2020財務(wù)自查報告(通用3篇)_第1頁
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文檔簡介

1、2020 財務(wù)自查報告(通用 3 篇)2020 財務(wù)自查報告工作在不經(jīng)意間已經(jīng)告一段落了, 回顧這段時間取得的成績和出 現(xiàn)的問題,將成績與不足匯集成一份自查報告吧。是不是無從下筆、 沒有頭緒?下面是為大家整理的 2020 財務(wù)自查報告,僅供參考,大 家一起來看看吧。財務(wù)自查報告 1* 根據(jù)文件精神,結(jié)合本單位的實際情況,對會計基礎(chǔ)工作情 況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:一、財務(wù)收支情況在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照會計法的規(guī)定,依法設(shè) 置會計賬簿, 并保證其真實完整, 根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn) 行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán) 格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法

2、規(guī), 所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會 計賬簿上統(tǒng)一登記、 核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計 核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī) 和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公 室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌 安排,合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程 中,制定了財產(chǎn)管理制度 。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人 員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度, 有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控 制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了 對本單位財產(chǎn)物

3、資的監(jiān)督和管理, 杜絕了各種漏洞的發(fā)生, 達(dá)到了以 下三點要求:1 、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相 互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序 進(jìn)行。2 、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各 項資金的使用,提高了資金使用效益。3 、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng) 費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用, 在固定資產(chǎn)購置時, 嚴(yán)格按照政 府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核 查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動 和結(jié)存情況及

4、時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上 所反映的有關(guān)財物、 款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致; 另一方面通過賬簿 記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入 賬,公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到會計法 所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健 全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這 方面的工作做得更好。財務(wù)自查報告 2根據(jù) xx 市審計局關(guān)于展開 x 年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知精神, 我局結(jié)合本身實際情況,對本單位的

5、財政財務(wù)收支情 況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告以下:一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作順利進(jìn)行, 我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的 自查自糾清查小組,積極展開自查自糾工作。二、嚴(yán)格清查,不走過場成立清查小組后, 局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神, 對比自查內(nèi)容 進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的題目。三、認(rèn)真自查,及時自糾依照xx 市審計局展開 * 年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通 知的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況和內(nèi)部財 務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。1 、我局所有財政資金均按預(yù)算用處使用,支出真實合規(guī)。2 、嚴(yán)格專項資金管理,做到專款專用,

6、無截留、擠占和挪用的 行為。其中某些工作性的專項資金接待支出稍微偏高。3 、非稅收進(jìn)征收正當(dāng)合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收進(jìn) 的行為。財務(wù)自查報告 3為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理, 規(guī)范財務(wù)行為, 提高財經(jīng)使用效 益,完善財務(wù)監(jiān)督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的 . 重 要作用,促進(jìn)學(xué)校工作能更好更快地開展。按照上級要求,我校成立 了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組, 在本校內(nèi)開展了財務(wù)自查自糾活動, 具體 做法如下:動員部署1 、制定實施方案,學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組,召開“財務(wù) 規(guī)范化檢查”活動會議。會議研究“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展, 做到職責(zé)到人,明確要求。2 、宣傳發(fā)動。完小校長組

7、織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于 “財金管理制度”的有關(guān)文件精神, 開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主 題的專題會,使每個小組成員明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、 好處、資料和要求,提高思想認(rèn)識,用心自覺地參與活動。組織實施1 、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對照中心校財務(wù)工作會議要求及 10個重 點問題,全面、客觀地分析現(xiàn)狀, 認(rèn)真開展自查自糾, 撰寫自查報告。2 、重點整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果,針對還存在的問題, 分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改職責(zé),切實解決 實際問題。分析總結(jié)按照上級規(guī)定, 學(xué)校按要求透過深入自查, 學(xué)校財務(wù)管理均按照 國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行, 做到了收入、 支出全部

8、納入中心校統(tǒng)一核 算,沒有侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,更未設(shè)任何形 式的“小金庫”。具體體現(xiàn)如下:1 、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī),學(xué)校有嚴(yán)格的財務(wù)及 財產(chǎn)管理制度,并做到了職責(zé)到人, 落實到位,沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。2 、收費方面,除按照上級規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn):收取學(xué)前班學(xué)生 每人每學(xué)期 xxx 元的保育費外, 對“九義”教育的學(xué)生, 不但沒有收 過任何費用, 而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a”中的文具費及時、 足 額的發(fā)放到每個學(xué)生手中。2 、嚴(yán)格按照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際進(jìn)行了學(xué)校 收支預(yù)算, 因?qū)W校需要而購置或使用的, 都要透過校委會決定并報請 中心校領(lǐng)導(dǎo)審查透過

9、。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出, 都附有合同、結(jié)算表及相關(guān)材料。4 、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了教代會 透過后, 方可開展工作, 學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了 財務(wù)報告,并獲得了透過,理解財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。5 、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收入全額繳入財政專 戶,嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項沒有出現(xiàn) 公款私存的現(xiàn)象。7 、學(xué)校能做到帳目清晰,手續(xù)齊全。均無私設(shè)“小金庫”和公 款私存等違規(guī)現(xiàn)象。8 、學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度, 無亂支濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。透過工作組認(rèn)真細(xì)致的清理檢查, 目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的 現(xiàn)象,但透過清理檢查,進(jìn)一步加強(qiáng)了我校財務(wù)規(guī)范化管理,嚴(yán)肅了 財經(jīng)紀(jì)律, 加強(qiáng)了對學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財務(wù)管理人員的法制教育, 強(qiáng)化

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