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文檔簡介

1、XXXXXXXXX產品偏差放行控制程序版 本: 發(fā)布日期: 受控狀態(tài): 擬 制會 簽審 核批 準1. 目的:在進料檢驗、制程半成品及成品入庫和成品出貨時發(fā)現有不合格的情況時,但因生產急用或客戶急需,在不影響產品功能特性及不影響客戶安裝使用情況下,可以申請偏差放行,以免影響正常生產及交貨,特制訂本程序。2. 適用范圍在進料檢驗、制程半成品及成品入庫和成品出貨時發(fā)現有不合格的情況。3. 權責質保部、開發(fā)部、采購部、生產部根據需求評審偏差放行的完整性、可行性、可滿足性。 3.1 生產部:負責評審讓步接收產品的生產適應能力、生產能力。 3.2 采購部:負責通知供應商質量狀況要求其限期改善。 3.3 開

2、發(fā)部:負責評審產品技術上的可行性。3.4 質保部:負責產品檢驗、標示、質量成本和質量要求。4. 定義4.1 緊急放行:進料時或制程中來不及檢驗時放行的產品。4.2 例外放行:進料檢驗或制程中發(fā)現有不合格的情況,但不影響產品功能及特性,因生產或客戶急需例外放行的產品。5. 要求5.1 偏差放行申請在以下情況下可申請偏差放行:a. 緊急放行或例外放行;b. 返修后能滿足預期使用要求;c. 不經返修可以偏差放行或改作它用;5.1.1采購件由采購人員提出申請; 5.1.2制程半成品、成品由生產單位提出偏差放行申請。5.2 評審提出單位開出偏差放行申請單通知各部門審查決定是否放行,前提為不影響產品功能特

3、性及不影響客戶安裝使用。5.3 核準最終由總經理批準是否執(zhí)行。5.3.1 拒收、報廢1)總經理不同意放行的采購件退回供應商,采購部負責通知供應商及時進行補貨或換貨處理;2)總經理不同意放行的生產部的產品由生產部統(tǒng)一集中申請?zhí)幚怼?.3.2 允收、標識與記錄1)對于偏差放行影響到顧客的特殊要求應由開發(fā)部向顧客提出申請,并得到顧客批準;2)質保部負責對偏差放行產品進行標識,注明偏差放行申請單編號原因日期并做好相關記錄,標識應留到產品質量得到確認為止,以便一旦發(fā)現不能滿足規(guī)定要求時,能立即追回和更換;3)生產部負責對內部放行產品在生產過程中的狀況進行跟蹤匯報;4)質保部負責對偏差放行產品的質量追蹤,一旦發(fā)現偏離偏差放行申請單內容的品質狀況,立即停止并按不合格品控制程序執(zhí)行;5)生產過程中的檢驗入庫嚴格按照偏差放行申請單執(zhí)行,偏差放行申請單申請內容以外的其他項目質量按照正常檢驗標準執(zhí)行;6)對偏差放行申請單放行的產品,使用部門必須做好斷點標識;7)偏差放行申請單適用于批

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