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文檔簡介

1、泓域咨詢 /廣元工程試驗設備項目可行性研究報告目錄第一章 項目總論7一、 項目名稱及投資人7二、 編制原則7三、 編制依據8四、 編制范圍及內容8五、 項目建設背景9六、 結論分析14主要經濟指標一覽表16第二章 項目投資背景分析18一、 行業(yè)發(fā)展趨勢18二、 行業(yè)概況18三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素18第三章 項目建設單位說明21一、 公司基本信息21二、 公司簡介21三、 公司競爭優(yōu)勢22四、 公司主要財務數據24公司合并資產負債表主要數據24公司合并利潤表主要數據24五、 核心人員介紹25六、 經營宗旨26七、 公司發(fā)展規(guī)劃27第四章 建設內容與產品方案32一、 建設規(guī)模及主要

2、建設內容32二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領32產品規(guī)劃方案一覽表32第五章 建筑技術分析34一、 項目工程設計總體要求34二、 建設方案34三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表35第六章 運營模式37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度42第七章 法人治理47一、 股東權利及義務47二、 董事51三、 高級管理人員57四、 監(jiān)事59第八章 發(fā)展規(guī)劃分析62一、 公司發(fā)展規(guī)劃62二、 保障措施66第九章 安全生產69一、 編制依據69二、 防范措施70三、 預期效果評價73第十章 工藝技術方案74一、 企業(yè)技術研發(fā)分析74二、 項

3、目技術工藝分析77三、 質量管理78四、 項目技術流程79五、 設備選型方案81主要設備購置一覽表81第十一章 原輔材料及成品分析83一、 項目建設期原輔材料供應情況83二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理83第十二章 項目進度計劃85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十三章 投資計劃方案87一、 投資估算的編制說明87二、 建設投資估算87建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十四章 經濟收

4、益分析95一、 基本假設及基礎參數選取95二、 經濟評價財務測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表97利潤及利潤分配表99三、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101四、 財務生存能力分析102五、 償債能力分析102借款還本付息計劃表104六、 經濟評價結論104第十五章 項目招標及投標分析105一、 項目招標依據105二、 項目招標范圍105三、 招標要求106四、 招標組織方式106五、 招標信息發(fā)布110第十六章 風險風險及應對措施111一、 項目風險分析111二、 項目風險對策113第十七章 項目總結分析115第十八章 附表116主要經濟指標一覽表1

5、16建設投資估算表117建設期利息估算表118固定資產投資估算表119流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表124借款還本付息計劃表126本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱廣元工程試驗設備項目(二)項目投資人xx投資管理公司(三)建設地點本期項目選址位于xx園區(qū)。二、 編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境

6、效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消

7、防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。三、 編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內容根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。五、 項目建設背

8、景試驗機行業(yè)的發(fā)展狀況及技術水平,對提高國防實力及國民經濟安全,以及提高武器裝備及民用設備的性能可靠性水平,促進我國制造業(yè)的整體產業(yè)升級和技術研發(fā)水平提升,具有重要意義。而下游行業(yè)近年來的飛速發(fā)展也為本行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場需求。全面推動產業(yè)轉型升級,努力打造區(qū)域經濟發(fā)展高地堅持把發(fā)展經濟著力點放在實體經濟上,推動數字經濟和實體經濟深度融合,推進產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化,實現產業(yè)提質增效、延鏈集群,提高經濟質量效益和競爭力。暢通區(qū)域產業(yè)鏈供應鏈。搶抓全國產業(yè)鏈供應鏈重構機遇,促進域內特色優(yōu)勢產業(yè)集群化發(fā)展,推動產業(yè)鏈供應鏈上下游企業(yè)協同分工、聯動發(fā)展,積極嵌入區(qū)域性生產網絡,提升產業(yè)鏈供應鏈

9、穩(wěn)定性和競爭力。高質量承接先發(fā)地區(qū)產業(yè)轉移,推進特色優(yōu)勢產業(yè)與區(qū)域產業(yè)體系供需適配,實施產業(yè)基礎再造和產業(yè)鏈提升工程,加快打造新興產業(yè)鏈。統籌推進現代流通體系建設,圍繞大宗商品物流、消費物流、智慧物流、應急物流等領域引進和培育具有頂級供應鏈運營能力的龍頭流通企業(yè),引導企業(yè)開展供應鏈安全風險評估。整合利用“三線建設”戰(zhàn)略資源,提升軍工電子和新材料領域發(fā)展優(yōu)勢。加強與成渝西等重點地區(qū)協作,爭取重大戰(zhàn)略性基礎設施和生產力布局。圍繞產業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈,深入實施質量提升行動和品牌創(chuàng)建行動。推動制造業(yè)高質量發(fā)展。以特色優(yōu)勢產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)為主攻方向,著力構建資源互補、鏈式關聯、梯次發(fā)展的制造業(yè)生態(tài)圈,打

10、造千億級鋁產業(yè)集群、五百億綠色家居產業(yè)集群和西部地區(qū)知名的綠色農副產品加工基地,發(fā)展壯大新材料、新一代信息技術、生物醫(yī)藥等新興產業(yè)。實施高水平技改升級,推動制造業(yè)與互聯網、大數據、人工智能等深度融合,提升電子信息、機械制造等產業(yè)發(fā)展能級。推動制造業(yè)向服務型制造、平臺化經營方向轉型。實施綠色制造工程,創(chuàng)建一批綠色工廠、綠色企業(yè)、綠色園區(qū)。壯大制造業(yè)企業(yè)群體,強化大企業(yè)培育,促進大中小企業(yè)融通發(fā)展。實施畝均效益評價,全面提升園區(qū)發(fā)展質效。推動智能建造與建筑工業(yè)化協同發(fā)展,加快發(fā)展建筑業(yè)總部經濟,促進建筑業(yè)轉型升級。發(fā)展壯大現代服務業(yè)。推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸、生活性服務業(yè)向高品質和

11、多樣化升級,建設川陜甘結合部服務業(yè)強市。推動支柱型服務業(yè)提質增效,突破發(fā)展現代物流,轉型發(fā)展商業(yè)貿易,培育發(fā)展金融服務。促進科技信息、商務會展、人力資源、特色餐飲、家庭社區(qū)五大成長型服務業(yè)提速增量。推動現代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現代農業(yè)深度融合發(fā)展,加快服務業(yè)聚集區(qū)建設,加強公益性、基礎性服務業(yè)供給。推進服務業(yè)標準化、品牌化建設。建設中國生態(tài)康養(yǎng)旅游名市。以建設天府旅游名縣和全域旅游為引領,加快建設大蜀道國際旅游目的地和生態(tài)康養(yǎng)旅游目的地,推動文化旅游業(yè)轉型升級。進一步促進文化、旅游及相關產業(yè)深度融合,形成新的文化旅游業(yè)態(tài),豐富文旅產品供給,提升劍門蜀道劍門關旅游區(qū)品質,建成曾家山國家級旅游度假

12、區(qū),建設一批國家級、省級文化產業(yè)和文旅融合產業(yè)園區(qū),爭創(chuàng)一批天府旅游名縣、名鎮(zhèn)、名村和國家、省全域旅游示范區(qū)。打造白龍湖、亭子湖、棲鳳湖等濱水旅游產品,開發(fā)工業(yè)旅游、體育旅游、生態(tài)旅游、低空旅游、研學旅游等旅游業(yè)態(tài),促進紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游提質升級,建設“大蜀道”“大熊貓”知名文旅精品。完善“快進慢游”旅游交通網絡,建設黑石坡至曾家山快速旅游通道,全面提升劍昭旅游公路。推進旅游酒店多元化、主題化、品質化發(fā)展,打造特色主題旅游演藝,提升文旅公共服務水平。壯大文旅市場主體,培育一批文旅優(yōu)秀骨干企業(yè)。打造精品旅游線路,開展精準宣傳推廣,做靚廣元女兒節(jié)、大蜀道文化旅游節(jié)等節(jié)會,提升“劍門蜀道、女皇故里、

13、熊貓家園、紅色廣元”文旅品牌影響力。深入實施“康養(yǎng)+”戰(zhàn)略,打造集健康養(yǎng)生、醫(yī)療養(yǎng)老、康養(yǎng)旅游、健身休閑、生態(tài)美容、健康教育于一體的現代生態(tài)康養(yǎng)產業(yè),加快建成大稻壩、天曌山等一批醫(yī)養(yǎng)融合、生態(tài)康養(yǎng)示范基地和中醫(yī)養(yǎng)生保健基地。實施康養(yǎng)產業(yè)關鍵技術創(chuàng)新工程,構建“互聯網+康養(yǎng)”產業(yè)發(fā)展模式,建設智慧醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)信息平臺。推動醫(yī)療、養(yǎng)老機構資源互動融合,打造醫(yī)養(yǎng)結合廣元品牌。加大康養(yǎng)領軍企業(yè)培育扶持力度。創(chuàng)新健身休閑運動推廣普及方式,打造特色健身休閑產業(yè)帶。大力發(fā)展高質高效農業(yè)。持續(xù)深化農業(yè)供給側結構性改革,加快建設“7+3”現代特色農業(yè),積極構建特色農業(yè)“一區(qū)兩帶七集群”,全面提升中國特色農產品優(yōu)勢區(qū)

14、、國家農產品質量安全市建設水平,加快建設特色農業(yè)強市。落實最嚴格的耕地保護制度,實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略,推進高標準農田建設,強化現代農業(yè)科技、種業(yè)和現代裝備支撐,加強動植物疫病防控體系建設,鞏固提升農業(yè)綜合生產和收儲調控能力,保障糧食安全和重要農產品供給。開展糧食節(jié)約行動。強化綠色導向、有機生產、標準引領和質量安全監(jiān)管,推進“一控兩減三基本”,加強地理標志產品保護,積極開展有機農產品認證,增強“廣元七絕”品牌影響力和市場競爭力。高標準建設現代農(林)業(yè)園區(qū),推動農業(yè)現代化示范區(qū)創(chuàng)建。打造農旅文融合新產品、新業(yè)態(tài),延展農業(yè)產業(yè)鏈價值鏈增收鏈。推進清潔能源開發(fā)利用。構建安全、綠色、經濟現代能源

15、體系,建設集天然氣、水電、風電為主,新能源兼?zhèn)涞膮^(qū)域性清潔能源供給中心。推進天然氣勘探開發(fā)、輸氣管網、儲氣調峰、終端市場等產供儲銷體系建設。堅持以氣引企、以氣聚企,在蒼溪、劍閣、青川和廣元經濟技術開發(fā)區(qū)積極發(fā)展以天然氣為燃料和原料的高載能產業(yè),拓展清潔能源高效利用途徑,打造中國西部重要的天然氣清潔能源利用基地。有序發(fā)展風電,清潔高效發(fā)展火電。完善電力輸送通道布局,加強智能電網建設,推進城市輸配電網絡建設和農村電網改造升級,推動跨區(qū)域電力調劑通道建設。推進充電樁、換電站等基礎設施建設。積極培育發(fā)展數字經濟。推進新一輪智慧廣元建設,統籌布局5G、大數據中心、工業(yè)互聯網、物聯網和人工智能等新型基礎設

16、施建設,加快推進5G商用規(guī)?;M苿哟ū痹朴嬎愦髷祿行?、川北云計算中心、川北樞紐數據中心等規(guī)?;⒁惑w化、綠色化、智能化發(fā)展,實施智能算力基礎設施建設行動,形成連接成渝、輻射川陜甘的區(qū)域性信息樞紐。大力培育發(fā)展數字經濟,搶抓四川創(chuàng)建國家數字經濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)機遇,深入推進數字產業(yè)化和產業(yè)數字化,加強數字政府、數字惠民、智慧社會建設,提升公共服務與社會治理數字化水平,形成有較強競爭力的數字經濟生態(tài)體系。推動數字經濟與實體經濟深度融合,積極推動企業(yè)上云,支持鋁產業(yè)等特色優(yōu)勢產業(yè)開展工業(yè)互聯網示范試點,形成一批面向中小企業(yè)可推廣的典型應用。推動數據資源社會化、市場化應用。六、 結論分析(一)項目選

17、址本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約14.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx套工程試驗設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資6233.30萬元,其中:建設投資4968.11萬元,占項目總投資的79.70%;建設期利息131.79萬元,占項目總投資的2.11%;流動資金1133.40萬元,占項目總投資的18.18%。(五)資金籌措項目總投資6233.30萬元,根據資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)3543.89萬元。根據謹慎財務測

18、算,本期工程項目申請銀行借款總額2689.41萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):11100.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):9449.27萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):1201.84萬元。4、財務內部收益率(FIRR):11.89%。5、全部投資回收期(Pt):7.17年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):5468.01萬元(產值)。(七)社會效益本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所

19、述,項目的實施將對實現節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積9333.00約14.00畝1.1總建筑面積19264.651.2基底面積5973.121.3投資強度萬元/畝340.062總投資萬元6233.302.1建設投資萬元4968.112.1.1工程費用萬元4205.342.1.2其他費用萬元6

20、38.712.1.3預備費萬元124.062.2建設期利息萬元131.792.3流動資金萬元1133.403資金籌措萬元6233.303.1自籌資金萬元3543.893.2銀行貸款萬元2689.414營業(yè)收入萬元11100.00正常運營年份5總成本費用萬元9449.27""6利潤總額萬元1602.45""7凈利潤萬元1201.84""8所得稅萬元400.61""9增值稅萬元402.30""10稅金及附加萬元48.28""11納稅總額萬元851.19""12

21、工業(yè)增加值萬元2979.13""13盈虧平衡點萬元5468.01產值14回收期年7.1715內部收益率11.89%所得稅后16財務凈現值萬元215.75所得稅后第二章 項目投資背景分析一、 行業(yè)發(fā)展趨勢隨著國家基礎戰(zhàn)略產業(yè)、十大振興產業(yè)、新興產業(yè)和現代制造服務業(yè)的發(fā)展,新材料、零部件、結構件、整機整車和各類工程項目領域對檢測、試驗提出了新的更多、更高、更復雜化的需求,也為試驗機行業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇。二、 行業(yè)概況試驗機是測試、評定和研究材料、零部件、整機(整車)和各類工程項目的物理性能、機械(力學)性能、工藝性能、安全性能、舒適性能的試驗儀器和設備。長期以來,試驗機作為

22、一類科學實驗儀器被廣泛應用于冶金、建筑、航天、航空、機械、石油化工、電力、實驗室、計量室、質檢機構和制造業(yè)的生產線及各類工程現場。根據用途的不同,試驗機可分為以下類別:金屬材料試驗機、非金屬材料試驗機、力與變形檢測儀器、動平衡機、振動臺、沖擊臺與碰撞臺、無損檢測儀器、包裝件試驗機、汽車專用試驗設備、各種環(huán)境模擬試驗裝置及其功能附件等。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)國家政策的大力扶持試驗機設備的生產制造屬于高端裝備制造業(yè),亦是提升我國整體科研實力重要的試驗設備,近年來國家持續(xù)出臺相關政策支持本行業(yè)的發(fā)展,包括國務院關于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)

23、劃的通知(國發(fā)201667號)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄(2016版)。(2)下游行業(yè)對試驗設備需求不斷增長試驗機行業(yè)的下游行業(yè)主要包括工程機械、軌道交通、汽車制造、石油石化、航空航天等領域,近年來,在“中國制造2025”戰(zhàn)略及“十三五”規(guī)劃等一系列政策指引下,試驗機下游行業(yè)有了快速的發(fā)展,也帶動了試驗機行業(yè)的發(fā)展。根據國家鐵路局發(fā)布的2016年鐵道統計公報,全國鐵路客車擁有量為7.1萬輛,比上年增加0.3萬輛。根據中長期鐵路發(fā)展規(guī)劃、城際鐵路設計規(guī)劃等政策文件,未來我國“四縱四橫”客運專線、城際客運系統、西部開發(fā)性新線以及海峽西岸鐵路均將進入新一輪發(fā)展周期。根據中國汽車工業(yè)協會統

24、計,2016年我國汽車產量達到2,811.9萬輛,較上年同期增長13.7%。隨著我國經濟的不斷發(fā)展以及居民可支配收入的增加,未來一段時間內我國汽車產量仍將保持較快增長。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素隨著中國市場近年來的快速增長,國際領先的試驗機制造商加強對中國市場的開拓。國外試驗設備制造商,如MTS、IMV公司通過在NASDAQ和日本創(chuàng)業(yè)板上市獲取了顯著的資金優(yōu)勢,其依托數十年的技術研發(fā)積累,在品牌、資本、技術和人才等方面與國內廠商相比具有明顯優(yōu)勢。此外,在國內高端試驗機設備領域,進口產品目前處于主導地位,對國內廠商的業(yè)務拓展帶來一定的競爭壓力。第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名

25、稱:xx投資管理公司2、法定代表人:閆xx3、注冊資本:1310萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-9-107、營業(yè)期限:2012-9-10至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事工程試驗設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新

26、產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了

27、豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,

28、智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的

29、核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2179.311743.451634.48負債總額951.98761.58713.99股東權益合計1227.33981.86920.50公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入4985.353988.283739.01營業(yè)利潤1085.19868.1581

30、3.89利潤總額967.69774.15725.77凈利潤725.77566.10522.55歸屬于母公司所有者的凈利潤725.77566.10522.55五、 核心人員介紹1、閆xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、廖xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任x

31、xx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、謝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、蘇xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、林xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至20

32、11年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、陳xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、范xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、秦x

33、x,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相

34、關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產

35、品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研

36、發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專

37、業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷

38、售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大

39、限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)

40、人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場

41、競爭力。第四章 建設內容與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積9333.00(折合約14.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積19264.65。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套工程試驗設備,預計年營業(yè)收入11100.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需

42、求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1工程試驗設備套xx2工程試驗設備套xx3工程試驗設備套xx4.套5.套6.套合計xxx11100.00市場和客戶對品牌的認知需要一個長期的過程,公司品牌從建立到獲得用戶的認可需要長期的培育。本行業(yè)下游汽車、機械工業(yè)等領域的廠商,在設備采購方面均具有嚴格的標準,設備供應商亦應列入其合格供應商名錄,這需要一個較長期的建立業(yè)務互信的過程,因此對于新進入競爭者來說,建立品牌知名度及優(yōu)質客戶基礎是其面臨的主要進入壁壘。因此,對于行業(yè)新進入者而言,本行業(yè)具有較高

43、的品牌壁壘。第五章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前

44、提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積19264.65,其中:生產工程12409.74,倉儲工程3915.39,行政辦公及生活服務設施1455.80,公共工程1483.72。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程3165.7512409.741501.931.11#生產車間949

45、.723722.92450.581.22#生產車間791.443102.43375.481.33#生產車間759.782978.34360.461.44#生產車間664.812606.05315.412倉儲工程1373.823915.39469.232.11#倉庫412.151174.62140.772.22#倉庫343.45978.85117.312.33#倉庫329.72939.69112.622.44#倉庫288.50822.2398.543辦公生活配套354.211455.80217.013.1行政辦公樓230.24946.27141.063.2宿舍及食堂123.97509.5375.

46、954公共工程1075.161483.72147.54輔助用房等5綠化工程1590.3429.69綠化率17.04%6其他工程1769.543.657合計9333.0019264.652369.05第六章 運營模式一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益

47、,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、工程試驗設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和工程試驗設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織

48、實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內工程試驗設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展

49、銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進

50、行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,

51、編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、

52、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人

53、事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損

54、。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2

55、個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現金分

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