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文檔簡介
1、財務(wù)會計自查報告范文引導文: 為認真執(zhí)行會計制度, 夯實單位會計基礎(chǔ)工作, 完善內(nèi)部財務(wù)部的控制制度,規(guī)范財務(wù)會計行為,提高財務(wù) 工作,下面是小編整理的財務(wù)會計自查報告范文,供大家參 考!報告一: 根據(jù)精神,我局結(jié)合自身實際情況,對本 單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況 報告如下 :一、健全組織,強化領(lǐng)導 為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記 為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。二、嚴格清查,不走過場 成立清查小組后,局領(lǐng)導要求認真學習文件精神,對照 自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解 決存在的問題。三、認真自查,及時自糾 按照的要求
2、,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的 情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了 自查。財務(wù)自查自糾報告。1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合 規(guī)。2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留 非稅收入的行為。4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐 支的現(xiàn)象。5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放 獎金、補貼的行為。6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資 產(chǎn)、截留處置收入的行為。財務(wù)自查自糾報告。7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“
3、賬外 賬”和“小金庫” 。8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制 制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實 施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏 高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴 格控制接待標準。報告二: 我公司積極組織,認真開展自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:一、財務(wù)收支情況在財務(wù)工作過程中, 本單位嚴格按照 會計法 的規(guī)定, 依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、 填制會計憑證、 登記會計賬簿、 編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的 各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計
4、賬簿上統(tǒng)一登記、核算, 依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真 實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支 出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公 室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重 點,統(tǒng)籌安排,合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制 度過程中,制定了財產(chǎn)管理制度 。建立和完善各項制度 的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有 效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完 整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督 和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了
5、以下三點要求:1、明確了記賬人員與審批人員、 經(jīng)辦人員的職責權(quán)限, 使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè) 務(wù)事項得以有序進行。2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任, 規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措 施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴 格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬 簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對 各項財物、 款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、 計算、 反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項 的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致 ; 另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證, 原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物 私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題 通過自查,我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在 一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,
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