標服務對象滿意度(10分)滿意比較滿意8備注:1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則:定量指標實際完成數(shù)以絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為X,得分=權重*B/A(),反向指標(即目標值為X,得分=權重*A/B

6、),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù),再計算得分。3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。2019年度購書經(jīng)費項目績效自評表填報日期:2020年7月30日總分:96項目名稱購書經(jīng)費主管部門青山區(qū)文化和旅游局項目實施單位青山區(qū)圖書館項目類別1、部門預算項目 2、區(qū)級專項 3、轉移支付項目 項目屬性1、持續(xù)性項目 2

7、、新增性項目 項目類型1、常年性項目 2、延續(xù)性項目 3、一次性項目 預算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)年度財政資金總額5757100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(40分)數(shù)量指標采購新書冊數(shù)(15分)150001738815數(shù)量指標報刊資料征訂種類(10)40045010質量指標內容鮮明,倡導性強,同時具有時效性(10分)有效有效10時效指標按進度完成率(5分)100%100%5效益指標(40分)社會效益指標不斷豐富圖書館藏,最大限度滿足讀者需求(20分)提升有所提升18可持續(xù)影響指標項目

8、可持續(xù)(10分)可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標讀者滿意度(10分)滿意比較滿意8備注:1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則:定量指標實際完成數(shù)以絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為X,得分=權重*B/A(),反向指標(即目標值為X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù),再計算得分。3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(

9、含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。2019年度圖書館管理經(jīng)費項目績效自評表填報日期:2020年7月30日總分:97項目名稱圖書館管理經(jīng)費主管部門青山區(qū)文化和旅游局項目實施單位青山區(qū)圖書館項目類別1、部門預算項目 2、區(qū)級專項 3、轉移支付項目 項目屬性1、持續(xù)性項目 2、新增性項目 項目類型1、常年性項目 2、延續(xù)性項目 3、一次性項目 預算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)年度財政資金總額55.15

10、5.1100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(40分)數(shù)量指標周開館時間小時數(shù)(10分)606010數(shù)量指標流動圖書服務次數(shù)(10分)242910數(shù)量指標讀者活動次數(shù)(其中:講 座培訓次數(shù),展覽次數(shù))(10分)68(24,24)75(28,27)10質量指標全民閱讀品牌活動個數(shù)(5分)225時效指標按進度完成率(5分)100%100%5效益指標(40分)社會效益指標圖書館年借閱人次(15分)15000014048514社會效益指標殘疾人、未成年人、老年人和農民工等特殊群體圖書服務次數(shù)(5分)455可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)(10分)可持續(xù)可持續(xù)10滿意度

11、指標服務對象滿意度(10分)滿意比較滿意8備注:1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則:定量指標實際完成數(shù)以絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為X,得分=權重*B/A(),反向指標(即目標值為X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù),再計算得分。3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%

12、)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。2019年度文化事業(yè)費項目績效自評表填報日期:2020年7月30日總分:97項目名稱文化事業(yè)費主管部門青山區(qū)文化和旅游局項目實施單位青山區(qū)文化館項目類別1、部門預算項目 2、區(qū)級專項 3、轉移支付項目 項目屬性1、持續(xù)性項目 2、新增性項目 項目類型1、常年性項目 2、延續(xù)性項目 3、一次性項目 預算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)年度財政資金總額56.7756.77100%20一級指標二級指標三級

13、指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(40分)數(shù)量指標周開館時間小時數(shù)(10分)565610數(shù)量指標廣場群眾文化活動場次(5分)30305數(shù)量指標農村公益電影放映次數(shù)(5分)1441445數(shù)量指標展覽展示次數(shù)(5分)895質量指標文藝精品創(chuàng)作件數(shù)(10分)151910時效指標按進度完成率(5分)100%100%5效益指標(40分)社會效益指標文化活動惠民人次(15分分)800008000015社會效益指標非物質文化遺產(chǎn)的知曉率和參與面(5分)提升有提升4可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)(10分)可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標服務對象滿意度(10分)滿意比較滿意8備注:1.預算執(zhí)行情況口徑:預算

14、數(shù)為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則:定量指標實際完成數(shù)以絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為X,得分=權重*B/A(),反向指標(即目標值為X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù),再計算得分。3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計

15、算。4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。2019年度業(yè)務運行費項目績效自評表填報日期:2020年7月30日總分:98項目名稱業(yè)務運行費主管部門青山區(qū)文化和旅游局項目實施單位青山區(qū)文化館項目類別1、部門預算項目 2、區(qū)級專項 3、轉移支付項目 項目屬性1、持續(xù)性項目 2、新增性項目 項目類型1、常年性項目 2、延續(xù)性項目 3、一次性項目 預算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)年度財政資金總額34.4634.46100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(40分)質量指標自籌經(jīng)費

16、人員保障(20分)有保障有保障20時效指標按進度完成率(20分)100%100%20效益指標(40分)社會效益指標運轉穩(wěn)定(20分)穩(wěn)定穩(wěn)定20可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)(10分)可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標保障對象滿意度(10分)滿意比較滿意8備注:1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量指標完成數(shù)匯總原則:定量指標實際完成數(shù)以絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為X,得分=權重*B/A(),反向指標(即目標值為X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標

17、先匯總完成數(shù),再計算得分。3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。2019年度專項公用經(jīng)費項目績效自評表填報日期:2020年7月30日總分:94項目名稱專項公用經(jīng)費主管部門青山區(qū)文化和旅游局項目實施單位青山區(qū)體育中心項目類別1、部門預算項目 2、區(qū)級專項 3、轉移支付項目 項目屬性1、持續(xù)性項目 2、新增性項目 項目類型1

18、、常年性項目 2、延續(xù)性項目 3、一次性項目 預算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)年度財政資金總額14.2514.25100%20一級指標二級指標三級指標年初目標值(A)實際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(40分)數(shù)量指標業(yè)訓項目訓練天數(shù)(10分)14014010質量指標國民體質監(jiān)測有效樣本數(shù)(10分)2000200010質量指標辦公及訓練場所運轉保障(10分)有保障有保障10時效指標按進度完成率(10分)100%100%10效益指標(40分)社會效益指標發(fā)揮體育陣地作用(20分)提升有所提升16可持續(xù)影響指標項目可持續(xù)(10分)可持續(xù)可持續(xù)10滿意度指標服務對象滿意度(10分)滿意比較滿意8備注:1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。2.定量

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