2021年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作總結(jié)_第1頁(yè)
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1、2021年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作總結(jié) 2021 年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作總結(jié) 為貫徹落實(shí)黨的*中、.經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議,以及省委十一屆六次精神,進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范市場(chǎng)秩序,推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用,確保財(cái)政資金正確使用,提高資金使用效果,及時(shí)反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問(wèn)題。根據(jù)州財(cái)政局關(guān)于印發(fā) 2021 年度財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃的通知文件要求,結(jié)合我縣實(shí)際,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極組織相關(guān)股室,進(jìn)行工作安排布置。目前,檢查工作已全部結(jié)束,現(xiàn)將 2021 年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作總結(jié)如下: 一、組織情況 根據(jù)上級(jí)文件要求,結(jié)合我縣的實(shí)際情況繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查,深入貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)法,切實(shí)加

2、大會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查力度,綜合治理會(huì)計(jì)信息失真等問(wèn)題,充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)法所賦予的財(cái)政部門依法加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理的職責(zé)和權(quán)限,把會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查作為加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作的主要措施: 1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、掌握政策依據(jù)。會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查是財(cái)政監(jiān)督的重要組成部分,縣財(cái)政局成立了會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,以分管副局長(zhǎng)為組長(zhǎng),抽調(diào)相關(guān)科室精干業(yè)務(wù)人員為成員。并組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)檢查規(guī)則和檢查工作辦法以及有關(guān)財(cái)稅政策等法律法規(guī),充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的重要性。 2.確定檢查項(xiàng)目,篩選被查單位。按照上級(jí)文件要求,結(jié)合我縣實(shí)際,確定2021 年*月至 2021 年*月以來(lái)貫徹落實(shí).八項(xiàng)規(guī)定情況,重點(diǎn)檢查了"小金庫(kù)'、三公經(jīng)費(fèi)

3、、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、固定資產(chǎn)等各項(xiàng)支出、管理情況,以及會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制、預(yù)決算公開(kāi)等情況進(jìn)行檢查。然后經(jīng)過(guò)認(rèn)真篩選, 確定抽取農(nóng)科局、民政局、民宗局、亞龍鄉(xiāng)、洛若鎮(zhèn)、甲學(xué)鄉(xiāng)等 6 個(gè)單位為檢查對(duì)象。 二、檢查情況 以座談了解、查閱賬簿、核實(shí)資料及實(shí)地考察等方式對(duì) 6 個(gè)檢查單位進(jìn)行了檢查。 通過(guò)檢查,各單位發(fā)現(xiàn)各單位在內(nèi)控制度建設(shè)和賬務(wù)處理各方面進(jìn)步都比較明顯,制定有完善的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,財(cái)務(wù)人員分工明確,不存在交叉重復(fù),財(cái)政資金使用均按照相關(guān)審批流程嚴(yán)格執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)資金挪用、虛報(bào)預(yù)算支出及使用假發(fā)票等違法違規(guī)現(xiàn)象,無(wú)偷漏稅款等違規(guī)行為,無(wú)違反."八項(xiàng)規(guī)定'精神和省委省政府"十項(xiàng)規(guī)定'精神及實(shí)施細(xì)則的行為,無(wú)購(gòu)買名貴名貴特產(chǎn)的行為。 但在賬務(wù)處理過(guò)程中,存在的問(wèn)題也是很多,基礎(chǔ)工作仍未得到根本性的改變。 第一是財(cái)務(wù)人員不固定。單位財(cái)務(wù)人員變更太頻繁、太隨意,工作交接不規(guī)范,新的賬務(wù)人員無(wú)人培訓(xùn)、指點(diǎn),賬務(wù)處理較為混亂。 第二是內(nèi)部控制執(zhí)行不到位。部分預(yù)算單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)工作關(guān)心力度不夠,分管領(lǐng)導(dǎo)未進(jìn)行簽字進(jìn)行報(bào)銷仍然存在, 第三是票據(jù)裝訂不規(guī)范。部份單位仍存在記賬憑證與所附票據(jù)不對(duì)應(yīng),該裝入的原始單據(jù)未裝入等情況; 第四是資產(chǎn)未進(jìn)行核算。仍有部分預(yù)算單位購(gòu)入資產(chǎn)未進(jìn)行固定資

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