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文檔簡介

供銷社內(nèi)部審計(jì)制度一、審計(jì)目的有資產(chǎn)的保值增值二、審計(jì)范圍供銷社機(jī)關(guān)及直屬單位。三、審計(jì)人員資格、要求客觀公正、依法審計(jì)。四、主要任務(wù)貫徹內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度。完成上級和本單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)事項(xiàng)。五、 審計(jì)內(nèi)容對被審單位財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。對被審單位資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。對單被審位法人代表的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。對被審單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。進(jìn)行評對審。對被審單位經(jīng)濟(jì)管理、效益情況進(jìn)行年度審計(jì)。根據(jù)上級要求,對財(cái)政性專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)。法律法規(guī)規(guī)定和區(qū)社理事會(huì)要求需審計(jì)的事項(xiàng)。六、主要職權(quán)有關(guān)文件等材料。被審計(jì)單位不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。其資金財(cái)產(chǎn),查閱有關(guān)文件資料。有權(quán)對審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、取證。為,經(jīng)主要負(fù)責(zé)人同意,做出臨時(shí)制止決定。經(jīng)紀(jì)律和造成浪費(fèi)的人員提出追究責(zé)任的建議。審計(jì)機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)反映。檢查被審計(jì)單位對審計(jì)決定的執(zhí)行情況。七、審計(jì)程序位必須按通知要求做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。被審計(jì)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)自接到審計(jì)報(bào)告之日起日內(nèi),以書面被審計(jì)單位必須執(zhí)行。照常執(zhí)行。審計(jì)事項(xiàng)結(jié)束后,按有關(guān)規(guī)定建立審計(jì)檔案。

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