SD補貨流程操作手冊_第1頁
SD補貨流程操作手冊_第2頁
SD補貨流程操作手冊_第3頁
SD補貨流程操作手冊_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

未知驅(qū)動探索,專注成就專業(yè)SD補貨流程操作手冊SD補貨流程操作手冊1.登錄SD系統(tǒng):打開SD系統(tǒng),并輸入用戶名和密碼進(jìn)行登錄。2.創(chuàng)建補貨需求單:點擊“創(chuàng)建需求單”按鈕,在彈出的窗口中填寫相關(guān)信息,如補貨數(shù)量、補貨日期等,并保存需求單。3.審批補貨需求單:需求單創(chuàng)建成功后,需要進(jìn)行審批。將需求單提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批,審批通過后需求單狀態(tài)將變?yōu)椤耙褜徟薄?.生成采購訂單:在需求單狀態(tài)為“已審批”后,點擊“生成采購訂單”按鈕。系統(tǒng)會自動生成采購訂單,并將需求單中的補貨數(shù)量等信息自動填入采購訂單中。5.審批采購訂單:采購訂單生成后,需要進(jìn)行審批。將采購訂單提交給采購部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批,審批通過后采購訂單狀態(tài)將變?yōu)椤耙褜徟薄?.下發(fā)采購訂單:采購訂單審批通過后,將采購訂單下發(fā)給供應(yīng)商,并等待供應(yīng)商確認(rèn)。7.確認(rèn)收貨:供應(yīng)商發(fā)貨后,收貨部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行收貨確認(rèn)。確認(rèn)后,采購訂單狀態(tài)將變?yōu)椤耙咽肇洝薄?.入庫操作:收貨確認(rèn)后,將貨物入庫??梢酝ㄟ^掃描條形碼或手動輸入貨物信息進(jìn)行入庫操作。9.更新庫存信息:將入庫信息更新至系統(tǒng)中,更新后的庫存數(shù)量將與實際庫存一致。10.生成補貨報告:根據(jù)補貨需求單和采購訂單的信息,生成補貨報告,包括補貨數(shù)量、采購總額等。11.審批補貨報告:將補貨報告提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批,審批通過后補貨報告狀態(tài)將變?yōu)椤耙褜徟薄?2.生成補貨計劃:根據(jù)補貨報告的信息,生成補貨計劃,包括補貨商品清單、補貨數(shù)量等。13.執(zhí)行補貨計劃:根據(jù)補貨計劃的要求,進(jìn)行相應(yīng)的補貨操作,包括訂購商品、調(diào)撥商品等。14.更新補貨信息:將補貨操作的結(jié)果更新至系統(tǒng)中,更新后的庫存數(shù)量和相關(guān)信息將與實際情況一致。15.結(jié)束補貨流程:完成補貨操作后,補貨流程結(jié)束。注意事項:-在每個步驟中,需要確保輸入的信息準(zhǔn)確無誤。-在審批過程中,及時處理審批事項,避免延誤補貨流程。-在收貨和入庫操作中,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論