員工個人借款管理制度_第1頁
員工個人借款管理制度_第2頁
員工個人借款管理制度_第3頁
員工個人借款管理制度_第4頁
員工個人借款管理制度_第5頁
免費預覽已結束,剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、公司行政管理體系文件員工個人借支管理制度文件編號:版本號:1修改號:0主管部門:財務部批準:生效日期:1.目的為了規(guī)范公司員工個人借支的審批流程, 合理控制公司現(xiàn)金流出及資金風險,根據(jù)中國的 有關規(guī)定,結合公司的實際情況及行業(yè)特點,特制定本制度。2.適用范圍本制度適公司總部各部門、基地和子公司的采購、報銷、借支等付款業(yè)務。3.職責1)財務部負責制定本制度,修訂和補充未盡事項,并負有解釋權?;貢嬝撠煴O(jiān)督執(zhí) 行。2)相關的各部門負責人、基地和子公司負責人對其審批的借款的真實性、合法性、合理性承擔審批責任。4.術語和縮略語本制度中的員工個人借支是指公司員工因公或因私向公司先行借款而后償還或沖帳的

2、行 為。管理內(nèi)容1)員工個人借支的審批a)原則上,員工只可借支差旅費和招待費。b)員工借支差旅費/招待費時,必須出示出差申請表c)員工必須事先填寫借款申請表(參見附件),并經(jīng)部門負責人、財務負責人、 總經(jīng)理批準;大金額業(yè)務招待、因公出差金額5萬元以上方可申請借款,5萬以 下員工墊付,出差結束,憑發(fā)票至財務報銷;d)個人借支金額超過7萬元的,借款人應至少提前2個工作日告知財務部,以便財 務部提前作好準備;e)若遇總經(jīng)理不在公司,由其授權人代為行使審批權或者發(fā)送郵件走完審批流程, 事后由財務人員補辦有關手續(xù)。凡不按審批程序、資料不全、領導批示不明確等 情況,無論緊急與否,財務部一概不予受理,由此產(chǎn)

3、生的后果由經(jīng)辦人自負2)員工個人借支的償還a)借款人必須在3周內(nèi)償還(包括沖帳)所借款項,若遇特殊情況,請發(fā)送郵件提 前告知;b)個人借款償還之前,不得再進行個人借款行為,逾期不還,財務部應催告借款人 還款,催告無效的,財務部通知人事部從當月的工資內(nèi)扣除,當月工資不足以還 款的,再從下月的工資內(nèi)扣除,依此類推,直到扣完為止。5.相關文件6.附件借款單申請人姓名申請日期部門收款日期借款事由借款的金額 及種類現(xiàn)金:銀行:(賬號及開戶行)(金額)(金額)人民幣(大寫)拾萬仟佰拾元角 分部門負責人:分管領導:會計:財務負責人:總經(jīng)理:出納:領款人簽收確認(現(xiàn)金需簽收):備注:此借款單用于出差、會議、培訓、招待費等借款,一借一清。費用報銷單部門:報銷人:填報日期:年 月 日 費用歸屬:附件: 張用途摘要金額備注:借款金額應補金額應退金額開戶行合計銀行賬號金額(大寫)佰拾萬仟佰元角分部門負責人:分管領導:會計:財務負責人:總經(jīng)理:出納:領款人:差旅費報銷單報銷部門:填報日期:年 月 日費用歸屬:姓名職級出差 事由出差起止日期自年月日至年月日止共天附單據(jù)張日期日期機票 費 車船 費市 內(nèi)交 通住佰 費誤餐補助其它費用合計月日出 發(fā)月日到達天數(shù)金額名稱金額合計金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分預借應補金額應退金額部

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論