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物業(yè)出納述職報告出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。下面是為大家提供的關(guān)于物業(yè)出納的述職報告,內(nèi)容如下:【物業(yè)出納述職報告一】大家好。這里請同意我代表xx物業(yè)管理公司財務(wù)部向大家做部門的工作總結(jié)。請領(lǐng)導(dǎo)審議。一、8個月來的工作(一)、開業(yè)前期的工作現(xiàn)代國際廣場商業(yè)管理是4月29日試業(yè),5月27日正式盛大開業(yè)。前期,財務(wù)部(財務(wù)信息部)按照公司的布暑,配合招商工作,部門上下都熱情忘我的投入到租金收取,履約保證金、各種物業(yè)費用及押金收取,服務(wù)于廣大商戶,較好的完成了租金、保證金、押金及商戶所必需各種物耗品的銷售服務(wù)工作。為試業(yè)及開業(yè)做出了部門及個人的奉獻(xiàn)。(二)、開業(yè)之后的結(jié)算工作在試業(yè)期間,配合結(jié)算的財務(wù)收銀系統(tǒng)《xx商業(yè)管理系統(tǒng)》還處于初期的摸索使用中,因多方面的因素,該系統(tǒng)在最初的一段時間里數(shù)據(jù)準(zhǔn)確上有欠缺,為了夯實數(shù)據(jù),部門新設(shè)了對賬會計崗位,由專人配合結(jié)算會計進(jìn)行對賬,這個舉措關(guān)于收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確起了積極的作用,使得系統(tǒng)數(shù)據(jù)日趨準(zhǔn)確,為優(yōu)質(zhì)服務(wù)與商戶做出好的基礎(chǔ)。自試業(yè)以來,配合商戶返款,前期返款頻次密集,5月份3期,6月份4期,這段時間結(jié)算工作頻密,部門工作在緊張忙亂中展開;自7月份以來,部門逐步規(guī)范結(jié)算工作,依據(jù)合同約定相關(guān)條款規(guī)定結(jié)算周期15天,結(jié)算返款工作在10個工作日內(nèi)完成。結(jié)算工作都能在要求的10天內(nèi)完成。從此和商戶形成了一種固定的結(jié)算模式:結(jié)算周期、返款期。這有助于形成一種良性的管理合作關(guān)系。結(jié)算、返款工作都是在既定的期間完成。在8月中旬,11月上旬,財務(wù)部配合公司的管理政策,在收取租金和返款中力爭靈活處理,急商戶資金必需求之急,但也充分維護(hù)公司的利益。結(jié)算返款工作做到了有理有節(jié)有據(jù),雖然一定程度滯留了部分商戶的貨款,但也及時保證了公司租金收取,維護(hù)了公司的利益。(三)、部門建設(shè)管理本人5月中旬被公司聘為財務(wù)人員,歷任會計主管、財務(wù)部經(jīng)理,在崗位上,盡心竭力進(jìn)行管理工作,協(xié)調(diào)工作,組織部門人員按照部門使命進(jìn)行展開工作,為部門的良性運作做了積極的大量的工作。關(guān)于部門管理依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的看法,部門使命,重新擬定了部門管理架構(gòu),明確了管理的級次和權(quán)責(zé),對每個崗位都制定了《崗位工作責(zé)任書》,分別下發(fā)部門職員進(jìn)行討論,講解,明晰崗位工作的責(zé)權(quán)。先后擬定了系列管理制度,分別是:1、部門組織架構(gòu)制定;2、結(jié)算過程的流程制定;3、部門內(nèi)部相關(guān)崗位的工作使命說明書;分別是:總賬會計、出納、結(jié)算會計、對帳會計崗位使命說明書;4、費用管理制度;5、固定資產(chǎn)管理制度;6、低值易耗品管理規(guī)定;7、銷售對賬出現(xiàn)差異調(diào)賬相關(guān)程序;8、財務(wù)部崗位使命;9、收銀班次結(jié)算流程;10、收銀工作崗位管理使命;11、收銀工作流程;12、供應(yīng)商結(jié)算管理制度;13、員工結(jié)算管理制度及流程等;這些制度的編寫這些都可以使我們的工作做到有章可循,有參照標(biāo)準(zhǔn);也組織相關(guān)的職員進(jìn)行學(xué)習(xí),充分體會制度內(nèi)容、流程節(jié)點。為部門工作展開做了制度化建設(shè)。關(guān)于會計實務(wù)工作針對第一期結(jié)算期間賬務(wù)處理方式,我提出了有關(guān)結(jié)算單賬務(wù)處理的改善建議并拿出了具體方式,對原有的賬務(wù)處理的不合理地方進(jìn)行了改善,使得賬務(wù)處理既能反映經(jīng)濟(jì)過程的全貌,又符合會計準(zhǔn)則的要求。具體到現(xiàn)金存款、刷卡進(jìn)賬處理,到結(jié)算掛賬、再到返款的賬務(wù)處理,都進(jìn)行了相關(guān)的細(xì)致的要求規(guī)范,結(jié)算過程出現(xiàn)各種代扣款項,為此,在會計科目設(shè)置上進(jìn)行了新的制定,讓結(jié)算會計工作從全程反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的全貌,合理并準(zhǔn)確。關(guān)于賬務(wù)優(yōu)化處理,按照財務(wù)通則,結(jié)合企業(yè)實際的財務(wù)工作特點,還將繼續(xù)優(yōu)化賬務(wù)處理的方式,讓結(jié)算工作更準(zhǔn)確,更及時,更符合經(jīng)營管理對財務(wù)數(shù)據(jù)的必需求。財務(wù)部的財務(wù)處理都是現(xiàn)代國際廣場商業(yè)管理財務(wù)工作的一份子,所以,關(guān)于結(jié)算的賬務(wù),要配合現(xiàn)代廣場財務(wù)室的核算,做到及時、準(zhǔn)確、會計科目及數(shù)據(jù)銜接一致。二、來年工作規(guī)劃服務(wù)商戶,服從管理。配合結(jié)算和財務(wù)管理的必需求,結(jié)合公司的實際狀況,有選擇有重點的擬定部分財務(wù)管理制度并推行。強(qiáng)化制度建設(shè),企業(yè)管理循制度而管理。引入預(yù)算管理、成本費用控制。依據(jù)租金、銷售額的比率關(guān)系,制定來年各層、各戶預(yù)期銷售額;實現(xiàn)銷售管理,考核平米銷售額(也就是平效銷售額),及時和各樓層管理進(jìn)行溝通,共享各戶銷售信息,為樓層管理提供一定程度的數(shù)據(jù)支持。建議公司進(jìn)行成本費用控制,制定各部門的費用項目及標(biāo)準(zhǔn)、實際核算部門的費用,甚至費用核算到個人;考核費用實際發(fā)生額和費用標(biāo)準(zhǔn),為績效考核提供數(shù)據(jù)支持。為企業(yè)利潤最大化而控制成本費用的發(fā)生。強(qiáng)化勞技及勞紀(jì)財務(wù)部是服務(wù)部門,一線的收銀員更是折射公司管理的一扇窗口。強(qiáng)化收銀隊伍建設(shè)和管理,及時聯(lián)系人力資源部,做好人員補(bǔ)充,培訓(xùn)工作。強(qiáng)化會計實務(wù)工作的精準(zhǔn),學(xué)習(xí)國家財稅制度,組織部門會計進(jìn)行選擇性培訓(xùn)學(xué)習(xí),提升業(yè)務(wù)處理技能。財務(wù)部的財務(wù)工作不脫離現(xiàn)代廣場財務(wù)室的核算工作。做好會計科目適用的一致性,做好賬戶數(shù)據(jù)銜接,讓財務(wù)部的財務(wù)工作既有獨立性又有融合。共同致力于財務(wù)工作的準(zhǔn)確、及時;更好服務(wù)于企業(yè)管理對財務(wù)數(shù)據(jù)的必需求。在部門管理上我將堅持推行工作計劃檢查制,要求展開:月、周工作計劃制定,要求部門同事制定出本崗位一個月、每一周的工作計劃和達(dá)成日期及標(biāo)準(zhǔn),按照計劃達(dá)成日期進(jìn)行對照檢查各個崗位的工作進(jìn)度和質(zhì)量,以便于考核部門員工的工作績效。蜂巢物業(yè)管理網(wǎng)收集整理,致力于為廣大物業(yè)管理師提供原創(chuàng)反問。三、看法和建議(一)、重視制度建設(shè),依照制度對企業(yè)進(jìn)行管理;公司缺少的是成本費用控制制度、完善績效考核制度、獎懲制度。讓制度既有,還要落實執(zhí)行。(二)、建立公平公正的薪酬制度,改革現(xiàn)存的不合理狀態(tài)。生存壓力大,通貨膨脹的壓力大,生活成本高!(三)、用人機(jī)制重學(xué)歷但不唯證是從。重能力但不重人際關(guān)系。唯才是舉。【物業(yè)出納述職報告二】時間過得很快,轉(zhuǎn)眼間三個月試用期的時間就過去了,在三個月的出納工作中,對出納的崗位熟悉、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提升都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ).回憶三個月來的出納工作,先是失誤、還是失誤,最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面,我將出納工作總結(jié)如下,敬請大家提出寶貴看法。一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談以前在公司是做會計工作的,出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和施行過,總認(rèn)為是"調(diào)蟲小技',不以為然,可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤,第一失誤就是開具支票上的錯誤。制度要求:開具支票必必需字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了,筆畫不連,字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票,耽誤工作。基于上述業(yè)務(wù)必需求,依據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識,為自己的崗位必需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng),解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,提升了工作效率。由此可見,虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學(xué)習(xí)和施行互相融合才能產(chǎn)出成果。在大學(xué)里,學(xué)習(xí)的知識不能用在具體解決問題上,空洞無味,就是因為沒有問題擺在我們面前,成果都是面對一個一個具體問題而存在的。二、取得的成績在這期間,在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求,辦理費用報銷,現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。5、監(jiān)督人員考勤登記,辦公飲用水的安排。6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票,并保管好空白發(fā)票和其它支票。7、開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。8、填寫地稅申報表。9、完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作。出納工作看似簡單,做起來難,成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,三個月的崗位實戰(zhàn)練兵,使我的財務(wù)工作水平又向前推動了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用"輕松'來形容,絕非"雕蟲小技',它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。三、今后的努力方向作為一個合格的出納,必必需具備以下的基本要求:一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守合格的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強(qiáng)的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并互相牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。以上是我近三個月工作以來的一些體會和熟悉,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與施行相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好出納工作計劃,認(rèn)真工作,努力實現(xiàn)自己的人生價值。在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中。物業(yè)出納工作內(nèi)容物業(yè)出納工作內(nèi)容1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;2.審核報銷、支出的原始憑證;3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;6.依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的必需要,編制各種資金流動報表。延伸閱讀:物業(yè)出納人工作中的一些防止出錯的技巧一、要注意強(qiáng)化對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿,經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后,并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字,以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領(lǐng)用人,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中??瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借,已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù),要由
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