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英文審計報告(帶中文翻譯)(一)規(guī)范部門預(yù)算管理,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。按照中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng),密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定,進(jìn)一步強(qiáng)化部門預(yù)算管理,制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按項目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。進(jìn)一步擴(kuò)大部門預(yù)算決算公開范圍,細(xì)化公開內(nèi)容。各主管部門和核算中心要加強(qiáng)對下屬單位的指導(dǎo)、管理和監(jiān)督,加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)審制度,切實提高預(yù)算單位財政財務(wù)收支管理水平。致xx公司股東(在xx注冊成立的股份有限公司)本審計師(以下簡稱「我們」)已完成審核刊于第58頁至第108頁根據(jù)香港公認(rèn)會計原則編制的財務(wù)報表。董事及審計師各自的責(zé)任貴公司的董事負(fù)責(zé)編制真實與公平的財務(wù)報表。在編制該等真實與公平的財務(wù)報表時,董事必須選取并貫徹采用合適的會計政策。我們的責(zé)任乃根據(jù)我們審核工作的結(jié)果,對該等財務(wù)報表作出獨(dú)立意見,并僅向貴公司全體股東報告我們的結(jié)論,及不作其它用途。我們并不就本報告的內(nèi)容向任何其它人士負(fù)上責(zé)任或承擔(dān)法律責(zé)任。意見的基礎(chǔ)我們乃按香港會計師公會所頒布的審計準(zhǔn)則進(jìn)行審核工作。審核范圍包括以抽查方式查核與財務(wù)報表所載數(shù)額及披露事項有關(guān)的憑證,亦包括評估董事于編制該等財務(wù)報表時所作的重大估計及判斷、所厘定的會計政策是否適合貴公司的具體情況以及有否貫徹應(yīng)用并充分披露該等會計政策。貴公司于1998年XX月XX日領(lǐng)取XXXXXXXXXXXX號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,注冊資本275萬元,法人代表XXX,經(jīng)營范圍:銷售通信器材、承攬通信工程設(shè)計、施工、通信設(shè)備維修、汽車維修,物業(yè)管理;餐飲娛樂、職業(yè)中介、通信信息服務(wù);室內(nèi)裝飾、工業(yè)與民用建筑工程。簡式審計報告,顧名思義,是內(nèi)容和格式簡明扼要的審計報告,包括注冊會計師對會計報表審計后出具的各類審計意見的審計報告。這類審計報告記載的內(nèi)容是法令或?qū)徲嫓?zhǔn)則規(guī)定的,而且用以表述的文字是眾皆通曉的,因此,要求它必須簡明扼要,并具有大體的標(biāo)準(zhǔn)格式。詳式審計報告,是指注冊會計師由于對所有重要的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和情況都必須做詳細(xì)、具體的分析和說明而出具的審計報告。詳式審計報告因為說明的內(nèi)容豐富,程度不一,因此,很難做出統(tǒng)一措辭或基本統(tǒng)一措辭的要求,不具有標(biāo)準(zhǔn)格式的特點。如對被審計單位經(jīng)營管理和經(jīng)濟(jì)效益審計出具的報告,決非注冊會計師三言兩語就能說清楚的,有的多達(dá)數(shù)萬字,甚至數(shù)十萬字,加上附件資料,這些審計報告內(nèi)容之多、言辭之多足可以同一本審計理論或?qū)崉?wù)的專著媲美。我們于策劃及進(jìn)行審核工作時,均以取得一切我們認(rèn)為必須的數(shù)據(jù)及解釋,致使我們獲得充分的憑證,從而就該等財務(wù)報表是否存有重大的錯誤陳述,作合理的確定。在作出意見時,我們亦已衡量該等財務(wù)報表所披露的數(shù)據(jù)在整體上是否足夠。我們相信,我們的審核工作已為下列意見建立合理的基礎(chǔ)。意見通過對2020至20*年度全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金籌集、管理、使用及項目實施情況進(jìn)行審計,揭示資金管理、使用及項目管理方面存在的問題,分析原因,促進(jìn)規(guī)范管理。對材料倉庫進(jìn)行了清理、登記,庫存電話機(jī)、墻擔(dān)、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進(jìn)行了歸類整理,改善了材料擺放混亂的局面,有利于今后的取料和盤點工作。我們認(rèn)為,該等財務(wù)報表均真實及公平地反映貴公司于xx年xx月xx日的財務(wù)狀況,及貴公司由xx年x月x日(公司成立日)至xx年xx月xx日止會計期間的利潤及現(xiàn)金流動狀況,并根據(jù)香港公司條例的披露要求而妥為編制。tothemembersxxcompanylimited(ajointstockcompanyincorporatedinthexxwithlimitedliability)wehaveauditedthefinancialstatementsonpages58to108whichhavebeenpreparedinaccordancewithaccountingprinciplesgenerallyacceptedinhongkong.respectiveresponsibilitiesofdirectorsandauditorsthecompany'sdirectorsareresponsibleforthepreparationoffinancialstatementswhichgiveatrueandfairview.inpreparingfinancialstatementswhichgiveatrueandfairviewitisfundamentalthatappropriateaccountingpoliciesareselectedandappliedconsistently.itisourresponsibilitytoformanindependentopinion,basedonouraudit,onthosefinancialstatementsandtoreportouropinionsolelytoyou,asabody,andfornootherpurpose.wedonotassumeresponsibilitytowardsoracceptliabilitytoanyotherpersonforthecontentsofthisreport.basisofopinionweconductedourauditinaccordancewithstatementsofauditingstandardsissuedbythehongkongsocietyofaccountants.anauditincludesanexamination,onatestbasis,ofevidencerelevanttotheamountsanddisclosuresinthefinancialstatements.italsoincludesanassessmentofthesignificantestimatesandjudgmentsmadebythedirectorsinthepreparationofthefinancialstatements,andofwhethertheaccountingpoliciesareappropriatetothecompany'scircumstances,consistentlyappliedandadequatelydisclosed.weplannedandperformedourauditsoastoobtainalltheinformationandexplanationswhichweconsiderednecessaryinordertoprovideuswithsufficientevidencetogivereasonableassuranceastowhetherthefinancialstatementsarefreefrommaterialmisstatement.informingouropinionwealsoevaluatedtheoveralladequacyofthepresentationofinformationinthefinancialstatements.webelievethatourauditprovidesareasonablebasisforouropinion.opinioninouropinionthefinancialstatementsgiveatrueandfairviewofthestateofaffairsofthecompanyasatxxandoftheprofitandcashflowsofthecompanyfortheperiodfrom

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