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1、PAGE 15PAGE 65北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心2020年度部門決算(草案)目 錄第一部分 2020年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務支出情況表第二部分 2020年度部門決算說明第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明第四部分 2020年度部門績效評價情況第一部
2、分 2020年度部門決算報表北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心2020年度部門決算報表詳見附件。第二部分 2020年度部門決算說明一、單位基本情況(一)機構設置、職責1.王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心是王佐鎮(zhèn)地區(qū)唯一一所國有非營利醫(yī)院、北京市國家基本醫(yī)療保險定點醫(yī)院。負責北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)的衛(wèi)生安全服務工作。主要職責有:提供公共衛(wèi)生服務、提供基本醫(yī)療服務。2機構情況。王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心隸屬于豐臺區(qū)衛(wèi)計委,屬差額撥款事業(yè)單位。其中:單位下設一個中心、五個站(南宮社區(qū)站、魏各莊社區(qū)站、自然城社區(qū)站、西莊店社區(qū)站、莊戶社區(qū)站)。(二)人員構成情況行政編制0人,實有人數(shù)0人;事業(yè)編制101人,實有人數(shù)
3、91人。 二、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計10895.64萬元,比上年減少233.64萬元,下降2.1%。(一)收入決算說明2020年度本年收入合計9907.75萬元,比上年增加1147.40萬元,增長13.10%,其中:財政撥款收入3603.96萬元,占收入合計的36.39%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業(yè)收入5784.92萬元,占收入合計的58.4%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入518.87萬元,占收入合計的5.21%。(二)支出決算說明2020年度本年支出合計9915.08萬元,比上年減少417.95萬
4、元,下降4%,其中:基本支出7774.38萬元,占支出合計的78.4%;項目支出2140.7萬元,占支出合計的21.6%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計3795.85萬元,比上年增加812.84萬元,增長27.2%。主要原因:受疫情影響,財政補助收入增加,購買防疫物資等支出增加。四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預算財政撥款支出3110.08萬元,主要用于以下方面(按大類):社
5、會保障和就業(yè)支出385.43萬元,占本年財政撥款支出12.39%;衛(wèi)生健康支出2295.31萬元,占本年財政撥款支出73.81%;住房保障支出429.34萬元,占本年財政撥款支出13.8%。(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算385.43萬元,比2020年年初預算減少197.58萬元,下降33.89%。其中:“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款,)2020年度決算385.43萬元,比2020年年初預算減少197.58萬元,下降33.89%。主要原因:國家推出減稅降費政策。2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算2295.31萬元,比2020年年初
6、預算增加270.78萬元,增長13.37%。其中:“衛(wèi)生健康管理事務”(款)2020年度決算13.2萬元,比2020年年初預算增加13.2萬元,增長100%。主要原因:財政支持事業(yè)單位城市公共服務崗位食宿補助。“基層醫(yī)療衛(wèi)生機構”(款)2020年度決算1698.64萬元,比2020年年初預算增加195.78萬元,增長13.03%。主要原因:增加重大活動支出?!肮残l(wèi)生”(款)2020年度決算524.69萬元,比2020年年初預算增加3.02萬元,增長0.58%。主要原因:慰問疫情防控工作人員支出?!爸嗅t(yī)藥”(款)2020年度決算3.2萬元,比2020年年初預算增加3.2萬元,增長100%。主要
7、原因:學習經(jīng)典專注,促進中醫(yī)適宜技術開展?!捌渌l(wèi)生健康支出”(款)2020年度決算55.58萬元,比2020年年初預算增加55.58萬元,增長100%。主要原因:財政支持家庭醫(yī)生簽約服務。3、“住房保障支出”(類)2020年度決算429.34萬元,比2020年年初預算減少51.63萬元,下降10.73%。其中:“住房改革支出”(款)2020年度決算429.34萬元,比2020年年初預算減少51.63萬元,下降10.73%。主要原因:人員調整,住房公積金基數(shù)調整。五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況2020年度政府性基金預算財政撥款支出685.
8、77萬元,主要用于以下方面(按大類):抗疫特別國債安排的支出685.77萬元,占本年財政撥款支出18.07%。(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況1、“抗疫特別國債安排的支出” 2020年度決算685.77萬元,比2020年年初預算增加685.77萬元,增長100%。其中:“抗疫相關支出”2020年度決算685.77萬元,比2020年年初預算增加685.77萬元,增長100%。主要原因:受疫情影響,政府性基金預算財政撥款收入增加,購買防疫物資。六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明本年度無此項經(jīng)費七、財政撥款基本支出決算情況說明2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2502.
9、73萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人
10、和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。第三部分2020年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況 2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元,比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算0萬元增加(減少)0萬元。其中:1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元,比2020年年初預算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。2.公務接待費。2020年決算數(shù)0萬元,比2020年年初預算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。公務接待0批次,公務接待0人次。3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)0萬元,比2020年年初預算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。其中,公務用車購
11、置費2020年決算數(shù)0萬元,比2020年年初預算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。2020年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)0萬元,比2020年年初預算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。2020年公務用車運行維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修0萬元,公務用車保險0萬元,公務用車其他支出0萬元。2020年公務用車保有量0輛,車均運行維護費0萬元。二、機關運行經(jīng)費支出情況不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍三、政府采購支出情況2020年政府采購支出總額562.35萬元,其中:政府采購貨物支出560.72萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出1.63萬元。授予中小企業(yè)
12、合同金額562.35萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。四、國有資產(chǎn)占用情況2020年車輛6臺,193.8萬元;單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備5臺(套)。五、政府購買服務支出說明2020年政府購買服務決算0萬元。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、
13、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2.機關運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。3.政府采購:指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。4.政府購買服務:是
14、指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。5.基本公共衛(wèi)生服務:反映基本公共衛(wèi)生服務支出。第四部分 2020年度部門績效評價情況一、項目支出績效自評表項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱事業(yè)單位城市公共服務崗位食宿補助經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人李雙聯(lián)系電話83316357項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額13.213.210100%10其中:當年財政撥款13.
15、213.2100% 上年結轉資金 其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況 發(fā)放11位勞務派遣人員崗位食宿補助及勞派人員管理費13.2萬元,減輕勞派人員的生活壓力。完成11位勞派人員食宿補助及管理費13.2萬元發(fā)放。減輕勞派人員生活壓力,增強幸福感、獲得感,從而更好的完成本職工作??冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標發(fā)放人數(shù)11人11人1515質量指標按照關于發(fā)放安置本市農(nóng)村勞動力就業(yè)工作管理費和食宿補助費的通知執(zhí)行按文件標準發(fā)放已按文件標準完成發(fā)放1515時效指標發(fā)放時間2020年12月31日之前完成發(fā)放2020年12月31日10
16、10成本指標總金額控制數(shù)13.2萬元13.2萬元1010社會效益指標緩解農(nóng)村勞動力生活壓力,從而更好的完成本職工作得到緩解已按規(guī)定發(fā)放補貼,緩解農(nóng)村勞動力生活壓力107支撐資料不足可持續(xù)影響指標增進民生福祉,增強人民群眾的幸福感、獲得感能夠增強按規(guī)定發(fā)放補貼,增強人民群眾的幸福感107支撐資料不足滿意度指標服務對象滿意度標勞派人員滿意度98%以上 100%2010支撐資料不足總分10084項目支出績效自評表(2020年度)項目名稱社區(qū)衛(wèi)生人員崗位培訓補助經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委實施單位王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人 王穎聯(lián)系電話83316357項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全
17、年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1.4251.425 1.42510100%10其中:當年財政撥款1.425 1.425 1.425 / 上年結轉資金 其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況通過購買繼續(xù)教育社區(qū)必修課,滿足繼續(xù)教育社區(qū)必修課學習按計劃購買繼續(xù)教育社區(qū)必修課學習卡,及時進行人員發(fā)放,滿足社區(qū)人員繼續(xù)教育必修課學習,2020年繼續(xù)教育必修課均達標。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標購買繼續(xù)教育社區(qū)必修課學習卡學時數(shù)量1425學時1770 學時105實際超出345學時完成繼續(xù)教育必修課學習人數(shù)95人118人105實際
18、超出學習人數(shù)23人質量指標學習時間符合北京市社區(qū)衛(wèi)生人員繼續(xù)醫(yī)學教育必修課市級培訓文件的要求按規(guī)定完成學時已按規(guī)定完成學時1010時效指標指標:完成繼續(xù)教育社區(qū)必修課時間10月30日之前10月30日1010均完成成本指標總預算控制在數(shù)1.425萬元1.77萬元105超出預算0.345萬元效益指標社會效益指標提升醫(yī)務人員自身醫(yī)療業(yè)務水平能夠提升通過各項知識學習,能夠提升醫(yī)務人員自身知識水平108通過社區(qū)必修課學習,王佐鎮(zhèn)在崗位練兵活動中取得優(yōu)異成績可持續(xù)影響指標通過知識學習,提升醫(yī)務人員自身水平,進而提高醫(yī)院診療水平能夠提高能夠提升醫(yī)院診療水平108通過社區(qū)必修課學習,王佐鎮(zhèn)在崗位練兵活動中取得
19、優(yōu)異成績滿意度指標服務對象滿意度標醫(yī)務人員滿意度80%80%2020總分10081項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱設備購置類經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人魏同興 馬金英 雷穎 鄭直聯(lián)系電話83316357項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額67.92688.4757988.4757910100%10其中:當年財政撥款 上年結轉資金 其他資金67.92688.4757988.47579年度總體目標預期目標實際完成情況購置醫(yī)療、辦公及信息化設備滿足日常工作需要,提升單位軟件及硬件綜合服務能力,
20、購買活動用設備豐富職工日常生活。2020年底前購置完成醫(yī)療、辦公及活動設備績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1:購信息化系統(tǒng)及不間斷電源4個4個55指標2:購文件柜、扶手椅等辦公設備20個20個55指標3:購置空氣凈化器、凈化設備、壓力消毒鍋等一批醫(yī)療設備16個16個55指標4:購置攝像機等設備9個3個54因使用頻率不高,只購置急需的質量指標指標1:滿足信息安全設備要求能夠滿足能夠滿足55指標2:滿足單位辦公需要能夠滿足能夠滿足55指標3:滿足醫(yī)療設備運行要求能夠滿足能夠滿足55指標4:滿足活動需求能夠滿足能夠滿足55時效指標
21、設備購置時間2020年12月底前2020年12月底前1010成本指標總金額不超過預算數(shù)88.47579萬元88.47579萬元108較年初預算有調整效益指標社會效益指標完善單位各項配置,滿足患者就診需求能夠滿足能夠滿足108支撐材料不足可持續(xù)影響指標促進單位可持續(xù)良好發(fā)展持續(xù)發(fā)展能夠持續(xù)帶動發(fā)展107支撐材料不足滿意度指標服務對象滿意度標各設備使用科室滿意度100%90%108調查不夠全面總分10090項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱工程修繕項目經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人魏同興聯(lián)系電目資金(
22、萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額8264.52527864.52527810100%10其中:當年財政撥款上年結轉資金其他資金8264.52527864.525278年度總體目標預期目標實際完成情況完成山語城社區(qū)衛(wèi)生服務站裝修改造,使其能夠正常使用。完成中心及直屬站日常零小維修工程,使各部門正常運轉完成山語城社區(qū)站改造及中心零小工程維修績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1:完成社區(qū)站裝修改造1處1處1010指標2:完成全年中心及直屬站零小工程及搶修,數(shù)量不定128128處1010質量指標指標1:完
23、成社區(qū)站裝修并驗收合格,符合建筑地面工程施工及驗收規(guī)范合格驗收合格55指標2:完成零小工程維修,確保能夠正常開診保障辦公維修后能夠保障日常辦公108部分工程已損壞時效指標社區(qū)站合同簽訂時間2020年12月前2020年12月前55社區(qū)站項目改造時間2020年9月-11月2020年9月-11月53部分維修不及時零星工程維修時間根據(jù)維修需求2020年1-12月按需求維修55成本指標社區(qū)站裝修改造預算控制數(shù)46.32813萬元46.32813萬元55零星維修工程預算控制數(shù)18.197148萬元18.197148萬元55效益指標社會效益指標滿足患者就醫(yī)需求,優(yōu)化就診環(huán)境,解決百姓就醫(yī)最后一公里問題能夠優(yōu)
24、化社區(qū)站及零星維修工程完成或,能夠滿足就診辦公需求。54支撐資料不足可持續(xù)影響指標能夠持續(xù)滿足百姓就醫(yī)需求持續(xù)解決能夠持續(xù)滿足需求54支撐資料不足滿意度指標服務對象滿意度標指標1:社區(qū)站改造科室滿意率90%90%108部分材質顏色不滿意指標2:零星維修科室滿意率90%90%108維修不及時總分10092項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱租賃項目經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人魏同興聯(lián)系電目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額90.01812.212.210100%10
25、其中:當年財政撥款 上年結轉資金 其他資金90.01812.212.2年度總體目標預期目標實際完成情況按合同繳納房屋租賃費,使社區(qū)站能夠正常運轉,解決百姓就醫(yī)需求按時繳納,正常運轉,解決就醫(yī)需求績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1:租用南宮站房屋1處1處1010指標2:租用莊戶站房屋1處1處1010質量指標指標1:房屋能夠確保開診正常使用正常使用完成108日常修繕較多指標2:房屋能夠確保開診正常使用正常使用完成108日常修繕較多時效指標南宮站房屋租賃時間2020全年2020全年55莊戶站房屋租賃時間2020全年2020全年55
26、成本指標南宮站房屋租賃成本控制數(shù)7.27.254租金上漲莊戶站房屋租賃成本控制數(shù)5555社會效益指標指標1:滿足居民就診需要滿足滿足55指標2:滿足居民就診需要滿足滿足55可持續(xù)影響指標指標1:有利于連續(xù)患者服務滿足滿足55指標2:有利于連續(xù)服務患者滿足滿足55滿意度指標服務對象滿意度標指標1:使用科室滿意率90%85%54面積小指標2:使用科室滿意率90%85%54需要日常維修總分10093項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱信息化建設經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人雷穎聯(lián)系電目資金(萬元)年初預算
27、數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額164.36115.252115.25210100%10其中:當年財政撥款 上年結轉資金 其他資金164.36115.252115.252年度總體目標預期目標實際完成情況建設4個信息化運維項目,包括LIS系統(tǒng)運維、醫(yī)保專網(wǎng)租賃、歌華光纖租賃、電腦打印機等軟硬件維護。確保醫(yī)院正常運行。建設3個信息化新建項目,包括家醫(yī)定向分診叫號系統(tǒng)、預防接種數(shù)字化門診系統(tǒng)、中醫(yī)智能信息化系統(tǒng),提升我中心門診效率。按計劃完成了醫(yī)保網(wǎng)絡、歌華網(wǎng)絡的租賃,保障了醫(yī)保、公衛(wèi)、LIS、辦公設備等穩(wěn)定運行。建設了家醫(yī)定向分診叫號系統(tǒng)、預防接種數(shù)字化門診系統(tǒng)、中醫(yī)智能信息化系統(tǒng)
28、,提升了我中心門診分診效率。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1:系統(tǒng)維護數(shù)量4個4個1010指標2:信息化新建項目3個,包括家醫(yī)定向分診系統(tǒng)、預防接種數(shù)字化門診系統(tǒng)、中醫(yī)智能信息化系統(tǒng)3個3個1010質量指標指標1:運維項目能夠保障各相關系統(tǒng)正常運行正常正常88指標2:新建項目能夠正常運行,且滿足臨床需求正常正常86基本滿足,但功能有待優(yōu)化時效指標合同簽訂時間2020年1月-2020年5月2020年1月-2020年5月88系統(tǒng)新建時間2020年10月-2020年12月2020年10月-2020年12月88項目驗收時間2020
29、年11月-2021年1月2020年11月-2021年1月88成本指標指標1:運維項目金額控制數(shù)14.22萬元14.22萬元55指標2:新建項目金額控制數(shù)101.032萬元101.032萬元55社會效益指標指標1:提高門診就診效率能夠提高能夠提高53支撐資料不足可持續(xù)影響指標指標1:維持設備完好,持續(xù)提升我中心門診水平能夠維持能夠維持53支撐資料不足滿意度指標服務對象滿意度標指標1:使用科室滿意度100%90%107支撐資料不足總分10091項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱外聘及返聘專家項目經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人馮
30、桂伶聯(lián)系電話83316357項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額22.811.103211.103210100%10其中:當年財政撥款00 上年結轉資金0000 其他資金22.811.103211.1032年度總體目標預期目標實際完成情況招聘副高及中級職稱專家,提升本院醫(yī)療及服務水平招聘副高專家1名 中級職稱專家5名,并支付經(jīng)費補助績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標外聘及返聘專家人數(shù)6人6人1010質量指標外聘專家水平副高及中級職稱副高及中級職稱1010時效指標外聘專家時間2020年全年2020
31、年全年1010成本指標總預算控制數(shù)11.1032萬元11.1032萬元108因疫情影響與年初預算有差距效益指標社會效益指標副高專家出診增加本院診療項目,方便患者就近治療不低于2000人次2019人次2020可持續(xù)影響指標豐富院內(nèi)診療項目,提升診療水平100%100%1010滿意度指標服務對象滿意度標患者對象滿意度90%以上90%2015滿意度有待提高總分10093項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱委托類項目經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人馬金英 魏同興聯(lián)系電話83316357項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值
32、執(zhí)行率得分年度資金總額85.8244.2568644.2568610100%10其中:當年財政撥款上年結轉資金 其他資金85.8244.2568644.25686年度總體目標預期目標實際完成情況勞動派遣委托:根據(jù)豐衛(wèi)計發(fā)【2018】192號文件,關于印發(fā)2018年豐臺區(qū)衛(wèi)生計生委開發(fā)城市公共服務類崗位安置本市農(nóng)村地區(qū)勞動力工作方案的通知,安置11名本市農(nóng)村勞動力進行本單位保潔工作;丁香人才招聘服務:招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員,為中心發(fā)展提供人才。聘請律師為中心重大決策提供法律依據(jù);通過外包服務(專業(yè)性強)達到污水排放各項指標合格。 年度總體目標完成按計劃簽訂服務協(xié)議,達到各項指標正常。除律師服務費未
33、支付績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標勞派工作人員11名90%54其中1人在120急救站,使用院前急救運行經(jīng)費污水站托管運行每年12次1255委托提供招聘服務1家1家55聘請法律顧問1名1名55質量指標勞派工作人員工作質量按時出勤、完成布置的工作任務按時出勤、完成布置的工作任務55法律顧問質量持有律師證持有律師證55時效指標按時完成農(nóng)村勞動力工資發(fā)放2020年12月31日前完成2020年12月31日前55按時支付污水站托運管理費2020年12月31日前完成2020年12月31日前55完成丁香人才服務合同支付2020年12月31日前
34、完成2020年12月31日前55法律服務費支付2020年12月31日前完成未完成50未支付法律費用成本指標勞派人員工資35.36486萬元35.36486萬元55污水站托管運行費8.012萬元8.012萬元55丁香人才招聘服務0.88萬元0.88萬元55效益指標社會效益指標提高農(nóng)村勞動力收入能夠提高能夠提高55減少環(huán)境污染能夠減少能夠減少55降低單位法律風險能夠降低能夠降低55可持續(xù)發(fā)展指標能更好優(yōu)化單位的人員結構,保證人員的合理分配能夠優(yōu)化能夠優(yōu)化55滿意度指標服務對象滿意度標農(nóng)村勞動力滿意度90%以上90%54支撐材料不足總分10093項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱城市醫(yī)院
35、支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專家補助經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人馮桂伶聯(lián)系電話83316357項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額9.01069.010610100%10其中:當年財政撥款00 上年結轉資金0000 其他資金9.01069.01060年度總體目標預期目標實際完成情況招聘副高及中級職稱專家,提升本院醫(yī)療及服務水平招聘副高專家1名 中級職稱專家5名,并支付經(jīng)費補助績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標外聘及返聘專家人數(shù)6人6人1010質量指
36、標根據(jù)外聘及返聘專家工作通知執(zhí)行按通知執(zhí)行按通知執(zhí)行1010時效指標外聘專家時間2020.1.1-2020.12.312020.1.1-2020.12.311010成本指標總預算控制數(shù)9.0106萬元9.0106萬元1010效益指標社會效益指標滿足居民就近診療,方便患者就診能夠滿足能夠滿足2020可持續(xù)影響指標豐富院內(nèi)診療項目,提升診療水平100%90%108支撐材料不足滿意度指標服務對象滿意度標患者對象滿意度90%以上90%2018滿意度有待提高總分10096 項目支出績效自評表(2020年度)項目名稱老年人健康體檢主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心
37、項目負責人王穎聯(lián)系電話83316357項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額24.24808.7561048.75610410100%10其中:當年財政撥款24.24808.7561048.756104/ 上年結轉資金000000 其他資金000000年度總體目標預期目標實際完成情況2020年10月底前按照國家基本公共衛(wèi)生服務中對于轄區(qū)老年人健康管理要求,對轄區(qū)65歲以上老年人進行免費健康體檢,數(shù)量達到轄區(qū)65歲以上老年人總數(shù)的70%。2020年全年中心已完成65歲以上老年人免費健康體檢3886人,達到國家基本公共衛(wèi)生服務管理規(guī)范要求,但在項目總體進度、完成時
38、間及服務對象滿意度上仍與年初目標有一定差距??冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標完成2020年轄區(qū)70%的65歲以上老年人免費體檢數(shù)量43443886108受疫情影響,體檢工作開展較晚,未完成體檢數(shù)量。質量指標符合老年人體檢要求符合要求為65歲以上提供免費體檢,符合要求108受疫情影響,體檢工作開展較晚,未完成健康評估。時效指標體檢時間第一階段(6月1日至6月18日)各卡扣預約體檢人數(shù)確保在3人已完成55第二階段(6月1日至12月31日)中心全科中醫(yī)科每日預約10人,各社區(qū)站每日5人未完成,數(shù)量受限,完成年度指標的62%531、受疫
39、情影響,體檢工作開展較晚,為避免人員聚集,每日安排的數(shù)量受限,故進度延后;2、體檢項目對于部分老年人來說吸引力不夠,導致反復進行溝通勸導接受健康管理,影響時間進度;下一步將加強老年人公共衛(wèi)生服務宣傳,提高老年人對于健康管理認知度,按時推進項目的管理進度。成本指標體檢總預算87561.0487561.04105與年初預算差距大人均體檢費用56元56元1010效益指標社會效益指標根據(jù)國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范,對老年人提供健康指導及隨訪,提高老年人生活質量提供老年人健康指導及隨訪已完成老年人健康指導及隨訪1010可持續(xù)影響指標關注老年人健康,推進分級診療工作制定老年人管理工作方案已制定方案,部署會議
40、,開展體檢工作。1010滿意度指標服務對象滿意度標轄區(qū)65歲以上老年人對體檢工作滿意率80%及以上80%2020年底隨機抽查10名老年人詢問滿意度總分10089項目支出績效自評表(2020 年度)項目名稱基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人李雙聯(lián)系電話83316357項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額420378.082378.08210100%10其中:當年財政撥款420378.082378.082100% 上年結轉資金 其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況 通過發(fā)放崗位績效及一次
41、性績效工資,調動工作人員積極性,從而為轄區(qū)提供高質量、高效率的社區(qū)衛(wèi)生服務。完成2020年1-12月崗位績效及一次性績效的發(fā)放,總金額378.082萬元,充分肯定工作人員的工作,調動了職工的工作熱情,從而為轄區(qū)居民提供高質量、高效率的社區(qū)衛(wèi)生服務??冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標績效的發(fā)放人數(shù)92人92人2020質量指標根據(jù)崗位績效發(fā)放辦法發(fā)放符合崗位標準符合崗位標準1010根據(jù)一次性績效發(fā)放辦法發(fā)放符合辦法規(guī)定符合辦法規(guī)定1010時效指標發(fā)放時間12月31日前完成12月31日前 1010成本指標總金額控制數(shù)378.082萬元378.0
42、82萬元109未全額發(fā)放效益指標社會效益指標為轄區(qū)居民提供高質量、高效率的社區(qū)衛(wèi)生服務能夠提供已提供高質量的服務108支撐資料不足可持續(xù)影像指標肯定職工的工作,充分調動職工的工作熱情能夠調動調動職工積極性108支撐資料不足滿意度指標服務對象滿意度標職工滿意度98%以上90%107支撐資料不足總分10092項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱院前急救主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人魏同興聯(lián)系電目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1.821.821.8210100%10其中:
43、當年財政撥款1.821.821.82 上年結轉資金 其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況確保車輛正常使用,滿足患者及醫(yī)務人員使用需求及時對急救車進行維修,加油服務,保障車輛正常運轉??冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1:3輛車正常運行332020質量指標指標1:確保車輛正常正常正常運轉2020時效指標指標1:按車輛電腦提示及時維修保養(yǎng),保證2020年正常運行2020年全年全年1010成本指標指標1:所有費用控制在撥付金額內(nèi)1.82萬元1.821.821010社會效益指標指標1:滿足居民急救需求滿足滿足需求108資料不足可持
44、續(xù)影響指標指標1:持續(xù)提升單位口碑持續(xù)提升能夠持續(xù)提升108資料不足滿意度指標服務對象滿意度標指標1:使用科室滿意率9080105車輛維修多總分10091項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱院前急救運行經(jīng)費(人員)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人李雙聯(lián)系電話83316357項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額75.651.84827351.84827310100%10其中:當年財政撥款75.651.84827351.848273100%上年結轉資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況 完成院
45、前急救人員運行經(jīng)費的發(fā)放,穩(wěn)定院前急救人才隊伍,做好醫(yī)療保障工作。完成院前急救人員運行經(jīng)費51.848273萬元的發(fā)放,穩(wěn)定院前急救人才隊伍,做好醫(yī)療保障工作??冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標從事院前急救工作人數(shù)12人9人1511因未招滿院前急救人員,全年人均院前急救人數(shù)為9人。質量指標根據(jù)關于加強豐臺區(qū)院前急救體系建設的工作方案執(zhí)行按方案執(zhí)行已按方案執(zhí)行人員經(jīng)費發(fā)放1515時效指標發(fā)放時間2020年12月31日之前2020年12月31日1010成本指標總金額控制數(shù)51.848273萬元51.848273萬元1010效益指標社會
46、效益指標完成醫(yī)療保障工作能夠完成已完成醫(yī)療保障工作108支撐資料不足可持續(xù)影響指標發(fā)放院前急救人員經(jīng)費,穩(wěn)定院前急救人才隊伍能夠穩(wěn)定院前急救隊伍比較穩(wěn)定109有一名院前急救醫(yī)生辭職滿意度指標服務對象滿意度標職工滿意度職工滿意度達到98%以上 90%2010支撐資料不足總分10083項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱疫情防控工作經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人馬金英 龔曉叢聯(lián)系電話83316357項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額26.1889392610其中:當
47、年財政撥款26.18893926.188939上年結轉資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況購置防寒服及疫情防控物資,以防護疫情帶來的風險;購置以智能語音、自然語言處理、等先進技術為支撐,以智能語音外呼為特色打造虛擬人工智能醫(yī)學助手。為居民和患者提供全方位的健康管理服務,讓居民能夠享受預防、保健、醫(yī)療等一系列服務。2020年底前已全部完成防寒服、疫情防控物資及智能語音外呼系統(tǒng)的購置績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1:購外呼系統(tǒng)11個55指標2:購防寒服140套140套55指標3:購疫情防控口罩、棉簽防疫物資2種2種55
48、質量指標指標1:根據(jù)社管中心文件購置符合標準的外呼系統(tǒng)購置設備合格符合標準54使用頻率不高指標2:購置醫(yī)用防護物資符合醫(yī)用材料標準符合標準符合標準55時效指標指標1:按規(guī)定時間完成2020年12月底前完成12月全部完成1515成本指標總預算控制數(shù)26.188939萬元26.188939萬元1010效益指標社會效益指標指標1:為轄區(qū)居民提供更好的服務正常服務正常使用55指標2:為本院職工提供更好的疫情防護提升防護提升防護54支撐資料不足可持續(xù)影響指標指標1:通過人工智能外呼語音系統(tǒng)提升轄區(qū)居民的依賴感能夠提升能夠提升54支撐資料不足指標2:通過疫情物資的補充保證員工的人身安全能夠滿足能夠滿足54
49、支撐資料不足滿意度指標服務對象滿意度標指標1:患者滿意度100%90%108支撐資料不足指標2:單位職工滿意度100%90%108支撐資料不足總分10092項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱集中核酸檢測期間一次性慰問補助主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人馬金英聯(lián)系電話83316357項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額7.8957.89510100%10其中:當年財政撥款7.8957.895100% 上年結轉資金 其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況 發(fā)放79人集中核酸檢測期間一次性慰問補助
50、,肯定職工對疫情防控工作做出的貢獻,調動職工的工作熱情。共79人參與疫情防控工作,發(fā)放一次性慰問補助7.895萬元,肯定職工對疫情防控工作做出的貢獻,調動職工的工作熱情??冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標慰問補助發(fā)放人數(shù)79人79人1515質量指標按照疫情防控經(jīng)費發(fā)放標準發(fā)放績效工資及慰問補助符合發(fā)放標準符合發(fā)放標準1515時效指標發(fā)放時間2020年7月15日之前完成發(fā)放2020年7月15日1010成本指標總金額控制數(shù)7.895萬7.895萬1010社會效益指標參與集中核酸采樣工作,降低可能出現(xiàn)的疫情危害,保障群眾生命安全能夠降低
51、能夠降低可能出現(xiàn)的疫情危害,保障群眾生命安全107支撐資料不足可持續(xù)影響指標肯定職工對疫情防控工作做出的貢獻,調動職工的工作熱情能夠調動調動職工積極性107支撐資料不足滿意度指標服務對象滿意度標職工滿意度職工滿意度達98%以上90%2010支撐資料不足總分10084項目支出績效自評表(2020年度)項目名稱新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補助資金(第一批)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人馬金英聯(lián)系電目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額8810100%10其中:當年財政撥款88100%
52、 上年結轉資金其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況購買外科口罩等一批疫情防控物資,為疫情防控工作提供物資保障。2020年12月底前購買外科口罩等疫情防控物資,保證疫情防控工作落實到位??冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1購買護目鏡、隔離衣等13種防疫物資購買13種防疫物資購買了護目鏡等13種防疫物資2020質量指標指標1:購置符合北京市衛(wèi)生健康委醫(yī)療機構醫(yī)用耗材管理辦法要求的防疫物資。符合文件要求購買按照文件要求購買完成2020時效指標指標1:應急儲備物資采購時間。2020年12月底前11月19日1010成本指標指標1:購
53、置成本金額8萬元8萬元1010效益指標社會效益指標指標1:為疫情防控工作提供物資保障。保障疫情防控落實到位筑起了疫情防控的第一道防線。108支撐資料不足可持續(xù)影響指標指標1:有利于疫情常態(tài)化防控為疫情常態(tài)化控制提供物資保障在充分的物資保障下,建立起社區(qū)防控的第一道防線,幫助了企業(yè)復工復產(chǎn)108支撐資料不足滿意度指標服務對象滿意度標指標1:疫情防控物資使用科室滿意率。100%100%107調查問卷設計不合理總分10093項目支出績效自評表( 2020 年度)項目名稱新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補助資金(第一批)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人
54、李雙聯(lián)系電話83316357項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0.180.1810100%10其中:當年財政撥款0.180.18100% 上年結轉資金 其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況 發(fā)放6-8月臨時性補貼,肯定職工對疫情防控工作做出的貢獻,調動職工的工作熱情。完成6-8月臨時性補貼的0.18萬元發(fā)放,肯定職工對疫情防控工作做出的貢獻,調動職工的工作熱情??冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標臨時性補貼發(fā)放人數(shù)10人10人1515質量指標按照疫情防控經(jīng)費發(fā)放標準發(fā)放臨時性補貼符合發(fā)放標準
55、符合發(fā)放標準1515時效指標在規(guī)定時間內(nèi)完成2020年10月23日之前完成發(fā)放2020年10月23日1010成本指標總金額控制數(shù)0.18萬元0.18萬元1010社會效益指標轉運發(fā)熱患者,控制傳染源、保護易感人群能夠完成發(fā)熱患者轉運工作能夠完成發(fā)熱患者轉運工作,控制傳染源、保護易感人群107支撐資料不足可持續(xù)影響指標肯定職工對疫情防控工作做出的貢獻,調動職工的工作熱情能夠調動發(fā)放臨時性,能夠調動職工積極性107支撐資料不足滿意度指標服務對象滿意度標職工滿意度職工滿意度達到98%以上 90%2010支撐資料不足總分10084項目支出績效自評表(2020年度)項目名稱中醫(yī)五聯(lián)動主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)
56、生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人盛雪聯(lián)系電目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0.00040.000410100%10其中:當年財政撥款0000 上年結轉資金0.00040.00040.0004100% 其他資金0000年度總體目標預期目標實際完成情況 于2020年10月底前,面向中心及各站所有護士開展2次中醫(yī)適宜技術培訓,以刮痧、拔罐等為主要內(nèi)容,提升培訓人員的中醫(yī)適宜技術水平,促進中心中醫(yī)適宜技術的開展。開展院內(nèi)護理中醫(yī)適宜技術培訓2次,全體護士參加,并通過考核,提升了參培人員的中醫(yī)適宜技術水平的掌
57、握程度及操作規(guī)范性??冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1:購買刮痧油數(shù)量2 21010指標2:開展培訓次數(shù)222020指標3:參加培訓人數(shù)30352020質量指標指標1:理論與實踐培訓相結合,所有培訓人員通過考核所有培訓人員通過考核100%53無考核試卷及評分表指標2:培訓記錄完整簽到,照片,課件完整55時效指標指標1:2020年10月31日前完成項目2020年10月31日前2020年5月完成55成本指標指標1:項目預算不超過40元40元55效益指標社會效益指標指標1:培訓對象中醫(yī)適宜技術掌握能力提升培訓刮痧、拔罐(含走罐)等
58、常用中醫(yī)適宜技術的理論基礎及操作方法,提高中心醫(yī)護人員中醫(yī)適宜技術的規(guī)范性培訓理論知識,規(guī)范操作流程,所有人員掌握培訓要點,中醫(yī)適宜技術水平提升55可持續(xù)影響指標指標1:提高中心及社區(qū)站中醫(yī)適宜技術掌握水平,促進中醫(yī)適宜技術使用刮痧、拔罐數(shù)量增加刮痧、拔罐數(shù)量未統(tǒng)計53疫情期間,中醫(yī)理療暫停2月,且床位受限制,數(shù)量統(tǒng)計不準確滿意度指標服務對象滿意度標指標1:培訓對象對培訓內(nèi)容及方法滿意90%100%1010總分10096項目支出績效自評表(2020年度)項目名稱中醫(yī)藥師承工作經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目負責人盛雪聯(lián)系電話150012426
59、40項目資金(萬元)年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0.70.710100%10其中:當年財政撥款0.70.7100% 上年結轉資金0000 其他資金0000年度總體目標預期目標實際完成情況1、推薦繼承人1名,與1位老師開始師承學習,學習繼承老師的門診診療經(jīng)驗,并用于臨床日常工作。2、每周跟師不少于1.5個工作日,年不少于60個工作日,獨立門診不少于80個工作日,學習與臨床互相促進,共同進行。3、總結臨床所學,發(fā)表論文1篇。4、應用專家學術經(jīng)驗開展臨床,并形成醫(yī)案5、學習經(jīng)典專注。6、繼承人臨床水平提高,學習體會可用于日常診療工作。1、推薦繼承人1名,師從廣安門醫(yī)院心血
60、管專家1名。2、2020年1月每周跟師1.5個工作日,后未因疫情及老師停診未跟師,年度跟師門診天數(shù)4天,獨立門診240天,超過年度目標。3、撰寫論文1篇,未發(fā)表,收到見刊通知。4、經(jīng)典學習體會3篇.5、應用專家學術經(jīng)驗開展臨床,整理醫(yī)案22份,學習體會可用于日常門診,臨床水平有所提高??冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥祵嶋H完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標指標1:選派繼承人數(shù)量1155指標2:指導老師數(shù)量1155指標3:繼承人年跟師門診出診天數(shù)60天4天54自2020年2月老師停診,9月底恢復門診,經(jīng)與老師溝通,2021年1月跟診,因疫情再次延后,于2021年5月恢復
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