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PAGE3-成都市雙流區(qū)公共資源交易服務(wù)中心2017年部門預(yù)算說明基本情況(一)機構(gòu)設(shè)置和主要職責(zé)成都市雙流區(qū)公共資源交易服務(wù)中心是全額財政撥款的事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé):1、貫徹實施公共資源交易服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策,為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)。2、制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實施;指導(dǎo)全區(qū)公共資源交易活動現(xiàn)場服務(wù)和管理工作,負(fù)責(zé)維護公共資源正常交易秩序。3、負(fù)責(zé)進(jìn)場交易的公共資源項目現(xiàn)場服務(wù)和管理工作,為交易各方主體提供咨詢服務(wù)。4、負(fù)責(zé)區(qū)公共資源交易中心信息平臺建設(shè)和技術(shù)維護;按照有關(guān)規(guī)定發(fā)布場內(nèi)交易信息,為交易各方提供交易資訊、鑒證等服務(wù)。5、查驗進(jìn)場交易項目的相關(guān)手續(xù)和參與交易活動各方的主體資格。6、建立公共資源交易從業(yè)者場內(nèi)信譽評價制度,協(xié)助有關(guān)部門建立公共資源交易信用評價體系。7、負(fù)責(zé)項目交易現(xiàn)場監(jiān)督管理工作。記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為,接受有關(guān)咨詢、投訴,并按職責(zé)分工及時處理。8、為實施行業(yè)監(jiān)督和行政監(jiān)察提供平臺和相應(yīng)的保障服務(wù);為社會項目進(jìn)場交易提供指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)保障。9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。內(nèi)設(shè)6個科室,無二級預(yù)算單位。(二)人員情況截止2016年10月,共有事業(yè)編制15名,實有在職人員17人。其中:行政編制0名,實際2人;事業(yè)編制15名,實際15人;工勤編制0名,實際0人。離退休人員0人,其中:離休人員0人,退休人員0人。二、收支預(yù)算情況(一)收入預(yù)算說明2017年部門預(yù)算收入544.24萬元,比2016年534.42萬元增長9.82萬元,增長1.84%。具體情況:1、一般公共預(yù)算收入544.24萬元,比2016年534.42萬元增長9.82萬元,增長1.84%,變動的主要原因人員工資調(diào)整。2、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,比2016年0萬元增長/減少0萬元,增長/下降0%,和上年相比無變動。(二)支出預(yù)算說明2017年部門預(yù)算支出總計544.24萬元,比2016年534.42萬元增長9.82萬元,增長1.84%?;局С鲱A(yù)算292.70萬元,比2016年278.42萬元增長14.28萬元,增長5.13%,變動的主要原因是人員工資調(diào)整。項目支出預(yù)算251.54萬元,比2016年256萬元減少4.46萬元,下降1.74%,變動的主要原因是按照“八項規(guī)定”要求,厲行節(jié)約。(三)財政撥款支出說明2017年財政撥款安排支出預(yù)算544.24萬元,具體情況如下:1.201類03款01項預(yù)算數(shù)為252.19萬元,用于人員支出和基本公用支出。2.201類03款02項預(yù)算數(shù)為251.54萬元,用于行政事業(yè)專項支出。3.208類05款05項預(yù)算數(shù)為23.89萬元,用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。4.208類05款06項預(yù)算數(shù)為9.56萬元,用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。5.210類11款01項預(yù)算數(shù)為0.45萬元,用于行政人員醫(yī)療支出。6.210類11款02項預(yù)算數(shù)為3萬元,用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。7.210類11款99項預(yù)算數(shù)為3.6萬元,用于其他醫(yī)療補助支出。三、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明(一)因公出國(境)經(jīng)費2017年預(yù)算安排0萬元,較上年減少0萬元,下降0%,和上年相比無變化。(二)公務(wù)接待費2017年公務(wù)接待預(yù)算安排0萬元,較上年減少0萬元,下降0%,和上年相比無變化。(三)公務(wù)用車購置及運行維護費成都市雙流區(qū)公共資源交易服務(wù)中心核定車編0輛,目前實際車輛保有量為0輛。2017年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%,和上年相比無變化。四、政府性基金預(yù)算情況1、2017年政府性基金預(yù)算收入0萬元,比2016年0萬元增長/減少0萬元,增長/下降0%。2、2017年政府性基金預(yù)算支出總計0萬元,比2016年0萬元增長/減少0萬元,增長/下降0%。五、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費成都市雙流區(qū)公共資源交易服務(wù)中心2017年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,合計34萬元。(二)政府采購情況2017年成都市雙流區(qū)公共資源交易服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額65萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。六、名詞解釋:(一)收入類名詞的解釋財政撥款收入:指行政事業(yè)單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。(二)本部門使用到的支出功能科目解釋一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括局本級、區(qū)級財政國庫支付中心、區(qū)財政局收費票據(jù)監(jiān)管中心,下同)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)機構(gòu)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(三)對基本支出等支出類名詞的解釋基本支出:指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。人員支出:指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。項目支出:是行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算專項安排的支出。(四)對三公經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費的名詞解釋三公經(jīng)費:指財政撥款支出安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費(包含所有單位的公用經(jīng)費及行政(參公)單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費),包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。(五)本部門使用的其他重要名詞解釋財政支出績效評價:指財政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正評價的活動,是預(yù)算績效管理的重要內(nèi)容,在整個預(yù)算績效管理中處于核心地位。金財工程:即政府財政管理信息系統(tǒng),簡稱GFMIS,是指利用先進(jìn)的信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù),支撐以預(yù)算編制、國庫集中支付和財政經(jīng)
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