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文檔簡介

1、泓域咨詢 /保險業(yè)標準化服務項目效益分析報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113309092 一、 優(yōu)化保險標準化工作機制 PAGEREF _Toc113309092 h 7 HYPERLINK l _Toc113309093 二、 公司簡介 PAGEREF _Toc113309093 h 9 HYPERLINK l _Toc113309094 三、 項目背景分析 PAGEREF _Toc113309094 h 10 HYPERLINK l _Toc113309095 四、 項目概述 PAGEREF _Toc113309095 h 11 HYPERLIN

2、K l _Toc113309096 五、 項目提出的理由 PAGEREF _Toc113309096 h 11 HYPERLINK l _Toc113309097 六、 研究結論 PAGEREF _Toc113309097 h 12 HYPERLINK l _Toc113309098 七、 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc113309098 h 12 HYPERLINK l _Toc113309099 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc113309099 h 12 HYPERLINK l _Toc113309100 八、 產品規(guī)劃方案及生產綱領 PAGEREF _Toc1

3、13309100 h 13 HYPERLINK l _Toc113309101 產品規(guī)劃方案一覽表 PAGEREF _Toc113309101 h 14 HYPERLINK l _Toc113309102 九、 社會經濟發(fā)展目標 PAGEREF _Toc113309102 h 14 HYPERLINK l _Toc113309103 十、 各部門職責及權限 PAGEREF _Toc113309103 h 16 HYPERLINK l _Toc113309104 十一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc113309104 h 20 HYPERLINK l _Toc113309105 十二

4、、 環(huán)境保護綜述 PAGEREF _Toc113309105 h 24 HYPERLINK l _Toc113309106 十三、 預期效果評價 PAGEREF _Toc113309106 h 25 HYPERLINK l _Toc113309107 十四、 項目總投資 PAGEREF _Toc113309107 h 25 HYPERLINK l _Toc113309108 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113309108 h 25 HYPERLINK l _Toc113309109 十五、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc113309109 h 26 HYPERLI

5、NK l _Toc113309110 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113309110 h 26 HYPERLINK l _Toc113309111 十六、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc113309111 h 27 HYPERLINK l _Toc113309112 十七、 項目風險分析項目風險分析 PAGEREF _Toc113309112 h 30 HYPERLINK l _Toc113309113 十八、 總結 PAGEREF _Toc113309113 h 30二級標產業(yè)環(huán)境分析預計全年實現(xiàn)地區(qū)生產總值13780億元,同比增長6%左右,固定資產投資

6、增速比上年提高27.2個百分點,在大規(guī)模減稅降費情況下,實現(xiàn)一般公共預算收入1577.3億元,增長3%,社會消費品零售總額增長6%左右,進出口總額增長30%左右,全社會用電量、鐵路貨運量分別增長7%和22.1%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.5%,居民消費價格漲幅控制在3%以內,經濟運行在合理區(qū)間。2020年經濟社會發(fā)展的主要預期目標是:地區(qū)生產總值增長5.5%左右,全社會固定資產投資增長5%左右,社會消費品零售總額增長5.5%左右,進出口貿易總額增長5%左右,一般公共預算收入增長3%左右,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長6%左右、7.5%左右,居民收入增長與經濟增長基本同步;城鎮(zhèn)新增就業(yè)45萬人以上,城鎮(zhèn)

7、登記失業(yè)率4.5%以內、城鎮(zhèn)調查失業(yè)率5.5%以內,居民消費價格漲幅控制在3%左右,現(xiàn)行標準下剩余的農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽,生態(tài)環(huán)境進一步改善,單位地區(qū)生產總值能耗下降1.2%,主要污染物排放量指標控制在國家下達指標內。確定上述預期目標,綜合考慮了國內外環(huán)境和條件變化,貫徹了新發(fā)展理念,堅持穩(wěn)字當頭,立足實際、積極穩(wěn)妥,對照全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃目標,抓重點、補短板、強弱項,確保經濟實現(xiàn)量的合理增長和質的穩(wěn)步提升?!笆濉睍r期國內外發(fā)展環(huán)境進一步發(fā)生深度變革。各國不均衡發(fā)展加劇,美國經濟進入加息周期;經濟全球化進程放緩,對外開放進入全新階段;科技革命催生新業(yè)態(tài),各地搶

8、點占位競爭激烈;經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟轉型升級更加迫切;市場決定性作用凸顯,政府調控管理日益規(guī)范;要素高成本時代來臨,人口紅利已經基本消失;城鎮(zhèn)化進程持續(xù)加速,內需潛力不斷加快釋放;人均收入邁向新臺階,消費拉動增長成為引擎??傮w看,和平、發(fā)展、合作仍是時代主題,我國經濟長期向好的基本面沒有改變。經濟發(fā)展進入新常態(tài),更有利于我市走穩(wěn)發(fā)展升級之路,走實小康提速之路,走好綠色崛起之路,走快引領全省之路。特別是,國家推進“一帶一路”和長江經濟帶區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,有利于我市站位大開放前沿,拓展國際化路子,集聚區(qū)域發(fā)展資源,獲取更大的開放紅利和區(qū)域合作紅利;全面深化改革和推進新型城鎮(zhèn)化的機遇,有利于我市尋求

9、先行先試突破點、發(fā)掘重大發(fā)展?jié)摿π纬珊蟀l(fā)優(yōu)勢;全省加力支持南昌打造核心增長極,有利于我市更多地爭取政策和市場、增大發(fā)展主動作為的空間尺度。特別是,南昌堅持堅定主打低碳生態(tài)牌,順應世界潮流,符合國家方向,扣準發(fā)展規(guī)律,在全國總體轉型壓力凸顯的大背景下,完全可能憑借先發(fā)優(yōu)勢、彎道超車,將低碳生態(tài)優(yōu)勢轉換為經濟發(fā)展優(yōu)勢。在經濟發(fā)展新常態(tài)下,南昌正處在打造核心增長極成型的關鍵期、率先全面小康的決勝期、全面深化改革的攻堅期、創(chuàng)建城市品牌的突破期、法治南昌建設的深化期,工業(yè)文明建設尚在爬坡過坎,城市文明建設尚還任重道遠,生態(tài)文明建設尚處起步示范,這一時代特征,決定了我們面臨的機遇是更為有利的歷史性機遇,我

10、們面臨的挑戰(zhàn)是更為嚴峻的全面性挑戰(zhàn)。對傳統(tǒng)增長動力的挑戰(zhàn)。我市傳統(tǒng)的增長動力從需求看主要靠投資,從供給看主要靠制造業(yè)。“十三五”時期,國家經濟增長主要靠投資拉動已轉向靠消費和投資共同拉動,單位投資推動經濟增長的貢獻持續(xù)下降,加上我市承載國家和超大企業(yè)戰(zhàn)略布局的大項目機會偏少、所倚重的房地產投資高增長時代正在終結,我市投資增長的空間將有所收窄,投資彈性系數(shù)將持續(xù)下降;“十三五”時期,國際需求不旺,制造業(yè)產能過剩和資源環(huán)境壓力進一步加大,制造業(yè)對經濟增長的貢獻度已呈現(xiàn)下降趨勢,將擠壓我市工業(yè)化后期制造業(yè)發(fā)展的空間和回旋余地,加上我市制造業(yè)銜接“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”的突破支撐能力不足,制

11、造業(yè)整體排浪式發(fā)展空間較為有限。對既有產業(yè)結構的挑戰(zhàn)。南昌尚未完成工業(yè)化,但后工業(yè)化時代亦已展開。城市需要工業(yè)支撐發(fā)展,但工業(yè)占經濟的比重又不可避免地規(guī)律性下降。發(fā)展至少有全國影響力、與國際市場融合的體量產業(yè)是必然選擇,但面臨激烈競爭、重重困難和不可預見風險。服務業(yè)的競爭已經成為決定中心城市未來的關鍵一搏,但我市服務業(yè)總體上尚未打破自我服務的主體格局,亟待走出南昌、走出江西,走向更加廣闊的市場。對集成創(chuàng)新能力的挑戰(zhàn)。創(chuàng)新是未來發(fā)展的主驅動力??萍紕?chuàng)新、管理創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新必須依托適宜的平臺和眾多的人才。只有協(xié)同各類創(chuàng)新進行集成,才能形成強大的城市競爭能力。而我市無論是創(chuàng)新的物理平臺、虛擬平臺和政

12、策平臺,還是對人才的吸引能力和儲備能力,抑或對創(chuàng)新的宏觀管理和微觀調節(jié),與先發(fā)城市相比均存在難以比擬的不足和劣勢。對城市建管水平的挑戰(zhàn)。在人口紅利較快消失的大背景下,城市只有擁有足夠多的優(yōu)質人力資源才能擁有更加光明的未來。決定人們“用腳投票”的因素最重要的就是發(fā)展機會和宜居環(huán)境。我市擁有良好的宜居條件,但宜居條件能否轉化為宜居環(huán)境,城市建管水平起著決定性的作用,對此必須有清醒認識。對再造競爭優(yōu)勢的挑戰(zhàn)。在經濟新常態(tài)下,轉型升級必然要求再造競爭新優(yōu)勢。要在進一步的改革開放中,在科技革命浪潮中,在國家戰(zhàn)略實施中,在經濟發(fā)展規(guī)律中,結合對市情的深化認識再造優(yōu)勢。而再造新優(yōu)勢,必須在城市間綜合立體競爭

13、更加激烈的態(tài)勢下,一舉扭轉在全國要素資源空間布局中我市的不利地位,如不其然,將降低我市追趕型發(fā)展的目標期待,降低我市城市競合的話語權。對龍頭帶動地位的挑戰(zhàn)。與中西部不少省份比較,全省支持省會城市做大做強戰(zhàn)略在江西實施時間不長,我市對全省的帶動能力還不強,作用還不明顯。沒有南昌的龍頭帶動就沒有江西的整體崛起,因此,我們必須在經濟下行壓力下保持龍頭昂起,必須在夯實基礎的同時爭取發(fā)展更大作為,既要實現(xiàn)發(fā)展追趕又要推進創(chuàng)新升級,既要加快城市拓展又要償還城市“欠賬”,既要提升自身首位度又要增強輻射帶動力,既要集中力量辦大事又要分配力量回應社會各種關切,這需要更大的英雄氣概和更實的發(fā)展步伐。優(yōu)化保險標準化

14、工作機制加強保險業(yè)標準化技術組織建設。優(yōu)化保險分委會構成,加強保險分委會秘書處建設,提高工作能力和運行效率。建立專項工作組,提升標準制定效率,增強標準制定的專業(yè)性,加大標準供給能力。建立保險業(yè)標準化人才隊伍以及保險標準化專家?guī)臁2粩嗤晟票kU分委會信息平臺建設,推動保險業(yè)標準化信息交換與資源共享,推進行業(yè)標準公開,全面提升保險業(yè)標準化信息服務能力。完善保險標準化工作機制。修訂完善保險標準化工作管理辦法,優(yōu)化保險標準制定修訂全周期流程,提升標準制修訂和審批效率,提升標準質量。建立保險業(yè)標準監(jiān)督評估體系,建立標準質量監(jiān)督考核機制,制定保險標準實施效果評估工作細則,組織對重要標準實施情況追溯、監(jiān)督和糾

15、錯,開展標準實施效果評估,建立標準實施與標準建設的互動反饋機制。推動保險標準體系進一步完善。充分考慮行業(yè)發(fā)展新趨勢新方向,動態(tài)優(yōu)化保險業(yè)標準體系框架,優(yōu)化完善推薦性標準布局。不斷提高保險業(yè)標準間的協(xié)調性,提高與其他相關產業(yè)標準和國際標準的銜接度,加強保險業(yè)標準與相關法律法規(guī)的協(xié)調配套。加大團體標準和企業(yè)標準制定力度,鼓勵企業(yè)制定嚴于行業(yè)標準和團體標準、具有競爭力的企業(yè)產品與服務標準。推動保險標準落地實施。加大保險標準宣貫力度,重要標準發(fā)布后編制實施方案和釋義,利用媒體、網(wǎng)絡、會議等平臺,開展多層次、多角度的宣傳、培訓、研討和解讀,推進行業(yè)標準公開。對涉及行業(yè)公共利益、關系消費者權益的重要標準,

16、通過政策引導、示范試點、實施效果評估、監(jiān)督糾錯等方式,積極推動標準落地。增強標準對監(jiān)管的支持能力,促進標準實施與行業(yè)監(jiān)管的聯(lián)動。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會等社會組織作用,利用行業(yè)自律等手段,推動標準應用。發(fā)揮保險機構主體作用,鼓勵保險機構積極采用行業(yè)標準和團體標準,建立完善企業(yè)標準體系,大力推動標準自我聲明公開制度落實。夯實保險標準化理論和工作基礎。深入開展標準化理論與應用研究,加強標準化科研課題的組織實施,從制度環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略、運行規(guī)律、實施模式、作用機理、組成要素、質量評估等方面,開展保險標準化基礎理論和通用方法研究。鼓勵有條件的保險機構設立標準化管理部門,促進保險基礎研究、標準制定、應用實施的協(xié)調互動

17、。引導鼓勵科研院所和專業(yè)人員參與保險標準化研究和標準建設。持續(xù)推進保險標準國際化。研究制定我國保險業(yè)參與國際標準化戰(zhàn)略、政策和策略,確定參與的重點領域、重點方向和可行路徑。在互聯(lián)網(wǎng)保險等我國優(yōu)勢領域、再保險等跨國業(yè)務領域,積極研究將我國標準上升為國際標準、區(qū)域標準的可能性。加強國際標準跟蹤研究,積極參與保險領域標準化國際交流合作。公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的

18、產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。項目背景分析立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,服務新發(fā)展格局,堅持以人民為中心,聚焦保險業(yè)服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革等重大任務,創(chuàng)新保險業(yè)標準化工作機制,優(yōu)化保險業(yè)標準體系架構,增強保險業(yè)標準化治理效能,以高標準助力保險業(yè)高質量發(fā)展。(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模

19、仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。項目概述1、

20、項目名稱:保險業(yè)標準化服務項目2、承辦單位名稱:xxx集團有限公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xxx(以最終選址方案為準)5、項目聯(lián)系人:秦xx項目提出的理由綜合分析,“十三五”時期,我市發(fā)展既面臨著現(xiàn)實而嚴峻的挑戰(zhàn),更具備轉型升級、加速崛起的物質基礎和政策環(huán)境。面對新形勢、新階段、新要求,只要我們始終堅持問題導向,進一步強化危機意識、憂患意識和責任意識,解放思想、搶抓機遇、發(fā)揮優(yōu)勢、奮發(fā)作為,以壯士斷腕的勇氣和魄力突破短板、破解難題,努力在壓產能、調結構和“穩(wěn)增長”上找準平衡點,加快培育新的經濟增長點,努力把挑戰(zhàn)轉化成發(fā)展契機,把壓力升華為發(fā)展動力,就一定能夠奪取全面建成小康社會的決

21、定性勝利,加速實現(xiàn)“三個努力建成”和建設現(xiàn)代化沿海強市目標。研究結論此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積22667.00約34.00畝1.1總建筑面積42232.881.2基底面積12920.191.3投資強度萬元/畝423.722總投資萬元17778.882.1建設投資萬元14732.052.1.1工程費用萬元13085.072.1.2其他費用萬元1334.

22、992.1.3預備費萬元311.992.2建設期利息萬元215.572.3流動資金萬元2831.263資金籌措萬元17778.883.1自籌資金萬元8980.073.2銀行貸款萬元8798.814營業(yè)收入萬元30200.00正常運營年份5總成本費用萬元26059.536利潤總額萬元4014.477凈利潤萬元3010.858所得稅萬元1003.629增值稅萬元1050.0110稅金及附加萬元126.0011納稅總額萬元2179.6312工業(yè)增加值萬元8095.1513盈虧平衡點萬元15186.93產值14回收期年6.9015內部收益率11.50%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元-1719.74所得稅后

23、產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1保險業(yè)標準化服務undefinedundefined2保險業(yè)標準化服務undefinedundefined3保險業(yè)標準化服務undefinedundefined4.undefi

24、ned5.undefined6.undefined合計xxx30200.00社會經濟發(fā)展目標在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上,經濟保持中高速,增長速度高于全國平均水平;發(fā)展邁入中高端,質量效益提升幅度高于周邊地區(qū);環(huán)境治理大見效,空氣質量改善程度明顯高于以往;生產總值比2010年翻一番以上,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比2010年翻一番以上;到2020年如期全面建成小康社會。綜合實力跨上新臺階。經濟持續(xù)健康發(fā)展,全省生產總值年均增長7%左右,到2020年突破4萬億元,一般公共預算收入年均增長8%以上,到2020年力爭達到4000億元,基礎設施支撐能力顯著增強。協(xié)同發(fā)展取得新進展。承接非首都

25、功能疏解取得重大成效,區(qū)域一體化交通網(wǎng)絡基本形成,生態(tài)環(huán)境質量得到有效改善,產業(yè)聯(lián)動發(fā)展實現(xiàn)重要突破,公共服務共建共享取得積極成效,與京津發(fā)展差距縮小,建設全國現(xiàn)代商貿物流重要基地、產業(yè)轉型升級試驗區(qū)、新型城鎮(zhèn)化與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)、京津冀生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)取得重大進展。轉型升級實現(xiàn)新突破。創(chuàng)新能力顯著提升,全社會研發(fā)經費支出明顯提高,產業(yè)邁向中高端水平,鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)過剩產能化解任務全面完成,新增長點形成規(guī)模,消費對經濟增長貢獻明顯加大,農業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進展,服務業(yè)主導作用明顯增強,戰(zhàn)略性新興產業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重達到20%以上。新型城鎮(zhèn)化邁出新步伐。城鎮(zhèn)化進程進一步加快,城鎮(zhèn)體系更

26、趨合理,城鎮(zhèn)功能和服務能力顯著提升,城鄉(xiāng)發(fā)展一體化水平顯著提高,具備條件的農村全部建成美麗鄉(xiāng)村,全省常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右,戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到45%左右。改革開放開創(chuàng)新局面。重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得決定性成果,改革紅利充分釋放,參與國際經濟合作競爭的能力和水平進一步提升,基本構建起開放型經濟體系。人民生活得到新改善。居民收入增長高于經濟增長,就業(yè)持續(xù)增加,社會保障體系更加健全,公共服務水平穩(wěn)步提高,現(xiàn)行標準下農村貧困人口實現(xiàn)脫貧,貧困縣全部摘帽,解決區(qū)域性整體貧困,人民群眾生活質量、健康水平、居住環(huán)境明顯提升。社會文明達到新水平。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心,公民思想道德

27、素質、科學文化素質、法治素質明顯提高,人民民主更加健全,社會事業(yè)全面發(fā)展,公共文化服務體系基本建成,社會治理體系更加完善,社會更加和諧穩(wěn)定。生態(tài)文明建設取得新成效。污染治理和生態(tài)修復實現(xiàn)重大突破,空氣質量明顯好轉,生產方式和生活方式綠色、低碳水平上升,污染嚴重的城市力爭退出全國空氣質量后10位,森林覆蓋率提高到35%,天藍、地綠、水清、村美的美麗河北基本展現(xiàn)。各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、

28、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。

29、9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議

30、。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔

31、和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的

32、沖突,其他與內部運行控制相關的工作。股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。股東為單位的,股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相

33、應的表決權;(3)對公司的經營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告;2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容

34、違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;5、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資

35、金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的,公司應當扣減該股東所應分配的紅利,以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源??毓晒蓶|發(fā)生上述情況時,公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的,公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務,不得侵占公司資金、資產及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的,公司董事會

36、對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職,對于負有直接責任的董事、監(jiān)事,應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益,不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益:(1)公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出;(2)公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務;

37、(3)有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè);(4)不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務;(5)公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金;8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務,及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項,并保證披露的信息真實、準確、完整,不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務,不得要求或者協(xié)助公司隱

38、瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務,不得利用公司未公開的重大信息謀取利益,不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人,應當及時將委托人情況告知公司,配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的,應當公平合理,不得損害公司和其他股東的合法權益??毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的,應當在轉讓前予以解決:(1)違規(guī)占用公司資金;(2)未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保;(3)對公司或者其他股東的承

39、諾未履行完畢;(4)對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。環(huán)境保護綜述本項目平面布局緊湊,功能分區(qū)明顯,藝流向順暢。該廠區(qū)總圖布置方案較為合理,是可行的。預期效果評價本工程針對生產過程及當?shù)鼐唧w條件,依據(jù)有關國家標準、規(guī)范、規(guī)定,設計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、防凍等措施,同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他傷害措施,在正常情況下,保障了機電設備和人身安全;針對生產特點,采取了除塵、降噪等措施,為職工創(chuàng)造了良好的操作環(huán)境,企業(yè)如能建立有效的安全衛(wèi)生管理系統(tǒng),職工安全和勞動衛(wèi)生將會得到進一步保障。項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估

40、算,項目總投資17778.88萬元,其中:建設投資14732.05萬元,占項目總投資的82.86%;建設期利息215.57萬元,占項目總投資的1.21%;流動資金2831.26萬元,占項目總投資的15.92%??偼顿Y及構成一覽表單位:萬元序號項目指標占總投資比例1總投資17778.88100.00%1.1建設投資14732.0582.86%1.1.1工程費用13085.0773.60%1.1.1.1建筑工程費5577.0531.37%1.1.1.2設備購置費7026.5439.52%1.1.1.3安裝工程費481.482.71%1.1.2工程建設其他費用1334.997.51%1.1.2.1土地出讓金541.003.04%1.1.2.2其他前期費用793.994.47%1.2.3預備費311.991.75%1.2.3.1基本預備費142.840.80%1.2.3.2漲價預備費169.150.95%1.2建設期利息215.571.21%1.3流動資金2831.2615.92%資金籌措與投資計劃本期項目總投資17778.88萬元,其中申請銀行長期貸款8798.81萬元,其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一

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