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句容市青少年學生校外活動中心2022年度單位預算公開2022年度

句容市青少年學生校外活動中心

單位預算公開公開13表政府采購支出表單位:句容市青少年學生校外活動中心單位:萬元采購品目大類專項名稱經濟科目采購品目名稱采購組織形式資金來源總計一般公共預算資金政府性基金其他資金上年結轉和結余資金合計3.003.00貨物類3.003.00句容市青少年學生校外活動中心3.003.00會議桌、椅辦公設備購置其他家具用具集中采購機構采購0.600.60平板電腦專用設備購置其他計算機設備及軟件集中采購機構采購2.402.40第三部分2022年度單位預算情況說明一、收支預算總體情況說明句容市青少年學生校外活動中心2022年度收入、支出預算總計555.06萬元,與上年相比收、支預算總計各增加328.8萬元,增長145.32%。其中:(一)收入預算總計555.06萬元。包括:1.本年收入合計555.06萬元。(1)一般公共預算撥款收入0萬元,與上年預算數相同。(2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年預算數相同。(3)國有資本經營預算撥款收入0萬元,與上年預算數相同。(4)財政專戶管理資金收入555.06萬元,與上年相比增加328.8萬元,增長145.32%。主要原因是活動班學生人數增加。(5)事業(yè)收入0萬元,與上年預算數相同。(6)事業(yè)單位經營收入0萬元,與上年預算數相同。(7)上級補助收入0萬元,與上年預算數相同。(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預算數相同。(9)其他收入0萬元,與上年預算數相同。2.上年結轉結余為0萬元。與上年預算數相同。(二)支出預算總計555.06萬元。包括:1.本年支出合計555.06萬元。(1)教育支出(類)支出555.06萬元,主要用于開展青少年學生校外活動,聘請輔導教師費用、設備購置、學校運轉經費。與上年相比增加328.8萬元,增長145.32%。主要原因是活動班學生人數增加。2.年終結轉結余為0萬元。二、收入預算情況說明句容市青少年學生校外活動中心2022年收入預算合計555.06萬元,包括本年收入555.06萬元,上年結轉結余0萬元。其中:本年一般公共預算收入0萬元,占0%;本年政府性基金預算收入0萬元,占0%;本年國有資本經營預算收入0萬元,占0%;本年財政專戶管理資金555.06萬元,占100%;本年事業(yè)收入0萬元,占0%;本年事業(yè)單位經營收入0萬元,占0%;本年上級補助收入0萬元,占0%;本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;本年其他收入0萬元,占0%;上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元,占0%;上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元,占0%;上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,占0%;上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;上年結轉結余的單位資金0萬元,占0%。三、支出預算情況說明句容市青少年學生校外活動中心2022年支出預算合計555.06萬元,其中:基本支出7.56萬元,占1.36%;項目支出547.5萬元,占98.64%;事業(yè)單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。四、財政撥款收支預算總體情況說明句容市青少年學生校外活動中心2022年度財政撥款收、支總預算0萬元。與上年預算數相同。五、財政撥款支出預算情況說明句容市青少年學生校外活動中心2022年財政撥款預算支出0萬元,占本年支出合計的0%。與上年預算數相同。六、財政撥款基本支出預算情況說明句容市青少年學生校外活動中心2022年度財政撥款基本支出預算0萬元,其中:(一)人員經費0萬元。主要包括:無。(二)公用經費0萬元。主要包括:無。七、一般公共預算支出預算情況說明句容市青少年學生校外活動中心2022年一般公共預算財政撥款支出預算0萬元,與上年預算數相同。八、一般公共預算基本支出預算情況說明句容市青少年學生校外活動中心2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算0萬元,其中:(一)人員經費0萬元。主要包括:無。(二)公用經費0萬元。主要包括:無。九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明句容市青少年學生校外活動中心2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出0萬元,占“三公”經費的0%。具體情況如下:1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數相同。2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中:(1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數相同。(2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與上年預算數相同。3.公務接待費預算支出0萬元,與上年預算數相同。句容市青少年學生校外活動中心2022年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元,與上年預算數相同。句容市青少年學生校外活動中心2022年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0萬元,與上年預算數相同。十、政府性基金預算支出預算情況說明句容市青少年學生校外活動中心2022年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數相同。十一、國有資本經營預算支出預算情況說明句容市青少年學生校外活動中心2022年國有資本經營預算支出0萬元。與上年預算數相同。十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明2022年本單位一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元。與上年預算數相同。十三、政府采購支出預算情況說明2022年度政府采購支出預算總額3萬元,其中:擬采購貨物支出3萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。十四、國有資產占用情況說明本單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。十五、預算績效目標設置情況說明2022年度,本單位整體支出未納入績效目標管理,涉及四本預算資金0萬元;本單位共0個項目納入績效目標管理,涉及四本預算資金合計0萬元,占四本預算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。第四部分名詞解釋一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,

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