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文檔簡介

1、泓域咨詢 /大渡口區(qū)醫(yī)療電子產品項目投資計劃書大渡口區(qū)醫(yī)療電子產品項目投資計劃書xx集團有限公司目錄第一章 建設單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數(shù)據(jù)12公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 行業(yè)、市場分析17一、 行業(yè)與上下游的關系17二、 行業(yè)發(fā)展的有利因素和特定風險17第三章 項目概述20一、 項目名稱及項目單位20二、 項目建設地點20三、 可行性研究范圍20四、 編制依據(jù)和技術原則20五、 建設背景、規(guī)模21六、 項目建設進度22七、 原輔材

2、料及設備22八、 環(huán)境影響23九、 建設投資估算23十、 項目主要技術經濟指標23主要經濟指標一覽表24十一、 主要結論及建議25第四章 背景、必要性分析26一、 行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢26二、 進入本行業(yè)的行業(yè)壁壘28第五章 產品方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表31第六章 建筑技術方案說明33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標34建筑工程投資一覽表34第七章 運營管理36一、 公司經營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度40第八章 法人治理44一、 股東權利

3、及義務44二、 董事47三、 高級管理人員52四、 監(jiān)事54第九章 SWOT分析說明56一、 優(yōu)勢分析(S)56二、 劣勢分析(W)58三、 機會分析(O)58四、 威脅分析(T)59第十章 發(fā)展規(guī)劃65一、 公司發(fā)展規(guī)劃65二、 保障措施66第十一章 工藝技術設計及設備選型方案69一、 企業(yè)技術研發(fā)分析69二、 項目技術工藝分析72三、 質量管理73四、 項目技術流程74五、 設備選型方案75主要設備購置一覽表76第十二章 勞動安全生產分析77一、 編制依據(jù)77二、 防范措施78三、 預期效果評價81第十三章 節(jié)能可行性分析82一、 項目節(jié)能概述82二、 能源消費種類和數(shù)量分析83能耗分析一

4、覽表83三、 項目節(jié)能措施84四、 節(jié)能綜合評價85第十四章 組織機構及人力資源配置86一、 人力資源配置86勞動定員一覽表86二、 員工技能培訓86第十五章 投資計劃88一、 投資估算的依據(jù)和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表91三、 建設期利息91建設期利息估算表91四、 流動資金92流動資金估算表93五、 總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十六章 項目經濟效益評價97一、 經濟評價財務測算97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表98固定資產折舊費估算表99無形資產和其他資產攤銷估算表100利潤及利

5、潤分配表101二、 項目盈利能力分析102項目投資現(xiàn)金流量表104三、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106第十七章 項目風險分析108一、 項目風險分析108二、 項目風險對策110第十八章 總結評價說明112第十九章 附表附錄114主要經濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現(xiàn)金流量表123借款還本付息計劃表124報告說明醫(yī)療器械行業(yè)屬于國家重點支持的戰(zhàn)略新興產業(yè),發(fā)

6、展前景廣闊。根據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會統(tǒng)計,中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179.00億元增長到2015年的3,080.00億元,剔除物價因素影響,15年間增長了17.21倍。據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會抽樣調查統(tǒng)計,2016年全國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模約為3,700.00億元,比2015年度的3,080.00億元增長了620.00億元,增長率約為20.13%。其中,醫(yī)用醫(yī)療器械市場約為2,690.00億元,約占72.70%;家用醫(yī)療器械市場首次突破千億元大關,約為1,010.00億元,約占27.30%。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資12726.07萬元,其中:建設投資10008.

7、58萬元,占項目總投資的78.65%;建設期利息274.99萬元,占項目總投資的2.16%;流動資金2442.50萬元,占項目總投資的19.19%。項目正常運營每年營業(yè)收入22700.00萬元,綜合總成本費用17852.35萬元,凈利潤3547.31萬元,財務內部收益率21.34%,財務凈現(xiàn)值4737.64萬元,全部投資回收期5.92年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析

8、、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:胡xx3、注冊資本:990萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-4-77、營業(yè)期限:2011-4-7至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事醫(yī)療電子產品相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策

9、禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶

10、受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數(shù),以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧

11、工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察

12、和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5029.214023.373771.91負債總額1946.261557.011459.69股東權益合計3082.952466.362312.21公司合并

13、利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入12711.8110169.459533.86營業(yè)利潤3133.652506.922350.24利潤總額2655.202124.161991.40凈利潤1991.401553.291433.81歸屬于母公司所有者的凈利潤1991.401553.291433.81五、 核心人員介紹1、胡xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至

14、今任公司董事。2、余xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、鐘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、向xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、宋xx,中國國籍,1976年出生

15、,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、劉xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、于xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任

16、公司獨立董事。8、林xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構

17、和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實

18、現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內

19、部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)與上下游的關系醫(yī)療器械行業(yè)的上游行業(yè)主要包括電子元器件、材料、機械等,下游主要是各級醫(yī)療機構等終端用戶。上游行業(yè)的科技進步將直接影響到醫(yī)療器械的技術走向,加工制造能力決定了原材料或半成品的質量、技術水平和成本,上游大部分產業(yè)屬于充分競爭的制造業(yè),競爭格局穩(wěn)定,可供挑選的供應商和產品數(shù)量較多,不存在供應商過分依賴。下游行業(yè)決定了市場容量和消費需求并直接影響著醫(yī)療器械產品的經濟效益。隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生體系的發(fā)展

20、和進步,患者和醫(yī)院對診療的準確性、可靠性和可跟蹤性的要求不斷提高,民眾醫(yī)療保健意識的不斷增強,政府不斷加大在醫(yī)療衛(wèi)生方面的投入與政策支持,推動國內醫(yī)療器械行業(yè)的快速發(fā)展。二、 行業(yè)發(fā)展的有利因素和特定風險1、有利因素(1)產業(yè)政策支持行業(yè)快速發(fā)展醫(yī)療器械行業(yè)關系到國民的生命健康安全,被國家列入戰(zhàn)略新興產業(yè),扶持醫(yī)療器械產業(yè)是醫(yī)藥業(yè)“十二五”規(guī)劃的重點之一,醫(yī)療器械科技產業(yè)“十二五”專項規(guī)劃、國務院辦公廳關于促進醫(yī)藥產業(yè)健康發(fā)展的指導意見、“健康中國2030”規(guī)劃綱要、“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃等政策相繼出臺,對于行業(yè)規(guī)范化發(fā)展具有積極的意義。國家對醫(yī)療器械產業(yè)的扶持,對我國醫(yī)療器械行業(yè)

21、提供綜合能力、加強產品研發(fā)起到促進作用,促使國內涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的醫(yī)療器械生產企業(yè)及產品。(2)市場需求持續(xù)增加隨著國家經濟水平的提高,我國衛(wèi)生總費用占GDP的比重不斷增高,根據(jù)中國衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計年鑒,我國的衛(wèi)生總費用由2010年的19,980.4億元增至2015年的40,587.7億元,年均復合增長率為15.2%,衛(wèi)生總費用占我國GDP的比重也不斷提升,從2010年的4.9%增長至2015年的6.0%。2016年,中國衛(wèi)生總費用近7千億美元,占GDP的6.2%,但仍低于大多數(shù)國家的水平,增長潛力較大。從人口結構方面分析,我國正處于人口快速老齡化階段,隨著年齡的增長,人們對于醫(yī)療資源的需求越

22、高,且全民保健意識不斷增強,醫(yī)療器械需求量將顯著增加。(3)行業(yè)規(guī)范監(jiān)管有利于規(guī)?;髽I(yè)發(fā)展國家食品藥品監(jiān)督管理總局公布了一系列關于醫(yī)療器械生產、經營方面的規(guī)定,并不斷更新相關內容,對建立健全醫(yī)療器械生產、經營企業(yè)的質量管理體系,保證其有效運行起到了指導作用。通過推行相關規(guī)定,提高醫(yī)療器械的準入門檻,促進我國醫(yī)療器械行業(yè)健康發(fā)展,有助于加速行業(yè)整合,有利于實力雄厚、技術創(chuàng)新的企業(yè)發(fā)展。2、不利因素(1)行業(yè)發(fā)展整體落后從全球醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模來看,我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度偏低,醫(yī)療器械生產企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小,產品主要集中在中低端產品且同質化問題較為突出,缺乏具有影響力的龍頭企業(yè),缺乏戰(zhàn)略整合,呈現(xiàn)

23、零散分布、低水平惡性競爭的粗放增長態(tài)勢。在國際市場不斷受到擠壓的情況下,國內中小生產企業(yè)市場競爭力減弱,面臨生存和發(fā)展的問題。(2)人才資源短缺醫(yī)療器械行業(yè)對于從業(yè)人員,尤其是研發(fā)人員提出來較高的要求,由于行業(yè)快速發(fā)展,行業(yè)內生產廠商需要積極引進業(yè)內優(yōu)秀的研發(fā)人員和經驗豐富的銷售人員,以保證企業(yè)的人力資源能與業(yè)務發(fā)展相匹配。企業(yè)在著手自身培養(yǎng)相關人才的同時,也加大了外部人才的引進力度,是的行業(yè)內人才爭奪不斷加劇。第三章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱:大渡口區(qū)醫(yī)療電子產品項目項目單位:xx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約28.00畝。項目擬定建

24、設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)技術原則為實

25、現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景我國醫(yī)療器械制造企業(yè)眾多,多數(shù)企業(yè)生產的產品為技術含量和附加值較低的產品,企業(yè)收入、利潤較低,資金實力薄弱。國內市場低端產品低成本、低價格導致市場競爭激烈,規(guī)模效應難以體現(xiàn),加上近年來過內用工成本及企業(yè)運營成本不斷上升,給中小企業(yè)的生存和發(fā)展帶來嚴峻

26、挑戰(zhàn)。在國際市場,我國醫(yī)療器械企業(yè)同樣面臨著低成本優(yōu)勢逐漸減弱的局面。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積18667.00(折合約28.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積31336.57。其中:生產工程18179.73,倉儲工程6499.70,行政辦公及生活服務設施2977.91,公共工程3679.23。項目建成后,形成年產xx千件醫(yī)療電子產品的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該

27、項目主要原輔材料包括線路板、電阻、電容、三極管、二極管、IC集成電路板、無鉛錫條、無鉛錫線、助焊劑、機油。(二)主要設備主要設備包括:波峰焊機、錫爐、浸錫機、切腳機、電烙鐵、示波器、AI插件機、送料機、空壓機。八、 環(huán)境影響本項目選址合理,符合相關規(guī)劃和產業(yè)政策,通過采取有效的污染防治措施,污染物可做到達標排放,對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內,因此,在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上,從環(huán)境影響的角度,本項目的建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資12726.07萬元,

28、其中:建設投資10008.58萬元,占項目總投資的78.65%;建設期利息274.99萬元,占項目總投資的2.16%;流動資金2442.50萬元,占項目總投資的19.19%。(二)建設投資構成本期項目建設投資10008.58萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用8525.19萬元,工程建設其他費用1214.51萬元,預備費268.88萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入22700.00萬元,綜合總成本費用17852.35萬元,納稅總額2282.94萬元,凈利潤3547.31萬元,財務內部收益率21.34%,財務凈現(xiàn)值4

29、737.64萬元,全部投資回收期5.92年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積18667.00約28.00畝1.1總建筑面積31336.571.2基底面積11573.541.3投資強度萬元/畝345.712總投資萬元12726.072.1建設投資萬元10008.582.1.1工程費用萬元8525.192.1.2其他費用萬元1214.512.1.3預備費萬元268.882.2建設期利息萬元274.992.3流動資金萬元2442.503資金籌措萬元12726.073.1自籌資金萬元7114.073.2銀行貸款萬元5612.004營業(yè)收入萬元22700.00正

30、常運營年份5總成本費用萬元17852.35""6利潤總額萬元4729.74""7凈利潤萬元3547.31""8所得稅萬元1182.43""9增值稅萬元982.60""10稅金及附加萬元117.91""11納稅總額萬元2282.94""12工業(yè)增加值萬元7788.54""13盈虧平衡點萬元8196.45產值14回收期年5.9215內部收益率21.34%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元4737.64所得稅后十一、 主要結論及建議本期項目技術上可行

31、、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第四章 背景、必要性分析一、 行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢醫(yī)療器械行業(yè)屬于國家重點支持的戰(zhàn)略新興產業(yè),發(fā)展前景廣闊。根據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會統(tǒng)計,中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179.00億元增長到2015年的3,080.00億元,剔除物價因素影響,15年間增長了17.21倍。據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會抽樣調查統(tǒng)計,2016年全國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模約為3,700.00億元,比2015年度的3,080.00億元增長了620.00億元,增長率約為20.13%

32、。其中,醫(yī)用醫(yī)療器械市場約為2,690.00億元,約占72.70%;家用醫(yī)療器械市場首次突破千億元大關,約為1,010.00億元,約占27.30%。隨著全球制造業(yè)產能轉移以及國內裝備制造能力的提升,中國已經成為醫(yī)療器械的重要出口國,醫(yī)療器械出口規(guī)模逐年提升。根據(jù)中國醫(yī)藥保健品進出口商會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2016年我國醫(yī)療器械對外貿易規(guī)模達到389.11億美元,其中出口額為205.05億美元,2016年我國共向224個國家和地區(qū)出口醫(yī)療器械商品,總體呈現(xiàn)出口增量、價格競爭更為激烈的特點出口數(shù)量同比增長2.64%,出口價格同比下降5.63%。隨著中國醫(yī)療器械企業(yè)技術提升和規(guī)模壯大,高技術、高附加值產

33、品的出口還將逐漸擴大,中國醫(yī)療器械企業(yè)將在全球醫(yī)療器械貿易中承擔更為重要的作用。國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布的2016年度食品藥品監(jiān)管統(tǒng)計年報顯示,截至2016年11月底,全國實有醫(yī)療器械生產企業(yè)15,343家,其中:可生產類產品的企業(yè)4,979家,可生產類產品的企業(yè)8,957家,可生產類產品的企業(yè)2,366家。2007年至2014年,我國醫(yī)療器械生產企業(yè)無論是類、類還是類都在緩慢增長,在經過了2015年度的減少后,2016年數(shù)量也有了回升,全年增加近1,200多家生產企業(yè)。經過多年的持續(xù)高速發(fā)展,中國醫(yī)療器械產業(yè)已初步建成了專業(yè)門類齊全、產業(yè)鏈條完善、產業(yè)基礎雄厚的產業(yè)體系,成為我國國民經濟

34、的基礎產業(yè)、先導產業(yè)和支柱產業(yè)之一。近幾年來,全國醫(yī)療機構數(shù)目的穩(wěn)步增長,而且這種趨勢具有一定持續(xù)性,未來幾年將帶來大量的醫(yī)療基礎設施投入,醫(yī)療器械和器具作為基礎設施的一部分,必然會受益于整個行業(yè)擴容所帶來的利好,醫(yī)療器械生產企業(yè)也將顯著受益。雖然我國醫(yī)療器械產業(yè)整體發(fā)展勢頭迅猛,但仍無法充分滿足國內市場需求,大型高端醫(yī)療設備主要依賴進口,與世界醫(yī)療器械工業(yè)強國仍存在較大差距。從政策來看,繼中共中央、國務院于2016年10月25日發(fā)布“健康中國2030”規(guī)劃綱要之后,科技部又于2017年5月26日發(fā)布了“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃,當中提出未來五年要加速醫(yī)療器械產業(yè)整體向創(chuàng)新驅動發(fā)展的轉

35、型,完善醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新鏈條;突破一批前沿、共性關鍵技術和核心部件,開發(fā)一批進口依賴度高、臨床需求迫切的高端、主流醫(yī)療器械和適宜基層的智能化、移動化、網絡化產品,推出一批基于國產創(chuàng)新醫(yī)療器械產品的應用解決方案;培育若干年產值超百億元的領軍企業(yè)和一批具備較強創(chuàng)新活力的創(chuàng)新型企業(yè),大幅提高產業(yè)競爭力,擴大國產創(chuàng)新醫(yī)療器械產品的市場占有率,引領醫(yī)學模式變革,推進我國醫(yī)療器械產業(yè)的跨越發(fā)展。近年來,經濟發(fā)展加速,人們生活水平提高,人口老齡化進程加速,醫(yī)療服務需求升級,促進了醫(yī)療消費的增長和醫(yī)療器械的需求。隨著計算機和技術的發(fā)展,醫(yī)療領域的信息化和網絡化引發(fā)了對影像化、數(shù)字化等高精尖醫(yī)療設備的需求增長,

36、給醫(yī)療器械生產企業(yè)帶來了巨大的市場空間。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展將促進醫(yī)療器械消費的增加,醫(yī)療儀器設備的水平亟待提高,為我國醫(yī)療器械市場提供了廣闊的發(fā)展空間。二、 進入本行業(yè)的行業(yè)壁壘1、準入壁壘醫(yī)療器械行業(yè)因涉及到人的健康和生命安全,屬于受到國家重點監(jiān)管的行業(yè),實行嚴格的準入管理體系,在生產準入、產品準入、經營準入三個層面都設置了較高的門檻,建立了系統(tǒng)的管理體系。企業(yè)只有在滿足生產環(huán)境、設備配置、人員素質等多方面要求的條件下才能從事生產活動,醫(yī)療器械產品從開發(fā)階段到產品上市的過程,需要經過多個階段的嚴格審核,且產品注冊審批時間較長,出口的產品也需要符合進口國的相關要求,對于新進入的企業(yè)而言存在較大

37、的障礙。2、技術和人才壁壘醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學科交叉、知識密集型的高技術產業(yè),涉及到理學、工學、醫(yī)學等學科的相互滲透,對產品的安全性、有效性、準確性、長期可靠性有較高的要求,相關專業(yè)技術的積累、人才的培養(yǎng)是一個長期的過程,一般企業(yè)在短時間內難以迅速達成。此外,產品的制造工藝和制造設備也有較高的要求,在用戶使用過程中,還需要進行不斷的優(yōu)化和改進,缺乏技術經驗和穩(wěn)定研發(fā)團隊的企業(yè)難以保證產品質量的穩(wěn)定性,在新產品研發(fā)方面也面臨較大的挑戰(zhàn)。3、渠道壁壘醫(yī)療器械的銷售受到地域廣、專業(yè)性高、客戶分散等因素的影響,醫(yī)療器械企業(yè)建立穩(wěn)定、完善的銷售渠道和售后服務體系需要大量的資金投入,還需要長期積累對市場

38、的認識和前瞻把握,從而形成自身的品牌效應,行業(yè)內多采用經銷商模式進行銷售,先進入行業(yè)的企業(yè)通過長期的合作,培育出了一批優(yōu)質經銷商,占領渠道資源,新進入的企業(yè)難以在短時間內培育出強大的銷售渠道。4、資金壁壘醫(yī)療器械行業(yè)是資金高投入行業(yè),產品研發(fā)、生產設備升級、自主品牌推廣、營銷渠道建設等均需要投入較多的資金,沒有一定的資金實力的企業(yè)難以保障技術不斷的升級,企業(yè)在市場競爭中難以持續(xù)發(fā)展。第五章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積18667.00(折合約28.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積31336.57。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx集團有限公司建設能

39、力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx千件醫(yī)療電子產品,預計年營業(yè)收入22700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1醫(yī)療電子產品千件xxx2醫(yī)療電子產品千件xxx3醫(yī)療電子產品千件xxx4.千件5.千

40、件6.千件合計xx22700.00根據(jù)EvaluateMedTechde研究報告,截至2014年底,全球醫(yī)藥和醫(yī)療器械的消費比例約為1:0.7,而歐美日等發(fā)達國家已達到1:1.02,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模已占據(jù)國際醫(yī)藥市場總規(guī)模的42.00%。與此相對比,我國醫(yī)療器械市場總規(guī)模2014年約為2,556.00億元,醫(yī)藥市場總規(guī)模約為13,326.00億元,醫(yī)藥和醫(yī)療器械消費比僅為1:0.19,比2013年的1:0.20還略低。由此可見,中國醫(yī)療器械市場在整體醫(yī)藥市場中的比重仍有巨大的提升空間。第六章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,

41、根據(jù)工藝需要,結合當?shù)氐刭|條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現(xiàn)輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺

42、基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積31336.57,其中:生產工程18179.73,倉儲工程6499.70,行政辦公及生活服務設施2977.91,公共工程3679.23。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程59

43、02.5118179.732320.571.11#生產車間1770.755453.92696.171.22#生產車間1475.634544.93580.141.33#生產車間1416.604363.14556.941.44#生產車間1239.533817.74487.322倉儲工程3009.126499.70537.952.11#倉庫902.741949.91161.392.22#倉庫752.281624.92134.492.33#倉庫722.191559.93129.112.44#倉庫631.921364.94112.973辦公生活配套699.042977.91465.413.1行政辦公樓4

44、54.381935.64302.523.2宿舍及食堂244.661042.27162.894公共工程1967.503679.23412.56輔助用房等5綠化工程2814.9851.92綠化率15.08%6其他工程4278.4821.047合計18667.0031336.573809.45第七章 運營管理一、 公司經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企

45、業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、醫(yī)療電子產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和醫(yī)療電子產品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營

46、要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內醫(yī)療電子產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷

47、計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購

48、計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況

49、進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司

50、客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營

51、、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提

52、取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在

53、股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的

54、利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第八章 法人治理

55、一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股

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