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財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度.1
財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度.1
前言
在日常工作中,部分員工對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)比較欠缺,對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及報(bào)銷規(guī)定不太了解,出現(xiàn)報(bào)銷單據(jù)不規(guī)范、報(bào)銷內(nèi)容不明確等情況,給公司財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門工作帶來不必要困擾。
.2前言在日常工作中,部分員工對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)比較欠缺
費(fèi)用報(bào)銷原則1借款及報(bào)銷審批流程2流程舉例說明3發(fā)票相關(guān)知識(shí)及票據(jù)規(guī)范4目錄
.3費(fèi)用報(bào)銷原則1借款及報(bào)銷審批流程2流4先審批后支出原則誰(shuí)批準(zhǔn)誰(shuí)負(fù)原則手續(xù)完整原則即時(shí)清結(jié)原則M1M2M4M3費(fèi)用報(bào)銷四大原則.44先審批后支出原則誰(shuí)批準(zhǔn)誰(shuí)負(fù)原則手續(xù)完整原則即時(shí)清結(jié)原則M15讓我們來看看這幾個(gè)原則分別是什么意思凡支出項(xiàng)目均需事先申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后才可支出;沒有申請(qǐng)或未經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用不得支出。審核人、批準(zhǔn)人要對(duì)由本人審核、批準(zhǔn)支付的費(fèi)用支出負(fù)責(zé)任。凡借用公款者,前帳不清、后款不借。報(bào)銷必須有經(jīng)辦人、規(guī)定各級(jí)審核人及審批人的親筆簽名,財(cái)務(wù)不得受理手續(xù)不全的報(bào)銷單據(jù)。先審批后支出原則誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)原則即時(shí)清結(jié)原則手續(xù)完整原則.55讓我們來看看這幾個(gè)原則分別是什么意思凡支出項(xiàng)目均需事先申請(qǐng)6
借款及報(bào)銷審批流程介紹2費(fèi)用報(bào)銷原則1流程舉例說明3
發(fā)票相關(guān)知識(shí)及票據(jù)規(guī)范4目錄
.66借款及報(bào)銷審批流程介紹2費(fèi)用報(bào)銷原則17借款流程財(cái)務(wù)付款借款人按規(guī)定填寫《借支單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、注明借款形式(支票或現(xiàn)金)審批流程借款人借款
審批流程:部門主管審核簽字→主管經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。
財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借支單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。.77借款流程財(cái)務(wù)付款借款人按規(guī)定填寫審批流程借款人借款審批8審批流程主要是這樣的:根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)行審批。審核各項(xiàng)手續(xù)是否齊全、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)、金額計(jì)算是否有誤、報(bào)銷單據(jù)是否合法、有效,是否有預(yù)算。審核真實(shí)性、合理性審核是否符合合同或協(xié)議資金該不該支付用什么方式支付等。正確填寫,并自我檢查是否符合合同或協(xié)議、公司制度要求。審批人(總經(jīng)理)財(cái)務(wù)部門部門主管及分管經(jīng)辦人.88審批流程主要是這樣的:根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)簽批程序發(fā)生的所有費(fèi)用開支均須實(shí)行、簽批制度,即:報(bào)銷人(填單)→直接領(lǐng)導(dǎo)(審核)→上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(簽批)。若中間職位空缺,依序向上追簽。具體程序如下:
報(bào)銷人審核人簽批人一般員工部門經(jīng)理總經(jīng)理部門副職部門經(jīng)理總經(jīng)理部門經(jīng)理副總經(jīng)理/總助總經(jīng)理副總經(jīng)理/總助總經(jīng)理/董事長(zhǎng)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)總經(jīng)理/董事長(zhǎng).9簽批程序發(fā)生的所有費(fèi)用開支均須實(shí)行、簽批制度,即:報(bào)銷人(填10審批流程介紹2
發(fā)票相關(guān)知識(shí)及票據(jù)規(guī)范4目錄
流程舉例說明3費(fèi)用報(bào)銷原則1.1010審批流程介紹2發(fā)票相關(guān)知識(shí)及票據(jù)規(guī)范4目11因公出差的員工必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”,注明出差隨同人員、時(shí)間、地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人審批簽字。出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”填寫“借款申請(qǐng)單”,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),公司負(fù)責(zé)人審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款,原則上前次出差沒有報(bào)銷,本次出差不予借款。凡與原“出差申請(qǐng)單”規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽署意見后方可報(bào)銷。出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷,報(bào)銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。出差人員應(yīng)在回公司后三個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”,后附“出差申請(qǐng)單”,執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程。差旅費(fèi)報(bào)銷流程.1111因公出差的員工必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”,注明出差隨同人12住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,差額不予補(bǔ)償,超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由出差人自行承擔(dān)。報(bào)銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間計(jì)算,12點(diǎn)之前出發(fā)及12點(diǎn)之后返回按一天計(jì)算,反之則按半天計(jì)算?;锸澈徒煌ㄑa(bǔ)助依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷形式,特殊情況需要上報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。出差期間招待客戶需要事先經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意后方可報(bào)銷招待費(fèi),回來后補(bǔ)辦招待申請(qǐng)程序。出差期間因公招待客人、其招待費(fèi)已報(bào)銷的,應(yīng)扣除招待當(dāng)天對(duì)應(yīng)的伙食補(bǔ)貼。不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則不予報(bào)銷差旅費(fèi)外并依情節(jié)按照公司《懲罰制度》論處。差旅費(fèi)報(bào)銷流程(續(xù)).1212住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金13辦公費(fèi)報(bào)銷流程人事行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購(gòu),填寫購(gòu)買辦公用品借款單,后附“辦公用品請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單”,
執(zhí)行公司借款流程。
人事行政部采購(gòu)專員在借款之后3個(gè)工作日內(nèi),必須采購(gòu)?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜,執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程。辦公用品根據(jù)公司定額按季采購(gòu).1313辦公費(fèi)報(bào)銷流程人事行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購(gòu),填寫購(gòu)買辦14業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷流程公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。部門因公需招待時(shí),應(yīng)事先申請(qǐng),經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。進(jìn)行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單”,應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)。.1414業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷流程公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排,15審批流程介紹2流程舉例說明3目錄
發(fā)票相關(guān)知識(shí)及票據(jù)規(guī)范4費(fèi)用報(bào)銷原則1.1515審批流程介紹2流程舉例說明3目錄16發(fā)票相關(guān)法規(guī)及制度宣講1、《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》第二十二條及實(shí)施細(xì)則規(guī)定:不符合規(guī)定的發(fā)票(指開具或取得的發(fā)票應(yīng)經(jīng)而未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制、偽造,或填寫項(xiàng)目不齊全、內(nèi)容不真實(shí),字跡不清楚,沒有加蓋發(fā)票專用章,作廢以及其他不符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的發(fā)票),不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證,任何單位和個(gè)人有權(quán)拒收。2、員工應(yīng)履行的責(zé)任為“財(cái)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生后按《票據(jù)管理規(guī)定》索取真實(shí)、合法、有效的票據(jù)”;3、“報(bào)銷人對(duì)報(bào)銷的費(fèi)用及支付的款項(xiàng)真實(shí)性、合法合規(guī)性、合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)”。4、公司全體員工應(yīng)取得真實(shí)、合法的票據(jù)。.1616發(fā)票相關(guān)法規(guī)及制度宣講1、《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》17內(nèi)容真實(shí);填寫完整;數(shù)字明晰;蓋章清楚;數(shù)量、單價(jià)的乘積要和金額相符金額的大小寫須一致;單位名稱必須是“XXXX有限公司”取得發(fā)票注意事項(xiàng).1717內(nèi)容真實(shí);取得發(fā)票注意事項(xiàng).1718白條、存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記帳聯(lián)不能作報(bào)銷單據(jù)公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷.辦公用品、日用品、裝修材料等須附清單,清單上蓋章必須與發(fā)票上一致。票據(jù)注意事項(xiàng).1818白條、存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記帳聯(lián)不能作報(bào)銷單據(jù)公務(wù)中因個(gè)人原191.關(guān)于增值稅發(fā)票的取得:公司自用的辦公用品、禮品、汽油票等,不要求必須取得增值稅發(fā)票。2.關(guān)于發(fā)票抬頭:凡提交財(cái)務(wù)的報(bào)銷單據(jù)必須由對(duì)方單位一次性開具,改填、補(bǔ)填的發(fā)票一律不予報(bào)銷。3.關(guān)于發(fā)票丟失:請(qǐng)所有員工妥善保存取得的原始單據(jù),發(fā)生發(fā)票丟失的,無論任何人簽字,財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。4.關(guān)于發(fā)票替代:不允許任何形式的以辦公用品、出租車票、油票或其他任何發(fā)票替代勞務(wù)費(fèi)、員工補(bǔ)助等行為。發(fā)票管理.19191.關(guān)于增值稅發(fā)票的取得:公司自用的辦公用品、禮品、汽油20借支單的填寫20121215XXX部XXXXXXXX出差3,000.00壹仟貳佰元整經(jīng)理XXXX.2020借支單的填寫20121215XXX21差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫XXX與客戶談業(yè)務(wù)1211武昌深圳火車3001415060012121213深圳1214武昌火車300補(bǔ)助20XXXXXX人民幣壹仟貳佰元整1,200.003,000.001800.007XXX部由財(cái)務(wù)根據(jù)公司差旅費(fèi)制度核定.2121差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫XXX與客戶談業(yè)務(wù)1211武22費(fèi)用報(bào)銷單的填寫XXX20121215XX部5招待費(fèi)200000200000貳零零零零.2222費(fèi)用報(bào)銷單的填寫XXX20121223書寫注意事項(xiàng)藍(lán)黑色水筆“整”的寫法“整”的寫法必須手工簽字(藍(lán)黑色水筆),不可以使用簽名章(在公司有備案除外)、圓珠筆或鉛筆填寫中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的,在“元”之后,應(yīng)寫“整”(或“正”)在“角”之后可以不寫“整”(或“正”)字。大寫金額數(shù)字有"分"的,"分"后面不得寫"整(或"正")字.2323書寫注意事項(xiàng)藍(lán)黑色水筆“整”的寫法“整”的寫法必須手24將發(fā)票、收據(jù)整理分類,將車票及發(fā)票一律用膠水整齊粘貼在粘貼單內(nèi),不能使用訂書機(jī),注明張數(shù),金額。交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊粘貼單頂界和右界從左往右橫向粘貼。原始票據(jù)必須按不同類別,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼.票據(jù)有金額的一面朝上。票據(jù)粘貼時(shí)請(qǐng)注意.2424將發(fā)票、收據(jù)整理分類,將車票及發(fā)票一律用膠水整齊粘貼在粘25報(bào)銷憑證票據(jù)粘貼方法票據(jù)較多時(shí),票據(jù)按票面金額、紙張的大小依次從右向左粘貼在粘貼單上。123提示:粘貼好的票據(jù)附于報(bào)銷單據(jù)封面后3提示:票據(jù)固定點(diǎn).2525報(bào)銷憑證票據(jù)粘貼方法票據(jù)較多時(shí),票據(jù)按票面金額、紙張的大26報(bào)銷憑證票據(jù)粘貼方法票據(jù)較少時(shí),票據(jù)按票面金額、紙張的大小依次從左向右粘貼在粘貼單上,也可直接附于報(bào)銷單據(jù)后。1提示:票據(jù)固定點(diǎn)23提示:粘貼好的票據(jù)附于報(bào)銷單據(jù)封面后.2626報(bào)銷憑證票據(jù)粘貼方法票據(jù)較少時(shí),票據(jù)按票面金額、紙張的大27我們的目的我們的目的:讓我們的憑證變得美觀、整潔.2727我們的目的我們的目的:讓我們的憑證變得美觀、整潔.2728如有疑問,請(qǐng)參考公司公布的相關(guān)制度或向公司財(cái)務(wù)部門及人力行政部門咨詢。謝謝.2828如有疑問,請(qǐng)參考公司公布的相關(guān)制度或向公司財(cái)務(wù)部門及人力
財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度.29
財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度.1
前言
在日常工作中,部分員工對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)比較欠缺,對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及報(bào)銷規(guī)定不太了解,出現(xiàn)報(bào)銷單據(jù)不規(guī)范、報(bào)銷內(nèi)容不明確等情況,給公司財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門工作帶來不必要困擾。
.30前言在日常工作中,部分員工對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)比較欠缺
費(fèi)用報(bào)銷原則1借款及報(bào)銷審批流程2流程舉例說明3發(fā)票相關(guān)知識(shí)及票據(jù)規(guī)范4目錄
.31費(fèi)用報(bào)銷原則1借款及報(bào)銷審批流程2流32先審批后支出原則誰(shuí)批準(zhǔn)誰(shuí)負(fù)原則手續(xù)完整原則即時(shí)清結(jié)原則M1M2M4M3費(fèi)用報(bào)銷四大原則.324先審批后支出原則誰(shuí)批準(zhǔn)誰(shuí)負(fù)原則手續(xù)完整原則即時(shí)清結(jié)原則M133讓我們來看看這幾個(gè)原則分別是什么意思凡支出項(xiàng)目均需事先申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后才可支出;沒有申請(qǐng)或未經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用不得支出。審核人、批準(zhǔn)人要對(duì)由本人審核、批準(zhǔn)支付的費(fèi)用支出負(fù)責(zé)任。凡借用公款者,前帳不清、后款不借。報(bào)銷必須有經(jīng)辦人、規(guī)定各級(jí)審核人及審批人的親筆簽名,財(cái)務(wù)不得受理手續(xù)不全的報(bào)銷單據(jù)。先審批后支出原則誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)原則即時(shí)清結(jié)原則手續(xù)完整原則.335讓我們來看看這幾個(gè)原則分別是什么意思凡支出項(xiàng)目均需事先申請(qǐng)34
借款及報(bào)銷審批流程介紹2費(fèi)用報(bào)銷原則1流程舉例說明3
發(fā)票相關(guān)知識(shí)及票據(jù)規(guī)范4目錄
.346借款及報(bào)銷審批流程介紹2費(fèi)用報(bào)銷原則135借款流程財(cái)務(wù)付款借款人按規(guī)定填寫《借支單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、注明借款形式(支票或現(xiàn)金)審批流程借款人借款
審批流程:部門主管審核簽字→主管經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。
財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借支單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。.357借款流程財(cái)務(wù)付款借款人按規(guī)定填寫審批流程借款人借款審批36審批流程主要是這樣的:根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)行審批。審核各項(xiàng)手續(xù)是否齊全、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)、金額計(jì)算是否有誤、報(bào)銷單據(jù)是否合法、有效,是否有預(yù)算。審核真實(shí)性、合理性審核是否符合合同或協(xié)議資金該不該支付用什么方式支付等。正確填寫,并自我檢查是否符合合同或協(xié)議、公司制度要求。審批人(總經(jīng)理)財(cái)務(wù)部門部門主管及分管經(jīng)辦人.368審批流程主要是這樣的:根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)簽批程序發(fā)生的所有費(fèi)用開支均須實(shí)行、簽批制度,即:報(bào)銷人(填單)→直接領(lǐng)導(dǎo)(審核)→上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(簽批)。若中間職位空缺,依序向上追簽。具體程序如下:
報(bào)銷人審核人簽批人一般員工部門經(jīng)理總經(jīng)理部門副職部門經(jīng)理總經(jīng)理部門經(jīng)理副總經(jīng)理/總助總經(jīng)理副總經(jīng)理/總助總經(jīng)理/董事長(zhǎng)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)總經(jīng)理/董事長(zhǎng).37簽批程序發(fā)生的所有費(fèi)用開支均須實(shí)行、簽批制度,即:報(bào)銷人(填38審批流程介紹2
發(fā)票相關(guān)知識(shí)及票據(jù)規(guī)范4目錄
流程舉例說明3費(fèi)用報(bào)銷原則1.3810審批流程介紹2發(fā)票相關(guān)知識(shí)及票據(jù)規(guī)范4目39因公出差的員工必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”,注明出差隨同人員、時(shí)間、地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人審批簽字。出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”填寫“借款申請(qǐng)單”,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),公司負(fù)責(zé)人審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款,原則上前次出差沒有報(bào)銷,本次出差不予借款。凡與原“出差申請(qǐng)單”規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽署意見后方可報(bào)銷。出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷,報(bào)銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。出差人員應(yīng)在回公司后三個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”,后附“出差申請(qǐng)單”,執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程。差旅費(fèi)報(bào)銷流程.3911因公出差的員工必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”,注明出差隨同人40住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,差額不予補(bǔ)償,超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由出差人自行承擔(dān)。報(bào)銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間計(jì)算,12點(diǎn)之前出發(fā)及12點(diǎn)之后返回按一天計(jì)算,反之則按半天計(jì)算?;锸澈徒煌ㄑa(bǔ)助依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷形式,特殊情況需要上報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。出差期間招待客戶需要事先經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意后方可報(bào)銷招待費(fèi),回來后補(bǔ)辦招待申請(qǐng)程序。出差期間因公招待客人、其招待費(fèi)已報(bào)銷的,應(yīng)扣除招待當(dāng)天對(duì)應(yīng)的伙食補(bǔ)貼。不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則不予報(bào)銷差旅費(fèi)外并依情節(jié)按照公司《懲罰制度》論處。差旅費(fèi)報(bào)銷流程(續(xù)).4012住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金41辦公費(fèi)報(bào)銷流程人事行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購(gòu),填寫購(gòu)買辦公用品借款單,后附“辦公用品請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單”,
執(zhí)行公司借款流程。
人事行政部采購(gòu)專員在借款之后3個(gè)工作日內(nèi),必須采購(gòu)?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜,執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程。辦公用品根據(jù)公司定額按季采購(gòu).4113辦公費(fèi)報(bào)銷流程人事行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購(gòu),填寫購(gòu)買辦42業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷流程公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。部門因公需招待時(shí),應(yīng)事先申請(qǐng),經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。進(jìn)行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單”,應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)。.4214業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷流程公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排,43審批流程介紹2流程舉例說明3目錄
發(fā)票相關(guān)知識(shí)及票據(jù)規(guī)范4費(fèi)用報(bào)銷原則1.4315審批流程介紹2流程舉例說明3目錄44發(fā)票相關(guān)法規(guī)及制度宣講1、《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》第二十二條及實(shí)施細(xì)則規(guī)定:不符合規(guī)定的發(fā)票(指開具或取得的發(fā)票應(yīng)經(jīng)而未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制、偽造,或填寫項(xiàng)目不齊全、內(nèi)容不真實(shí),字跡不清楚,沒有加蓋發(fā)票專用章,作廢以及其他不符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的發(fā)票),不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證,任何單位和個(gè)人有權(quán)拒收。2、員工應(yīng)履行的責(zé)任為“財(cái)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生后按《票據(jù)管理規(guī)定》索取真實(shí)、合法、有效的票據(jù)”;3、“報(bào)銷人對(duì)報(bào)銷的費(fèi)用及支付的款項(xiàng)真實(shí)性、合法合規(guī)性、合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)”。4、公司全體員工應(yīng)取得真實(shí)、合法的票據(jù)。.4416發(fā)票相關(guān)法規(guī)及制度宣講1、《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》45內(nèi)容真實(shí);填寫完整;數(shù)字明晰;蓋章清楚;數(shù)量、單價(jià)的乘積要和金額相符金額的大小寫須一致;單位名稱必須是“XXXX有限公司”取得發(fā)票注意事項(xiàng).4517內(nèi)容真實(shí);取得發(fā)票注意事項(xiàng).1746白條、存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記帳聯(lián)不能作報(bào)銷單據(jù)公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷.辦公用品、日用品、裝修材料等須附清單,清單上蓋章必須與發(fā)票上一致。票據(jù)注意事項(xiàng).4618白條、存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記帳聯(lián)不能作報(bào)銷單據(jù)公務(wù)中因個(gè)人原471.關(guān)于增值稅發(fā)票的取得:公司自用的辦公用品、禮品、汽油票等,不要求必須取得增值稅發(fā)票。2.關(guān)于發(fā)票抬頭:凡提交財(cái)務(wù)的報(bào)銷單據(jù)必須由對(duì)方單位一次性開具,改填、補(bǔ)填的發(fā)票一律不予報(bào)銷。3.關(guān)于發(fā)票丟失:請(qǐng)所有員工妥善保存取得的原始單據(jù),發(fā)生發(fā)票丟失的,無論任何人簽字,財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。4.關(guān)于發(fā)票替代:不允許任何形式的以辦公用品、出租車票、油票或其他任何發(fā)票替代勞務(wù)費(fèi)、員工補(bǔ)助等行為。發(fā)票管理.47191.關(guān)于增值稅發(fā)票的取得:公司自用的辦公用品、禮品、汽油48借支單的填寫20121215XXX部XXXXXXXX出差3,000.00壹仟貳佰元整經(jīng)理XXXX.4820借支單的填寫20121215XXX49差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫XXX與客戶談業(yè)務(wù)1211武昌深圳火車3001415060012121213深圳1214武昌火車300補(bǔ)助20XXXXXX人民幣壹仟貳佰元整1,200.003,000.001800.007XXX部由財(cái)務(wù)根據(jù)公司差旅費(fèi)制度核定.4921差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫XXX與客戶談業(yè)務(wù)
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