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文檔簡介
醫(yī)院財務分析報告例文市民政局:
XX醫(yī)院2023年是比擬平穩(wěn)的一年,在面對醫(yī)療市場劇烈的競爭,本院門診樓改建搬遷,道路施工交通不便等諸多因素下,全院領導員工上下一心,共同努力,始終堅持以過硬的醫(yī)療技術,先進的醫(yī)療設備,低廉的醫(yī)療價格,溫馨的醫(yī)療效勞為“XX”創(chuàng)下了良好的口碑?,F(xiàn)將2023年度財務狀況報告如下:
一、本年度收入分析
本年度實現(xiàn)賬面收入X.27萬元,比上年度的X.09萬元削減了10%。其中主營業(yè)務收入X.27萬元,其他業(yè)務收入X萬元,分別比去年削減了10%和20%。在主營業(yè)務收入中,門診收入X.3萬元,比去年增加了8%,其中XX門診收入8.42萬元,比去年的X.75萬元增加了25%;住院收入X.94萬元,比去年下降了19%,較去年相比,主要是本年削減了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬元,其中:防疫站收入為X.47萬元,比去年X.73萬元增加了16%,房租及利息收入X.8萬元。
二、本年度主要本錢費用分析
本年度共發(fā)生本錢費用X.51萬元,比上年度X.10萬元削減了7%,主要表現(xiàn)在:1、本年度藥品消耗X.88萬元,衛(wèi)生材料消耗X.69萬元,分別比去年的X.86萬元和X.6萬元下降了12%和20%,主要是受收入削減的影響。本年度藥品收入到達X.71萬元,與去年持平。醫(yī)療收入到達X.56萬元,比去年削減了15%。2、本年度工資獎金及社會保障費X.18萬元,比上年度X.44萬元增加支出X.74萬元,增加了1%。3、本年度發(fā)生能源費支出36萬元。其中:耗電22.8萬度21.4萬元,用汽962.3噸12.5萬元,支付水費2.1萬元。本年能源費比上年度增加了9.5萬元。4、本年度計提房屋設備折舊X.3萬元,與上年根本持平。5、全年還發(fā)生電話費1.3萬元,差旅及交通費2.5萬元,印刷及復印費5.5萬元,購辦公用品及消耗用物資7.2萬元,款待費支出X.9萬元,計量強檢醫(yī)療廢水監(jiān)測證件年審等1.4萬元,寬帶網(wǎng)及醫(yī)保卡使用費,軟件效勞費4.85萬元,門診及住院票據(jù)費1.48萬元,刷卡手續(xù)費1.38萬元,汽車加油保養(yǎng)保險養(yǎng)路費5萬元,垃圾清運費0.38萬元,購工裝及醫(yī)用圖書報刊費1.2萬元等。6、本年計提董事長基金X.89萬元,推銷上年待攤費用X萬元。
三、本年度發(fā)生的其他重大資金支出工程
1、CT后續(xù)維護費,移機費X.78萬元。2、廣告宣傳及招牌制作費X.4萬元。3、設備修理及汽管安裝.修理.保養(yǎng).改造費X.5萬元。4、醫(yī)療賠償支出X.83萬元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬元。6、門診房屋改造裝修支出X.5萬元。7、防水處理改造工程X.04萬元。8、本年度新增設備投資X.1萬元。主要購置了高頻利浦刀,嬰兒高壓氧艙,胎心多普勒,痔瘡吻合器及刺激儀,心電監(jiān)護儀等。
四、本年度結(jié)余狀況
本年度實現(xiàn)利潤總額X.76萬元,加年初的安排結(jié)余X.64萬元,期末賬面未安排利潤為X.4萬元。
醫(yī)院財務分析報告【篇二】:
1.建立切實可行的醫(yī)院財務報告與財務分折制度,為醫(yī)院經(jīng)營決策,醫(yī)院質(zhì)量治理,醫(yī)院資源效率,科學合理編制預算,供應真實、牢靠的重要的依據(jù)。加強醫(yī)院經(jīng)濟活動中財務掌握和監(jiān)視,防范財務風險,具有非常重要的現(xiàn)實意義。
2.醫(yī)院財務分析的原則:主次清楚、簡潔易行、選擇代表性強、獨立性強、精確性好的指標;選擇數(shù)量化、貨幣化指標;選擇相互協(xié)調(diào)、相互制約的指標,要求醫(yī)院在相互制約與相互影響中實現(xiàn)相互平衡,保持良性運轉(zhuǎn)。
3.醫(yī)院財務分析與技術處理方法,是把醫(yī)院的經(jīng)營決策、質(zhì)量治理和醫(yī)院的資源效益等六個方面,進展財務分析:
(1)預算治理指標
①預算執(zhí)行率:分預算收入執(zhí)行率和預算支出執(zhí)行率,反映醫(yī)院經(jīng)營在肯定時期內(nèi)預算收支治理水平。即預算收入執(zhí)行率=本期實際收入總額/本期預算收入總額x100%;預算支出執(zhí)行率=本期實際支出總額/本期預算支出總額x100%;
②財政專項撥款執(zhí)行率,反映醫(yī)院財政工程補助支出執(zhí)行進度,即本期財政工程補助實際支出/本期財政工程支出補助收入x100%;
(2)收支結(jié)余指標
①業(yè)務收支結(jié)余率,是指醫(yī)院收支結(jié)余占總收入的比率,能夠表達醫(yī)院財務狀況,開源節(jié)流的程度及醫(yī)院治理水平,即業(yè)務收支結(jié)余/(醫(yī)療收入+財政補助收入+其它收入)x100%;
②資產(chǎn)負債率,反映醫(yī)院全部資產(chǎn)中籌資借債所占的比重,有多少是靠負債得到的,如年度內(nèi)資產(chǎn)負債率30%,說明醫(yī)院自有資金進展的力量差,負債經(jīng)營,如100%說明醫(yī)院將資不抵債,黃牌警告;其比率為負債總額/資產(chǎn)總額x100%;
③流淌比率,反映醫(yī)院的短期償債力量,其流淌比率槃200%,只在到達這個比例,才有足夠的償債力量,其比率為:流淌資產(chǎn)/流淌負債x100%;
(3)資產(chǎn)運營指標,是評價醫(yī)院占有肯定資金,實現(xiàn)收入收益所到達的水平;
①總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,反映醫(yī)院的運營力量,如周轉(zhuǎn)次數(shù)越多,說明運營力量越強,反之,說明運營力量差,其比率為:(醫(yī)療收入+其它收入)/平均總資產(chǎn);
②應收帳款,周轉(zhuǎn)天數(shù),反映醫(yī)院應收帳款的流淌速度,其比率為:平均應收帳款余額x365/醫(yī)療收入;
③存貨周轉(zhuǎn)率,反映醫(yī)院為病人供應的藥品,衛(wèi)生材料和其它材料的流淌速度,以及存貨資金,占用是否合理,其比率為:醫(yī)療支出中藥品,衛(wèi)生材料和其它材料支出/平均存貨;
(4)本錢治理指標,反映醫(yī)院每門診收入消耗的本錢水平。
①每門診人次收入、支出及門診收入本錢率,是反映每門診收入消耗品的本錢水平,本錢越低,收益就越多,其比率為:每門診人次收入=門診收入/門診人次;每門診人次支出=門診支出/門診人次;門診收入本錢率=每門診支出/每門診人次收入x100%;
②每住院人次收入,支出及住院收入本錢率,是反映每住院病人收入所消耗的本錢水平,其比率為:每住院人次收入=住院收入/出院人次;每住院人次支出=住院支出/出院人次;住院收入本錢率=每住院人次支出/每住院人次收入x100%;
③百元收入、藥品、衛(wèi)生材料,反映醫(yī)院藥品,衛(wèi)生材料消耗的程度與治理水平,即藥品、衛(wèi)生材料/(醫(yī)療收入+其它收入)x100;
(5)收支結(jié)余指標
①人員經(jīng)費支出比率,反映醫(yī)院人員工資、福利、獎金等薪酬收入的.凹凸,其比率為:人員經(jīng)費/(醫(yī)療支出+治理費用+其它支出)x100%;
②公用經(jīng)費支出比率,反映醫(yī)院對人員的商品和效勞支出的投入狀況,其比率:公用經(jīng)費/(醫(yī)療支出+治理費用+其它支出)x100%;
③治理費用率,反映醫(yī)院治理效率,其比率為:治理費用/(醫(yī)療支出+治理費用+其它支出)x100%;
④藥品、衛(wèi)生材料支出率,反映在肯定時期內(nèi)醫(yī)院的藥品、衛(wèi)生材料在醫(yī)療業(yè)務活動中的消耗,其比率為:(藥品支出+衛(wèi)生材料支出)/(醫(yī)療支出+治理費用+其它支出)x100%;
⑤藥品收入占醫(yī)療收入的比率,反映醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比重,一般醫(yī)院的比例為2:3,反之消失以藥養(yǎng)醫(yī)現(xiàn)象,其比率為:藥品收入/醫(yī)療收入x100%;
(6)進展力量指標,反映醫(yī)院財務增長和可持續(xù)進展力量,是醫(yī)院經(jīng)濟實力的重要表達。
①總資產(chǎn)增長率,反映醫(yī)院的進展力量,其比率為:(期末總資產(chǎn)期初總資產(chǎn))/期初總資產(chǎn)x100%;
②凈資產(chǎn)增長率,反映醫(yī)院凈資產(chǎn)的增值狀況及進展?jié)摿?,其比率為?期末凈資產(chǎn)期初凈資產(chǎn))/期初凈資產(chǎn)x100%;
③固定資產(chǎn)凈值率,反映醫(yī)院固定資產(chǎn)的新舊程度,其比率為:固定資產(chǎn)凈值/固定資產(chǎn)原值x100%;
4.正確進展
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