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文檔簡介

1、定做編寫:項目可行性研究報告/建議書/立項申請報告/節(jié)能評估報告/商業(yè)計劃書微生物發(fā)酵飼料項目可行性研究報告編寫日期:二零二一年三月目 錄第一章 總 論71.1項目概要81.1.1項目名稱81.1.2項目建設單位81.1.3項目建設性質81.1.4項目建設地點81.1.5項目負責人81.1.6項目投資規(guī)模81.1.7項目建設規(guī)模91.1.8項目資金來源91.1.9項目建設期限91.2項目建設單位介紹101.3編制依據101.4編制原則111.5研究范圍111.6主要經濟技術指標121.7綜合評價13第二章 項目背景及必要性可行性分析142.1項目提出背景142.2本次建設項目發(fā)起緣由142.3

2、項目建設必要性分析152.3.1促進我國微生物發(fā)酵飼料產業(yè)快速發(fā)展的需要152.3.2加快當地高新技術產業(yè)發(fā)展的重要舉措162.3.3滿足我國的工業(yè)發(fā)展需求的需要162.3.4符合現行產業(yè)政策及清潔生產要求162.3.5提升企業(yè)競爭力水平,有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要162.3.6增加就業(yè)帶動相關產業(yè)鏈發(fā)展的需要172.3.7促進項目建設地經濟發(fā)展進程的的需要172.4項目可行性分析182.4.1政策可行性182.4.2市場可行性182.4.3技術可行性182.4.4管理可行性192.4.5財務可行性192.5微生物發(fā)酵飼料項目發(fā)展概況192.5.1已進行的調查研究項目及其成果202.5.2試

3、驗試制工作情況202.5.3廠址初勘和初步測量工作情況202.5.4微生物發(fā)酵飼料項目建議書的編制、提出及審批過程212.6分析結論21第三章 行業(yè)市場分析223.1市場調查223.2市場預測223.2.1國內市場需求預測223.2.2項目出口或進口替代分析233.2.3價格預測233.3市場推銷戰(zhàn)略243.3.1推銷方式243.3.2推銷措施243.3.3促銷價格制度243.3.4產品銷售費用預測253.4產品方案和建設規(guī)模253.4.1產品方案253.4.2建設規(guī)模253.5產品銷售收入預測263.6市場分析結論26第四章 項目建設條件274.1地理位置選擇274.2區(qū)域投資環(huán)境284.2

4、.1區(qū)域概況284.2.2地形地貌條件284.2.3氣候條件284.2.4交通區(qū)位條件294.2.5經濟發(fā)展條件30第五章 總體建設方案325.1總圖布置原則325.2土建方案325.2.1總體規(guī)劃方案325.2.2土建工程方案335.3主要建設內容345.4工程管線布置方案345.4.1給排水345.4.2供電365.5道路設計385.6總圖運輸方案385.7土地利用情況395.7.1項目用地規(guī)劃選址395.7.2用地規(guī)模及用地類型39第六章 產品方案406.1產品方案406.2產品性能優(yōu)勢406.3產品執(zhí)行標準406.4產品生產規(guī)模確定406.5產品工藝流程416.5.1產品工藝方案選擇4

5、16.5.2產品工藝流程416.6主要生產車間布置方案416.7總平面布置和運輸426.7.1總平面布置原則426.7.2廠內外運輸方案426.8倉儲方案42第七章 原料供應及設備選型437.1主要原材料供應437.2主要設備選型437.2.1設備選型原則447.2.2主要設備明細44第八章 節(jié)約能源方案468.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范468.2建設項目能源消耗種類和數量分析468.2.1能源消耗種類468.2.2能源消耗數量分析478.3項目所在地能源供應狀況分析478.4主要能耗指標及分析478.4.1項目能耗分析478.4.2國家能耗指標488.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析4

6、88.5.1工業(yè)節(jié)能488.5.2電能計量及節(jié)能措施498.5.3節(jié)水措施498.5.4建筑節(jié)能508.5.5企業(yè)節(jié)能管理518.6結論51第九章 環(huán)境保護與消防措施529.1設計依據及原則529.1.1環(huán)境保護設計依據529.1.2設計原則529.2建設地環(huán)境條件529.3 項目建設和生產對環(huán)境的影響539.3.1 項目建設對環(huán)境的影響539.3.2 項目生產過程產生的污染物549.4 環(huán)境保護措施方案559.4.1 項目建設期環(huán)保措施559.4.2 項目運營期環(huán)保措施569.4.3環(huán)境管理與監(jiān)測機構579.5綠化方案589.6消防措施589.6.1設計依據589.6.2防范措施589.6.

7、3消防管理609.6.4消防設施及措施609.6.5消防措施的預期效果61第十章 勞動安全衛(wèi)生6210.1 編制依據6210.2概況6210.3 勞動安全6210.3.1工程消防6210.3.2防火防爆設計6310.3.3電氣安全與接地6310.3.4設備防雷及接零保護6310.3.5抗震設防措施6410.4勞動衛(wèi)生6410.4.1工業(yè)衛(wèi)生設施6410.4.2防暑降溫及冬季采暖6510.4.3個人衛(wèi)生6510.4.4照明6510.4.5噪聲6510.4.6防燙傷6510.4.7個人防護6510.4.8安全教育66第十一章 企業(yè)組織機構與勞動定員6711.1組織機構6711.2激勵和約束機制67

8、11.3人力資源管理6811.4勞動定員6811.5福利待遇69第十二章 項目實施規(guī)劃7012.1建設工期的規(guī)劃7012.2 建設工期7012.3實施進度安排70第十三章 投資估算與資金籌措7113.1投資估算依據7113.2建設投資估算7113.3流動資金估算7213.4資金籌措7213.5項目投資總額7213.6資金使用和管理75第十四章 財務及經濟評價7614.1總成本費用估算7614.1.1基本數據的確立7614.1.2產品成本7714.1.3平均產品利潤與銷售稅金7814.2財務評價7814.2.1項目投資回收期7814.2.2項目投資利潤率7914.2.3不確定性分析7914.3綜

9、合效益評價結論82第十五章 風險分析及規(guī)避8415.1項目風險因素8415.1.1不可抗力因素風險8415.1.2技術風險8415.1.3市場風險8415.1.4資金管理風險8515.2風險規(guī)避對策8515.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策8515.2.2技術風險規(guī)避對策8515.2.3市場風險規(guī)避對策8515.2.4資金管理風險規(guī)避對策86第十六章 招標方案8716.1招標管理8716.2招標依據8716.3招標范圍8716.4招標方式8816.5招標程序8816.6評標程序8916.7發(fā)放中標通知書8916.8招投標書面情況報告?zhèn)浒?916.9合同備案89第十七章 結論與建議9017.1結論

10、9017.2建議90附 表91附表1 銷售收入預測表91附表2 總成本費用估算表92附表3 外購原材料表93附表4 外購燃料及動力費表94附表5 工資及福利表95附表6 利潤與利潤分配表96附表7 固定資產折舊費用表97附表8 無形資產及遞延資產攤銷表98附表9 流動資金估算表99附表10 資產負債表100附表11 資本金現金流量表101附表12 財務計劃現金流量表102附表13 項目投資現金量表104附表14借款償還計劃表106第1章 總 論總論作為可行性研究報告的首章,要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便??傉撜驴筛鶕?/p>

11、目的具體條件,參照下列內容編寫。(本文檔當前的正文文字都是告訴我們在該處應該寫些什么,當您按要求寫出后,這些說明文字的作用完成,就可以刪除了。編者注)1.1項目概要1.1.1項目名稱微生物發(fā)酵飼料項目1.1.2項目建設單位承辦單位系指負責項目籌建工作的單位,應注明單位的全稱和總負責人1.1.3項目建設性質新建或技改項目1.1.4項目建設地點本項目建設地點為陜西省XXX1.1.5項目負責人高輝186-1122-3832(定做編寫可行性研究報告)1.1.6項目投資規(guī)模項目的總投資為17000.00萬元,其中,建設投資為10000.00萬元(土建工程為3234.00萬元,設備及安裝投資4565.00

12、萬元,土地費用750.00萬元,其他費用為1189.16萬元,預備費261.84萬元),建設期利息為367.50萬元,鋪底流動資金為6632.50萬元。項目建成后,達產年可實現年產值50000.00萬元,年均銷售收入為39545.45萬元,年均利潤總額10350.34萬元,年均凈利潤7762.75萬元,年均上繳稅金及附加為222.61萬元,年均上繳增值稅為2226.11萬元;投資利潤率為60.88%,投資利稅率75.29%,稅后財務內部收益率50.24%,稅后投資回收期(含建設期)為3.22年。1.1.7項目建設規(guī)模本項目為:微生物發(fā)酵飼料。本次建設項目占地面積50畝,總建筑面積20020.0

13、0 平方米;主要建設內容及規(guī)模如下:主要建筑物、構筑物一覽表序號單體名稱占地面積(m2)層數建筑面積(m2)1標準工業(yè)廠房9000.0019000.002標準庫房4600.0014600.003辦公綜合樓800.0032400.004職工宿舍、食堂800.0043200.005配電房220.001220.006門衛(wèi)室40.00140.007環(huán)保處理站300.001300.008其他輔助設施260.001260.00合計16020.0020020.00行政辦公及其他設施占地面積1060.00公共設施道路及硬化9800.009800.00綠化4200.004200.001.1.8項目資金來源本項目

14、總投資資金17000.00萬元人民幣,資金來源為項目企業(yè)自籌資金12000.00萬元,申請銀行貸款5000.00萬元。1.1.9項目建設期限本項目建設從2018年6月2020年5月,建設工期共計24個月。1.2項目建設單位介紹項目公司簡介1.3編制依據在可行性研究中作為依據的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后,作為可行性研究報告的附件,這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分:項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件??尚行匝芯块_始前已經形成的工作成果及文件。國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。

15、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。案例如下:1. 中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2. 國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020);3. 產業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃;4. 本省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要;5. 國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃;6. 國家產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本);7. 建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);8. 工業(yè)可行性研究編制手冊;9. 現代財務會計;10. 工業(yè)投資項目評價與決策;11. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數據;12. 國家公布的相關設備及施工標準。1.4編制原則 (1)充分利用

16、企業(yè)現有基礎設施條件,將該企業(yè)現有條件(設備、場地等)均納入到設計方案,合理調整,以減少重復投資。(2)堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則,采用國內最先進的產品生產技術,設備選用國內最先進的,確保產品的質量,以達到企業(yè)的高效益。(3)認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定,執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現行標準和規(guī)范。(4)設計中盡一切努力節(jié)能降耗,節(jié)約用水,提高能源的重復利用率。(5)注重環(huán)境保護,在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。(6)注重勞動安全和衛(wèi)生,設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報告對企業(yè)現狀和項目

17、建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證;對產品的市場需求情況進行了重點分析和預測,確定了本項目的產品生產綱領;對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議;對工程投資、產品成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價;對項目建設及運營中出現風險因素作出分析,重點闡述規(guī)避對策。1.6主要經濟技術指標項目主要經濟技術指標表序號項目名稱單位數據和指標一主要指標1總占地面積畝50.002總建筑面積20020.003達產年設計生產能力萬噸/年10.004總投資資金,其中:萬元17000.004.1建筑工程費用萬元3234.004.2設備及安裝費用萬元4565.004.3土地費用萬

18、元750.004.4其他費用萬元1189.164.5預備費用萬元261.844.6建設期利息萬元367.504.7鋪底流動資金萬元6632.50二主要數據1正常達產年年產值萬元50000.002計算期內年均銷售收入萬元39545.453年平均利潤總額萬元10350.344年均凈利潤萬元7762.755年銷售稅金及附加萬元222.616年均增值稅萬元2226.117年均所得稅萬元2587.588項目定員人2009建設期個月24三主要評價指標1項目投資利潤率%60.88%2項目投資利稅率%75.29%3稅后財務內部收益率%50.24%4稅前財務內部收益率%66.33%5稅后財務凈現值(ic=8%)

19、萬元44,394.716稅前財務凈現值(ic=8%)萬元61,198.937投資回收期(稅后)含建設期年3.228投資回收期(稅前)含建設期年2.589盈虧平衡點%30.63%1.7綜合評價本項目重點研究“微生物發(fā)酵飼料產業(yè)項目”的設計與建設,項目的建設將充分利用現有人才資源、技術資源、經驗積累等,逐步在項目當地形成以市場為導向的規(guī)?;⑸锇l(fā)酵飼料生產基地,以研發(fā)和生產微生物發(fā)酵飼料為主,以滿足當前市場的極大需求,進而增強企業(yè)的市場競爭力和發(fā)展后勁,并推動我國微生物發(fā)酵飼料事業(yè)的發(fā)展進程。項目的實施符合我國相關產業(yè)發(fā)展政策,是推動我國微生物發(fā)酵飼料行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措,符合我國國民

20、經濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目將帶動當地就業(yè),增加當地利稅,帶動當地經濟發(fā)展。項目建設還將形成產業(yè)集群,拉大產業(yè)鏈條,對項目建設地乃至中國的經濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此,本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經濟效益,還具有很強的社會效益。所以,本項目建設十分可行。第 13 頁 共 108 頁第2章 項目背景及必要性可行性分析這一部分主要應說明項目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此,需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地敘述。說明項目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。

21、在敘述項目發(fā)展概況的同時,應能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。2.1項目提出背景說明國家有關的產業(yè)政策、技術政策、分析項目是否符合這些宏觀經濟要求。項目方即是在結合我國汽車工業(yè)發(fā)展前景較好的行業(yè)背景、項目市場需求日益旺盛、國家產業(yè)政策利好以及當前項目公司及項目實施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下,提出的本次“ 微生物發(fā)酵飼料項目”,最大程度地凈化排向大氣中尾氣含量,減少對環(huán)境的污染,促進環(huán)保。項目企業(yè)充分利用建設地資源、能源、人力成本優(yōu)勢以及產業(yè)基礎優(yōu)勢,緊抓“十三五”戰(zhàn)略機遇期帶來絕佳的發(fā)展契機,滿足了不斷高漲的市場需求,本次項目的建設對于加快項目地產業(yè)結構優(yōu)化升級,大力推進新型工業(yè)化發(fā)

22、展進程,帶動當地國民經濟可持續(xù)發(fā)展具有積極的意義。因此,本次項目的提出恰合時宜且意義重大,項目市場發(fā)展前景廣闊,項目建設具備一定的市場發(fā)展空間,項目實施將為項目方帶來較為可觀的經濟效益與社會效益。2.2本次建設項目發(fā)起緣由寫明項目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項目,則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細情況。提出項目的理由及投資意向,如資源豐富、產品市場前景好、出口換匯、該類產品可取得的優(yōu)惠政策、利用現有的基礎設施等。2.3項目建設必要性分析一般從企業(yè)本身所獲得的經濟效益及項目對宏觀經濟、對社會發(fā)展所產生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內容。企業(yè)獲得的利潤情況。企業(yè)可

23、以提高產品質量,加強市場競爭力。擴大生產能力,改變產品結構。采用新工藝,節(jié)約能源,減少環(huán)境污染,提高勞動生產率。產品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。對當地經濟、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。2.3.1促進我國微生物發(fā)酵飼料產業(yè)快速發(fā)展的需要為了加快項目地產業(yè)結構優(yōu)化升級,大力推進新型工業(yè)化進程,就必須通過大項目機遇來壯大工業(yè)規(guī)模、提高工業(yè)占經濟生產總值比重。這樣才能借機達到不斷優(yōu)化布局,提升產業(yè)綜合競爭力的目的。該項目建成后,必將帶動相關產業(yè)群的相互支撐,提升傳統(tǒng)產業(yè)的技術裝備和生產水平,促進形成協(xié)調發(fā)展的工業(yè)格局,推動形成產業(yè)集群和循環(huán)經濟。項目建成投產后,將

24、推進區(qū)域經濟發(fā)展的集聚效應,進一步拉動生產要素在區(qū)域間自由流動和優(yōu)化配置,形成分工合理、主業(yè)突出、比較優(yōu)勢得以發(fā)揮的區(qū)域產業(yè)結構,促進區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展。這為本次微生物發(fā)酵飼料項目的上馬提供了良好的落地環(huán)境。2.3.2加快當地高新技術產業(yè)發(fā)展的重要舉措“十三五”時期是全球戰(zhàn)略性新興產業(yè)的孕育和爆發(fā)期,是高新技術產業(yè)的新一輪高速增長期,項目建設地早已開始著力推進傳統(tǒng)產業(yè)高技術化、發(fā)展技術密集型產業(yè),大力培育戰(zhàn)略性新興產業(yè),為推動經濟發(fā)展提供有力支撐。高新技術產業(yè)引領發(fā)展方式轉變的示范作用日益突出。該項目的建設將對當地進一步加強科技創(chuàng)新并不斷調整優(yōu)化產業(yè)結構起到積極作用,將大力發(fā)展低消耗、低排放、高

25、效益的高新技術產業(yè),著力改造提升傳統(tǒng)支柱產業(yè),著眼市場需求和產業(yè)發(fā)展方向,研發(fā)具有自主知識產權和市場競爭力的重大戰(zhàn)略產品,提升重點產業(yè)的核心競爭力,推進節(jié)能減排和環(huán)境保護,為當地經濟社會發(fā)展方式轉變發(fā)揮示范帶頭作用。2.3.3滿足我國的工業(yè)發(fā)展需求的需要2.3.4符合現行產業(yè)政策及清潔生產要求本次“微生物發(fā)酵飼料產業(yè)項目”符合現行產業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃。項目建設采用了先進的工藝技術和設備,符合清潔生產要求,各項污染物能夠達標排放,污染物排放總量控制方案符合當地環(huán)保要求,區(qū)域環(huán)境質量影響不大,環(huán)境風險可以接受。擬建項目將嚴格執(zhí)行“三同時”制度、嚴格落實本報告書提出的各項環(huán)保措施。2.3.5提升企

26、業(yè)競爭力水平,有助于企業(yè)長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要 隨著近年來我國微生物發(fā)酵飼料行業(yè)的蓬勃發(fā)展,項目企業(yè)依托當地得天獨厚的條件開發(fā)優(yōu)勢資源,深挖潛力提升項目的生產技術水平,本次“微生物發(fā)酵飼料產業(yè)項目”將充分發(fā)揮技術領先優(yōu)勢與人才優(yōu)勢,通過企業(yè)技術改造提升技術水平,購置先進的技術裝備,采用規(guī)?;a經營,提升企業(yè)市場競爭力,充分利用本地資源,以研發(fā)和生產微生物發(fā)酵飼料為主,促進企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展,有助于企業(yè)做大做強微生物發(fā)酵飼料產品的生產主業(yè),延伸企業(yè)產業(yè)鏈條,促進產業(yè)集群發(fā)展方面實現突破。通過本次項目的實施,項目公司將獲得較大的經濟效益和社會效益,還將帶動當地高新技術產業(yè)的進一步突破,促進當地國民經濟

27、的可持續(xù)發(fā)展。另外,本次項目建成后還將大力引進國內外最先進的生產設備,建設設施完善的現代化車間,此舉是項目公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃中極為重要的一環(huán),關系著企業(yè)未來的發(fā)展能量,因此本次項目的提出適時且必要。2.3.6增加就業(yè)帶動相關產業(yè)鏈發(fā)展的需要本項目除少數管理人員和關鍵崗位技術人員由企業(yè)解決外,新增員工均由當地招工解決,項目建成后,將為當地提供大量就業(yè)機會,吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè),可促進當地經濟和諧發(fā)展;此外,項目的實施可帶動相關行業(yè)上下游產業(yè)的發(fā)展,為提高我國綜合國力產生巨大而深遠影響,對于搞活國民經濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。2.3.7促進項目建設地經濟發(fā)展進程的

28、的需要本項目正式運營后,可實現年均銷售收入為39545.45萬元,年均利潤總額10350.34萬元,年均凈利潤7762.75萬元,年均上繳稅金及附加為222.61萬元,年均上繳增值稅為2226.11萬元,年均上繳所得稅2587.58萬元。投資利潤率為60.88%,投資利稅率75.29%。因此,項目的實施每年可為當地增加5036.31萬元稅金,可有效促進項目地經濟發(fā)展進程。綜合以上因素,本項目建設十分必要。2.4項目可行性分析2.4.1政策可行性實現高速發(fā)展提供了良好契機,為當地高新技術產業(yè)發(fā)展爭取國家優(yōu)惠政策、項目、資金等的支持帶來新的機遇。 在國家及項目當地政策的傾斜和政府的大力扶持下,科技

29、、資本、人才等資源將得到進一步整合,從而為該項目創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。因此,本項目屬于國家鼓勵支持發(fā)展項目,符合國家大力發(fā)展產業(yè)鏈的戰(zhàn)略部署,項目建設具備政策可行性。2.4.2市場可行性本項目完成后,將提高我國微生物發(fā)酵飼料母材及精鑄件的技術研究水平,推進先進技術的產業(yè)化,有力的推動我國微生物發(fā)酵飼料事業(yè)的發(fā)展,創(chuàng)造出巨大的經濟效益和社會效益。“十三五”時期,伴隨著政策、技術和渠道逐步成熟,微生物發(fā)酵飼料材料產業(yè)將進入一個全新的發(fā)展高峰時期,因而看好整個行業(yè)的發(fā)展前景。這也充分說明該項目發(fā)展具備市場可行性。2.4.3技術可行性項目公司擁有一支作業(yè)技術純熟、誠實敬業(yè)、年富力強、精干高效的技術人員

30、和生產工人隊伍,從而為公司的穩(wěn)健高效發(fā)展奠定了雄厚的基礎。項目技術及質量均達到國內領先水平,產品適合中國的國情,適銷對路。同時,項目公司還將著重對項目的生產技術進行研發(fā),結合當前微生物發(fā)酵飼料材料市場需求,不斷提高產品生產技術水平。因此,本項目建設在技術上可行。目前,項目公司已做了大量前期準備工作,同時擁有國內一流的技術隊伍,資金實力及人才優(yōu)勢較強。項目公司將根據項目發(fā)展需要,整合國內優(yōu)勢資源和研究力量,建設一條國內特種功能材料(一期工程主要包括微生物發(fā)酵飼料)重要生產線,將遷安市打造成河北省乃至國家高科技產業(yè)基地。本次項目建成后將緊跟國內國際先進技術發(fā)展腳步,不斷縮短技術更新周期,對生產各環(huán)

31、節(jié)進行全程質量控制,確保本項目技術水平的先進地位。2.4.4管理可行性項目公司為實現跨越發(fā)展,公司堅持“技術領先,管理高效”的指導思想,不斷加快企業(yè)科技開發(fā)步伐,提升公司管理水平。本項目將根據項目建設的實際需要,專門組建機構及經營隊伍,負責項目規(guī)劃、立項、設計、組織和實施。在經營管理方面將制定行之有效的各種企業(yè)管理制度和人才激勵制度,確保本項目按照現代化方式運作。2.4.5財務可行性經計算,本項目各項財務盈利能力指標較好;財務生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務生存能力;不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。綜合而言,本項目對區(qū)域經濟及下游行業(yè)發(fā)展都具有明顯的積極作用,社會效益明顯,項目經濟

32、合理、財務可行。2.5微生物發(fā)酵飼料項目發(fā)展概況項目發(fā)展概況指項目在可行性研究前所進行的工作情況。如:調查研究、試制試驗、項目建議書的編制與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項。2.5.1已進行的調查研究項目及其成果1、資源調查,包括原料、水資源、能源和二次能源的調查。2、市場調查,包括全國性和地區(qū)性市場情況調查;出口產品國際市場供需趨勢調查。3、社會公用設施調查,包括運輸條件、公用動力供應、生活福利設施等的調查。4、擬建地區(qū)環(huán)境現狀資料的調查,包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況,大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質量狀況等。說明環(huán)境現狀資料的取得途徑、提供單位、以及當地環(huán)保管理部

33、門的意見和要求,取得的環(huán)境現狀資料及文件名稱。2.5.2試驗試制工作情況已完成及正在進行的試驗試制工作的名稱、內容及試驗結果。這些實驗包括建筑材料的試驗、擬采用的新工藝技術的試驗。對采用的新工藝技術必須有國家有關部門的認可證明。2.5.3廠址初勘和初步測量工作情況1、各個可供選擇的建設地區(qū)及廠址位置的初勘、測量、比選等工作情況。2、初步選擇意見和資料。3、遺留問題。2.5.4微生物發(fā)酵飼料項目建議書的編制、提出及審批過程1、項目建議書的編制、提出及審批過程。2、項目建議書所附資料名稱。3、審批文件文號及其要點。2.6分析結論本次“微生物發(fā)酵飼料產業(yè)項目”屬于國家及地方鼓勵項目,項目經濟效益、社

34、會效益及環(huán)境顯著。從項目實施的必要性和建設可行性分析,項目的建設符合我國的相關產業(yè)發(fā)展政策,有當地政府、各相關部門的支持,按國家基本建設程序進行實施,項目符合當地產業(yè)規(guī)劃的工業(yè)產業(yè)布局建設要求,項目設計可靠合理,是一項具有良好的社會效益和經濟效益的項目,可見,本項目的社會及經濟評價可行。鑒于以上必要性及可行性的預測分析得知,本項目的實施將面臨較為廣闊的市場發(fā)展空間,項目的進一步發(fā)展在贏得企業(yè)利潤的同時,也能更好地服務社會和增加政府財稅收入、提高勞動就業(yè)率。該項目建設還將形成產業(yè)集群,拉大產業(yè)鏈條,對項目建設地的經濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此,本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經濟效益,還

35、具有很強的社會效益。綜合以上因素,本項目建設可行,且十分必要。第 108 頁 共 108 頁第三章 行業(yè)市場分析市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決,而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響的項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細闡述市場需求預測、價格分析,并確定建設規(guī)模。3.1市場調查3.2市場預測市場預測是市場調查在時間和空間商的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對本項目未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性

36、的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案、確定項目建設規(guī)模所必須的依據。3.2.1國內市場需求預測可行性研究工作中,應對下述各項與市場預測有關的因素加以說明:1、本項目的消耗對象。2、本項目的消費條件。消費條件因產品特點性能而異,如汽車的消費需要具備相應的道路交通條件;電視機、電冰箱的消費需要有電等等。預測某一種產品的市場需求量時,應將哪些不具備消費條件的消費領域從消費對象總量中剔除掉。3、本項目更新周期的特點,說明本產品有效經濟壽命的長短。4、可能出現的替代項目,即代用品。5、本項目使用中可能產生的新用途。項目所用途的出現,意味著擴大了本項目的消費領域,擴大了市場需求容

37、量。根據以上分析,提出預測的本項目國內需求量及與現有生產能力的差距。3.2.2項目出口或進口替代分析1、替代進口分析。將本產品與目前進口產品從性能、重量、價格、配件、維修等方面進行比較,說明本產品的優(yōu)勢和有利條件。2、出口可行性分析。如果擬建項目的產品在質量和技術等方面,具備在國際市場上進行競爭的能力,則應考慮國外市場對本產品的需求。3、分析國家對該種產品的出口有何限制條件或鼓勵措施,該產品進口國的貿易政策,該產品出口流向,出口價格是否有利。通過以上分析,預測本項目可能的替代進口量或出口量。3.2.3價格預測進行產品價格預測,要考慮產品產量、質量、同類產品目前價格水平,還要分析國際、國內市場價

38、格變化趨勢,國家的物價政策變化、產品全社會供需變化等因素;產品降低生產成本的措施和可能性;為擴大市場需采用的價格策略等,綜合以上因素,預測產品可能的銷售價格。對擬增加出口的產品或替代進口產品,還要參照國際市場價格及變化趨勢定價,如產品外銷,應附有有關方面承諾外銷的意向書。3.3市場推銷戰(zhàn)略在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購包銷完成銷售額。企業(yè)要根據市場情況,制定合適的銷售戰(zhàn)略,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場推銷戰(zhàn)略進行相應研究。3.3.1推銷方式1、投資者分成。2、企業(yè)自銷。3、國家部分收購。4、經銷人代銷及代銷人情況分析。3.3.2

39、推銷措施1、銷售和經銷機構的建立。2、銷售網點規(guī)劃。3、廣告及宣傳計劃。4、咨詢服務和售后維修措施。3.3.3促銷價格制度促銷價格制定可根據市場銷售預測情況確定,一般用于產品投產初期,以較低價格、同等質量、優(yōu)良的售后服務擴大市場占有份額。投產初期產品以較低價格出售,會對銷售收入產生影響,因此價格制定要合理,并應采取相應的成本控制措施。在一定時期后,可根據產品銷售情況逐漸將產品價格提高到一定水平。3.3.4產品銷售費用預測產品銷售費用包括建立銷售機構、銷售網點、培訓銷售人員、產品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務費用,在可行性研究中,應根據制定的產品銷售計劃,分別估算產品銷售費用。對某些產品,銷售費用

40、在成本中占很大比例的,不可忽略不計。3.4產品方案和建設規(guī)模3.4.1產品方案1、列出產品名稱。有多種產品時,應逐一列出主產品和主要副產品名稱。2、產品規(guī)格標準。說明產品規(guī)格、標準選擇依據。3.4.2建設規(guī)模建設規(guī)模又叫設計生產能力,是指項目生產一定質量標準的產品的最大能力。一般用實物單位或標準實物單位來計量。1、建設總規(guī)模。說明主要產品年產量,主要副產品年產量,主要設備裝置。2、主要生產車間的生產能力,生產線數量。3、說明項目經濟規(guī)模,不同規(guī)模下項目效益與費用的比較分析,說明本項目確定的建設規(guī)模的合理性。4、如果項目采用分期建設方法,應說明項目總規(guī)模、分期建設規(guī)模并說明分期建設的起止時期、各

41、期建設的主要內容。3.5產品銷售收入預測根據確定的產品方案和建設規(guī)模及預測的產品價格,可以估算產品銷售收入。產品銷售收入可以分別計算主要產品和副產品的年銷售總收入,并計算銷售收入和計算期內銷售總收入,銷售收入一般列表表示。3.6市場分析結論本次“微生物發(fā)酵飼料產業(yè)項目”的建設符合國家產業(yè)導向,順應了國家推動高新技術產業(yè)發(fā)展的引導方向,屬于國家大力鼓勵發(fā)展的范疇,建設條件十分良好。本次項目的建設還可促進當地相關產業(yè)的和諧發(fā)展,并形成產業(yè)集群,完善產業(yè)鏈條,從而帶動和促進當地國民經濟的全面發(fā)展和社會進步。因此,本項目充分具備了國家、省、市社會經濟發(fā)展的可持續(xù)性,實施是可行的、可靠的,經濟效益是可觀

42、的。本項目的建設將為當地開辟新的經濟增長點,而且還可促進當地相關產業(yè)的發(fā)展,從而帶動和促進當地國民經濟的全面發(fā)展和社會進步。對拉動地方經濟的發(fā)展,加快實現小康社會起到積極作用??梢?,本項目的實施優(yōu)勢明顯,市場前景十分廣闊。第四章 項目建設條件根據前面部門中關于產品方案與建設規(guī)模的論證和建議,在這一部分中按建議的產品方案和規(guī)模來研究資源、原料、燃料、動力等的需求和供應的可靠性;并對可供選擇的廠址作進一步技術與經濟比較,確定新廠址方案。案例如下:(替換成當地條件即可)4.1地理位置選擇本項目建設地址選定在江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)。項目區(qū)域所在位置圖4.2區(qū)域投資環(huán)境4.2.1區(qū)域概況撫州市是江西省下轄的

43、一個地級市。位于江西省東部,轄1區(qū)10縣和1個高新技術產業(yè)園區(qū),總面積1.88萬平方公里。東鄰福建,南接贛州通達廣東,西近京九鐵路與吉安、宜春相連,北臨鄱陽湖與南昌、鷹潭毗鄰。撫州南北長約222公里,東西寬約169公里,全市人口418萬(多為漢族江右民系),通用贛語,自古就有襟領江湖,控帶閩粵之稱。4.2.2地形地貌條件市境內東、南、西三面環(huán)山,中部丘陵與河谷盆地相間。地勢南高北低,漸次向鄱陽湖平原地區(qū)傾斜。地貌以丘陵為主,山地、崗地和河谷平原次之。海拔500米以上的山地占總面積的30%,海拔100500米之間的丘陵占50%,海拔低于100米的崗地和河谷平原占20%。市內最高峰軍峰山海拔176

44、1米。市境內山脈集中分布于東部和南部,山體走向為北東南西向,主要有東部武夷山和南西部雩山,二者在平面上構成北東向斜“川”字型地貌框架。武夷山脈位于市區(qū)東部,沿贛閩省界向南延伸,為盱江和閩江的分水嶺。主要有筆架山、野雞頂、昌坪山、楊家?guī)X、王仙峰、九頭峰等海拔千米以上的山峰。雩山山脈分布在市南西部,市內最高峰軍峰山位于該山中。4.2.3氣候條件撫州市境內屬南方濕潤多雨季風氣候區(qū),氣候濕潤,雨量充沛,光熱充足,四季分明,生長期長。撫州市年平均氣溫在16.918.2之間,最熱月7月平均氣溫為28.829.6之間,最冷月1月平均氣溫為4.96.3。歷年最高氣溫42.1,最低氣溫-13.7。年平均降水量1

45、6001900毫米,集中雨季在46月,年平均降水日為179.5天。年平均日照為15821928.1小時。風向2012年平均以靜風為主。由于地形復雜,氣候多變,旱澇、風雹、雷電和低溫天氣常有發(fā)生。4.2.4交通區(qū)位條件鐵路昌福鐵路(向莆)為國家一級快速鐵路干線,設計時速200公里,線路全長632公里,途經江西省南昌市、撫州市和福建省三明市、福州市、莆田市。全線共設22個車站在撫州境內有撫州站、南城站、南豐站等火車站。撫州站為二等站。于2013年建成。是向莆鐵路上的一個重要客運車站。撫州火車站的站房為三層,高度20.5m,站房建筑面積11998平方米,站前廣場26萬平方米,投資1.57億元。撫州東

46、站位于江西省東鄉(xiāng)縣新城區(qū),是滬昆高速鐵路上的一個客運車站。距離撫州市中心38公里。車站設2站臺4線,其中正線2條,到發(fā)線2條,站臺為兩個側式站臺。站房建筑面積為6000平方米。向樂鐵路是南昌縣通往樂安縣公溪鎮(zhèn)江邊村站的鐵路。長117.4千米,建于1961年6月,1965年12月通車,為地方工業(yè)支線,沿線車站總數13個,在撫州境內有撫州北站、臨川站等站。其中撫州北站是3等車站,其余都是4等車站。京九鐵路通車以后,向樂鐵路江家站至三江鎮(zhèn)站一段與京九鐵路共軌。公路福銀高速公路是臨川境內第一條高速公路。全名福銀高速公路(福州銀川),簡稱福銀高速,中國國家高速公路網編號為G70,途經福建、江西、湖北、陜

47、西、甘肅、寧夏,溝通了中國的華南、華中與西北地區(qū),全長2485公里。在臨川境內有臨川、羅針、東館等出入口。撫吉高速公路(撫州至吉安)是江西省18條加密高速公路之一,路線東接福州至銀川國家高速公路,西接樟樹至吉安高速公路,項目全長179.188公里,路線經過途經臨川區(qū)、崇仁縣、宜黃縣、樂安縣、吉安市、永豐縣、吉水縣、吉州區(qū)兩市八縣(區(qū))。在臨川境內有連城出入口。撫金高速是金溪與臨川之間的高速公路??傞L為39.288公里,屬于規(guī)劃建設的江西地方加密高速公路,該高速公路的建成將貫通花山界至里木、撫州至吉安、井岡山至眭村高速公路,成為江西高速公路網東西向的又一條干線大通道,這條高速公路同時與南北向的濟

48、南至廣州高速公路、福州至銀川高速公路、大慶至廣州高速公路、上海至昆明高速公路連通。撫八線起于文昌大道與撫城公路交界處,途經臨川、崇仁、樂安三縣(區(qū))14個鄉(xiāng)鎮(zhèn),終于樂安縣與永豐縣交界處,全長1201公里(樂安境內6003公里為二級公路,計算行車時速為80公里,崇仁、臨川境內6007公里為一級公路,計算行車時速為100公里),總投資629億元,于2003年12月29日開工建設,2005年12月12日竣工通車。該路也是撫州市公路建設史上自行一次性投資最大、建設里程最長、標準等級最高的一條公路。東臨一級公路全長40985公里,其中臨川境內16955公里),橫跨東鄉(xiāng)、臨川兩個縣(區(qū))12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)32個村

49、,路基寬18米,其中混凝土路面寬15米,計算行車時速達100公里。東臨一級公路是連接滬瑞高速公路、浙贛鐵路與京福高速公路的大動脈,也是撫州境內梨溫高速公路和京福高速公路的連接線。4.2.5經濟發(fā)展條件2017年,全市實現生產總值1354.57億元,比上年增長8.7%。其中,第一產業(yè)增加值216.35億元,增長4.5%;第二產業(yè)增加值594.59億元,增長8.4%;第三產業(yè)增加值543.63億元,增長10.9%。三次產業(yè)比由上年的18.2:42.5:39.3調整為16.0:43.9:40.1。人均生產總值33688元,比上年增長8.4%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.5%;外貿出口總額133.56億

50、元,增長16.2%;城鎮(zhèn)化率48.22%,提高1.57個百分點。 第五章 總體建設方案5.1總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與

51、區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。5.2土建方案5.2.1總體規(guī)劃方案總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,其中沿東南墻設人流出入口一個,沿西南墻設物流出入口一個。廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運

52、輸和消防通道。本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。5.2.2土建工程方案本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用、輕鋼結構、框架結構建設,并采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。 主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。生產車間的建筑采用現澆鋼筋混凝土框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在

53、設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。5.3主要建設內容本次建設項目占地面積50畝,總建筑面積20020.00 平方米;主要建設內容及規(guī)模如下:主要建筑物、構筑物一覽表序號單體名稱占地面積(m2)層數建筑面積(m2)1標準工業(yè)廠房9000.0019000.002標準庫房4600.0014600.003辦公綜合樓800.0032400.004職工宿舍、食堂800.0043200.005配電房220.001220.006門衛(wèi)室40.00140.007環(huán)保處理站300.001300.008其他輔助設施260.001260.00合計16020.0020020.00行政辦公及其他設施占地面積

54、1060.00公共設施道路及硬化9800.009800.00綠化4200.004200.005.4工程管線布置方案5.4.1給排水一、設計依據建筑給排水設計規(guī)范(2009年版)GB 50015-2003室外給水設計規(guī)范GB50013一2006室外排水設計規(guī)范 2011年版GB50014一2006建筑設計防火規(guī)范GB 50016-2006建筑滅火器配置設計規(guī)范GB 50140-2005自動噴水滅火系統(tǒng)設金卜規(guī)范GB 50084-2001二、給水設計A、水源本項目工程水源由當地自來水供水管網供給。引入管采用管徑DN150。B、室內給水系統(tǒng)生活給水系統(tǒng)由當地自來水供水管網直接供水,水質符合生活飲用標準。給水

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