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安裝類采購(gòu)資金審批流程1、材料類別常用材料是指用于小空調(diào)安裝用的螺絲、角鐵架、雨蓬、銅管,用于中央空調(diào)安裝用的PVC管材、PPR管材、高分子板、電線、風(fēng)口等。專用材料是安裝工程不常用的材料。2、采購(gòu)付款流程采購(gòu):倉(cāng)庫(kù)填寫材料申請(qǐng)單——采購(gòu)員填寫采購(gòu)訂單——成本會(huì)計(jì)核實(shí)庫(kù)存及價(jià)格——工程部經(jīng)理或售后服務(wù)中心經(jīng)理簽字確認(rèn)——返成本會(huì)計(jì)存檔——采購(gòu)員采購(gòu)——倉(cāng)庫(kù)按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收、檢驗(yàn)質(zhì)量并作保管帳登記——驗(yàn)收相符,送貨單交成本會(huì)計(jì)進(jìn)行電腦驗(yàn)收。結(jié)算付款流程圖:采購(gòu)部經(jīng)理審核倉(cāng)庫(kù)填寫庫(kù)存數(shù)量成本會(huì)計(jì)填資金使用申請(qǐng)單采購(gòu)部經(jīng)理審核倉(cāng)庫(kù)填寫庫(kù)存數(shù)量成本會(huì)計(jì)填資金使用申請(qǐng)單總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核工程部付經(jīng)理或售后服務(wù)中心經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核工程部付經(jīng)理或售后服務(wù)中心經(jīng)理審核3、各職能部門的職責(zé)1、采購(gòu)部門除零星采購(gòu)?fù)猓仨毰c供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,收集供應(yīng)商身份的資料信息。根據(jù)材質(zhì)、價(jià)格、送貨要求做到貨比三家。根據(jù)倉(cāng)庫(kù)材料申請(qǐng)單,及時(shí)做好有關(guān)采購(gòu)手續(xù),確保材料使用的通暢。預(yù)申請(qǐng)資金的,發(fā)票必須在三天內(nèi)負(fù)責(zé)回收,經(jīng)成本會(huì)計(jì)登記后交財(cái)務(wù)部。2、倉(cāng)庫(kù)定期檢查常用材料的庫(kù)存安全量,對(duì)庫(kù)存不足材料立即填寫申請(qǐng)單。及時(shí)做好材料的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收,對(duì)不符合要求、有質(zhì)量問題的材料,應(yīng)當(dāng)拒收,不得作入庫(kù)處理。對(duì)所有的材料必須設(shè)立倉(cāng)存卡,建立倉(cāng)庫(kù)保管帳,及時(shí)登記材料的收發(fā)調(diào)存。在資金申請(qǐng)單上據(jù)實(shí)準(zhǔn)確填寫申請(qǐng)當(dāng)時(shí)的材料庫(kù)存量,不得隨意臆造。做好倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生安全和材料分類整理工作。所有出庫(kù)材料一律憑材料出庫(kù)單發(fā)貨,特殊情況必須由成本會(huì)計(jì)簽字,方可發(fā)貨,并及時(shí)補(bǔ)出庫(kù)單。倉(cāng)管人員必須自已發(fā)放材料,閑雜人員一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。3、用材部門對(duì)所使用的材料中,發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部主管人員反映,通知成本會(huì)計(jì)立案,并對(duì)該批材料款止付,盡快解決問題,以避免公司利益受損。對(duì)材料的采購(gòu)申請(qǐng)和資金申請(qǐng)嚴(yán)格把關(guān)。制作部外省現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)材料的,派駐主管必須嚴(yán)格把關(guān),監(jiān)控材料的使用數(shù)量及采購(gòu)價(jià)格。4、成本會(huì)計(jì)保管采購(gòu)合同。嚴(yán)格按合同規(guī)定價(jià)格和倉(cāng)庫(kù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收、發(fā)票結(jié)算、付款,正確把握進(jìn)貨款的付款期限,對(duì)有問題的材料款堅(jiān)決拒付。執(zhí)行中心規(guī)定的出入庫(kù)制度,嚴(yán)格按照材料預(yù)算開具出庫(kù)單,對(duì)超計(jì)劃用料做好核實(shí)手續(xù),防止在用料上浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。根據(jù)安全庫(kù)存量監(jiān)控庫(kù)存的合理性,對(duì)超量進(jìn)貨和積壓庫(kù)存有權(quán)拒絕進(jìn)貨付款。填制資金申請(qǐng)單,并附相應(yīng)的電腦進(jìn)貨單。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)控。財(cái)務(wù)人員必須憑完備手續(xù)的資金申請(qǐng)單和客戶的采購(gòu)定單、發(fā)票支付貨款。除預(yù)申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)?fù)?,原則上不允許采購(gòu)人員代領(lǐng)支票。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)部、成本會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)的指導(dǎo)、監(jiān)督、控制。說明:采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同,采購(gòu)合同原本由財(cái)務(wù)部保管,相關(guān)部門及人員留存復(fù)印件并嚴(yán)格執(zhí)行合同。倉(cāng)管定期檢查庫(kù)存情況,對(duì)安全庫(kù)存量以下的及時(shí)填寫材料申請(qǐng)單。對(duì)專用材料的使用,倉(cāng)管必須在無庫(kù)存情況下填寫申請(qǐng)單。供應(yīng)商必須憑采購(gòu)定單,根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量和規(guī)定價(jià)格開具發(fā)票,進(jìn)

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