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1、姓名:_ 班級:_ 學(xué)號:_-密-封 -線- 會計從業(yè)資格考試電算化會計實務(wù)操作題考試時間:120分鐘 考試總分:100分題號一二三四五總分分?jǐn)?shù)遵守考場紀(jì)律,維護(hù)知識尊嚴(yán),杜絕違紀(jì)行為,確保考試結(jié)果公正。一、安裝與卸載1. 卸載用友軟件(包含全部模塊),進(jìn)入“確信要卸載所選產(chǎn)品嗎?”窗口即可。開始控制面板增加刪除程序2. 從“我的電腦”光盤中按默認(rèn)選項的“完全”方式安裝用友erpu8系統(tǒng)。雙擊setup.exe文件按照系統(tǒng)引導(dǎo)一步一步安裝二、系統(tǒng)管理(系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理)1. 以操作員01陳明(密碼為1)身份啟用并注冊666賬套的總賬系統(tǒng)。2. 設(shè)置操作員陳明為“100” 賬套的賬套主管。3.
2、在系統(tǒng)管理模塊,創(chuàng)建“888”光明公司賬套,要求如下:賬套號:888; 賬套名稱:光明股份有限責(zé)任公司; 賬套路徑:c: u8soft admin;啟用日期:12月; 單位名稱:光明股份有限責(zé)任公司;單位簡稱:光明公司;聯(lián)系電話:6547896賬套主管:01陳明;對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類核算;進(jìn)行外幣核算;其它各項采用系統(tǒng)默認(rèn);建賬后啟用系統(tǒng),設(shè)置總賬啟用日期為12月10日;4. 按新會計科目建立一個工業(yè)企業(yè)新賬套賬套號:100 賬套名稱:陽光信息有限公司 單位名稱:陽光信息有限公司單位簡稱:陽光公司 啟用會計日期:12月 賬套路徑和核算類型:默認(rèn)三、賬務(wù)(財務(wù)會計總賬)1. 在總賬系統(tǒng)中
3、查詢8月份的客戶“昌德醫(yī)藥”余額表,聯(lián)查該明細(xì)賬記錄。操作步驟:(財務(wù)會計總賬客戶往來2. 設(shè)置本企業(yè)“憑證類別”為:收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證三類憑證。(財務(wù)會計總賬設(shè)置憑證類別)3. 在100賬套總賬系統(tǒng)中,設(shè)置相關(guān)憑證參數(shù)如下:(財務(wù)會計總賬設(shè)置選項)(1)將“制單控制”由“序時控制”改為“支票控制”。(2)操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制。(3)憑證編號方式采用手工編號。其它參數(shù)默認(rèn)系統(tǒng)原有設(shè)置。4.1月6日,出納姚彬從工商銀行提取現(xiàn)金67800元備發(fā)工資,現(xiàn)金支票號23355。請根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),在總賬系統(tǒng)中填制摘要為“提現(xiàn)備發(fā)工資”的記賬憑證,附單據(jù)1張。(財務(wù)會計總賬設(shè)置憑證填制憑證)5
4、. 會計周民在審核1月份0002號轉(zhuǎn)賬憑證時,發(fā)現(xiàn)憑證有錯。請進(jìn)行標(biāo)錯處理。操作步驟:(財務(wù)會計總賬設(shè)置憑證憑證審核標(biāo)錯)6. 總賬系統(tǒng)制單要求系統(tǒng)針對票據(jù)管理的結(jié)算方式進(jìn)行登記,請進(jìn)行相應(yīng)控制參數(shù)設(shè)置。(財務(wù)會計總賬設(shè)置選項)7. 明光公司1月1日啟用銀行對賬時,“銀行存款工商銀行存款”科目余額為1171000元,銀行對賬單余額為1171000元,無期初未達(dá)賬項。請在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中錄入期初銀行對賬情況。(財務(wù)會計總賬設(shè)置)8. 12月2日,銷售一部趙兵購買的排頁,請進(jìn)行相應(yīng)控制參數(shù)的設(shè)置。(財務(wù)會計總賬設(shè)置選項)15. 定義項目大類“生產(chǎn)成本”的項目目錄。具體信息如下:(財務(wù)會計總賬
5、設(shè)置編碼方案項目核算)項目編號:2 項目名稱:a102軟件產(chǎn)品 是否結(jié)算:否 所屬分類碼:116. 明光公司對下屬基建工程實施單獨項目管理。請根據(jù)需要,在總賬系統(tǒng)中設(shè)置“基建工程”項目大類,并指定“在建工程”為其核算科目,該項目大類為“普通項目”,項目級次為1級1位。(財務(wù)會計總賬設(shè)置選項)17. 在總賬系統(tǒng)中設(shè)置項目目錄,基本信息如下:項目核算大類:成本對象; 項目名稱:成本對象;項目級次:1級1位;增加項目欄目:備注;其中類型為文本;長度為1月31日預(yù)提車間固定資產(chǎn)大修理費4000元。請根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中填制摘要為“預(yù)提固定資產(chǎn)大修理費”的記賬憑證,附單據(jù)1張。操作步驟: 借:制
6、造費用貸:預(yù)提費用(財務(wù)會計總賬設(shè)置憑證填制憑證)1月份所有未記賬憑證并進(jìn)行成批審核簽章。(財務(wù)會計總賬設(shè)置憑證審核憑證)22. 在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中,根據(jù)以下資料采用手工錄入方式設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄。(財務(wù)會計總賬期末轉(zhuǎn)賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)賬生成)轉(zhuǎn)賬序號:0001 摘要:計提短期借款利息 年利率:9%分錄:借:財務(wù)費用(5503)公式:qm(2121,月)*0.09/12貸:預(yù)提費用利息費用(219102)取對方科目計算結(jié)果:jg()注意:公式要手工輸入。 23. 明光公司12月份的一筆應(yīng)收通過公司的銷貨款,已于1月收回,并登賬。請在總賬系統(tǒng)中對該筆客戶往來賬進(jìn)行手工兩清。操作步驟:客戶往來兩清科
7、目客戶截止日期兩清依據(jù)顯示已兩清(不選)在要進(jìn)行兩清的一條明細(xì)分類的兩清區(qū)雙擊,表示該筆業(yè)務(wù)兩清。24. 明光公司財務(wù)部1月11日從工商銀行提取現(xiàn)金1月31日結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本,某產(chǎn)品350臺,單位成本418元,總成本146300元。請根據(jù)上述業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中填制摘要為“結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本”的記賬憑證,附單據(jù)2張。(財務(wù)會計總賬設(shè)置憑證填制憑證)操作步驟:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品29.在明光公司賬套中定義結(jié)算方式如下:(財務(wù)會計企業(yè)門戶企業(yè)檔案結(jié)算方式)結(jié)算方式名稱: 結(jié)算方式編碼: 是否票據(jù)管理:現(xiàn)金 1 否支票 2 是現(xiàn)金支票 1月份0002號轉(zhuǎn)賬憑證,以會計周明的身份審核憑證并簽字。
8、(財務(wù)會計總賬設(shè)置憑證審核憑證)32.在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中,對1月份會計賬簿進(jìn)行結(jié)賬。(財務(wù)會計總賬期末結(jié)賬)33.在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中,以會計主管周民的身份將1月份所有已審核的記賬憑證進(jìn)行記賬處理。(財務(wù)會計總賬設(shè)置憑證記賬)34.在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中,根據(jù)以下資料設(shè)置對應(yīng)轉(zhuǎn)賬分錄:(財務(wù)會計總賬期末轉(zhuǎn)賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬定義轉(zhuǎn)賬生成)轉(zhuǎn)賬序號:0001; 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:分錄:借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅額(21710105)貸:應(yīng)交稅金未交增值稅(217102)結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù):135.取消8月份總賬中的結(jié)賬工作(即反結(jié)賬)。其中主管口令為“1”。(財務(wù)會計總賬期末結(jié)賬ctrl+shift
9、+f6)36.以出納員周民的身份,查找明光公司1月份所有未記賬付款憑證,并取消其中0002號付款憑證的出納簽字。(財務(wù)會計總賬設(shè)置憑證出納簽字取消簽字)37.8月份,對客戶“昌德醫(yī)藥”的“113101”應(yīng)收人民幣科目的往來賬兩清處理。輸出時需要顯示已兩清業(yè)務(wù),并進(jìn)行兩清平衡檢查。(財務(wù)會計總賬設(shè)置憑證)操作步驟:點擊“檢查”圖標(biāo),則系統(tǒng)進(jìn)行兩清平衡檢查,并檢查結(jié)果。38.設(shè)置操作員王晶具有現(xiàn)金和銀行存款科目的查賬及制單權(quán)限。(財務(wù)會計總賬設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限分配)39.1月1日,以賬套主管demo的身份從“財務(wù)會計”模塊啟動“100” 賬套度總賬,同時將demo的密碼由“demo”改為“11”。(財務(wù)會計總賬)40. 以賬套主管demo的身份啟用賬套號為“100”中的總賬系統(tǒng),密碼為“demo”,賬套啟用日期為12月1日。(財務(wù)會計企業(yè)門戶企業(yè)信息) 四、報表類1.請把a(bǔ)3:d累計”欄的數(shù)據(jù)顯示格式修改為“本月數(shù)”欄的顯示格式。(財務(wù)會計總賬報表單元屬性數(shù)值逗號)3.已知c4單元格的屬性為“數(shù)值”,試在c4單元中錄入“100000”
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