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泓域咨詢MACRO/ 電鍍前處理項目立項備案申請報告電鍍前處理項目立項備案申請報告一、基本情況(一)項目名稱電鍍前處理項目(二)項目建設(shè)單位xxx(集團(tuán))有限公司(三)法定代表人葉xx(四)公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司致力于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擁有有效專利和軟件著作權(quán)50多項,全國質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)化良好行為AAAA企業(yè),全國工業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用標(biāo)桿企業(yè)。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導(dǎo)向,以產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新為根本,以持續(xù)研發(fā)投入為保障,以規(guī)范管理為基礎(chǔ),繼續(xù)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展,做大做強,不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù),保持企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位和較快速發(fā)展勢頭。上一年度,xxx集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入3398.64萬元,同比增長17.21%(499.10萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)電鍍前處理生產(chǎn)及銷售收入為2928.31萬元,占營業(yè)總收入的86.16%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額887.21萬元,較去年同期相比增長162.33萬元,增長率22.39%;實現(xiàn)凈利潤665.41萬元,較去年同期相比增長64.82萬元,增長率10.79%。(五)項目選址某工業(yè)園(六)項目用地規(guī)模項目總用地面積7683.84平方米(折合約11.52畝)。(七)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.39%,建筑容積率1.09,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.83%,固定資產(chǎn)投資強度160.06萬元/畝。項目凈用地面積7683.84平方米,建筑物基底占地面積5254.98平方米,總建筑面積8375.39平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程6300.82平方米,項目規(guī)劃綠化面積572.44平方米。(八)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計48臺(套),設(shè)備購置費584.65萬元。(九)節(jié)能分析1、項目年用電量486080.48千瓦時,折合59.74噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量4365.87立方米,折合0.37噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“電鍍前處理項目投資建設(shè)項目”,年用電量486080.48千瓦時,年總用水量4365.87立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)60.11噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量18.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率25.69%,能源利用效果良好。(十)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資2350.74萬元,其中:固定資產(chǎn)投資1843.89萬元,占項目總投資的78.44%;流動資金506.85萬元,占項目總投資的21.56%。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入4462.00萬元,總成本費用3435.10萬元,稅金及附加47.73萬元,利潤總額1026.90萬元,利稅總額1216.27萬元,稅后凈利潤770.18萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額446.10萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率43.68%,投資利稅率51.74%,投資回報率32.76%,全部投資回收期4.55年,提供就業(yè)職位87個。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(十三)項目評價1、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率43.68%,投資利稅率51.74%,全部投資回報率32.76%,全部投資回收期4.55年,固定資產(chǎn)投資回收期4.55年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。2、統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,民營經(jīng)濟(jì)如今已成為中國經(jīng)濟(jì)的中堅力量。截至2017年年底,我國實有個體工商戶6579.4萬戶,私營企業(yè)2726.3萬戶,廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的94.8%。而且,民營經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè),是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動力:創(chuàng)造了60%以上GDP,貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā),提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出,毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì),毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二、建設(shè)背景及必要性分析(一)項目建設(shè)背景1、中國制造2025發(fā)布實施兩年以來,各項工作取得積極進(jìn)展,為穩(wěn)定工業(yè)增長,加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)揮了重要作用:一是頂層設(shè)計基本完成,形成了以中國制造2025為引領(lǐng),11個專項規(guī)劃為骨干,重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖、工業(yè)“四基”發(fā)展目錄等綠皮書為補充,各地落實文件為支撐,橫向聯(lián)動、縱向貫通、各方面協(xié)同的政策體系。二是工業(yè)基礎(chǔ)能力穩(wěn)步增強。一批核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝等“卡脖子”問題得到初步解決,產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)不斷夯實。三是智能制造水平繼續(xù)提升。標(biāo)準(zhǔn)體系框架初步建立,建成一批智能化工廠、數(shù)字化車間。重點行業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率、數(shù)字化生產(chǎn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率明顯提升,個性化定制、協(xié)同研發(fā)制造快速興起。四是創(chuàng)新體系建設(shè)深入推進(jìn)。成立了首家國家制造業(yè)創(chuàng)新中心動力電池創(chuàng)新中心,增材制造創(chuàng)新中心也已初具雛形。培育建立了19家省級創(chuàng)新中心。制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合不斷深化,基于互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新載體不斷涌現(xiàn)。五是質(zhì)量品牌建設(shè)取得新進(jìn)展。產(chǎn)品實物質(zhì)量不斷提升,原材料、重大裝備等領(lǐng)域部分產(chǎn)品質(zhì)量接近國際先進(jìn)水平,企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群品牌培育成效顯著。六是城市試點示范開局良好。批復(fù)同意寧波等12個城市和4個城市群為“中國制造2025”試點示范城市(群)。各試點城市結(jié)合實際推出了一系列創(chuàng)新舉措,在轉(zhuǎn)型升級新路徑新模式上做出了有益探索。2、2015年5月,國務(wù)院正式印發(fā)中國制造2025。作為未來10年引領(lǐng)制造強國建設(shè)的行動指南和未來30年實現(xiàn)制造強國目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件,中國制造2025全面開啟了“中國制造”到“中國創(chuàng)造”“中國智造”的轉(zhuǎn)型升級之路。3、項目建成投產(chǎn)后,可以大幅度提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,為公司進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造條件;更為重要的是,項目承辦單位在多年的生產(chǎn)服務(wù)承包中,積累了大量的生產(chǎn)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗,自主研發(fā)的項目產(chǎn)品技術(shù)含量高、性能優(yōu)良、節(jié)能環(huán)境保護(hù),在整個相關(guān)行業(yè)中市場潛力巨大。中央經(jīng)濟(jì)工作會議再次強調(diào)“堅定不移建設(shè)制造強國”“推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”,使我們深受鼓舞,信心倍增。他強調(diào),要貫徹落實中央對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運行的重大決策。(二)必要性分析1、當(dāng)今世界面臨百年未有之大變局,中國發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機遇期。當(dāng)前內(nèi)外部壓力和問題的暴露決定了中國大改革的窗口期已經(jīng)全面出現(xiàn),2019年中國必定將踏上改革開放的新征程。2019年也必定成為中國擺脫新常態(tài)低迷期、走向高質(zhì)量發(fā)展模式的關(guān)鍵年。世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與秩序的裂變期、中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵期、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期,決定了中國宏觀經(jīng)濟(jì)的歷史方位與國際方位,這也決定了2019年經(jīng)濟(jì)運行的模式可能發(fā)生變化。2、改革開放以來,我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)得到了長足的發(fā)展,總量快速擴(kuò)張,綜合實力顯著增強,形成了以制造業(yè)為主導(dǎo)、民營經(jīng)濟(jì)為主體、專業(yè)鎮(zhèn)與特色產(chǎn)業(yè)為載體的工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系,為我縣國民經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。當(dāng)前,土地、環(huán)境、勞動力等資源要素對經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的制約效應(yīng)已經(jīng)疊加顯現(xiàn),我縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以勞動密集型企業(yè)為主,自主創(chuàng)新能力薄弱,產(chǎn)品附加值普遍較低,土地資源占用較大,受資源和環(huán)境約束的問題日益突出,加快推進(jìn)工業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已刻不容緩。3、當(dāng)前,中國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài),為實現(xiàn)從過度擴(kuò)張平穩(wěn)著陸到適度增長的目標(biāo),急需解決產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)問題。從長遠(yuǎn)來看,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將帶來長期、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長,合理的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)可以優(yōu)化社會結(jié)構(gòu),并提高創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的效率。尤其通過產(chǎn)業(yè)升級,提高科技水平,為經(jīng)濟(jì)增長注入新鮮血液,促使經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級和長期、穩(wěn)定的發(fā)展。4、考慮到項目建設(shè)地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢,項目承辦單位決定在項目建設(shè)地實施投資項目建設(shè),投資項目的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)裝備將達(dá)到國際先進(jìn)水平,有利于進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量,豐富產(chǎn)品品種并可以配合其他相關(guān)產(chǎn)品形成突出優(yōu)勢,使市場占有率以及競爭力得到進(jìn)一步鞏固和增強。5、企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務(wù)的民營企業(yè),擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細(xì)化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。三、建設(shè)規(guī)劃(一)產(chǎn)品規(guī)劃項目主要產(chǎn)品為電鍍前處理,根據(jù)市場情況,預(yù)計年產(chǎn)值4462.00萬元。項目承辦單位應(yīng)建立良好的營銷隊伍,利用多媒體、廣告、連鎖等模式,不斷拓展項目產(chǎn)品良好的營銷渠道,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。(二)用地規(guī)模該項目總征地面積7683.84平方米(折合約11.52畝),其中:凈用地面積7683.84平方米(紅線范圍折合約11.52畝)。項目規(guī)劃總建筑面積8375.39平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程6300.82平方米,計容建筑面積8375.39平方米;預(yù)計建筑工程投資742.15萬元。(三)用地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)68.39%,建筑容積率1.09,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.83%,固定資產(chǎn)投資強度160.06萬元/畝。項目預(yù)計總建筑面積8375.39平方米,其中:計容建筑面積8375.39平方米,計劃建筑工程投資742.15萬元,占項目總投資的31.57%。(四)選址綜合評價項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后,充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件:距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等,通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地,投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好,可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營,所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、項目風(fēng)險性分析項目建成投入運營后,將帶動和增加項目區(qū)域與周邊城鎮(zhèn)的商業(yè)來往,促進(jìn)區(qū)域內(nèi)旅游業(yè)、休閑觀光業(yè)、商業(yè)、房地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,滿足人民日益增長的物質(zhì)、文化和社會需求;因此,對當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)和收入有正面影響;綜上所述,投資項目對周邊地區(qū)居民就業(yè)和收入的提高具有很好的正面影響。經(jīng)社會風(fēng)險評價,項目承辦單位承辦的建設(shè)項目面臨的社會風(fēng)險很小,不會對國家和當(dāng)?shù)厣鐣a(chǎn)生不良影響。五、投資方案說明(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資1843.89(萬元)。(二)流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金506.85萬元。(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資2350.74萬元,其中:固定資產(chǎn)投資1843.89萬元,占項目總投資的78.44%;流動資金506.85萬元,占項目總投資的21.56%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資742.15萬元,占項目總投資的31.57%;設(shè)備購置費584.65萬元,占項目總投資的24.87%;其它投資517.09萬元,占項目總投資的22.00%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=1843.89+506.85=2350.74(萬元)。(四)資金籌措全部自籌。六、項目經(jīng)濟(jì)效益分析(一)營業(yè)收入估算該“電鍍前處理項目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素,只考慮電鍍前處理行業(yè)設(shè)備相對價格變化,假設(shè)當(dāng)年電鍍前處理設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入4462.00萬元。(二)達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=141.64萬元。(三)綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時,按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算,本期工程項目綜合總成本費用3435.10萬元,其中:可變成本2952.96萬元,固定成本482.14萬元,具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=1026.90(萬元)。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1026.9025.00%=256.73(萬元)。(五)利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=1026.90(萬元)。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1026.9025.00%=256.73(萬元)。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額1026.90萬元,繳納企業(yè)所得稅256.73萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=1026.90-256.73=770.18(萬元)。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(1)達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=43.68%。(2)達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=51.74%。(3)達(dá)產(chǎn)年投資回報率=32.76%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算,本期工程項目投產(chǎn)后,達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入4462.00萬元,總成本費用3435.10萬元,稅金及附加47.73萬元,利潤總額1026.90萬元,企業(yè)所得稅256.73萬元,稅后凈利潤770.18萬元,年納稅總額446.10萬元。七、項目評價1、我國高度重視中小企業(yè)發(fā)展,密集出臺了一系列政策措施,取消和調(diào)整一批行政審批項目,實施“三證合一”登記制度,加大小微企業(yè)增值稅、營業(yè)稅,以及所得稅優(yōu)惠力度;金融管理部門引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)加大對小微企業(yè)信貸支持力度,實現(xiàn)小微企業(yè)貸款增速、戶數(shù)、申貸獲得率“三個不低于”目標(biāo);財政資金轉(zhuǎn)變支持方式,開展小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范。2、投資項目建設(shè)條件是有利的;項目選址于項目建設(shè)地,交通便利且工商業(yè)發(fā)達(dá),人才資源匯集,地理位置優(yōu)越,公用輔助設(shè)施有保證,完全能夠滿足項目的建設(shè)與發(fā)展要求,而且,建設(shè)內(nèi)容符合項目建設(shè)地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和總體規(guī)劃。3、本期工程項目投資效益是顯著的,達(dá)產(chǎn)年投資利潤率43.68%,投資利稅率51.74%,全部投資回報率32.76%,全部投資回收期4.55年(含建設(shè)期),表明本期工程項目利潤空間較大,具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。在建設(shè)過程中,應(yīng)注意環(huán)
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